Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В декларации 700 за 2015г где указыва...
    Бухгалтерские ошибки: вы смеётесь - я плачу
    ИП на патенте:2% от дохода плачу КПН и СН. У КПН КБК длч ИП 101202?
    Какие проводки КПН начисленный и к уп...
    плачу алименты за работника в платежк...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Экспорт. НДС плачу и затем по ст.273 НК, при соблюдении п.3 ст. 272, возвращаю превышенную сумму?     
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Сен 21, 2010 10:02:18 Сообщить модератору   

    Добрый день ! Подскажите пожалуйста, наша компания отгружает товар в Польшу, контракт в долларах, до конца 2011 года. С/ф выписываю в тенге с нулевой ставкой . При экспорте НДС плачу и затем с-но ст.273 НК, при соблюдении п.3 ст. 272, возвращаю превышенную сумму НДС .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rada
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Сен 21, 2010 10:32:01 Сообщить модератору   

    алия1523 говорит:
    контракт в долларах, до конца 2011 года. С/ф выписываю в тенге с нулевой ставкой . При экспорте НДС плачу

    Если валюта контракта - доллар, почему с/ф в тенге? Куда Ваш валютный контроль смотрит? И кому именно Вы платите НДС при экспорте? А, ггавное, зачем, если в с/ф - нулевая ставка?

    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

    Ошибка: главное.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Сен 21, 2010 10:45:01 Сообщить модератору   

    алия1523
    Опишите свою ситуацию подробней, и где ваш вопрос?
    Вы покупаете товар с НДС 12%, затем этот товар продаете в Польшу и выписываете счет-фактуру с 0% НДС - так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Сен 21, 2010 16:03:04 Сообщить модератору   

    Да мы (ТОО )покупаем товар в РК с 12 % НДС, и продаем на экспорт. Какие налоговые обязательства возникают у тОО? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Сен 28, 2010 08:56:53 Сообщить модератору   

    Доброе утро! Помогите мне пожалуйста по вопросу экспорта. Мои вопрос по поводу экспорта остался открыт.... Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Сен 28, 2010 09:06:33 Сообщить модератору   

    Почитайте здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360106#360106

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Catty
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Ноя 19, 2010 13:31:59   

    Добрый день! Помогите мне пожалуйста разобраться с экспортом товаров. Сталкиваюсь с этим впервые и если честно уже запуталась.
    Товар завозим из Канады, НДС оплачиваем при таможенном оформлении и берем в зачет. Сейчас хотим часть товара продать на экспорт в Узбекистан. В данном случае я при реализации считаю НДС по нулевой ставке и подаю заявление на возврат НДС оплаченного ранее при таможенной очистке?
    Могу ли я вообще не подавать заявление на возврат НДС, а просто оставить его как зачетный в счет будущей реализации резидентам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz