Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Исправить выписку из банка
|
|
#1 Пт Июл 20, 2007 16:56:13
|
Сообщить модератору
|
|
Я сейчас устроилась на новую работу. Делала акты сверок с контрагентами, и вот что нашла. Данное предприятие занимается рекламой. Один котрагент г-н Иванов пришел давать рекламу (ему документы не нужны), заплатил налом, но у нашего предприятия нет кассового аппарата, работаем только по р/сч. Поэтому бухгалтер взяла деньги у Иванова и пошла их положила на р/сч, как оплату от клиента и взяла сказала что это не г-н Иванов, а ТОО Катанка (он продавал какуюто катанку), т.е. такого ТОО вообще несуществует. Просто ей так было удобно. Я сейчас взяла все счет-фактуры перебила на г-на Иванова, выписки из банка которые разнесены в С тоже перебила. А вот теперь как мне быть с самими выписками, там ведь приняты деньги от ТОО Катанка, я ведь немогу перепечатать выписки. Как быть? Как исправить ситуацию? Ведь нельзя так оставлять, потому что нет такого предприятия?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Июл 20, 2007 17:46:32
|
Сообщить модератору
|
|
Самый простой способ выкинуть из документов все счета-фактуры... Будто их и небыло... Он ведь физ.лицо... А значит никуда их не приложит... Или перебить их на другое ТОО...
А деньги положить на свой расч.счет от имени др.лица невозможно...
Так что это все равно будет пополнение счета из вашей кассы...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Сб Июл 21, 2007 12:21:46
|
Сообщить модератору
|
|
Анюта говорит: |
Я сейчас взяла все счет-фактуры перебила на г-на Иванова, выписки из банка которые разнесены в С тоже перебила. |
стоять бояться. сделайте так как было до вас.
Анюта говорит: |
Ведь нельзя так оставлять, потому что нет такого предприятия? |
это уже не ваши проблемы.
Анюта говорит: |
Как исправить ситуацию? |
при вашем назначении есть даты передачи дел. вот ваше прикрытие.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
egghead
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пн Июл 23, 2007 18:11:51
|
Сообщить модератору
|
|
совершенно согласна с IMHO и Май.
в этом случае инициатива наказуема.
необходимо поставить рук-во в известность.
мне интересно как ваш бухгалтер приняла наличные в кассу, от какого контрагента?
и даже если она как-то умудрилась положить деньги на ваш счет от лица другой компании, эта сумма будет постоянно висеть у вас в кредиторке, чнм вы ее закроете? или будете ждать когда истекут три года, а потом спишите?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Июл 24, 2007 09:45:20
|
Сообщить модератору
|
|
Согласна с egghead, но ситуации бывают разные, если очень нужно переделать сделайте через авансовый отчет
821-441 внесли деньги на рас.счет
441-333,1 авансов.отчет
333,1-451 возмещ.расход.подотч.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|