» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводка при удержании ИПН с физического лица у источника выплаты |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Солнцка. |
Добавлено: | #1  Чт Сен 25, 2008 12:04:15 |
Заголовок сообщения: | Проводка при удержании ИПН с физического лица у источника выплаты |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=250494#250494 Здравствуйте! Подскажите пож-та какая будет проводка при удержании ИПН у лица по договору гпх? Я сделала эту операцию как услуги сторонних организаций от частного лица, проводка 7010-3310, т.е отнесла его оплату на себестоимость. Незнаю правильно ли?! |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #2  Чт Сен 25, 2008 12:09:34 |
Заголовок сообщения: | |
а ипн 7210-3120 |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Чт Сен 25, 2008 12:24:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Солнцка
Предлагаю следующий вариант: 1.Дт 7010,7210-Кт 3350- 100 у.е.(начислен доход) 2.Дт 3350 -Кт 3120- 10 у.е(удерж.ИПН) 3.Дт 3350 -Кт 1010,1030-90 у.е. (Выплачен доход) С ув. |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #4  Чт Сен 25, 2008 12:59:29 |
Заголовок сообщения: | |
Лучше провести через акт закупа, чтобы эта операция автоматически села в 201 форму, Документы-Общего назначения-Акт закупа. Если у Вас 1С7.7 |
Автор: | Солнцка | ||
Добавлено: | #5  Чт Сен 25, 2008 13:08:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Только что попробовала, не подходит, т.к. там еще начисляется соц. налог, а мне нужно чтоб только ИПН, это же привлеченные. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Хотя сейчас получилось, без соц. , а где счет затрат там ставить 7010? |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #6  Чт Сен 25, 2008 13:18:44 |
Заголовок сообщения: | |
Где тип номенклатуры выберите Услуги |
Автор: | Солнцка |
Добавлено: | #7  Чт Окт 30, 2008 09:59:36 |
Заголовок сообщения: | |
Дорбого всем времени суток! Незнаю как сделать следующее: В 2007г. у нас работал сотр, работал на ноутбуке компании. Потом он решил увольняться и договорился с начальством обменяться компутерами, т.е., они отдают ему этот ноут. а он взамен приносит 2 подержанных компьютера и принтер в придачу. Начальство согласилось и эта операция висит до сих пор. Что и как посоветуете сделать в этом случае, взаимозачет, обмен, и как отразить это в 1С(7,7)(ноуты сидят в товарах), какие проводки нужны? Спасибо всем заранее! |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #8  Чт Окт 30, 2008 10:00:49 |
Заголовок сообщения: | |
Продажа. Покупка. |
Автор: | Солнцка |
Добавлено: | #9  Чт Окт 30, 2008 10:12:53 |
Заголовок сообщения: | |
Дело было в 2007г. А как быть с НДС? Допики сдавать и уплачивать. А если покупали, то у физ. лица же получается, документов никаких нет? Как поставить на приход?! Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: Ну пожалуйста кто-нибудь! |
Автор: | Даря |
Добавлено: | #10  Чт Окт 30, 2008 11:29:28 |
Заголовок сообщения: | |
Солнцка Оформляете реализацию в 2007г. с начислением НДС (если плательщики). С ФЛ заключаете договор купли-продажи, согл. акта прима-передачи ставите на приход компы и принтер. Сдаете допики по НДС за 2007г., корректируете ф.100 за 2007г. Если приобретенные компы и принтер приходуете как ФА - сдаете допики по налогу на имущество за 2007г. и 2008г. Работки хватает... Может вам эту операцию провести этим годом, если ФЛ не против и ваше руководство на это пойдет? |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #11  Вт Ноя 18, 2008 08:56:27 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите,пожалуйста, как оформить возврат товара нам на склад: проводки и какие документы |
Автор: | Елена_начинающий бух. | ||
Добавлено: | #12  Вс Сен 27, 2009 12:18:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Делаю акт закупа как вы советуете, вопрос: там где вкладка налоги - ИПН-Вид дохода-у меня только стандартные данные, т.е. оклад, премия,отпускные и т.д. нужно вводить новое значение: выполнение подрядных работ (монтаж) нажимаю новая строка - вопрос вид дохода физического лица опять новое значение выполнение подрядных работ (монтаж) или наверное строиительные работы(разницы наверное в названии нет) тут опять новая строка - опять тоже самое. там везде требуется вводить код строки по налоговой отчетности, скажите как это важно для проведения документов, и влияет это на расчеты ИПН? Насколько я поняла главное в новом значении вида начеслений нужно казать только что облагается ИПН. |
Автор: | EvgeniaTel |
Добавлено: | #13  Чт Окт 01, 2009 18:22:38 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу откликнуться и помочь с проводками: Был приобретен а/м прицеп у физического лица за 100 000 тенге. Делаю проводку: 2410 - 3310 = 100 000. А какую проводку надо теперь сделать на удержание ИПН? и на какую сумму? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #14  Чт Окт 01, 2009 18:32:08 |
Заголовок сообщения: | |
Дт3310 Кт3120 ИПН 10%=10000 Дт3310 Кт1010 сумма к выплате =100000- ИПН 10000=90000 |
Автор: | EvgeniaTel |
Добавлено: | #15  Чт Окт 01, 2009 18:49:01 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т :Rose: Благодарю!!! |
Автор: | NatalyaR |
Добавлено: | #16  Пт Окт 02, 2009 16:09:51 |
Заголовок сообщения: | |
А я что-то заработалась и не могу сообразить, мы оплатили визу физ лицу и надо удержать ИПН Проводки будут такие?? ДТ 7212 Кт 3350 = 10 222,22 Дт 3350 Кт 3310 = 9200 - стоимость визы Дт 3350 Кт 3120 = 1022,22 - ИПН |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #17  Пт Окт 02, 2009 16:14:35 |
Заголовок сообщения: | |
NatalyaR работнику? |
Автор: | NatalyaR |
Добавлено: | #18  Пт Окт 02, 2009 16:16:34 |
Заголовок сообщения: | |
не работнику |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #19  Пт Окт 02, 2009 16:28:46 |
Заголовок сообщения: | |
тогда надо другой счёт, а не расчёты по зарплате выбрать.... |
Автор: | NatalyaR |
Добавлено: | #20  Пт Окт 02, 2009 16:47:25 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо, подумаю какой счет применить |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #21  Пт Окт 02, 2009 17:18:04 |
Заголовок сообщения: | |
я применяю 3397 счет. Правда заношу операциями. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #22  Пт Окт 02, 2009 17:19:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поддерживаю :) |
Автор: | Наталья | ||
Добавлено: | #23  Вт Окт 06, 2009 01:59:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А у нас такой случай, сняли у физ.лица квартиру для предпр. деят-ти. Заплатили авансом за 4 месяца. Оплатили налом= Дт 1610(3310) Кт 1010. 30 числа каждого месяца, выписываю АВР, провожу Дт 6010 Кт 3310 Мне ИПН с физлица в таком случае каждый месяц начислять ??? Посоветуйте пож-та |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #24  Вт Окт 06, 2009 07:06:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Наталья [quote="Наталья"]30 числа каждого месяца, выписываю АВР, провожу Дт 6010 Кт 3310.
Предлагаю как вариант. 1.Дт 1610-Кт 1010- Аванс 2.Дт 7210-Кт 3360.3397-Ежемес.начисление. 3.Дт 3360,3397-Кт 3120-Удерж. ИПН. 4.Дт 3360,3397-Кт 1610.Закрытие выданного аванса. С ув. |
Автор: | Наталья | ||
Добавлено: | #25  Ср Окт 07, 2009 23:19:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
esiphi давайте на цифрах 1. Дт 1610-Кт 1010 - 80000 Аванс за 4 месяца 2.Дт 7210-Кт 3360 - 20000 через поступление услуг начисл.за месяц 3.Дт 3360-Кт 3120- 2000 Удерж. ИПН. 4.Дт 3360-Кт 1610.- 20000 зачет аванса(у меня программа проводит автомат) Не закрывается 2000 :shock: |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #26  Ср Окт 07, 2009 23:26:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а перечислить в бюджет эти 2000 тг - ИПН... Дт 3120 Кт 1030 - 2000 - перечислен ИПН удерж. у источ. выплаты |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #27  Чт Окт 08, 2009 07:35:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Наталья
Вы произвели оплату без учета удержания ИПН. Предлагаю в данной ситуации: 1.Заключить договор на сумму 88 888 тг.(22200*4 м-ц). Отражение в учете: 1.Дт 1610-Кт 1010- 80 000 тг.(Оплата за минусом 10% ИПН) 2.Дт 7210-Кт 3360- 22 222 тг. 3.Дт 3360-Кт 3120- 2 222 тг. 4.Дт 3360-Кт 1610- 20 000 тг. 5.Дт 3120-Кт 1030- 2 222 тг. С ув. |