Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    материалы заношу как приобретение мат...
    В какой строке ф.100 отражается приобретение ТМЗ по импорту
    Приобретение товаров из России
    Приобретение и реализация товаров по гос закупкам
    Как оформить приобретение учредителем ТОО имущества и товаров
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в 1С отразить приобретение товаров по импорту     
    natka2405
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Июл 24, 2009 18:44:26 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279834#279834

    нужна помощь в отражении приобретения товаров по иморту...У меня выходит НДС к зачету в проводке,1420-3397 но он мне не нужен,т.к. НДС был уплачен на таможне. Кто стакивался плиз подскажите, как правильно разнести это в 1С..Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 24, 2009 18:48:42   

    natka2405
    Так пугать народ.(Ветка то за 2006 г.)
    Хочу помочь,но не пойму ,что значит "НДС не нужен".

    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

    Все , ушел домой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Июл 24, 2009 18:57:02   

    natka2405 говорит:
    выходит НДС к зачету в проводке,1420-3397 но он мне не нужен,т.к. НДС был уплачен на таможне

    Так и правильно же- относится в зачет НДС уплаченный на таможне в пределах начисленного по ГТД.
    VFrol говорит:
    что значит "НДС не нужен".


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Июл 24, 2009 19:43:33 Сообщить модератору   

    natka2405
    перенесла тему в "Проблемы использования 1С 7.Х", потому что не написали, какая у вас версия 1С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Июл 24, 2009 20:14:20 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    перенесла тему в "Проблемы использования 1С 7.Х"

    Правильно. У natka2405 семерка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Сен 23, 2009 12:37:00   

    Мне немного не понятех ход оформления документов. В поступлении ТМЦ импорт, я оформляю все имеющиеся данные и в итоге получается, что НДС занесенные в документ и НДС по выписке банка ложиться 2 раза. так же как и услуги по таможенному оформлению. Поправьте меня где я не права

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мила29
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Сен 23, 2009 12:43:33   

    по ГДТ начисление НДС 1420-3397(Налоговый департамент),
    а в выписке банка 3397(налоговый Департамент)-1030 (расчетный счет), это оплата начисленного НДС Налоговому департаменту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Сен 23, 2009 12:48:09   

    При оформлении поступление ТМЦ импорт НДС отражается по счету 1420 и в выписке отражается по счету 1420

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мила29
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Сен 23, 2009 12:50:53 Сказали Спасибо❤   

    но вот из-за этого у Вас возникает задвоение. и почему в выписке вы оплату отражаете по счету 1420?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Сен 23, 2009 12:55:22   

    Тысяча извенений!!!!! Embarassed Дошло!!! Wink

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    А как отразить услуги по таможенному оформлению? Там же в поступлении ТМЦ?

    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:

    Таможенное оформление ведь тоже войдет в стоимость товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 23, 2009 13:07:15 Сообщить модератору   

    SeminaNV
    Отражаете в поступлении ТМЦ, в себестоимость товара войдет. В документе "Поступление ТМЦ по импорту" есть кнопка "Рассчитать" для таможенных процедур.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Сен 23, 2009 14:16:23   

    По таможенному оформлению немного не понятно
    Н-р некое ТОО нам оформило документы на сумму 19 000 тенге. В документе поступление импорт в графу таможенное оформления я ставлю сумму 19 000. и отражается проводка 1330-3397 19 000 тенге. Но в услугах сторонних организаций тоже проходит эта фирма на сумму 19 000, по логике такого быть не может. Где я не права?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Сен 23, 2009 14:20:51 Сообщить модератору   

    SeminaNV
    под таможенным оформлением и процедурам я подразумевала таможенный налог - 106201. Услуги ТОО отражаются в доп. расходах по приобретению ТМЦ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мила29
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Сен 23, 2009 14:23:42   

    таможенное оформление это, то что указываетя в ГДТ,вид10, платится по КБК 106201;50евро,по курсу нац.банка, а услуги которые оказало некое ТОО ,это услуги таможенного брокера,их Вы проводите документом "услуги сторонних организаций"

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    пока писала Танюша,уже ответила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Сен 23, 2009 14:30:57   

    Дошло! Embarassed А услуги ТОО тоже отнести на стоимость товара или на адм расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мила29
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Сен 23, 2009 14:32:16   

    на стоимость товара
    Танюша говорит:
    Услуги ТОО отражаются в доп. расходах по приобретению ТМЦ.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Сен 23, 2009 14:34:36 Сообщить модератору   

    SeminaNV
    все услуги вязанные с импортом ТМЦ Вы относите на себестоимость товара, проводите их в документе "Импорт ТМЦ"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Сен 23, 2009 14:40:31   

    Танюша говорит:
    SeminaNV
    все услуги вязанные с импортом ТМЦ Вы относите на себестоимость товара, проводите их в документе "Импорт ТМЦ"


    Сейчас я спрашиваю об услугах ТОО, которое нам оформляло таможеню. Эти услуги я проведу по документам услуги сторонних организаций. Вопрос в том, какой счет указать либо 1330 (на стоимость ТМЦ), либо 7211 (расходы)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Сен 23, 2009 14:41:39 Сообщить модератору   

    SeminaNV
    рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Сен 23, 2009 14:44:16 Сообщить модератору   

    SeminaNV
    на стоимость ТМЦ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Сен 23, 2009 14:44:21   

    Христина Ивановна говорит:
    SeminaNV
    рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211


    Т.е не проводить как дополнительные расходы в поступлении ТМЦ (импорт)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Сен 23, 2009 14:49:33 Сообщить модератору   

    SeminaNV говорит:
    Т.е не проводить как дополнительные расходы в поступлении ТМЦ

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Сен 23, 2009 14:54:09   

    Христина Ивановна говорит:
    рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211

    Танюша говорит:
    на стоимость ТМЦ

    Подерутся или нет?
    Христина Ивановна говорит:
    рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211

    Представьте себе , если я приобрел долгосрочный актив, стоимостью в 700000 USD и на расходы периода у меня упадет сумма в 20000USD ? Меня шеф не поймет. Тут капитализация чистой воды.
    Или товар приобретенный по импорту завис на складе , а расходы брокера уже на вычетах , я думаю это "занижение доходов".
    Мое мнение доп.услуги на 1330.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Сен 23, 2009 15:31:56   

    Вы меня запутали, как же быть по улугам брокеров? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Сен 23, 2009 15:33:26 Сообщить модератору   

    На стоимость товара, однозначно. Эти услуги на прямую относятся к доставке товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Сен 23, 2009 15:35:46   

    Услуги брокеров связаны с приобретением товара. Если вы поставите на расходы (7211), я считаю, что вы завысите свои вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Сен 23, 2009 15:38:33   

    Христина Ивановна говорит:
    рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211

    Я так делаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Сен 23, 2009 15:42:38   

    Марта говорит:
    Я так делаю

    Воля ваша. Но все-таки, я думаю, это неправильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Сен 23, 2009 16:06:15 Сообщить модератору   

    Все расходы связанные с таможенной очисткой товара проводить в одном документе - Поступление Импорт. Это очень удобно, он точно рассчитывает себестоимость каждой номенклуатурной позиции. Но у меня вопрос подскажите кто сталкивался, бывает сумму пошлины рассчитывает неверно, приходится вводить вручную. Может что в программе можно доработать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Сен 23, 2009 16:09:13 Сообщить модератору   

    Alena_buh говорит:
    Но у меня вопрос подскажите кто сталкивался, бывает сумму пошлины рассчитывает неверно, приходится вводить вручную. Может что в программе можно доработать.


    В 7-ке всегда пошлину вводила вручную, в 8-ке в этом плане лучше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Сен 23, 2009 16:09:45   

    Alena_buh
    Какая программа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Сен 25, 2009 10:43:05 Сообщить модератору   

    2 фрол
    К сожалению, не знаю насколько устаревшая) 7.7 версия 7.70.262

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Сен 25, 2009 10:52:40 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Эти услуги на прямую относятся к доставке товара

    не думаю, что так.
    Это услуги по оформленинию ГТД, т.е. документов, к доставке никакого отношения не имеют, поэтому это все-таки сч.7211

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Сен 25, 2009 11:17:15 Сообщить модератору   

    2 Христина Ивановна
    смею возразить, несмотря на кол-во спасибок), услуги по оформления ГТД напрямую связаны с самим товаром и влияют на его себестоимость, также как и транспортные затраты, ведь согласно Инкотермс 2000 эти услуги входять в понятие "экспортные / импортные формальности".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Окт 28, 2009 16:34:41   

    Так на какой счет будет правильнее 7211 или 1330? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #36 Ср Окт 28, 2009 16:46:52 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! При проверке таможни, однозначно было сказано, что услуги брокеров на себестоимость не ложатся. На 7211

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Окт 28, 2009 17:04:13   

    Спасибо Smile Нерезидент Баланса

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Окт 29, 2009 14:29:57 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста по какому курсу приходовать импорт. товар, на момент предоплаты поставщику или по курсу указанному в ГТД, читала в темах, конкретного ответа не нашла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Окт 29, 2009 14:36:23 Сообщить модератору   

    Alena_buh говорит:
    по какому курсу приходовать импорт. товар

    Alena_buh говорит:
    на момент предоплаты поставщику


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Окт 29, 2009 14:37:29 Сообщить модератору   

    По курсу предоплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вт Ноя 24, 2009 12:35:12 Сообщить модератору   

    по курсу нацбанка или по курсу конвертации банка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Вт Ноя 24, 2009 12:36:35 Сообщить модератору   

    Alena_buh говорит:
    по курсу конвертации банка

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Вт Ноя 24, 2009 13:21:52 Сообщить модератору   

    Alena_buh говорит:
    по курсу нацбанка


    По курсу Нацбанка, конечно. По курсу конвертации Вы покупаете валюту, перевод валюты с валютного счета поставщику производится по курсу Нацбанка.
    Разницу между курсом конвертации и курсом Нацбанка относите на расходы, т.к. это доход банка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Вт Ноя 24, 2009 13:38:55 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    перевод валюты с валютного счета поставщику производится по курсу Нацбанка.

    а здесь уже не важно какой курс, потому что на ваших счетах это никак не отразится. У вас проконвертировали сумму на ваш валютн. счет и с него уходит поставщику.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Вт Ноя 24, 2009 13:54:53 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:

    Разницу между курсом конвертации и курсом Нацбанка относите на расходы, т.к. это доход банка.

    это суммовая разница, если 100% предоплата.
    Но по какому курсу приходовать товар?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Ноя 24, 2009 13:59:31   

    Анастасия
    не в той теме задали вопрос, идите в 1С 8
    Alena_buh
    Если 100% предоплата, то товар приходуете по курсу Нацбанка на день платежа аванса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Вт Ноя 24, 2009 14:03:30 Сообщить модератору   

    Alena_buh
    товар приходуется по курсу, по которму прошла конвертация с вашего счета на ваш валютный счет, что подтверждается выпиской банка, в котором вы обслуживаетесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Вт Ноя 24, 2009 16:01:33 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна говорит:
    а здесь уже не важно какой курс, потому что на ваших счетах это никак не отразится. У вас проконвертировали сумму на ваш валютн. счет и с него уходит поставщику.


    Что-то я не пойму. Почему не важно? Покупаем валюту мы по курсу банка в кот. обслуживаемся, а отправляем деньги поставщику только по курсу Нацбанка.

    Alena_buh говорит:
    это суммовая разница, если 100% предоплата.

    Да, это так называемая в народе "суммовая разница", но она возникает не только по 100% предоплате, а при любой оплате через валютный счет.

    Марта говорит:
    Alena_buh
    Если 100% предоплата, то товар приходуете по курсу Нацбанка на день платежа аванса.

    Согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alena_buh
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Вт Ноя 24, 2009 18:00:01 Сообщить модератору   

    обращаюсь к САМ
    пожалуйста напишите проводки, если Вас не затруднит. Потому что я вконец запуталась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Ноя 24, 2009 18:41:33   

    Дт1021 Кт1030(тенговый счет)
    Дт1030 Кт1021(валютный счет)
    Дт7430 Кт1021(отрицательная курсовая разница) или
    Дт1021 Кт 6280(положительная курсовая разница) , между курсом вашего банка и курсом Нацбанка.
    Дт1330 Кт 1610 приход товара по курсу аванса
    по НДС
    Дт 1420 Кт 3397 НДС и к оплате (документ Поступление ТМЦ импорт)
    Дт 3397 Кт 1030/1010 НДС оплачена
    Думаю так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz