Перекрыть кредиторскую задолженность дебиторской по одному контрагенту-нерезиденту, курсовая разница
|
Just_Person
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Just_Person
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пт Авг 22, 2008 09:15:31
|
Сообщить модератору
|
|
У нас специфика очень сложная (есть много нюансов), и по этой причине мы не можем пользоваться предусмотренными докуметами в 1С, помогите пожалуйста, мне сложно потому что это - нерезидент, не знаю как быть с валютой
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Just_Person
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#6 Пт Авг 22, 2008 10:52:39
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос касается 1С, а не бух.учета как таковой. Так?
Насчет программы - обращайтесь к вашему программисту. Это надо смотреть в живую.
Если же все же у вас заковыка с методикой БУ то выкладывайте сюда операции и суммы ( в валюте и в тенге).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#7 Пт Авг 22, 2008 11:32:22
|
|
|
Если у Вас 1С 7.7 то войдите Журналы-Общего назначения-Взаиморасчеты.выбираете взаимозачет. На экране появится Акт взаимозачета, выбираете контрагента. Вставьте сумму и сохраните. У Вас не должно возникнуть не каких проблем.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Just_Person
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Пт Авг 22, 2008 11:54:33
|
Сообщить модератору
|
|
Мы купили у нерезидента товары
Операция – поступление материалов 18.07.08 на общую сумму
1000$ по курсу 120,14 в тенге 120 140,00
Значит сальдо по счету 3310 – 120 140,00 (1000$)
Мы оказали им услугу
Операция – выполнение работ, услуг 07.08.08 на общую сумму
700$ по курсу 120,03 в тенге 84 021,00
Значит сальдо по счету 1210 – 84021,00 (700$)
Если поставщик и клиент не были бы в одном лице, то я бы пересчитала каждую сумму на дату 31.12.08г. по курсу Нацбанка
Но в моем случае это не так
Значит, я делаю проводку
Д-т 3310 К-т 1210 на сумму 84021,00 (700$) на дату 31.12.08г.
(но 700$ на 31.12.08г. не будет составлять 84 021,00)
В общем, я не знаю
У меня вопрос, как быть при взаимозачете с пересчетом на конец года т.е. на 31.12.08г.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Just_Person
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#9 Пт Авг 22, 2008 14:24:39
|
Сообщить модератору
|
|
Ну ладно
Придется положится на себя
значит, я делаю так
1.пересчитываю остаток по счету 3310 (по нерезиденту) на 31.12.08г. по курсу Нацбанка
2.пересчитываю остаток по счету 1210 (по нерезиденту) на 31.12.08г. по курсу Нацбанка
и потом делаю взаимозачет т.е
Д-т 3310 К-т 1210 на сумму, которая получилась при пересчете 700$ по курсу Нацбанка на 31.12.08г.
Ну хоть подтвердите, я делаю все правильно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|