Получили уведомление, что таможенная стоимость импортированных товаров превышает СГД
|
|
#1 Пт Янв 29, 2016 15:22:46
|
|
|
Здравствуйте.
Получили уведомление от налоговой вот такого содержания:
"В ходе проведения камерального контроля согласно статье 585 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» путем сопоставления представленных форм налоговой отчетности, а так же других документов и сведений о деятельности налогоплательщиков, полученных из различных источников информации, согласно срока исковой давности установлено, что таможенная стоимость импортированных товаров превышает совокупный годовой доход с учетом ТМЗ на начало и на конец налогового периода на сумму ХХХХХХ тенге (ХХХХ год)."
Если честно, то ничего не поняла. Помогите, пожалуйста, разобраться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Янв 29, 2016 15:28:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
они хотят сказать, что в интересующий год вы показали свой доход меньше, чем сумма, на которую импортировали товаров.
я так понимаю.
Вам необходимо доказать, что годовая отчетность была сдана верно.
А вообще, я всегда звоню по телефону в уведомлении, чтобы сразу прикреплять к ответу требующиеся документы и регистры.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Янв 29, 2016 16:15:24
|
|
|
tanya01 говорит: |
они хотят сказать, что в интересующий год вы показали свой доход меньше, чем сумма, на которую импортировали товаров. |
Таня, извините, а как доход связан с импортом товаров?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Янв 29, 2016 16:28:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Sunshine,
т.е. если вы импортировали ТМЗ для дальнейшей реализации, следовательно сумма реализации (а обычно она выше с/ст, т.к. включает еще и наценку) должна попасть в СГД, если не реализовали, тогда должна была отразиться на ост-ках ТМЗ на конец НП. А видимо вы и не отразили реализацию и на остатках у вас ее нет. Ну во всяком случае НК так считает.
Возможно вы импортировали ОС. Короче, надо смотреть какой был импорт и куда его дели...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Янв 29, 2016 16:51:46
|
|
|
Мелена говорит: |
Возможно вы импортировали ОС. Короче, надо смотреть какой был импорт и куда его дели... |
да, да, мы импортировали ОС. значит из-за этого, да?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Янв 29, 2016 17:01:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Sunshine, думаю, что да
В ответе на увед так и напишите, что импортировали ОС, а не ТМЗ для дальнейшей реализации, и поэтому данные отражены там-то.
Воспользуйтесь советом tanya01,
tanya01 говорит: |
А вообще, я всегда звоню по телефону в уведомлении, чтобы сразу прикреплять к ответу требующиеся документы и регистры. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Янв 29, 2016 17:27:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
У нас подобная байда была аж трижды, после того как перешли с упрощенного режима на ОУР. Тогда если не изменяет память превышение было на сумму имевшихся на момент перехода товаров. Возили им копии всех ГТД за предыдущие года.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Янв 29, 2016 17:50:32
|
|
|
vbnz говорит: |
Sunshine говорит: |
значит из-за этого, да |
может. Значит в 100.00 должно быть поступление ОС, увеличение. Инспектора не увидели этого видимо. |
а поступление ОС должно быть отражено в приложении №2 к 100 форме, да? или еще где-то еще отражается?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Янв 29, 2016 17:58:57 Сказали Спасибо❤
|
|
|
У меня тоже по трем ИП на СНР приходили уведомления. Налоговая получила данные от таможенников,что мы приобрели по импорту товар. И почему то решили ,что мы его должны весь продать в том квартале в котором приобрели. Я позвонила к ним. Сказала,что было бы замечательно,если бы то,что приобреталось сразу же продавалось. И что часть товаров лежит в остатке. На что они стали требовать договор на складское помещение. Я сказала,что я ИП и склад у меня дома. В ответ на уведомление так и написала,что товар лежит в остатке.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пт Янв 29, 2016 19:19:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Точно знаю что были такие ситуации в связи с тем, что момент оприходования ТМЗ по бух.учёту не соответствует дате оформления ГТД. Пытались как-то доказать (не я) что всё в соответствии с МСФО - бесполезно!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|