Куда в Ф100 отнести себестоимость реализованного товара?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пн Фев 28, 2011 09:14:44
|
|
|
отдельной суммой? никуда, себестоимость списанного, реализованного товара спишется в расчетах 100.00.030 строки
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Фев 28, 2011 09:20:52
|
|
|
не хочу спорить. в строке 100,00,030,VI ставится сумма себестоимости всего товара, материалов по данным бухгалтерии. данная строчка является не разносимой, а проверочной. расход, указанный в строках I,II,III должен проверятся по этой строчке.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Фев 28, 2011 09:35:37
|
|
|
Marina N. говорит: |
100,00,030,VI |
может я в другу форму смотрю? но не могу понять - вы про что написали? а что значит "проверочная"
там есть строки, участвующие в формуле про расходы по реализации, а какая проверочная?
Posted after 1 minute 1 second:
Marina N. говорит: |
а какая сумма тогда указывается в строке 100.00.030.VI? |
в строке 100.00.030 VI указывается фактическая стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами по фиксированным активам и арендуемым основным средствам;
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Фев 28, 2011 09:39:40
|
|
|
смотрите, у меня в строке 100,00,060 Налогооблагаемый доход, какая -то нереальная сумма получается. Я думаю, может это из-за того что я указала себестоимость?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Фев 28, 2011 09:42:58
|
|
|
полезно Правила читайть, названия строк до конца бы тоже, ну и саму формулу 030 понять
Posted after 1 minute 23 seconds:
Sabiko говорит: |
Я думаю, может это из-за того что я указала себестоимость |
а вы где это указали? я перепутала участников темы, кажется
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пн Фев 28, 2011 09:55:26
|
Сообщить модератору
|
|
Sabiko, непосредственно себестоимость выбывших (в. т.ч. и реализованных) запасов нигде не указывается.
Она в Декларации вычисляется по формуле ОК=СН+ОД-СК
Вы должны только указать остатки на начало и конец и поступление от поставщиков.
Posted after 5 minutes 43 seconds:
Marina N. говорит: |
не хочу спорить. в строке 100,00,030,VI ставится сумма себестоимости всего товара, материалов по данным бухгалтерии. данная строчка является не разносимой, а проверочной. расход, указанный в строках I,II,III должен проверятся по этой строчке. |
Marina N. говорит: |
Хорошо. а какая сумма тогда указывается в строке 100.00.030.VI? |
Marina N. говорит: |
согласно правилам составления ф.100 за 2010 г. в строке 100,00,030,VI указывается фактическая стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами, налоговый учет которых производится в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса. |
Marina N., я вот вас совсем не поняла.
Вы спрашиваете нас или отвечаете Sabiko?
Строка 100.00.030.VI предназначена только для указания расходов на ремонт. Причем как запасов, так и услуг.
Она потом отнимается из общих вычетов, чтобы потом прибавиться через 7 приложение по ФА.
К себестоимости реализованных товаров эта строка не имеет никакого отношения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Мар 13, 2013 17:36:50
|
|
|
Elis3 говорит: |
Она в Декларации вычисляется по формуле ОК=СН+ОД-СК |
а можно расшифровать? полезная формула
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
Верно ли, что сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III-100.00.018II?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Чт Мар 14, 2013 12:43:47
|
|
|
Алма73, правильно, только если у вас нет товаров, которые вы списываете на нужды предприятия.
Добавлено спустя 45 секунд:
Только 100.00.018III A
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Чтобы не запутать вас, полностью напишу:
сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III A - 100.00.018II
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Чт Мар 14, 2013 14:28:09
|
|
|
Алма73, а какой у вас вид деятельности? Если чисто "купили-продали", проверьте, что у вас по анализу счёта 7010.
И проверьте всё ли учли в строке 100.00.018 III A.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Мар 15, 2013 02:41:18
|
|
|
Taiga говорит: |
И проверьте всё ли учли в строке 100.00.018 III A. |
у меня ж еще и услуги сидят в 7010 (услуги, входящие в с/с). на эту сумму и не идет увязка.
что ж теперь, перекинуть на 7110?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Пт Мар 15, 2013 11:31:11
|
|
|
У вас проводки по услугам какие?
7010 - 3310
Или
1310 - 3310 - доп услуги?
По идее, если это
Алма73 говорит: |
услуги, входящие в с/с. |
То они должны увеличить ст-ть материалов - 1310 - 3310.
Приход по строке 100.00.018 III A.
И по формуле все должно идти.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Пт Мар 15, 2013 11:32:43
|
|
|
7010-3310
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
у меня на сч. 7010 есть такие услуги, как инженерные, распечатка проектов и брошюрование.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пт Мар 15, 2013 12:03:05
|
|
|
Если это услуги не относящиес к с/с, то вам их нужно разнести на 7110, 7210
и распределить по строкам 100.00.018 III B - Н
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Пт Мар 15, 2013 12:19:28
|
|
|
Тогда Вы вводите услуги документом доп. расходы.
Проводки
Flora говорит: |
1310/1330 - 3310.
Приход по строке 100.00.018 III A. |
Сразу на 7010 нельзя.
А если у вас материал не списан, товар не продан.
То эти услуги сидят (уже в товаре) в строке 100.00.018 II
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Пт Мар 15, 2013 12:53:36
|
|
|
Я специфики деятельности не знаю, конечно,
но может эти услуги тогда разнести по строкам 100.00.018 III B - Н.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Пт Мар 15, 2013 14:49:34
|
|
|
Алма73, У нас тоже вид деятельности услуги, если ТМЦ вообще нет но учитывать хотим себестоимость услуг на 7010, то
эти услуги идут в строку прочие расходы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Пт Мар 15, 2013 15:10:36
|
|
|
Спасибо.
Если отношу на 7010, то не идет увязка с ф.100
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
вот эта формула не идет:
стр.100.00.018 I+100.00.018IIIА-100.00.018II
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#32 Пт Мар 15, 2013 15:19:33
|
|
|
Алма73, правильно она не пойдет, потому что там ТМЦ, а не услуги, садите или на 7110, если нет то на 7010, только в прочие расходы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#39 Пт Мар 15, 2013 16:24:28
|
|
|
VFrol говорит: |
В смысле с себестоимость? |
мы - проектное тоо и распечатку и инженерные услуги заносим на с/с
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Пт Мар 15, 2013 16:53:35
|
|
|
Алма73 говорит: |
у меня на сч. 7010 есть такие услуги, как инженерные, распечатка проектов и брошюрование |
Можно не переделывать счет, достаточно отправить эти суммы в свои строки Ф100 :
Инженерные , распечатка и брошюрование - 100.00.018 III H.
Для Вашей организации подойдет строка 100.00.018 III G.
Суммы этих услуг просуммируются в строке 100.00.018 III и не важно на каком в БУ они отразились.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Taiga говорит: |
сч. 7010 = стр.100.00.018 I+100.00.018III A - 100.00.018II |
Эта формула очень частная. Могу привести как минимум 2 случая , когда она не будет работать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Пт Мар 15, 2013 17:01:00
|
|
|
Алма73, В Вашем случае она не работает. Есть еще предприятия с раздельным учетом , там при реализации себестоимость может отразиться как на сч.7010 , так и сч.7470 . Это удобно для ведения раздельного учета.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#47 Пт Мар 15, 2013 17:07:22
|
|
|
Поэтому, я сделаю расшифровку для себя в ексель.
Просто мне очень важно мнение бухгалтеров
Спасибо Вам тоже!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|