Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Кто должен проводить реализацию ТС Головная организация или Филиал?
    Плательщик налога на транспорт филиал или головная организация
    2009 г.Отчетность по плате за пользов...
    Подлежит ли налоговой проверке филиал...
    Какую отчетность должен сдавать филиа...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оприходование товара: филиал или головная организация     
    ElenaL
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июн 21, 2010 16:11:41   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, от кого оприходовать товар, если договор заключен с филиалом, а в счет-фактуре в графе Поставщик указана головная организация?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Июн 21, 2010 21:30:32 Сообщить модератору   

    Думаю, проблем здесь нет..
    ElenaL говорит:
    от кого оприходовать товар, если договор заключен с филиалом, а в счет-фактуре в графе Поставщик указана головная организация?

    Приходуете товар согласно счет-фактуре, т.е. от головной организации.
    Дт 1310 (1330) Кт 3310 Головная фирма Х - оприходован товар
    Дт 1420 Кт 3310 Головная фирма Х - выделен НДС 12% по сч/ф, если плательщики НДС
    Договор заключен с филиалом, насколько понимаю, вы и платить будете филиалу. Платежное поручение оформляете с реквизитами филиала, т.е. перечисляете в филиал.
    Дт 3310 (Филиал фирмы Х) Кт 1030 (1010)
    Бух. справкой проводите зачет суммы оплаты
    Дт 3310 (Головная фирма Х) Кт 3310 (Филиал фирмы Х)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NetA
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Июн 21, 2010 23:04:32 Сообщить модератору   

    ElenaL говорит:
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, от кого оприходовать товар, если договор заключен с филиалом, а в счет-фактуре в графе Поставщик указана головная организация?
    прочтите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=158766#158766

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nake1981
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Июн 24, 2010 11:37:39   

    Добрый день, вопрос такой: наш российский партнер хочет передать оборудование для СТО казахстанскому заказчику через нашу компанию, чтобы мы его растаможили на себя здесь и потом передали заказчику (по-моему безвозмездно, ). Мы это может сделать? как это зачтется ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июн 07, 2016 16:55:32   

    Добрый вечер!а БИН в 1С забивать головного или филиала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Июн 07, 2016 17:04:30   

    у Вас в Счет фактуре поставщиком является головное предприятие, указан его БИН и свидетельство по НДС, его и забивайте в 1с, и в реестре 300.08 тоже отразите БИН головной компании, если расчеты велись с филиалом, то это второй контрагент, у которого свой БИН, его тоже забиваете в 1С, и именно на него Вы делали платежное поручение или проводили авансовый отчет (оплата наличкой)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июн 08, 2016 15:13:28   

    Lapka, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz