» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

300 форма ,ГДТ, приложения

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: знайка
Добавлено: #1  Ср Сен 24, 2008 09:54:35
Заголовок сообщения: 300 форма ,ГДТ, приложения

Сдала первый раз 300-ую форму, были сомнения-решила если что сдам доп..У меня поступления по импорту, метод отнесения ндс в зачет- пропорциональный.Заполнила приложения-1,5,6(Там данные по ГТД вписала,хотя написано что заполняют при раздельном методе),12 и реестр сч/ф.Правильно ли я поступила? Еще в сроке 300.00.009-показала сумму НДС проплаченную при растаможивании (по ГТД),в строке 300.00.010- получилась сумма начисленная при реал-ии и уплоченная в таможне.Затем в 6-м приложении поставила в зачет НДС по ГТД в строке300.06.035????Правильно ли что я заполнила и 5-ое и 6-ое приложение одновременно???


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Ср Сен 24, 2008 10:02:06
Заголовок сообщения:

Поступления по импорту (за исключением метода зачета) в приложениях не показываются, только в самой декларации. Если у вас пропор. метод отнесения в зачет, то вы заполняете только 5 приложение.


Автор: Мара
Добавлено: #3  Ср Сен 24, 2008 10:14:13
Заголовок сообщения:

знайка говорит:
300.00.009-показала сумму

там НДС при импорте и показывают...
Нерезидент Баланса говорит:
Если у вас пропор. метод отнесения в зачет, то вы заполняете только 5 приложение.

так делать надо



Автор: знайка
Добавлено: #4  Ср Сен 24, 2008 10:18:04
Заголовок сообщения:

1)а может мне надо вести раздельный метод? 2)в строке 300.00.012 - я всетаки показываю поступление по импорту и НДС уплаченный по ГТД? Под ней написано что она равняется той самой строке в 6-ом приложении- поэтому я и заполнила ее. 3)А если ненужно было ее заполнять давать доп с минусом?


Автор: знайка
Добавлено: #5  Ср Сен 24, 2008 10:25:18
Заголовок сообщения:

Спасибо за ответы , но у меня еще вопросы( зараннее извиняюсь если покажутся глупыми). Хотелось бы разобраться с этим до квартальных....В строке всего начислено 300.00.010 получается сумма двойная- на сумму НДС по ГТД я дала проводку 313 103-правильно?


Автор: Мара
Добавлено: #6  Ср Сен 24, 2008 10:26:19
Заголовок сообщения:

знайка говорит:
а может мне надо вести раздельный метод?

по-моему метод выбирается 1 раз год и остаётся неизменным до конца года. Нельзя один кв. так, другой - по-другому.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Так - не помню наизусть номера строк оказывается ваша строка 12

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

Там же написано - при пропорциональном - из ГДТ пишете цифры, при раздельном из 6го приложения

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

знайка говорит:
В строке всего начислено 300.00.010 получается

а зачем вы заполнили строку 9?

Добавлено спустя 46 секунд:

вы зачётом, что ли растамаживали?



Автор: знайка
Добавлено: #7  Ср Сен 24, 2008 10:37:49
Заголовок сообщения:

нет не зачетом,заплатили в таможне изчисленный НДС( сч/ф по нулевой ставке).Я просто не поняла эту строку -НДС, начисленный при импорте товаров- что это значит :oops: это мой случай или нет?(стыдно но пишу)


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Ср Сен 24, 2008 10:44:12
Заголовок сообщения:

Я не поняла. Разве 12 приложение не заполняется для с/х?
Вы к этой категории относитесь?



Автор: знайка
Добавлено: #9  Ср Сен 24, 2008 10:45:02
Заголовок сообщения:

Что мне теперь надо сделать? 9-ую строку надо было заполнять или нет,Сумма НДС к уплате будет с минусом,так?6-ое приложение -доп с минусом дать?


Автор: знайка
Добавлено: #10  Ср Сен 24, 2008 10:48:42
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Разве 12 приложение не заполняется для с/х?
Что значит с/х?


Автор: знайка
Добавлено: #11  Ср Сен 24, 2008 10:53:28
Заголовок сообщения:

Ужас!!! Сейчас только обнаружила для кого эта строка (9) , я торопилась тогда при заполнении,составлении отчета(ребенок болел). Даю доп с минусом 9-ой строки и 6-го приложения , так?( до сих пор в сомнениях).Почему в 12-ом приложении сумма НДС подл.упл в бюд. умножается на 30%


Автор: знайка
Добавлено: #12  Ср Сен 24, 2008 11:01:56
Заголовок сообщения:

неужели мои вопросы так шокировали всех , что никто не хочет мне ответить? :cry:


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Ср Сен 24, 2008 11:04:19
Заголовок сообщения:

сельскохоз. сырье


Автор: esiphi
Добавлено: #14  Ср Сен 24, 2008 11:13:27
Заголовок сообщения:

знайка
Рекомендую Вам,внимательно прочитать Правила заполнения декларации ф.300.00.После этого у Вас,возможно,не возникнут вопросы.
С ув.



Автор: Мара
Добавлено: #15  Ср Сен 24, 2008 12:36:16
Заголовок сообщения:

знайка говорит:
Почему в 12-ом приложении сумма НДС подл.упл в бюд. умножается на 30%

не надо, если не сель.хоз(не ваш случай)
знайка говорит:
9-ую строку надо было заполнять или нет

это для случая, если не платили НДС при импорте, а писали обязательство по системе зачёта. (не ваш случай), отправте с минусом, если заполняли, а то будет увед. точно, НК следит за таким НДСом.
знайка говорит:
и 6-го приложения , так

ну в принципе отправте всё с минусом, а потом заполните вновь уже правильно, вы указали метод на первой странице пропорциональный?



Автор: ЗНАЙКА
Добавлено: #16  Ср Сен 24, 2008 12:49:25
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
вы указали метод на первой странице пропорциональный?

да

Мара говорит:
ну в принципе отправте всё с минусом,

всю декларацию?



Автор: Ната (Татьяна)
Добавлено: #17  Ср Сен 24, 2008 13:34:09
Заголовок сообщения:

ЗНАЙКА говорит:
всю декларацию?

по НДС при импоре Вы ставите только по строке 30.00.012 соответственно облагаемый оборот и сумма НДС. Никаких приложений по этой операции не заполняете. Значит везде где указывались Вами эти суммы,кроме строки 300.00.012 отсторнируйте доп.декларацией.



Автор: Olllga
Добавлено: #18  Ср Сен 24, 2008 14:45:30
Заголовок сообщения:

А подскажите пожалуйста, какие проводки делаются. У нас при растамаживании авто была выписана форма обязательства, по которой мы должны отразить НДС, подлежащего уплате методом зачета. Я НДС совсем не знаю. Спасибо всем за помощь.


Автор: Мара
Добавлено: #19  Ср Сен 24, 2008 14:48:02
Заголовок сообщения:

Olllga
чё-то думается, что если авто легковое, то зачёта не может быть, а это легковое авто?



Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #20  Ср Сен 24, 2008 14:54:06
Заголовок сообщения:

Вид транспорта не влияет на сумму НДС к оплате в этом случае.
А проводку ставите
Д-т 1420
К-1 3130



Автор: Мара
Добавлено: #21  Ср Сен 24, 2008 14:56:26
Заголовок сообщения:

Алия Алдажарова
так там же про систему зачёта написано



Автор: esiphi
Добавлено: #22  Ср Сен 24, 2008 15:06:01
Заголовок сообщения:

Olllga
Olllga говорит:
подлежащего уплате методом зачета

1.Дт 1420-Кт 3397
2.Дт 3397-Кт 3130
Если у Вас хорошо настроена 1С,то данная операция выполняется автомачически ,при оприходовании ТМЦ с уплатой НДС методом зачета.
С ув.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #23  Ср Сен 24, 2008 15:36:36
Заголовок сообщения:

Вопрос! Кто нибудь указывает суммы комиссии банка из выписок банка в декларации? в 5-ом приложении в строке - товары и услуги приобретенные без НДС? :%):


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #24  Ср Сен 24, 2008 15:39:50
Заголовок сообщения:

вопрос на засыпку. А вот кто-нибудь показывает в Декларации в 5-ом приложении (строка-Товары и услуги приобр. без НДС)- Комиссию банка, из выписки банка


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #25  Ср Сен 24, 2008 15:40:58
Заголовок сообщения:

блин думала не ушло... :crazy:


Автор: esiphi
Добавлено: #26  Ср Сен 24, 2008 15:48:01
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса
Нерезидент Баланса говорит:
Кто нибудь указывает суммы комиссии банка из выписок банка в декларации

Вношу уплаченные суммы комиссии банку в Допол.форму приложений 300.05 и300.06
одной суммой за месяц и в общей сумме по данной форме, они автоматически отражаются в приложении №5 код300.05.006."Товары(работы,услуги)приобрет. без НДС"
С ув.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #27  Ср Сен 24, 2008 17:12:53
Заголовок сообщения:

спасибо :Yahoo!:


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #28  Чт Сен 25, 2008 09:55:52
Заголовок сообщения:

Добрый день Всем!!! Подскажите кто как поступает- Сумма по товарно-транспортным накладным (цветные)- вносите ли вы ее в Декларацию по НДС -"Товары приобр. в РК????


Автор: arman1982
Добавлено: #29  Вт Май 12, 2009 15:19:37
Заголовок сообщения:

Приветствую всех.... Вопрос все по той-же 300 07. После обновления программы получается закинуть в 300 только 420 строк... Так как же быть дальше, а остается не так много времени до 15 числа. Может кто-то решил проблему.Заранее благодарен


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ