Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Необходимо ли возмещать НДС при экспорте ранее импортированных товаров?
    Дата приянтия товара на учет импортированных товаров по ТС
    Нужно ли выписывать ЭСФ физическим лицам при реализации импортированных товаров.
    Фактурная и таможенная стоимость в ГТД
    Таможенная стоимость не совпадает с фактурной
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Получили уведомление, что таможенная стоимость импортированных товаров превышает СГД     
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Янв 29, 2016 15:22:46   

    Здравствуйте.

    Получили уведомление от налоговой вот такого содержания:

    "В ходе проведения камерального контроля согласно статье 585 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» путем сопоставления представленных форм налоговой отчетности, а так же других документов и сведений о деятельности налогоплательщиков, полученных из различных источников информации, согласно срока исковой давности установлено, что таможенная стоимость импортированных товаров превышает совокупный годовой доход с учетом ТМЗ на начало и на конец налогового периода на сумму ХХХХХХ тенге (ХХХХ год)."

    Если честно, то ничего не поняла. Помогите, пожалуйста, разобраться. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Янв 29, 2016 15:28:41 Сказали Спасибо❤   

    они хотят сказать, что в интересующий год вы показали свой доход меньше, чем сумма, на которую импортировали товаров.
    я так понимаю.
    Вам необходимо доказать, что годовая отчетность была сдана верно.
    А вообще, я всегда звоню по телефону в уведомлении, чтобы сразу прикреплять к ответу требующиеся документы и регистры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Янв 29, 2016 16:15:24   

    tanya01 говорит:
    они хотят сказать, что в интересующий год вы показали свой доход меньше, чем сумма, на которую импортировали товаров.

    Таня, извините, а как доход связан с импортом товаров? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Янв 29, 2016 16:28:43 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine,
    т.е. если вы импортировали ТМЗ для дальнейшей реализации, следовательно сумма реализации (а обычно она выше с/ст, т.к. включает еще и наценку) должна попасть в СГД, если не реализовали, тогда должна была отразиться на ост-ках ТМЗ на конец НП. А видимо вы и не отразили реализацию и на остатках у вас ее нет. Ну во всяком случае НК так считает.
    Возможно вы импортировали ОС. Короче, надо смотреть какой был импорт и куда его дели...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Янв 29, 2016 16:51:46   

    Мелена говорит:

    Возможно вы импортировали ОС. Короче, надо смотреть какой был импорт и куда его дели...

    да, да, мы импортировали ОС. значит из-за этого, да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Янв 29, 2016 16:55:23 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine говорит:
    значит из-за этого, да

    может. Значит в 100.00 должно быть поступление ОС, увеличение. Инспектора не увидели этого видимо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Янв 29, 2016 17:01:13 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine, думаю, что да
    В ответе на увед так и напишите, что импортировали ОС, а не ТМЗ для дальнейшей реализации, и поэтому данные отражены там-то.
    Воспользуйтесь советом tanya01,
    tanya01 говорит:
    А вообще, я всегда звоню по телефону в уведомлении, чтобы сразу прикреплять к ответу требующиеся документы и регистры.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Большой начальник
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 29, 2016 17:27:16 Сказали Спасибо❤   

    У нас подобная байда была аж трижды, после того как перешли с упрощенного режима на ОУР. Тогда если не изменяет память превышение было на сумму имевшихся на момент перехода товаров. Возили им копии всех ГТД за предыдущие года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Янв 29, 2016 17:50:32   

    vbnz говорит:
    Sunshine говорит:
    значит из-за этого, да

    может. Значит в 100.00 должно быть поступление ОС, увеличение. Инспектора не увидели этого видимо.

    а поступление ОС должно быть отражено в приложении №2 к 100 форме, да? или еще где-то еще отражается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galika
    Коллега
    Спасибки: +19 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Янв 29, 2016 17:58:57 Сказали Спасибо❤   

    У меня тоже по трем ИП на СНР приходили уведомления. Налоговая получила данные от таможенников,что мы приобрели по импорту товар. И почему то решили ,что мы его должны весь продать в том квартале в котором приобрели. Я позвонила к ним. Сказала,что было бы замечательно,если бы то,что приобреталось сразу же продавалось. И что часть товаров лежит в остатке. На что они стали требовать договор на складское помещение. Я сказала,что я ИП и склад у меня дома. В ответ на уведомление так и написала,что товар лежит в остатке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Янв 29, 2016 19:19:31 Сказали Спасибо❤   

    Точно знаю что были такие ситуации в связи с тем, что момент оприходования ТМЗ по бух.учёту не соответствует дате оформления ГТД. Пытались как-то доказать (не я) что всё в соответствии с МСФО - бесполезно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1114 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Фев 01, 2016 16:41:21 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine говорит:
    поступление ОС должно быть отражено в приложении №2 к 100 форме


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz