» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет в Филиалах |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лора* |
Добавлено: | #1  Пт Сен 12, 2008 09:40:56 |
Заголовок сообщения: | Учет в Филиалах |
В Алмате зарегистрировано торговое (обычная деятельность) ТОО "ХХХ" . У ТОО есть также торговое пред-во со складом в г. Астана. Официально зарегистрированное название " Пред-во ТОО "ХХХ" в г. Астана", со своим РНН и расчетным счетом. ТОО головное пока были не плательщики НДС. Но уже встали на учет- причем только головное предприятие. Как правильно должны оформляться счета -фактуры от поставщиков в Астане на "Пред-во ТОО в Астане" - кто покупатель (ТОО или само пред-воЮ чей РНН должен указываться) и кто грузополучатель (ТОО или пред-во), фактически, например. те же услуги связи получает там пред-во, а счета -фактуры поставщик выписывает на имя ТОО. Мне кажется, что в качестве покупателя д.б. отражено Пре-во с его РНН, р/сч и адресом. Хотя пред-ва зарегистрированы не как самостоятельное юридическое лицо. И ситуация при реализации товаров. У этого пред-ва там есть склад. Товар отпускается с того склада в г. Астана (растамаживается в Алмате на имя ТОО, перемещается на склад в Астане на имя пред-ва). Как правильно должны оформляться счета-фактуры : продавец ТОО (Алматы) грузоотправитель Пред-во (Астана)? Всем, кто сможет помочь реальным советом, заранее большое спасибо! |
Автор: | Солнцка | ||||||
Добавлено: | #2  Пт Сен 12, 2008 10:03:32 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Если Ваш филиал не собирается становится самостоятельным юридическим лицом, он не имеет право вставать на учет по НДС. Так мне ответили из НК.0 Все сч-фактуры, как полученные так и выданные оформляйте от головного ТОО. Платежами тоже пусть распоряжается голова.
Мы в своем филиале делали так: Все доки по растаможке были оформлены на голову, а мы разработали внутренний документ по перемещению и реализации товара. И при реализации давали подписывать не только накладную но и наш док. В конце каждого месяца сверялись между собой.
И продавец и грузоотправитель ТОО. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Пт Сен 12, 2008 16:46:35 |
Заголовок сообщения: | |
С платежами вопросов нет, платит голова. Пре-во и не собирается вставать на учет по НДС. Реализация проходит по программе 1С в Астане. Какой наш (голова) док-т подписывать? Почему грузоотправитель ТОО (голова) если груз уходит в Астане с его адреса. Вот как раз вопрос и есть кто и где в реквизитах должен быть отражен в "Покупателе" и "Грузополучателе" в сч/факт от Поставщиков и в "Поставщике" и "Грузоотправителе" при реализации. С уважением, |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #4  Пт Сен 12, 2008 17:12:15 |
Заголовок сообщения: | |
Ну плательщик НДС - голова, только от него и можно выписать сч.ф. ну а грузоотправителем можно, наверное и филиал поставить. как я вижу в ст.242 каких требований по грузоотправителю - нет. |
Автор: | Салтанат |
Добавлено: | #5  Пн Мар 28, 2011 16:17:15 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, как нужно закрыть счет 3340 в филиале висит 3 млн. красным, перевод денег в гол.организацию. |
Автор: | MSal |
Добавлено: | #6  Пт Ноя 23, 2012 16:25:23 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, есть ли изменения по оплате Налогов за филиалы?. Мы отправляли налоги с расчетного счета Головного, только при отправлении налогов поле отправитель ставили РНН филиала. Только что с банка сказали что достаточно написать РНН филиала в назначении платежи, а поле РНН отправителя может указываться РНН головной организации Подскажите пожалуйста |
Автор: | larka |
Добавлено: | #7  Вт Фев 12, 2013 15:11:42 |
Заголовок сообщения: | |
Самостоятельный филиал закупил товар и передал его в головную организацию, оформив при этом только накладную на внутреннее перемещение. Головная организация использовала данный товар в предпринимательской деятельности. Подскажите какими проводками и каким документом списать этот товар у филиала |