Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как определить что является оборотом ...
    Какие формируются проводки при реализации товаров, работ, услуг?
    Если дата ЭСФ отличается от даты реализации товаров, работ, услуг.
    Форма 010.10 Книга реализации товаров, работ, услуг. Ошибка при импорте из Excel
    Заполнение строки 300.06.010 Использо...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение ф 100 за 2009 год Расходы по реализации товаров , услуг     
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Янв 27, 2010 23:01:52   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=321447#321447
    Подскажите, где , в каком приложении отражать в 2009 году расходы по реализации? Правильно ли я понимаю, что 4 приложение заполняют только НЕ плательщики НДС. согласно правил
    Цитата:
    6. Составление формы 100.04 - Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам
    38. Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Янв 28, 2010 00:14:17 Сообщить модератору   

    Янка говорит:
    Подскажите, где , в каком приложении отражать в 2009 году расходы по реализации?

    Плательщикам НДС - ни в каком. Неплательщикам - 100.04.
    Янка говорит:
    Правильно ли я понимаю, что 4 приложение заполняют только НЕ плательщики НДС

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Янв 28, 2010 09:15:22   

    Cleaner, поясните пож-та, получается, что Плательщики НДС в форме не будут теперь отражать расшифровку по РНН и суммам своих поставщиков? Указываем расходы общей суммой в строках 100,00,30 и все?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕщеОдинБух
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Янв 28, 2010 09:43:49 Сообщить модератору   

    Плательщики уже показали свои приобретения в приложении 300.08, с целью упрощения заполнения форм данные сведения для камералки наверное будут брать оттуда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Янв 28, 2010 10:09:51 Сообщить модератору   

    Янка говорит:
    получается, что Плательщики НДС в форме не будут теперь отражать расшифровку по РНН и суммам своих поставщиков? Указываем расходы общей суммой в строках 100,00,30 и все?

    И все. По правилам плательщики НДС расшифровку не заполняют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiguliera
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Янв 28, 2010 10:33:07   

    а если пол года был плательщиком НДС, а потом снялся с учета, то не заполнять тоже 4 приложение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марат Ак
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Янв 29, 2010 15:31:43 Сообщить модератору   

    Тоже такая песня, 20 ноября снят с учета по НДС. По идее нужно заполнять только в части тех расходов, когда не состоял на учете. Или я неправ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lavrusha
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 29, 2010 16:18:47   

    Марат Ак говорит:
    По идее нужно заполнять только в части тех расходов, когда не состоял на учете

    Тоже так считаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Era
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Янв 29, 2010 16:19:03   

    Есть у кого форма 100.00 в excel за 2009 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Янв 29, 2010 16:46:32   

    Era.
    "у кого форма 100.00 в excel за 2009 год"
    Формы 100.00 еще нет в СОНО и КН. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ким Наташа
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Янв 30, 2010 12:22:31   

    ЕщеОдинБух говорит:
    Плательщики уже показали свои приобретения в приложении 300.08, с целью упрощения заполнения форм данные сведения для камералки наверное будут брать оттуда.

    Мы являемся плательщиками ндс, но в течение года в 8 приложении по ндс не показывали приобретения, по кот. не было ндс. Теперь возникает вопрос: что делать с приобретениями, кот. не были показаны в приложении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Янв 30, 2010 12:30:32   

    Ким Наташа говорит:
    что делать с приобретениями, кот. не были показаны в приложении

    Вам нужно сдать дополнительную отчетность .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ким Наташа
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Янв 30, 2010 13:44:13   

    Все-таки значит сдавать доп. Еще вопрос возникает: в 100 форме не нашла формы финансовой отчетности: баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении денежных средств. Как эти формы теперь сдавать? [/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Янв 30, 2010 13:57:11 Сообщить модератору   

    Ким Наташа, вот здесь обсуждали http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14067

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Мар 25, 2010 10:27:08 Сообщить модератору   

    Доброго всем дня! Возник вопрос по приложению 100.04 , заполнила это приложение (ТОО не платильщик НДС), далее смотрю в правила и не пойму, как поступить, в правилах говорится: "Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней. ", а сама итоговая сумма в какую строку переносится в саму декларацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Мар 25, 2010 10:30:59 Сказали Спасибо❤   

    Евлеша http://balans.kz/viewtopic.php?p=320664#320664

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Мар 25, 2010 10:31:21 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    а сама итоговая сумма в какую строку переносится в саму декларацию?

    В разные. Только не итоговая, а т.с. "промежуточные итоги".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Мар 25, 2010 10:32:39 Сообщить модератору   

    Евлеша
    Никакие данные из приложения 100.04 не переносятся в Декларацию. Эти данные служат только для камерального контроля.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Мар 25, 2010 10:43:23 Сообщить модератору   

    Дошло до меня, получается заполняется и строка 100.00.030 со всеми ее А, В, С и еще и 100.04 дабы еще подробней расшифровать по РНН, а то выходит, что Организации Неплатильщики нигде ранее не указывали эту информацию для налоговой, а я то подумала, что раз не переносится, то значит и в 100.00.030 и не попадает, мда выходные из коллеи видать выбили. Smile

    Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:

    вот еще уточнить хочу, а если в приложении 100.04 получается, что нам были реализованы услуги от одного поставщика, но с разным кодом вида расходов, например: финансовые услуги от банка -код видов услуг 1, и раньше расходы при обмене валюты, я ставила в прочие, это код 7, как поступить если по одному РНН (организации), но разные коды видов расходов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Мар 25, 2010 11:03:41 Сказали Спасибо❤   

    Соответственно кодам указывать, 2 раза.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Мар 25, 2010 11:07:27 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    если по одному РНН (организации), но разные коды видов расходов?

    Делить...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Мар 25, 2010 11:09:18 Сообщить модератору   

    понятно и соответственно и в 100.00.030 IV и в B и в H

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Мар 25, 2010 11:20:31 Сообщить модератору   

    Евлеша говорит:
    и соответственно и в 100.00.030 IV и в B и в H

    Точно yes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Мар 25, 2010 11:25:16 Сообщить модератору   

    если в 100.00.030 IV А, я показываю стоимость товаров, сырья и материалов , то под каким кодом видов расходов в приложении 100.04 указать, в прочие?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Мар 25, 2010 11:50:13   

    не понятен Ваш вопрос

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милли
    Коллега
    Спасибки: +67 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Мар 25, 2010 11:56:06 Сказали Спасибо❤   

    Коды предусмотрены только по услугам, поэтому по материалам вообще не нужно ставить кодов, но если программа будет выдавать ошибку по этим строкам советую поставить прочие -7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Мар 25, 2010 13:38:11   

    Милли говорит:
    советую поставить прочие -7


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Мар 25, 2010 15:14:13   

    Здравствуйте всем подскажите плиз По строкам 100.00.030 приобретение товаров, услуг указывать без включения НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Мар 25, 2010 15:15:25 Сообщить модератору   

    Planeta говорит:
    приобретение товаров, услуг указывать без включения НДС
    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baglan
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Мар 26, 2010 18:17:11 Сообщить модератору   

    Водитель заправляется на одной АЗС, есть только кассовый чек.Можно ли АЗС выписать одну накладную в конце месяца и взять с-но накладной ГСМ на расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галина К.
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Мар 26, 2010 18:23:18   

    Здравствуйте! Подскажите пожайлуста почему минусуем в строке 100.00.030 строку 100.00.030 (10)? В прошлом году сумма ставилась справочно и не минусовалась. Или всю сумму страховой премии ставим в строку 100.00.030H, затем минусуем в строке 100.00.030(10) расходы буд. периодов подлежащие отнесению на вычету в посл. периоды.Тогда что ставим на вычет в строку 100.00.048? Я поставила сумму за 5месяцев 2009г.(Страховка была оформлена в агусте м-це 2009г.). Извените,если что не понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Мар 26, 2010 18:27:09 Сообщить модератору   

    Галина К. говорит:
    всю сумму страховой премии ставим в строку 100.00.030H

    Галина К. говорит:
    затем минусуем в строке 100.00.030(10) расходы буд. периодов подлежащие отнесению на вычету в посл. периоды
    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галина К.
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Мар 26, 2010 18:30:40   

    А что ставим в строку 100.00.048?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Мар 26, 2010 18:43:16 Сообщить модератору   

    baglan говорит:
    Можно ли АЗС выписать одну накладную в конце месяца и взять с-но накладной ГСМ на расходы
    можно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Мар 26, 2010 18:37:25 Сообщить модератору   

    Галина К. как вариант
    можно всю сумму страх.прем 2009-2010 отнести в стр.100.048, а в строку 100.00.030 Х отнести страх.2010, в любом случае РБП у вас с минусуются с вычетов (т.е. стр 100.00.030 Х минус с вычетов)

    Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:

    и это правильный вариант

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Апр 08, 2010 17:43:02   

    Подскажите, пожалуйста, услуги, которые идут на увеличение стоимости объектов незавершенного строительства, показывать только в 100.00.030 VIII, или еще в 100.00.030 IV H?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Апр 08, 2010 17:55:10   

    Сперва в 100.00.030 IV H и потом уже в 100.00.030 VIII.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Апр 08, 2010 18:04:10   

    А зарплату работников, занятых на незавершенном строительстве, тоже в 100.00.030 V и в 100.00.030 VIII?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Апр 08, 2010 18:08:14 Сказали Спасибо❤   

    Да, так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Апр 08, 2010 18:10:59   

    Спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена333
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Апр 09, 2010 15:29:15   

    Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?

    Мы являемся плательщиками НДС с 4 кв.2009г. Заполнять ли 4 приложение за первые три квартала или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пт Апр 09, 2010 15:55:35 Сказали Спасибо❤   

    заполняете за 1,2,3 квартал, пока были не плательщиками НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Bagdat!
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Апр 12, 2010 12:00:33 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. В какую строку ставим расходы на социальные выплаты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пн Апр 12, 2010 12:28:55 Сказали Спасибо❤   

    100.00.030 V
    Согласно правил по заполнению 100 формы в строке 100.00.030 V указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пн Апр 12, 2010 12:37:48 Сообщить модератору   

    Добрый день! Скажите пожалуйста, а расходы по приобретению основных средств не являющимися объектами имущественного налога отразить в строке 100,00,030 Н "Прочие услуги и работы" (но ведь тут прочие работы и услуги) или в IV А "Приобретено ТМЗ"? А также очень интересует куда внести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пн Апр 12, 2010 12:46:08   

    Juliya1 говорит:
    а расходы по приобретению основных средств

    приложение 7 заполняете.....там и получите вычет от амортизации....который перенесётся в основную форму....
    Juliya1 говорит:
    А также очень интересует куда внести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость?

    через формулу остатки ТМЗ на начало +покупки-остатки на конец

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пн Апр 12, 2010 13:31:13 Сообщить модератору   

    ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения? У меня под рукой нет сейчас этого приложения, чтоб не возник этот вопрос в последующем, хочу убедиться сразу. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пн Апр 12, 2010 13:35:26 Сообщить модератору   

    Juliya1 говорит:
    ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения? У меня под рукой нет сейчас этого приложения, чтоб не возник этот вопрос в последующем, хочу убедиться сразу. Rose


    При учете амортизации ОС и НМА, учавствующих в предпринимательской деятельности фирмы они не подразделяются на объекты и необъекты обложения налогом на имущество.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Juliya1
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пн Апр 12, 2010 13:36:25 Сообщить модератору   

    Так всё же, приобретение ОС не облогаемыми имущественным налогом, в какой строке указываем по приобретению?

    Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:

    В какую строку отнести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пн Апр 12, 2010 13:51:35 Сообщить модератору   

    Juliya1 говорит:
    Так всё же, приобретение ОС не облогаемыми имущественным налогом, в какой строке указываем по приобретению?


    Все ОС в форме 100.07, переносим потом в строку 100.00.054

    Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:

    Juliya1 говорит:
    ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали!

    Не очень понятно. Но в любом случае, услуги по приобретению ТМЗ, отнесенные на себестоимость я указываю в строке 100.00.030 IV H

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz