Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Перенос объектов из основных средств ...
    Какие проводки возникают при покупке...
    Учет производства в 1С 8.2
    Учет производства в 1С8
    Какие обязательство возникают у ИП при продажи транспортного средства
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В процессе производства возникают обрезки пленки, как принять на учет для ее дальнейшей продажи.     
    Мадика
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Дек 04, 2015 12:17:58   

    ТОО занимается производством мебельных фасадов, в процессе производства возникают обрезки пленки. Ранее эти обрезки прессовались и вывозились как мусор. Сейчас есть покупатель, готовый покупать данные отходы и использовать у себя для дальнейшей переработки.
    Каким образом оприходовать отходы пленки? Учесть сколько именно с конкретного заказа образовалось отходов нет возможности. При этом пленка в производство списывается в метрах, а отходы будем продавать в кг.

    Помогите разобраться, что то ничего в голову не приходит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Дек 04, 2015 12:44:14   

    Мадика говорит:
    Каким образом оприходовать отходы пленки?

    Предлагаю:
    Дт 1310-Кт 8110-(кг.-цена реалиции или условная цена).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадика
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Дек 04, 2015 12:52:22   

    esiphi, а себестоимость уже изготовленных фасадов, на которые была списана пленка надо уменьшать на стоимость оприходованных отходов?

    Попробовала оформить в 1С Отчет производства за смену, цифры совсем непонятные вышли после Закрытия месяца

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Дек 04, 2015 13:09:32   

    Мадика говорит:
    надо уменьшать на стоимость оприходованных отходов?

    Верно.
    Мадика говорит:
    цифры совсем непонятные вышли после Закрытия месяца

    Попробуйте через бух.справку.(Считаю,что в 1С не настроен документ, Отчет производства за смену, на оприходование отходов).
    Есть еще вариант:
    Дт 1310-Кт 6280.(оприходованы излишки отходов,через инвентаризационную ведомость).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1475 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Дек 04, 2015 14:33:53   

    Мадика говорит:
    Попробовала оформить в 1С

    у вас тема не по 1С
    Мадика говорит:
    Отчет производства за смену

    Счета учета затрат соответствуют требованию-накладной?
    Мадика говорит:
    При этом пленка в производство списывается в метрах, а отходы будем продавать в кг.

    причина не в этом, а лучше приложите скрины.

    Добавлено спустя 28 минут 32 секунды:

    и еще
    в самой номенклатуре
    Мадика говорит:
    отходы пленки
    к вашей номенклатурной группе привязана?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадика
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Дек 04, 2015 15:58:32   

    Хорошо. Пусть это будет через бухгалтерскую справку. Мне кажется через 6280 - это неверно. Мы ведь потом реализацию будем проводить, а там опять доход.

    Требование-накладную не формирую, так как пленка уже списана с 1310 на 8110 ранее в других требованиях. А на приход необходимо поставить обрезки, сколько метров и с какого именно заказа неизвестно.

    Поэтому ход мыслей был таков: уменьшить 8110 на сумму оприходования отходов, так как получается что ранее списанная пленка при изготовлении фасадов теперь участвуют в производстве другого продукта - отходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1475 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Дек 04, 2015 16:05:39   

    Мадика говорит:
    Требование-накладную не формирую, так как пленка уже списана с 1310 на 8110 ранее в других требованиях

    Согласна. А где скрины? Приход заказа и приход отходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадика
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Дек 04, 2015 16:27:46   

    anginaa, Вы имеете ввиду Отчеты производства за смену?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1475 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Дек 04, 2015 20:47:42   

    Мадика говорит:
    Вы имеете ввиду Отчеты производства за смену?

    Да. Чем-то же они отличаются, какими-то строками, есть же причина тому, что
    Мадика говорит:
    цифры совсем непонятные вышли после Закрытия месяца


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадика
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Дек 04, 2015 22:22:12   

    Во вложении проводки по отчету производства. Кажется поняла, что Вы имели ввиду. Субконто по Кт 8110 - одно, значит при Закрытии месяца все расходы перераспределяются в том числе и на отходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1475 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Дек 04, 2015 23:06:44   

    Мадика говорит:
    значит при Закрытии месяца все расходы перераспределяются в том числе и на отходы?

    ну по идее так и должно быть, а вы не плановую цену ставите? Я не спец, поэтому по субконто сейчас не скажу-нет 1ски под рукой. Я обычно сам отчет производства смотрю, а не проводки. Для ответа специалиста вам нужно рег.номер. написать и какая конфигурация.
    И что вы имели ввиду под
    Мадика говорит:
    цифры совсем непонятные вышли после Закрытия месяца


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1475 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Дек 07, 2015 10:18:39 Сказали Спасибо❤   

    На мой взгляд все верно, может еще
    1.Открыть номенклатуру Отходы пленки ПВХ, посмотрите Основные, Прочие(внизу) в номенклатурной группе должно быть Фасад МДФ.
    2.Отчет производства за смену Отходов ПВХ в поле спецификация что стоит? Считаю, что должно быть пусто.
    3.В требовании-накладной на закладке Счета учета затрат должны стоять Подразделение - Цех производства фасадов ,номенклатурные группы — фасад МДФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадика
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Дек 07, 2015 10:32:58   

    anginaa, извиняюсь за молчание

    1. Номенклатуру создала, в номенклатурной группе Фасад МДФ.
    2. В поле спецификации пусто
    3. Требование - накладную именно для отходов не создавала, требования накладные есть по изготовлению самих фасадов, но не отходов

    Значит все правильно. Просто не могу сообразить как при закрытии месяца косвенные расходы перераспределяются, но это наверное уже надо в разделе 1С ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1475 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Дек 07, 2015 10:36:11   

    Мадика говорит:
    но это наверное уже надо в разделе 1С ?

    да

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    Мадика говорит:
    требования накладные есть по изготовлению самих фасадов

    в них так?
    anginaa говорит:
    на закладке Счета учета затрат должны стоять Подразделение - Цех производства фасадов ,номенклатурные группы — фасад МДФ.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Дек 07, 2015 11:22:40   

    Мадика говорит:

    Хорошо. Пусть это будет через бухгалтерскую справку. Мне кажется через 6280 - это неверно. Мы ведь потом реализацию будем проводить, а там опять доход.

    Так и пленка вся списана в себестоимость товара, таким образом себестоимость завышена, доходы занижены, вот вы их и восстанавливаете, согласна с
    esiphi говорит:
    Дт 1310-Кт 6280.(оприходованы излишки отходов,через инвентаризационную ведомость).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадика
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Дек 07, 2015 11:28:24   

    Елена Т, пленка списана ранее при производстве основных изделий. В процессе производства возникают обрезки, которые уже в основном производстве использовать нельзя.
    При производстве отходов требование накладную я не создаю, т.е. повторно материал не списываю, таким образом и расходы не уменьшая.
    Провожу только Отчет производства за смену, проводки:
    Дт 1320 Кт 8110

    Т.е. из уже списанных ранее расходов производства на 8110 ставлю на приход отходы на 1320.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikbayeva R.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Дек 07, 2015 12:19:02 Сказали Спасибо❤   

    Мадика, Вы через вкладку "Возвратные отходы" делаете?

    Там вроде все понятно:

    Закладка "Возвратные отходы"
    На закладке указываются возвратные отходы, которые образовались при выпуске продукции.

    Номенклатура. Возвратный отход.
    Количество. Количество полученного возвратного отхода.
    Цена. Цена, по которой приходуется возвратный отход. Обычно указывается предполагаемая стоимость реализации.
    Сумма.
    Счет учета (БУ). Счет бухгалтерского учета на который приходуется возвратный отход.
    Статья затрат. Статья затрат, по которой будет уменьшена сумма расходов на выпуск готовой продукции.

    После проведения формируется проводка Дт8110 Кт 1320, 1330 с минусом.
    Т.е. уменьшается себестоимость ГТ на стоимость возвратных отходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадика
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Дек 07, 2015 12:34:16   

    Serikbayeva R., спасибо. Попробовала через вкладку Возвратные отходы, легли те же суммы что и через вкладку Продукция только с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikbayeva R.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Дек 07, 2015 13:07:46   

    Мадика говорит:
    Попробовала через вкладку Возвратные отходы, легли те же суммы что и через вкладку Продукция только с минусом.


    Правильно, ведь у Вас уменьшается себестоимость.

    Не бойтесь странного счета в Кт 1320,1330 с минусом, по счетам 1320 и 1330 они будут с плюсом в дебете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz