Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Растаможка
    Ввоз и растаможка ТМЦ из Германии (инструмент)
    Сколько стоит растаможка автомобиля с 01.07.2010?
    Растаможка груза, оформление документов - лицензируемая деятельность?
    Нужна помощь по ведению вторичной дея...
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Растаможка     
    Respect_Nata
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Апр 05, 2008 12:08:00 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=277765#277765

    Подскажите какими проводками отразить приход товара из США, по ГТД на какой счет отнести растаможку, НДС, и в авансовом отчете как разнести уплату НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Апр 07, 2008 14:18:08 Сообщить модератору   

    1330 - 3310 - приход товара
    1330 - 3397 - растаможка
    1420 - 3397 - НДС
    3397 - 1251 - НДС, растаможка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Апр 07, 2008 14:29:56 Сообщить модератору   

    В 1С
    Документы-Общего назначения-Поступление ТМЗ (импорт)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Июн 30, 2008 02:27:21 Сообщить модератору   

    Добрый день, Ув. Бухгалтера, у меня такой вопросик, я впервые сталкиваюсь

    получен товар из россии, счет фактура выписана датой 21 числом, а паспорт сделки от 18, на какой дате правильно будет оформить приход товара, и при растоможке - НДС был оплачен, т.к. я смотрю лицевой по НДС, оплаченной суммы там не видно, может это где то в другом месте отражаться должно,
    а как здесь дальше быть, мы его (НДС) берем в зачет, где это будет отражаться ФНО 300.00?,
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Дерунова
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Июн 30, 2008 02:28:43 Сообщить модератору   

    у нас ночь на дворе Very Happy

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    у вас товар для личного пользования или для продажи?

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    см ст 250 НК РК

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    я ставила дату реального прихода товара, т.е когда к нам в РК поступил...

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    вы НДС как оплачивали? или это у вас зачет был? просто если зачет то, он у вас на лицевом сидеть не будет, и ф 300,06 надо заполнить, вместе с 300. прочтите инструкцию к ней, Shocked ничего сложного....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Июн 30, 2008 02:38:15 Сообщить модератору   

    я понимаю, что ночь, я расшитала так, что мне завтра утречком ответят, а нет ошиблась

    товар для реализации, потом я его в 1с оформила в разделе поступление товара, а тут немного выше в разделе прочитав, там пишут, что их надо оформить В 1С
    Документы-Общего назначения-Поступление ТМЗ (импорт), тепернь надо переделать

    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

    НДС оплатили наличными указав по квитанции, название фирмы, рнн, адрес местного налогового комитета, и сумма ндс, она и сходится с суммой НДС которая указана в ГТД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Июн 30, 2008 09:49:33   

    gulmira28
    В 300ой есть строка 300.00.012 для отражения этого НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Июн 30, 2008 19:58:16 Сообщить модератору   

    ОК"

    я заглянула в форму, но здесь получается метод применятся будет раздельный, приложение №6

    у нас товар пришел на сумму 2 628 234,95
    при этом уплатили
    1) таможенную пошлину 9 511,00
    2) НДС 13% 342 907,00

    а приложение №6, так много связано с импортом, в какую строчку мне заполнить эти данные, вдруг неправильно занесу, поможете

    спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Июн 30, 2008 21:20:46 Сообщить модератору   

    ОК"

    я заглянула в форму, но здесь получается метод применятся будет раздельный, приложение №6 ? а можно будет заполнить 5приложение?

    у нас товар пришел на сумму 2 628 234,95
    при этом уплатили
    1) таможенную пошлину 9 511,00
    2) НДС 13% 342 907,00

    а приложение №6, (5) так много связано с импортом, в какую строчку мне заполнить эти данные, вдруг неправильно занесу, поможете

    спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Дерунова
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Июн 30, 2008 22:31:22 Сообщить модератору   

    gulmira28
    НАПОМНИТЕ, ПЛИИЗ
    ВЫ ПОЛУЧИЛИ ТОВАР ДЛЯ ПРОДАЖИ?
    ИЛИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Июн 30, 2008 23:27:00 Сообщить модератору   

    ТОВАР ДЛЯ ПРОДАЖИ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Дерунова
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Июл 01, 2008 00:16:26 Сообщить модератору   

    да вроде все верно делаете....
    на квитанции см в какой НК отправили НДС? вот там и смотрите лицевой счет... ваш НДС должен быть у тех, кому оплачивали... Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Июл 01, 2008 11:10:50   

    НДС, оплаченный на таможне, в лицевой не разносится!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Июл 01, 2008 11:18:45 Сообщить модератору   

    Если вы хотите сверится по НДС для таможни, то надо обращаться в таможню, в которой растамаживались.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Июл 01, 2008 11:32:01   

    S76 говорит:
    НДС, оплаченный на таможне, в лицевой не разносится!!!

    ?????????

    КБК 105102, ищите, обязательно садится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Июл 01, 2008 11:50:25 Сообщить модератору   

    Astra говорит:
    S76 говорит:
    НДС, оплаченный на таможне, в лицевой не разносится!!!

    ?????????

    КБК 105102, ищите, обязательно садится.


    По таможенным платежам в налоговой информации нет, и в ИНИСе тоже. Для операциий с суммами по нплоговым платежам (возврат, перекидка) налоговики требуют акт сверки с таможней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Июл 01, 2008 16:04:09   

    Совершенно верно. по КБК 105102 ИНИС выдает следующее сообщение: Для указанного налога лицевой счет не может быть открыт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Дерунова
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Июл 01, 2008 23:07:01 Сообщить модератору   

    ну вот.....а я то думала....... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Вт Июл 01, 2008 23:23:53 Сообщить модератору   

    ИНИС - это программа налоговиков. А таможня использует нечто иное...
    Хотя и те и другие (у себя) один и тот же налог учитывают на по одному и тому же коду, ИНИС не выдаст инфы просто потому, что ни уплаты заплаченных на таможне налогов, ни их начислений тама нету...

    Бесит, что наша таможня строит из себя КНБ... На хромой козе не подъедешь..
    Акт сверки не возьмешь.. Будут футболть со словами "Вы сами составьте, а мы посмотрим"...
    Почему нельзя как в налоговой, просто прийти и взять этот акт сверки? Что за тайны? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Июл 02, 2008 01:04:59 Сообщить модератору   

    Спасибо, всем

    как бы я без вас, всем успехов Желаю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    _anel_
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Июл 02, 2008 09:29:10 Сообщить модератору   

    Народ! распечатка гтд входит в с/сть импорта или нет? у кого какие соображения? поделитесь...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #22 Ср Июл 02, 2008 10:04:00 Сообщить модератору   

    Не понятен вопрос. Какая распечатка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Июл 02, 2008 10:22:18   

    н Sad аверное речь о тех 50 евро (может путаю валюту), что стоит изготовл. ГТД. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #24 Ср Июл 02, 2008 11:38:47 Сообщить модератору   

    печать ГТД, печать ДТС- оформляет тоо Эксим Транс, у нас, например...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Ср Июл 02, 2008 11:43:18 Сообщить модератору   

    интересно, кто-нибудь обращал на это внимание...???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Июл 02, 2008 11:46:00   

    Anonymous говорит:
    интересно, кто-нибудь обращал на это внимание...???

    да про что вы спрашиваете а? Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #27 Ср Июл 02, 2008 11:49:21 Сообщить модератору   

    Распечатка гтд на принтере

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Июл 02, 2008 12:29:14   

    Конечно входит, распечатка ГТД -это брокерские услуги, которые относятся на себестоимость импортного товара. Также туда входит комиссия банка за оплату таможенных платежей, радиационный контроль, изготовление сертификата СТ-1, услуги СВХ и прочие расходы, связанные с растаможкой товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #29 Ср Июл 02, 2008 12:56:11 Сообщить модератору   

    спасибо, большое за отклик. Всё остальное понятно, входит, но у меня были сомнения, конкретно, по поводу распечатки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Сб Июл 05, 2008 20:35:50 Сообщить модератору   

    Вопрос:
    брокерские услуги, комиссия банка за оплату таможенных платежей, прочие расходы, связанные с растаможкой товара, относятся на себестоимость импортного товара?

    Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:

    НДС уплаченный при растоможке, где это будет отражаться ФНО 300.00?,
    какое приложение заполнить, если можно по точнее
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Сб Июл 05, 2008 23:53:49 Сказали Спасибо❤   

    gulmira28 говорит:
    Вопрос:
    брокерские услуги, комиссия банка за оплату таможенных платежей, прочие расходы, связанные с растаможкой товара, относятся на себестоимость импортного товара?

    gulmira28, неужели так трудно поднять страницу вверх и прочитать Сообщение: #28?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вс Июл 13, 2008 02:10:57 Сообщить модератору   

    S76

    а как на счет, расходов по доставке груза, эти расходы относятся на себестоимость импортного товара?

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    железнодорожная перевозка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вс Июл 13, 2008 10:01:07 Сказали Спасибо❤   

    gulmira28
    всё туда - всё связанное с покупкой, доставкой, мбыть даже какого-то монтажа - всё в себестоимость....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz