Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Была ли проблема по приему отчетности через ЭФНО 20 ноября 2007 года?
    26.06.2015г. До 1 октября 2015 года объявлен переходный период на ККМ онлайн
    Помогите, пожалуйста разобраться с КТС и доначислением НДС при импорте товара.
    Если сдать дополнительную декларацию с доначислением налогов, будет ли штраф
    Контрагент не указал в 7 приложении декларации ф.300
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Контрагент объявлен лжепредприятием. Проблема с доначислением КПН за 2007 год     
    Igel
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Фев 23, 2012 18:20:04   

    Добрый день! 20.02.12 получили 2 уведомления (1 по НДС и 1 по КПН), что предприятие, у которго мы в 2007 г. приобретали ТМЗ, объявлено лжепредприятием, решением суда от апреля 2011 г. В уведомлениях предписано изъять сумму из зачета по НДС и из вычетов по КПН+ доначислить КПН в размере 30% от оборота (341000 тенге). ТМЗ мы действительно приобретали, документы есть. НО спорить не стали, отправили доп.форму по НДС, деньги на сам налог и на пеню. По КПН тоже сделали дополнительную, убрали из вычетов, поставили на невычеты. И вот тут возникла проблема - в уведомлении написано, доначислить КПН. А у нас за 2007 год убытки, причем намного больше, чем сумма, предъявляемая к начислению. Т.е., даже при условии корректировки убытка на сумму доначисления, все равно получаем отрицательную величину. Соотвественно, начисление в доп.форме ставлю "0". Сегодня звонит девушка из налоговой, интересуется, а почему вы не доначислили КПН, как мы написали в предписании? Я ей честно объясняю, что вот, в ф.100 за 2007 год убытки, так и так. А она мне в ответ: так что, платить не будете? Надо вас на проверочку взять, все равно доначислят, сами знаете. А у нас в прошлом году была проверка за период 2006-2010. Что же я сделала неправильно? Или все-таки нужно доначилить и заплатить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Фев 23, 2012 18:27:35 Сообщить модератору   

    А проверкой подтверждена сумма убытка 2007 го?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Igel
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Фев 23, 2012 18:29:46   

    Да, по 2007 году подтверждены.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Мар 03, 2012 00:52:18   

    Здравствуйте! У нас такая же ситуация.Поставщик объявлен лжепредпринимателем,мы приобретали товар в 2007 году.ф 300,307 уже отправила(убрала из зачета),но вот когда стала ф 100 по КПН корректировать,то нашла ошибки,неверно была списана себестоимость по стройке.Получилось,что если убрать сумму лжешника из вычетов,то получится убыток.Теперь даже не знаю,как собрать 100 форму.Можно ли делать сначала по уведомлению. с корректировкой вычетов,начислить кпн 30%.а потом сдать доп и сминусовать кпн.Может кто-нибудь знает,какая строка декларации по кпн за 2007 год ложится в разноску?И будет ли ошибкой,когда сумма кпн к уплате будет со знаком"-"? Помогите пожалуйста,а то сроки поджимают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Мар 03, 2012 15:51:18   

    Уважаемые форумчане!Может кто сталкивался с такой проблемой?Возможно ли корректировка в сторону уменьшения КПН в форме100 за 2007 год?Какая строка декларации ложится в разноску на лицевой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Igel
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Мар 03, 2012 16:05:32   

    У нас ситуация разрешилась таким образом: убрала из вычетов, поставила на невычет. Сумму 30% от оборота поставила в графу 100.00.043 Налогооблагаемый доход с учетом корректировки и перенесенных убытков. Поскольку у нас за 2007 год были убытки, и они подтверждены налоговой проверкой, сумму исчисленного налога я не ставила (величина НОД отрицательная). На итого просто произошло уменьшение суммы убытков, переносимой на последующие периоды. По идее, в разноску садится строка 100.00.049 Всего налога к уплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Мар 03, 2012 23:49:20   

    Разве в гр.100.00.043 ставить сумму 30% от оборота?В этой строке я ставлю сумму,которую убрала из вычетов.на неё должна накрутить 30%,и отразить в строках 100.00.044,100.00.047,100.00.049.(это будет по уведомлению).А как потом в дополнительной декларации уменьшить сумму налога к выплате? У меня фактически вышло к уплате 115 920тг за 2007 год.Очередную подала на сумму кпн 106 020 тг,по уведомлению к уплате 565 400 тг,а вот допик нужно сдать с корректировкой на сумму 555 500 тг.Потому и спрашиваю,можно ли с минусом сумму кпн в строке 100.00.049 показать?Кто-нибудь уменьшал дополнительными декларациями суммы по кпн?Пожалуйста подскажите.а то сроки поджимают.не знаю что делать. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Екатерина Валериевна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вс Мар 04, 2012 22:29:40   

    Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz