» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС нерезиденту в 300 ф. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Аида |
Добавлено: | #1  Чт Сен 25, 2008 14:42:04 |
Заголовок сообщения: | НДС нерезиденту в 300 ф. |
Здравствуйте, во-первых, хочу выразить благодарность всем кто работает над созданием этого сайта, а также всем активным его участникам. :good: А во-вторых, у неоптыного бухгалтера возник вопрос. Согласно п.1 ст.221 Кодекса, "Работы, услуги, предоставленные нерезидентом, не являющимся плательщиком НДС в Республике Казахстан, являются оборотом налогоплательщика Республики Казахстан, полчающего работы, услуги, если местом их реализации является Республика Казахстан и пдлежат обложению налогом на добавленную стоимость в соответстви с настоящим Кодексом". У нас есть услуги нерезидента, оказываемые на нашей территории. Должна ли я показать этот облагаемый оборот - в приложении 300.01 Оборот по реализации товаров (работ, услуг), облагаемый НДС? Затем после уплаты НДС нерезидента я могу взять его в зачет на основании ПП (форма 300.11, затем 300.05). Поскольку оплата происходит в месяце, следующем за начислением, то в бухучете счет 3130 закрывается позже? Я правильно понимаю? Заранее спасибо. |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #2  Чт Сен 25, 2008 14:47:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Аида
Нет.
Считаю,что правильно. С ув. |
Автор: | Аида |
Добавлено: | #3  Чт Сен 25, 2008 14:50:11 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. |