» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Продажа сотруднику ОС по цене ниже балансовой стоимости |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #1  Вт Сен 23, 2008 17:50:56 |
Заголовок сообщения: | |
доход потому что сотрудник ст.151.п1. если бы был д.Вася ничего бы не было. |
Автор: | Kira_mass |
Добавлено: | #2  Вт Сен 23, 2008 15:55:31 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы сделала следующим образом: Допустим Полная стоимость - 35 000, Износ - 20 000, Реализовано за 10 000 (с НДС) Списание ОС: Дт 2420 - 20000 Дт 7410 - 15000 Кт 2410 - 35000 Реализация ОС: Дт 1210 - 10000 Кт 6210 - 8850 Кт 3130 - 1150 Потом для обложения ИПН и прочим начисляю через допначисления (здесь я считаю Дт не столь важен) как у вас Дт 7210 Кт 3350 - 5000 , через удержания Дт3350 Кт 7210 - 5000. Именно сколько начислили для обложения, столько и удержали. |
Автор: | Victoriya |
Добавлено: | #3  Вт Сен 23, 2008 15:48:11 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна я единственное понять не могу, почему вы ставите в доход сотруднику? А если бы у вас купил скажем сосед Вася, то что бы вы делали со 100 000? признали бы убытком от продажи ОС. Верно? а чем отличается сосед вася от вашего сотрудника, он ведь купил ОС как часное лицо. Верно? Значит и разницу 100 000 признаем убытком и все. |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #4  Вт Сен 23, 2008 14:31:02 |
Заголовок сообщения: | |
так....кажись в бух.учете надо всетаки поставить ручными операциями ,себе и другим голову морочаю сорри :Rose: |
Автор: | Zo.ki.na |
Добавлено: | #5  Вт Сен 23, 2008 14:14:17 |
Заголовок сообщения: | |
я думаю что эта сумма должна какимто образом пойти на убытки :oops: |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #6  Вт Сен 23, 2008 13:56:41 |
Заголовок сообщения: | |
я знаю что удержать только куда реализация прошла на 900000 тенге,сотрудник заплатил 900000 тенге.счет 1210 закроется.балансовая стоимость 1 млн.тенге.Разница доход раотника куда деть сумму в 80 тыс.тенге по бухгалтерии,которая зависнет после удержания налогов? |
Автор: | Kira_mass |
Добавлено: | #7  Вт Сен 23, 2008 13:44:55 |
Заголовок сообщения: | |
Сколько начислили сотруднику мат выгоды, столько в удержания и должны ему поставить. Налоги то ведь с зарплаты платятся. В вашем случае 100000 тенге начислили, 100000 должно пройти по удержанию. А налоги сминусуются с зарплаты, вы же не можете с воздушных 100 000 удержать реальные налоги. |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #8  Вт Сен 23, 2008 12:38:01 |
Заголовок сообщения: | |
но есть доход сотрудника к примеру 100 000 тенге. 7210-3350 начислила 100 000 3350-3120 ипн грубо 10 000 3350-3220 пф 10 000 остается сумма 80 000 тг.Что с ней делать? см.1 пост. мне кажется что я не могу просто рассчитать налоги от этой суммы и провести операции вручную где-то должна отразить доход? |
Автор: | Victoriya |
Добавлено: | #9  Вт Сен 23, 2008 10:58:33 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна а я полагаю что это у нас убыток от реализации ОС |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #10  Вт Сен 23, 2008 10:36:33 |
Заголовок сообщения: | |
увы,на момент реализации ОС признается как товар. и статья 151 начинает работать.Конечно если бы я продавала постороннему челу,никакого обложения не было бы.А здесь работник компании.еще и оплатил через банк,все зафиксированно. перед продажей мы сделали уценку ОС у независимой организации. а сейчас в голове крутится доход от востановления убытка от обесценения 6240сч.но как это оформить не пойму,может не те дебри ушла :oops: |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #11  Вт Сен 23, 2008 09:53:12 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна ну видимо расчитать самостоятельно придётся. Но ведь в чём опять-таки вопрос-то. Мы уже его тут "муссировали". В Кодексе говорится о материальной выгоде от проданного товара(работы, услуги) ниже себ-ти - работнику. И я что-то стала сомневаться, что это на ОС распростроняется. У ОС - нет себестоимости, правда там грится - или ценой приобретения...но не первоначальную же стоимость ОС брать-то?! Может нет здесь никакого дохода сотру? |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #12  Вт Сен 23, 2008 08:55:16 |
Заголовок сообщения: | Продажа сотруднику ОС по цене ниже балансовой стоимости |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279033#279033 База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=111227#111227 Вопрос возможно банальный. ОС продано ниже балансовой стоимости сотруднику.Сотрудник рассчитался своими кровными за него.Согласно ст.151 отрицательная разница между балансовой ст-тью и ценой реализации признается доходом работника в виде мат.выгоды и подлежит обложению всеми налогами. Если я сумму разницы начислю как доход сотра,а затем удержу налоги у меня останется сумма по К-ту3350сч. Что с этой суммой делать? Как ее закрыть.Просто получается что я продала себе в убыток и еще и доплатила за это сотруднику :) ? Или же по этой сумме рассчитать налоги и провести ручными операциями,но как то это некорректно. Добавлено спустя 55 минут 57 секунд: :cry: |