Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Пришел товар по импорту ГТД, но на безвозмездной основе. Как быть?
    Могу ли я брать в зачет НДС по импорт...
    Как отразить в учете минусовую сч/ф п...
    как правильно отразить сумму в 100ф ...
    Товар пришел почтой из России. Какой датой приходовать товар ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Пришел товар по импорту - как отразить в Ф.300     
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Май 25, 2009 21:10:12   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=198086#198086

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Пришел товар по импорту. НДС заплотили. Теперь отчитаюсь по ф. 300.00. квартальный. Всё? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Май 25, 2009 21:11:53 Сообщить модератору   

    если вы имеете ввиду только ндс, то да его вы возмете в зачет по ф300

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Май 26, 2009 09:10:36   

    Христина Ивановна
    ксательно ндс-да. а что еще? просто я первый раз сталкиваюсь с этим. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 26, 2009 09:33:19   

    Бухгалтеренок
    а вы на учёте по НДС стоите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Май 26, 2009 09:34:22   

    Мара

    состоим

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Май 26, 2009 09:47:54 Сообщить модератору   

    Бухгалтеренок
    из ГТД берется НДС в зачет,т.е.сч 1420, и пошлины и там. сборы в виде 50 евро. Их вы берете на себестоимость или на издержки обращения, в зависимости от того как у вас прописано в политике. Если у вас была предоплата, то это будеть стоимостью товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Май 26, 2009 10:08:48   

    Христина Ивановна
    на счет ГТД я посмотрела, нашла. Еще какие-нибудь важные моменты есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Май 26, 2009 10:09:29 Сообщить модератору   

    именно в ГТД-нет.

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

    Бухгалтеренок говорит:
    Еще какие-нибудь важные моменты есть

    касательно чего?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Май 26, 2009 10:15:35   

    Христина Ивановна
    касательно ндс, уплаты, декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Май 26, 2009 10:23:45 Сообщить модератору   

    Бухгалтеренок
    НДС, который вы уплатили при растоможке, вы берете в зачет, а потом в декларации в ф 300.00.013 ставите сумму облагаемого оборота и НДС, который уплатили при декларировании.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Май 26, 2009 10:27:47   

    Христина Ивановна
    эта сумма останется на зачете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 26, 2009 10:27:51   

    Христина Ивановна говорит:
    НДС, который вы уплатили при растоможке

    поправлю - Начисленные НДС и пошлины по ГТД и уплаченные.
    Ведь сумма начисленная по ГТД может не сойтись с суммами оплаты, возможны переплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Май 26, 2009 10:35:48   

    Елена Т
    таможенные пошлины кидаются на ндс, я правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Май 26, 2009 10:36:06 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    возможны переплаты

    да, переплаты могут возникнуть, если станция перехода границы ст.Илецк, там еще к стоимости по счету +
    тариф от ст Илецк до ст. Жайсан, после этого ко всей сумме + пошлина+таможенные платежи/50 евро/ *применяется 12% НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Май 26, 2009 10:40:52   

    Бухгалтеренок говорит:
    таможенные пошлины кидаются на ндс, я правильно поняла?

    Нет,
    Христина Ивановна говорит:
    Их вы берете на себестоимость или на издержки обращения, в зависимости от того как у вас прописано в политике.

    Только начисленный по ГТД (и уплаченный при растаможивании) НДС идет в зачет.
    Переплаты также могут быть из-за ошибок допущенных тамож.брокер.службами, которые оформляют ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Май 26, 2009 10:44:42   

    Елена Т
    в общем- зачет по ГТД, все остальное- отдельно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Май 26, 2009 10:47:04   

    Да. Христина Ивановна Вам всё расписала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Май 26, 2009 10:51:03   

    Елена Т
    я поняла, просто в ваших обсуждениях немного запуталась. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    1955
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Май 26, 2009 11:12:36 Сообщить модератору   

    Бухгалтеренок
    вы забыли спасибки нажать для Христина Ивановна и Елена Т

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Май 26, 2009 11:14:23   

    1955
    я про них не забуду, не переживайте Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Май 26, 2009 11:15:22 Сказали Спасибо❤   

    Бухгалтеренок говорит:
    Спасибо

    Жмите кнопку для Христины Ивановны

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Ноя 06, 2009 18:13:33   

    Елена Т
    Здравствуйте Елена.! Я к вам опять за помощью.Заполняя форму ф.300. В строке 300.00.013(В) выходит сумму зачета и оплаты ндс при импорте.+строка 300.00.012(В) НДС в РК,Начисление у меня вышло больше чем зачет, например на 100 000 тыс.тенге. к уплате(строка 300.00.024).Мне нужно минусовать то что я проплатила НДС при импорте. Или он уже сидит в строке 300.00.013? я просто запуталась.При платеже НДС импорта я указывала счет 3130?
    (просто обортка не идет)
    Заранее вам спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Ноя 06, 2009 18:16:07   

    Жанна говорит:
    он уже сидит в строке 300.00.013

    Так.
    Жанна говорит:
    При платеже НДС импорта я указывала счет 3130

    Не верно, посмотрите в похожих темах проводки, сперва оплату относите на сч.3397, а потом уже на основании ГТД относите на счет 1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Ноя 06, 2009 18:19:55   

    Елена Т
    Так значит если у меня вышло к уплате например 100 000 то мне не нужно минусовать то что я проплатила?

    И можно мне похожие темы.А то я помню что читала, даже задавала вопросы. а найти никак не могу.

    Благодарю? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Ноя 06, 2009 18:24:37 Сказали Спасибо❤   

    Пользуйтесь системой "Расширенный поиск", задайте в поиске слова
    проводк* AND тамож* AND платеж*
    и найдете.
    Жанна говорит:
    мне не нужно минусовать то что я проплатила?

    Нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Ноя 06, 2009 18:45:33   

    Елена Т
    Извините Елена.Все никак не могу найти. Я помню что заходила в эту тему но никак не могу найти.Дайте ссылку пожалуйста. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Ноя 06, 2009 18:52:39 Сказали Спасибо❤   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=265762#265762

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dinara_s
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Ноя 12, 2009 20:12:57 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! При заполнении 300.00 СОНО выдает ошибку - "Код вида импорта указан неверно: нужно указать либо "1" - по импорту товаров для промышленной переработки, либо "2" - по импорту воды, газа и электроэнергии" - и ссылается на приложение 3 "Импорт товаров, по которым изменен срок уплаты НДС". Хотя в декларации мы отмечаем только 300.07 и 300.08. И НДС по импорту платим при таможенном оформлении, (что и указали в декларации). Кто-нибудь сталкивался с этим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лурчик
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Дек 22, 2009 17:31:52 Сообщить модератору   

    тоо приобрел транспорт с росии какую грфу мне заполнить

    ваша тема объединена с уже существующей = Юнона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Дек 22, 2009 17:38:56   

    Лурчик
    Почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=276339#276339
    Лучше сначала в архивах посмотреть похожую тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Снегурочка
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Июл 13, 2010 17:49:37 Сообщить модератору   

    Здравствуйте у меня вопрос, мы оплатили аванс за оборудование 1800$ по курсу 146,6, т.е 263880 тенге, по ГТД курс 147.2, т.е. 264960 тенге, в 1С я приходую по курсу 146.6, так как заплатили авансом и не должно быть курсовой разницы, но ведь сумму НДС я платила с 264960+пошлина, теперь что мне ставить в 300.00 оборот без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Июл 13, 2010 18:58:32 Сказали Спасибо❤   

    Форму 300 заполняте по ГТД.

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    Снегурочка говорит:
    264960+пошлина
    *12% = начисленной по ГТД НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz