Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В расчетно-платежной ведомости не начислены ОПВ и СО
    Правила заполнения платежной ведомости ЗП
    В расчетно-платежной ведомости не отражается начисление
    Не отображаются депоненты в расчетно-платежной ведомости
    В Расчетно-платежной ведомости висит задолженность по выплате зп
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В 1С7.7 в платежной ведомости зарплата после выплаты копится как невыплаченная     
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Авг 24, 2012 13:13:36 Сообщить модератору   

    При оформлении зарплаты сделала следующие шаги:
    1. начисление зарплаты;
    2. выплата зарплаты из кассы;
    3. отчисления в пен.фонд и соцналог.
    В итоге на расчетно-платежных ведомостях зарплата копиться как не выплаченная.
    Дело в том, что перед начислением зарплаты касса была в минусе, я оформила взнос учредителя через 3050 и потом начисления. А 1С 7.7. все пишет в минус. В итоге моя оборотка вся красная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Авг 24, 2012 13:20:53   

    Saule77, а вы должны каждый месяц в кассе провести ведомость на выплату з/пл, и каждый месяц перепровести - начислено, тогда у вас красноты не будет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Авг 24, 2012 13:38:40 Сообщить модератору   

    каждый месяц был проведен. Или в 1С корректировать дату введения в настройках ? Дело в том, что ТОО два года вело бухучет без 1С. Штат всего 2 чел. так что это была не проблема. Сейчас есть планы на укрупнение вот и вводим все данные в 1С. Может дату ввода корректировать в настройках ? И еще как оформить правильно, что взнос учредителя именно на эти цели ? Есть какая-то особенность ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 24, 2012 13:44:48   

    Saule77, дата должна быть последний день месяца в начислении, и в выдаче- желательно после начисления дату ставить. Если одним днем все делать, то проблем не будет.
    Saule77 говорит:
    И еще как оформить правильно, что взнос учредителя именно на эти цели ? Есть какая-то особенность ?

    заведите новую тему или поищите в ленте, уже обсуждали и не раз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Авг 24, 2012 13:48:49 Сообщить модератору   

    Вы имеете ввиду дату в документах начисления и выплаты ? Или дату в настройках при вводе ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 24, 2012 13:49:46   

    Saule77 говорит:
    Вы имеете ввиду дату в документах начисления и выплаты

    да, именно это я имею ввиду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Авг 24, 2012 13:52:57 Сообщить модератору   

    Да нет там даты проставлены правильно. Дата выдачи есть, даты периода есть, а копиться как невыплаченная и все тут. Razz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Авг 24, 2012 13:53:47   

    Saule77, перепроведите все документы с самого начала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 24, 2012 13:54:27 Сообщить модератору   

    ладно, придется. Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 24, 2012 13:56:54   

    Saule77 говорит:
    ладно, придется

    вы так сказали, как будто это трудно, делов-то 2 минуты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Авг 24, 2012 13:58:25 Сообщить модератору   

    Как надо же сначала все удалить, а потом снова заполнять начисления, выплату, удержания. Или я что-то не так заполняю ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Авг 24, 2012 14:06:57   

    Saule77, ничего удалять не надо, в ведомости начисления проверте дату и нажмите заново провести, в кассе тоже самое. Краснота будет в том случае, если у вас при начислении з/пл за следующий месяц, предыдущий не проведено "выдано", или сделать "провести" в ведомости на выдачу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Авг 24, 2012 14:31:52 Сообщить модератору   

    кнопка выдано в ведомостях где-то отдельно ? Что-то не вижу. 1С 7.7 Уфф Просто жмем "провести", так же ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Авг 24, 2012 14:33:05   

    Saule77 говорит:
    Просто жмем "провести", так же ?

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Авг 24, 2012 14:38:43   

    Saule77, посмотрите карточку счета за нужный период.
    И поймете с какого времени и из-за какой проводки появляется неверный остаток (красными).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Авг 24, 2012 16:06:29 Сообщить модератору   

    конец прошлого года вышел - например такой - 105284, доход 62500. Это пример.
    Итого убыток 42 784. До марта прибыли нет, но взносом учредителя вносяться деньги в кассу в размере заработной платы, выплачивается заработная плата работнику 17339 тг. Отсюда все пошло красным. Похоже взнос не прошел, что ли. В расчетной ведомости начальное сальдо красное минус 34 с копейками. Что за белиберда ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Авг 24, 2012 16:08:59   

    Вот надо начинать с остатков и оборотов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Авг 24, 2012 16:36:38 Сообщить модератору   

    Вот интересно, начала копаться и вот что получается: за 1 кв 2011 г. приход 60000, из них выплата зарплаты 15999, а в расчетном листе уже сальдо на начало минус 15 999, удержания 3,040 и в разделе итого к выплате минус 3, 040. Что бы это значило ? Тогда еще никаких убытков не было... Confused

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    Вимидо все-таки я как-то неправильно что-то заполняю...

    Добавлено спустя 50 секунд:

    "Видимо" хотела сказать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Авг 24, 2012 16:39:00   

    Может проблема в информационной базе.
    Попробуйте сделать переиндексацию через Конфигуратор.
    Потом в самом предприятии сделать пересчет остатков.

    Добавлено спустя 53 секунды:

    Или же аналитика отличается у проводок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Авг 24, 2012 16:46:12 Сообщить модератору   

    а как это ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Авг 24, 2012 16:54:56   

    Запустите Конфигуратор
    1) Выберите Администрирование, Тестирование и исправление ИБ
    2) Выполнить

    Запустите 1С-Предприятие
    1) Операции, Управление бухгалтерскими итогами
    2) Полный пересчет итогов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Авг 24, 2012 18:50:47 Сообщить модератору   

    а как сделать резервную копию базы данных ? Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4624 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Авг 24, 2012 19:10:00   

    Вообще-то с этого действия надо начинать учиться работать с 1С http://balans.kz/viewtopic.php?p=290798#290798

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Авг 24, 2012 23:24:27   

    Saule77, также были проведены вебинары.
    Вы можете их просмотреть в архиве
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=43937#body
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=43887#body
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=43483#body

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz