» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Продажа сотруднику ОС по цене ниже балансовой стоимости

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нонна
Добавлено: #1  Вт Сен 23, 2008 17:50:56
Заголовок сообщения:

доход потому что сотрудник ст.151.п1. если бы был д.Вася ничего бы не было.


Автор: Kira_mass
Добавлено: #2  Вт Сен 23, 2008 15:55:31
Заголовок сообщения:

Я бы сделала следующим образом: Допустим Полная стоимость - 35 000, Износ - 20 000, Реализовано за 10 000 (с НДС)
Списание ОС: Дт 2420 - 20000
Дт 7410 - 15000
Кт 2410 - 35000

Реализация ОС: Дт 1210 - 10000
Кт 6210 - 8850
Кт 3130 - 1150
Потом для обложения ИПН и прочим начисляю через допначисления (здесь я считаю Дт не столь важен) как у вас Дт 7210 Кт 3350 - 5000 , через удержания Дт3350 Кт 7210 - 5000. Именно сколько начислили для обложения, столько и удержали.



Автор: Victoriya
Добавлено: #3  Вт Сен 23, 2008 15:48:11
Заголовок сообщения:

Нонна

я единственное понять не могу, почему вы ставите в доход сотруднику? А если бы у вас купил скажем сосед Вася, то что бы вы делали со 100 000?
признали бы убытком от продажи ОС. Верно?
а чем отличается сосед вася от вашего сотрудника, он ведь купил ОС как часное лицо. Верно? Значит и разницу 100 000 признаем убытком и все.



Автор: Нонна
Добавлено: #4  Вт Сен 23, 2008 14:31:02
Заголовок сообщения:

так....кажись в бух.учете надо всетаки поставить ручными операциями ,себе и другим голову морочаю сорри :Rose:


Автор: Zo.ki.na
Добавлено: #5  Вт Сен 23, 2008 14:14:17
Заголовок сообщения:

я думаю что эта сумма должна какимто образом пойти на убытки :oops:


Автор: Нонна
Добавлено: #6  Вт Сен 23, 2008 13:56:41
Заголовок сообщения:

я знаю что удержать только куда реализация прошла на 900000 тенге,сотрудник заплатил 900000 тенге.счет 1210 закроется.балансовая стоимость 1 млн.тенге.Разница доход раотника куда деть сумму в 80 тыс.тенге по бухгалтерии,которая зависнет после удержания налогов?


Автор: Kira_mass
Добавлено: #7  Вт Сен 23, 2008 13:44:55
Заголовок сообщения:

Сколько начислили сотруднику мат выгоды, столько в удержания и должны ему поставить. Налоги то ведь с зарплаты платятся. В вашем случае 100000 тенге начислили, 100000 должно пройти по удержанию. А налоги сминусуются с зарплаты, вы же не можете с воздушных 100 000 удержать реальные налоги.


Автор: Нонна
Добавлено: #8  Вт Сен 23, 2008 12:38:01
Заголовок сообщения:

но есть доход сотрудника к примеру 100 000 тенге.
7210-3350 начислила 100 000
3350-3120 ипн грубо 10 000
3350-3220 пф 10 000
остается сумма 80 000 тг.Что с ней делать? см.1 пост.

мне кажется что я не могу просто рассчитать налоги от этой суммы и провести операции вручную где-то должна отразить доход?



Автор: Victoriya
Добавлено: #9  Вт Сен 23, 2008 10:58:33
Заголовок сообщения:

Нонна
а я полагаю что это у нас убыток от реализации ОС



Автор: Нонна
Добавлено: #10  Вт Сен 23, 2008 10:36:33
Заголовок сообщения:

увы,на момент реализации ОС признается как товар. и статья 151 начинает работать.Конечно если бы я продавала постороннему челу,никакого обложения не было бы.А здесь работник компании.еще и оплатил через банк,все зафиксированно.
перед продажей мы сделали уценку ОС у независимой организации.
а сейчас в голове крутится доход от востановления убытка от обесценения 6240сч.но как это оформить не пойму,может не те дебри ушла :oops:



Автор: Мара
Добавлено: #11  Вт Сен 23, 2008 09:53:12
Заголовок сообщения:

Нонна
ну видимо расчитать самостоятельно придётся.
Но ведь в чём опять-таки вопрос-то. Мы уже его тут "муссировали".
В Кодексе говорится о материальной выгоде от проданного товара(работы, услуги) ниже себ-ти - работнику. И я что-то стала сомневаться, что это на ОС распростроняется. У ОС - нет себестоимости, правда там грится - или ценой приобретения...но не первоначальную же стоимость ОС брать-то?!
Может нет здесь никакого дохода сотру?



Автор: Нонна
Добавлено: #12  Вт Сен 23, 2008 08:55:16
Заголовок сообщения: Продажа сотруднику ОС по цене ниже балансовой стоимости

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279033#279033
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=111227#111227
Вопрос возможно банальный.
ОС продано ниже балансовой стоимости сотруднику.Сотрудник рассчитался своими кровными за него.Согласно ст.151 отрицательная разница между балансовой ст-тью и ценой реализации признается доходом работника в виде мат.выгоды и подлежит обложению всеми налогами. Если я сумму разницы начислю как доход сотра,а затем удержу налоги у меня останется сумма по К-ту3350сч. Что с этой суммой делать? Как ее закрыть.Просто получается что я продала себе в убыток и еще и доплатила за это сотруднику :) ?
Или же по этой сумме рассчитать налоги и провести ручными операциями,но как то это некорректно.

Добавлено спустя 55 минут 57 секунд:

:cry:



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ