Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Кто платит НДС, если Покупатель А (Ге...
    Поставщик-Англия, Грузоотправитель–Ро...
    продавец-Россия, покупатель-Казахстан, товар отгружают из Германии напрямую в РК
    Поставщик Россия, покупатель Казахста...
    Оплата НДС методом зачета при импорте...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли взять в зачет НДС по транспортным услугам: Казахстан - Россия - Казахстан?     
    Айка27
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Сен 02, 2010 11:52:28   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=391945#391945

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как нужно правильно поступить. Сотрудники ТОО №1 съездили в Россию на Газели, принадлежащей ТОО№1, привезли товар для ТОО №2. Расходы на дорогу оформлены аванс.отчетами в ТОО №1. Теперь директор хочет, чтобы мы выставили акт и сч-ф по услуге перевозки товара. Я выставляю с НДС. Бухгалтер ТОО №2 говорит, что в зачет НДС взять не может, т.к. тут имеет место междунар. перевозка (без НДС), и просит высавить сч-ф от ТОО №1 без НДС. Но я ведь без НДС выставлять не имею право? Как быть? ( наша компания- ТОО №1 вообще занимается опт. и розн. реализацией)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Сен 02, 2010 12:17:27   

    Да вам трудновато будет доказывать международную перевозку, так как она должна быть оформлена единым международным перевозочным документом строго образца. Мне что-то думается, у вас такого нет, просто привезли и привезли?
    А у нас в стране международные перевозки разве не по 0% НДС? так как необлагаемы НДС, это несколько иное. По мнению
    Айка27 говорит:
    Бухгалтер ТОО №2
    у вас появился необлагаемый оборот?
    Ну а везли вы как? пересекали границу и ещё по РК везли? Думаю, что если вы хотите возмещение своих расходов, то только получится через оказание к-либо услуги, у вас даже больше экспедиторскую напоминает, так как вы не транспортная компания и наверняка транспортную накладную не составляли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Сен 02, 2010 12:17:40 Сообщить модератору   

    Айка27
    по территории РФ ставка НДС 0%, по территории Казахстана - НДС 12 %. Кому вы привезли товар, транспортные расходы по РФ возмет в свою НОБ и оплатит 12% НДС. А по Казахстану включит в свою ф.300 согласно ваших АВР и сч.ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айка27
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Сен 02, 2010 12:27:53   

    Христина Ивановна, а обязательно ли делить в сч-ф суммы на с НДС и без НДС. Будет ли нарушением, если я выставлю сч-ф единой суммой? (нам нужно просто возместить свои расходы по аванс.отчетам), и если они (тоо №2) возьмут всю сумму в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Сен 02, 2010 12:29:41 Сообщить модератору   

    Айка27 говорит:
    обязательно ли делить в сч-ф суммы на с НДС и без НДС

    да, обязательно, у вас будет в сч.ф. по территории РФ НДС 0 %, по по терир. Казахстана НДС 12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Сен 02, 2010 12:36:58   

    А что у вас с транспортной накладной-то? не говоря уже о
    Мара говорит:
    единым международным перевозочным документом строго образца
    ст. 244 НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айка27
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Сен 02, 2010 12:40:08   

    в междун.ТТН прописаны поставщик (российская комп.) и покупатель (ТОО №2). Наша компания там не фигурирует.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 02, 2010 12:43:54   

    а в разделе 16 и в 23 что написано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айка27
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Сен 02, 2010 14:44:56   

    16 раздел пустой, а в 23-м ФИо нашего сотрудника

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 02, 2010 14:54:49 Сказали Спасибо❤   

    понятно, я просто засомневалась, что вашу услугу можно назвать транспортной, да ещё международной, у вас получается будто бы та фирма, которой вы везли товар, сама его привезла...возможно вам надо всё дело представить, как услугу аренды автомобиля с сотрудником? Вы сдали в аренду своё авто той другой фирме. Она свою 328ю форму будет заполнять согласно этой накладной(расчитывать ГСМ, например, который использовался)
    мне почему-то так кажется правильнее, вы же не никак не выступили в роли транспортной компании, вы с ними Договор на транспортировку писали?
    может быть я конечно, усложняю, но международная перевозка - облагается 0% НДСом, и это должно быть правильно подтвеждено..
    Надёюсь, кто-нибудь ещё выскажется. На Балансе обсуждали и такие вещи, что даже просто услуги перевозки, подтверждённые только АВР, налоговики на вычет без ТТН не берут, доказательств хотят по-больше, что была перевозка.

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    А так - аренда транспорта с экипажем (ваш же водитель), весь учёт по расходам у вас, а они вам платят по договору аренды транспорта....НДС само собой возникает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хавин
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Сен 10, 2010 12:40:19   

    добрый день, подскажите пожалуйста как правильно поступить или какую статью можно прочитать, такая ситуация, организация оказала услуги по международной перевозке из Росси в Казахстан (договор есть), на эту перевозку организация вытавила счет-фактуру с разбивкой по Росии и Казахстану, но по России понятно почему ставка НДС 0%, а по Казахстану не могу понять почему 0%:
    во первых они плательщики НДС,
    во вторых чеки об опате соответственно с НДС
    Организация по этим услугам ссылается на статью 244, но в статье написано транспортировка товаров импортируемых на территорию РК, но ведь о транспортировке по территории РК ни чего не сказано. Я считаю что по территории по РК они должны выставить 12%. и как поступить Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Сен 10, 2010 12:50:26 Сообщить модератору   

    Хавин говорит:
    организация оказала услуги по международной перевозке из Росси в Казахстан (договор есть),

    организация резидент?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хавин
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Сен 10, 2010 12:59:32   

    да резиденты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Сен 10, 2010 13:05:46 Сообщить модератору   

    Хавин говорит:
    да резиденты

    тогда ст. 244 НК ваша.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хавин
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Сен 10, 2010 13:18:02   

    но в этой статье н написано что по Казахстану они должны выставить 12 %

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Сен 02, 2011 17:00:58   

    добрый день.
    пжл, кто может ответить на вопрос сообщения №15, нас тоже интересует очень данный вопрос, как в дальнейшем надо будет выставить правильно с/ф за оказанные услуги по территории России и Казахстана по поводу НДС.

    С ув.

    Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:

    у нас скорее не международная перевозка, а правильно будет авто перевозка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Сен 02, 2011 18:42:33 Сказали Спасибо❤   

    Если на перевозку Россия -Казахстан оформляется 1 провозной документ (CMR товарно-транспортная накладная), то она будет являться международной и облагаться по ставке 0%. Если на перевозку по России делается один документ, а на перевозку по Казахстану другой, то по России НДС будет 0%, а по Казахстану 12%. Но, честно говоря, не могу даже придумать примера, для чего бы так разбивать документы...

    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:

    А суммы разбивают отдельно по перевозке до границы РК и по РК для того, чтобы не завышать НДС при налогообложении при поставках DAF граница, EXW.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вс Сен 04, 2011 01:16:38   

    S76, мне тут говорят коллеги бухгалтера, что международная перевозка и авто перевозка груза (Россия -Казахстан) это разные перевозки, ну как они могут отличаться, не пойму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lanach
    Коллега
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вс Сен 04, 2011 11:16:28   

    Статья 276-12. Налогообложение международных перевозок в таможенном союзе
    1. Если иное не установлено настоящей статьей, налогообложение международных перевозок в таможенном союзе производится в соответствии со статьей 244 настоящего Кодекса.

    Статья 244. Налогообложение международных перевозок
    1. Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке:
    1) транспортировка товаров, в том числе почты, экспортируемых с территории Республики Казахстан и импортируемых на территорию Республики Казахстан;
    2) транспортировка по территории Республики Казахстан транзитных грузов;
    3) перевозка пассажиров и багажа в международном сообщении.
    2. Для целей пункта 1 настоящей статьи перевозка считается международной, если оформление перевозки осуществляется едиными международными перевозочными документами.

    Границу РК пересекает транспорт? Оформлены межународные перевозочные документы? Значит, перевозка будет международной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Сен 05, 2011 01:07:40 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    международная перевозка и авто перевозка груза (Россия -Казахстан) это разные перевозки, ну как они могут отличаться, не пойму.

    А вы у этих бухгалтеров не спросили, в чем они видят разницу?
    Вот аналогичная тема, в которой обсуждался вопрос перевозки как ж/д, так и автотранспортом http://balans.kz/viewtopic.php?t=32482

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz