Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В форме 300.00 , в реестре показывать...
    какие пункты должны быть в решении ТОО о закрытие филиала?
    Ответственность головной компании (РФ) за деятельность филиала в РК
    Можно ли изменить получателя в выставленной ЭСФ с филиала на головной?
    Действует ли лицензия на строительство головной организации для филиала?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Чьи реквизиты должны быть в счет-фактуре: головной орг-и или филиала?     
    kirishik
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июл 23, 2009 12:46:04 Сообщить модератору   

    С 01.01.2009 года по НДС отчитывается головное предприятие.
    У нас есть счет-фактура от поставщика (филиал) с НДС, где указаны РНН и свидетельство о постановке на учет филиала. Какое РНН надо указывать в реестре (головного предприятия или филиала)? Чьи реквизиты должны быть в счет-фактуре?

    тема конкретизирована = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Июл 23, 2009 12:56:36 Сказали Спасибо❤   

    Чье свидетельство указано в НСФ, тот РНН и ставите. Если св-во филиала то и РНН филиала. Хотя странно
    kirishik говорит:
    С 01.01.2009 года по НДС отчитывается головное предприятие.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 23, 2009 13:26:35   

    kirishik
    kirishik говорит:
    Чьи реквизиты должны быть в счет-фактуре?

    Ответ свой вопрос,Вы сможете найти в Законе РК от 4 июля 2009 г.№167 IV "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и валютного контроля",где внесены изменения и дополнения в ст.263 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июл 23, 2009 13:45:22   

    Елена Та у меня в сч/ф от филиала БТА банка написан РНН и НДС филиала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июл 23, 2009 13:54:42   

    Марта говорит:
    НДС филиала

    Точно филилала? Ну раз у них есть св-во значит они являются плательщиками НДС, значит именно их РНН нужно указывать в реестре к форме 300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июл 23, 2009 13:55:45 Сообщить модератору   

    а разве с 01.01.09 филиалы имеют право быть плательщиками НДС самостоятельно? Только головное предприятие стоит на учете по НДС, вот его РНН указываете в счет-фактуре и свид. также головняка.

    Марта
    требуйте чтобы они указали РНН головного в какой-либо строке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Июл 23, 2009 13:55:56   

    А у меня в НСФ от БТА св-во алматинского головного БТА.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kirishik
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июл 23, 2009 13:58:15 Сообщить модератору   

    Айнука
    значит и в реестре указываются данные (РНН, серия и номер свидетельства) головного?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июл 23, 2009 14:01:26 Сообщить модератору   

    kirishik
    в 300 форме указываются только РНН сейчас, а при камералке вам покажет что по РНН филиала они не стоят на учете по НДС - ошибка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kirishik
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Июл 23, 2009 14:06:22 Сообщить модератору   

    Айнука
    Дело в том, что я проверяла на соответствие РНН и свидетельства на сайте http://www.salyk.kz/ru/taxpayer/Pages/VATsearch.aspx и все сошлось (и РНН и свидетельство) Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Июл 23, 2009 14:08:38 Сообщить модератору   

    kirishik
    ну тогда все ОК, ставьте РНН того, кто выдал счет-фактуру. Я про БТА имела в виду, все филиалы выдают НСФ с РНН филиала, а свид.ставят головняка, приходится просить копию свид по НДС,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июл 23, 2009 16:21:34   

    Сейчас сделала запрос на соответствие РНН с НДС , я и до этого делала , но что-то засомневалась.Вот что получилось:
    Результаты поиска данных о плательщике НДС соответствуют Вашему запросу

    РНН: 430100012145

    Наименование плательщика НДС: Мангистауский филиал акционерного общества "БТА Банк"

    дата постановки на учет по НДС (дата регистрации): 01.01.2002

    дата снятия с учета:

    дата последнего обновления реестра: 23.07.2009
    В 1кв. я их РНН показала в 300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Июл 23, 2009 16:53:31 Сообщить модератору   

    девочки, ставьте РНН головного БТА банка (у меня камералка за все кварталы 2008г. пришли именно из-за их РНН и свид-ва по НДС).
    РНН головного БТА банка 600900114104, а свид-во они поменяли еще в 15.02.2008г. серия 60305 №0091267 (кстати они копию свид-ва по НДС дают именно головного банка)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Июл 23, 2009 17:06:21   

    Айнука
    да именно эту серию и номер они пишут в сч/ф, завтра копию св-ва запрошу, и буду все менять тогда, вот барбосы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Июл 27, 2009 18:59:45   

    Скажите филиал должен в сч/ф указывать РНН головного предприятия? Почему спрашиваю, попросила Банк БТА вписать в сч/ф РНН головного Банка, они прислали письмо что могут "указывать полное наименование, адрес ЮЛ либо полное наименование, адрес структурного подразделения ЮЛ".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Июл 27, 2009 19:40:20   

    Марта
    посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=226650#226650
    в Кодекс внесли изменения, теперь
    Elis говорит:
    - структурное подразделение в счете-фактуре должно указывать как свои реквизиты, а серию и номер свидетельства головного юрлица (тоже были непонятки, как выписывать сф филиалами, было много писем НК, теперь уточники в Кодексе).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Июл 28, 2009 10:29:53   

    Ну вот они и выписали свой РНН(филиала), а НДС головного. А я в приложении 8 к 300, какой РНН должна указать? ( по сути головного), но его нет в сч/ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Июл 28, 2009 11:16:15 Сообщить модератору   

    Марта
    я указываю в приложении 8 к 300 РНН головного (свид-во копию взяла), сколько камералок было именно из-за этих РНН филиалов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Июл 28, 2009 11:23:52   

    Айнука
    а в сч/ф они вам что пишут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zolushka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Авг 27, 2009 19:44:18   

    а если сч-ф выписана без ндс, тогда в 300 ф без разницы чей рнн указывать: головного или филиала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Авг 27, 2009 19:46:35 Сообщить модератору   

    Zolushka говорит:
    а если сч-ф выписана без ндс

    если они выписали без НДС, вы уверены, что они явл. плательщиками НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zolushka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Авг 28, 2009 10:37:26   

    Nemo говорит:
    ... если они выписали без НДС, вы уверены, что они явл. плательщиками НДС?


    да, просто у них есть обороты с ндс и без ндс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Сен 02, 2009 20:13:37   

    А у меня обратный процесс. Я выставляю сч-ф. покупатель просит указывать в строке покупатель головную орг-ю. в сл. строке РНН и адрес его. в сл. строке Р/С указывается Филиала. В грузополучателе указывается также Филиал. Но в 1С у меня так не выходит. как это сделать и Кому получается я все таки выставляю сч-ф, Головной организации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olga82
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Сен 16, 2009 17:44:23 Сообщить модератору   

    Добрый вечер форумчане.Подскажите ,пожалуйста, если головное ТОО в Алматы , а филиал в Бишкеке: то обязательство по уплате только местных налогов?И еще интересует НДС,должен ли филиал платить НДС в Бишкеке? Помогите кто сталкивался с этим вопросом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Сен 16, 2009 18:25:01 Сообщить модератору   

    Olga82 говорит:
    а филиал в Бишкеке

    Если я правильно учил географию, г.Бишкек это Кыргызстан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Сен 16, 2009 18:55:16   

    Ведмедь говорит:
    Если я правильно учил географию, г.Бишкек это Кыргызстан.

    Very Happy Точно, это уже другая страна и Кыргызстанское налоговое законодательство.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Мар 23, 2010 12:21:33   

    Здравствуйте всем!! При заполнении 100 формы(приложение 100.04) возник вопрос чей РНН вписывать в графу В? Некоторые поставщики-филиалы при оформлении счетовфактур указывают себя как поставщика, а некоторые головную организацию, а себя лишь в качестве грузоотправителя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Мар 24, 2010 10:24:09 Сказали Спасибо❤   

    Planeta
    Читаем ст.81 НК - есть ли указания о филиалах(представительствах) в данной статье, являются ли они самостоятельными налогоплательщиками по КПН?
    Если нет - то соответственно ставите РНН головн.организации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz