» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Одну машину мы поставили себе на баланс как основные. Как правильно это все оформить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Vlada.2008 |
Добавлено: | #1  Пн Сен 29, 2008 14:50:44 |
Заголовок сообщения: | Одну машину мы поставили себе на баланс как основные. Как правильно это все оформить? |
Наша компания занимается продажей автомашин и они являются товаром. затем одну машину мы поставили себе на баланс как основные . Как правильно это все оформить и какие сдаются отчеты? |
Автор: | Котеночек | ||||
Добавлено: | #2  Пн Сен 29, 2008 15:03:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Когда поставили?
Если до 01.07.08, то должны были отчет 701.01 сдать. Если позже, то включите в декларацию 700.00. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #3  Пн Сен 29, 2008 15:06:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
распоряжение о переводе в ОС и в ГАИ на предприятие оформить машину надо...и всё, что Котеночек написала- делать. |
Автор: | Vlada.2008 |
Добавлено: | #4  Пн Сен 29, 2008 15:23:11 |
Заголовок сообщения: | |
Приказ о переводе есть в Гаи тоже оформили . Как еще начислять амортизацию , если метод прямой ск-ко процентов и какой срок службы? |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #5  Пн Сен 29, 2008 15:27:52 |
Заголовок сообщения: | |
По кодексу - 25%. Соответственно - 4 года. |
Автор: | sova_911 |
Добавлено: | #6  Чт Окт 23, 2008 17:42:32 |
Заголовок сообщения: | |
Всем здравствуйте! Как оприходовать о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя "о передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения с должника"? что с ндс или ещё что? |
Автор: | Эдуард |
Добавлено: | #7  Чт Окт 23, 2008 22:04:41 |
Заголовок сообщения: | |
ВОПРОС скоро получу оборудование, которое нужно будет ставить на баланс. буду заполнять Форму 701.02-701.03 или декларацию 700.00? а по какой ставке начисляется налог на оборудование? |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #8  Чт Окт 23, 2008 22:38:48 |
Заголовок сообщения: | |
Декларацию вы будете заполнять по итогам года до 31 марта.Если поставите на баланс до 1 ноября, то подаете форму 701,03.Налог на имущество с юр.лиц исчисляется по ставке 1% к среднегодовой остаточной стоимости ОС.С ув. |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #9  Пт Окт 24, 2008 00:11:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У вас написано "без реализации", значит Вы получаете это без НДС, нет зачета по НДС. Я полагаю, это будет Дебет ОС Кредит Дебиторская задолженность должника. В Акте стоит стоимость? Тогда по указанной в акте стоимости. Если нет, придется оценивать. |
Автор: | sova_911 | ||||
Добавлено: | #10  Пт Окт 24, 2008 09:44:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
да, извиняюсь, сумма стоит, оценку производили для судебников. Причем задолженность должника меньше указанной суммый на сумму судебных издержек, с разницей как поступть? И :oops: каким документом в 1С7,7 лучше приходывать? даже бухсправкой? |
Автор: | Anka |
Добавлено: | #11  Пт Окт 24, 2008 16:19:06 |
Заголовок сообщения: | |
Скажем так: задолженность должника - 100 (условно) Судебные издержки - 5 Стоимость ОС - 105 Так получается? Судебные издержки вы понесли? И Вы уже их списали на 7210? (Это я уже предполагаю, Вы уточняйте) Судебные издержки спишите на ДЗ должника (Дебет 1210 Должник Кредит деньги) Получится ДЗ должника - 105 У меня 1С 7,7. Конечно документ "поступление ФА" не даст скорреспондировать со счетом 1210. Фиг с ним, скорреспондируйте с 3310, поставьте Вашего же должника как "постащика". Затем можно Документы - Общие - Акт взаимозачета Выбираете Дебет 3310 Кредит 1210 на сумму поступивших ОС Если я правильно Вас поняла, должно получиться. Удачи! |
Автор: | sova_911 |
Добавлено: | #12  Чт Ноя 06, 2008 15:26:36 |
Заголовок сообщения: | |
>Стоимость ОС - 105 >Так получается? да. >Судебные издержки вы понесли? И Вы уже их списали на 7210? да. >Дебет 1210 Должник Кредит деньги аха! только деньги оплачены судебникам уже о-го-го! в 2006-07г. судебные дела не быстро делаются. В общем, стоимость ОС в постановлении о передаче имущества сформировали из = сч.1251 по авансовым + госпошлина +судебные издержки(представительские)+убытки(что были списаны на сч.561 в 2006г.). вот я и думаю, мне поступление ос. с этим всем корреспондировать? откуда доставать, на какие счета ставить((( :shock: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Пт Ноя 07, 2008 11:38:17 |
Заголовок сообщения: | |
А вот меня мучает такой вопрос! приобрели ОС 29,10,2008 отправляю 701,03 допустим стоимость ОС 3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00. Но пользовать то мы будем фактически 2 месяца !!! Я должна платить все 26169,00 в этом году или 4362,00 (как за 2 мес) |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #14  Пт Ноя 07, 2008 11:42:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нерезидент Баланса Платите за фактическое время использования, т.е. за 2 мес.
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Пт Ноя 07, 2008 11:48:01 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за такой скорый ответ)) Я и не надеялась))) А может вы подскажете где это найти ?Просмотрела весь НК не обнаружила там такого |
Автор: | Fiona | ||||
Добавлено: | #16  Пт Ноя 07, 2008 11:49:43 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Поясняю. Вы отправите 701.03 где даете доначисление по налогу на имущество 26169,00 тенге, эта сума встанет по сроку 20 ноября 2008г. и оплатить Вы должны эту же сумму, так как если оплатите меньше то на разницу сразу будет начисляться пеня. запросите через ИНИС выписку с лицевого, проследите начисления и оплату, вам сразу станет все ясно. Удачи! Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
:shock: |
Автор: | Котеночек | ||||
Добавлено: | #17  Пт Ноя 07, 2008 11:54:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А зачем полностью всю сумму? Остается ведь только ноябрь и декабрь. И когда будет сдаваться ф 700.00, то там тоже отразятся только 2 месяца. Начислятся из годовой только эти 4362 тг. Конечно можно пустить разницу в почти 22000 на след. год, но если нет сейчас таких средств? Зачем переплачивать? Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Ст 356 НК |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #18  Пт Ноя 07, 2008 11:57:30 |
Заголовок сообщения: | |
Котеночек Это правильно или нет? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Пт Ноя 07, 2008 11:57:32 |
Заголовок сообщения: | |
:shock: Тоесть если я правильно поняла когда буду сдавать диклорацию, тогда эта сумма уменьшится? До 4362? А так я переплачиваю чтобы программа не начислила пеню? :%): |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #20  Пт Ноя 07, 2008 12:00:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы сдаете 701.03 с начислением в 4362. Она начислится и вам надо будет ее оплатить. И в годовой у вас подтвердится эта же сумма. Вот и все. |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #21  Пт Ноя 07, 2008 12:04:08 |
Заголовок сообщения: | |
А в моем случае мне надо поставить в срок до 20 ноября сумму 29234 (116934 / 4периода)? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #22  Пт Ноя 07, 2008 12:06:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну по логике я тоже так считла ,еще раз спасибо за поддержку))) Просто хотела узнать где взять закон которым потом можно было бы тыл прикрыть :D |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #23  Пт Ноя 07, 2008 12:13:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет 29234- это вся сумма , а за один период тогда получается 7309,00 |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #24  Пт Ноя 07, 2008 12:13:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я не могу открыть ваш расчет, может распишите, что у вас там? |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #25  Пт Ноя 07, 2008 12:18:57 |
Заголовок сообщения: | |
строка 701.03.001 - 30711230 строка 701.03.004 - 30711230 строка 701.03.005 - 11693398 строка 701.03.006 - 1 строка 701.03.007 - 116934 строка 701.03.008 "D" - 116934 |
Автор: | Agata |
Добавлено: | #26  Пт Ноя 07, 2008 12:40:09 |
Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса ОС 3000000 соответственно среднегодовую *1%==26169,00. Подскажите пожалуйста как рассчитать среднегодовую сумму??? |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #27  Пт Ноя 07, 2008 12:43:50 |
Заголовок сообщения: | |
Расчет Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: В вашем случае поставьте ОС на тот период когда приобрели ОС. Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: Поправьте меня если я не права. Когда мы заполняем форму 701.03 мы суммутекущих платжей, подлежащих уплате за налоговый период определяем исходя не из стоимости приобретения , а из среднегодовой стоимости которая получается из остаточных стоимостей на начало каждого месяца, и если мы приобрели оборудование в середине года, то остаточных стоимостей у нас будет не 13, а например 5, как в моем случае и налог мы посчитали не от 30 млн. тенге, а от 11,7 млн.тенге, поэтому и в 700 форме у начисление пройдет на сумму 116934, и если я заплачу 29234, то разница пойдет в недоимку.Мнения. Добавлено спустя 56 секунд: Оборудование |
Автор: | Agata |
Добавлено: | #28  Пт Ноя 07, 2008 12:57:33 |
Заголовок сообщения: | |
Новичок Подскажите правильно ли будет: сдаю 701.03 с начислением с суммой за квартал (до 20 ноября 08г.), по ОС которое перешло с незавершенки, объект зарегистрирован в октябре месяце. |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #29  Пт Ноя 07, 2008 13:02:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Какой процент амортизации вы берете? Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: С ОС в 3 000 000 тенге по среднегодовой не может получится сумма в 26 000 тенге. Вы не правильно посчитали среднегодовую стоимость, поэтому у Вас получилась такая сумма. В моей таблице процент аммортизации вашего ОС 15 и при этом сумма налога получается 6 837 тенге и эту всю сумму надо заплатить. |
Автор: | Солнцка |
Добавлено: | #30  Пт Ноя 07, 2008 13:10:20 |
Заголовок сообщения: | |
Новичек, пост № 27. Я тоже так рассчитала за 4 период, разве это неверно?! Нам только щас ОС все поступили, до этого не было вообще. Первый раз сдаю 701.03, но считаю что сумма 116934 будет верна к уплате, иначе недоим однозначно.... А при сдаче отчета 3 или 4 квартал указывать? :oops: |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #31  Пт Ноя 07, 2008 13:13:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я с незавершенкой не сталкивалась, но если у Вас октябре появляется ОС, то срок до 20 ноября. Посчитайте по таблице, и все-таки я считаю что сумму надо заплатить полностью. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Солнцка 4-й квартал. Свои расчеты считаю верными (кто не согласен пусть докажет мою неправоту) и считаю что начисленную сумму надо платить полностью(кто не согласен тоже пусть обоснует). |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #32  Пт Ноя 07, 2008 13:52:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
С этим я полностью согласна. У вас сумма 116934 к начислению и к оплате. И Нерезидент Баланса я именно это и объясняла. Что берется не полностью период, а фактически использованный. По сумме я не просчитывала, тут надо знать какое это ОС и какой % амортизации они применяют. |
Автор: | Agata |
Добавлено: | #33  Пт Ноя 07, 2008 14:02:24 |
Заголовок сообщения: | |
Котеночек Логика железная :wink: |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #34  Пт Ноя 07, 2008 14:29:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нерезидент Баланса недоконца расписала свои расчеты и этим запутала. Но всё выяснилось. Только не для Нерезидент Баланса. Котеночек МИР! :beer: :girl_in_love: |
Автор: | Agata |
Добавлено: | #35  Пт Ноя 07, 2008 14:41:11 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста какими документами оформляется переход с незавершенки на ОС??? Приказ, Распоряжение директора??? какой формы? :unknown: |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #36  Пт Ноя 07, 2008 14:41:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
[quote="Новичок"]
Какой процент амортизации вы берете? Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: С ОС в 3 000 000 тенге по среднегодовой не может получится сумма в 26 000 тенге. Вы не правильно посчитали среднегодовую стоимость, поэтому у Вас получилась такая сумма. В моей таблице процент аммортизации вашего ОС 15 и при этом сумма налога получается 6 837 тенге и эту всю сумму надо заплатить.[/quote как расчитать Среднегодовую стоимость: Цифры условные Дата...........Балансовая стоимость ОС.......Аморт 01.01.08 ..... 01.02.08 3000000................................30000 01.03.08 2970000................................30000 01.04.08 2940000................................30000 01.05.08 2910000................................30000 01.06.08 2880000................................30000 01.07.08 2850000................................30000 01.08.08 2820000................................30000 01.09.08 2790000................................30000 01.10.08 2760000................................30000 01.11.08 2730000................................30000 01.12.08 2700000................................30000 01.01.09 2670000................................30000 Средн г/с=34020000:13=2616923,00 умножаем на 1%=26169,00тенге За год Если в эксплуатации 2 мес то 26169:12х2=4361,00 |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #37  Пт Ноя 07, 2008 14:54:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Неверно! Зачем Вы считаете с 01.02.2008г. Вы ведь только 29.10.2008г. купили это ОС. У Вас небыло этого ОС ни на 01.02.2008, ни на 01.10.2008г. Верный расчет Вашей среднегодовой стоимости в пост №29 Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Это в 2009г. остаточных стоимостей у Вас будет 13, а в 2008г. году их у Вас только 3, их и нужно суммировать и делить на 13. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #38  Пт Ноя 07, 2008 15:07:32 |
Заголовок сообщения: | |
:) Спасибо! Я с этим полностью согласна и помоему я уже когдато так считала, наверно забыла :crazy: |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #39  Пт Ноя 07, 2008 15:09:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Agata |
Добавлено: | #40  Пт Ноя 07, 2008 15:12:37 |
Заголовок сообщения: | |
Может Кто-нибудь знает Подскажите пожалуйста какими документами оформляется переход с незавершенки на ОС??? Приказ, Распоряжение директора??? какой формы? :unknown: заранее спасибо :Rose: |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #41  Пт Ноя 07, 2008 15:17:05 |
Заголовок сообщения: | |
Кто работал с незавершенкой помогите Agata. Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=1224&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EE%F1%ED%EE%E2%ED+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2 Может чем-то поможет. |
Автор: | Agata |
Добавлено: | #42  Пт Ноя 07, 2008 15:35:48 |
Заголовок сообщения: | |
Новичок Спасибо за поддержку :Rose: . я уже была там, частично помогли, но не по документам. |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #43  Пн Ноя 10, 2008 09:43:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно!!! :Rose: |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #44  Пн Ноя 10, 2008 10:12:57 |
Заголовок сообщения: | |
:Yahoo!: |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #45  Вт Ноя 11, 2008 10:55:51 |
Заголовок сообщения: | |
Котеночек здравствуйте! Подскажите а как вы с суммы ОС 3 000 000 высчитали сумму 4362? |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #46  Вт Ноя 11, 2008 11:03:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
26169,00:12=2180,75 2180,75*2=4361,5 Но, если Вы прочитали все предыдущие посты, то поняли что в данном случае этот расчет не правильный. |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #47  Вт Ноя 11, 2008 11:14:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Для Нерезидентов "Кнопка слева" недоступна, только на словах :) |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #48  Вт Ноя 11, 2008 11:16:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Пусть регистрируются, наверняка они будут регулярно появляться на балансе. |
Автор: | LV |
Добавлено: | #49  Вт Ноя 11, 2008 11:18:34 |
Заголовок сообщения: | |
Новичок Поддерживаю! |
Автор: | Asem |
Добавлено: | #50  Вт Ноя 11, 2008 11:21:25 |
Заголовок сообщения: | |
И еще... у меня в оборотке по счету 2410 приобретенные ОС стоят в дебетовом обороте, хотя должны быть по дебету в начальном сальдо... что не так сделала... или ндо сделать подскажите пож-та! |
Автор: | Fiona | ||||
Добавлено: | #51  Вт Ноя 11, 2008 11:27:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В обороте за период это когда в течении этого периода поступали ОС. Вы заносили остатки на начало года? Если так, то дату поставили ну например 01.01.08г., тогда они у вас появяться в обороте, а если вы поставите 31.12.07г.(остатки всегда заносятся последним числом предыдущего года), тогда на сч. 2410 будет не оборот, а сальдо на начало. вы ситуацию свою немного поподробнее опишите. Добавлено спустя 55 секунд:
период оборотки какой? |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #52  Пт Ноя 14, 2008 02:21:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Что-то тут получается, что если мы вешаем расходы по судебным издержкам на Вашего дебитора, то для этого надо сделать корректировку 2006 года, (а может быть и 2007 г) убрать из расходов (из вычетов) сумму судебных издержек, т. е. проводкой в 2006 г восстановить ее именно так: сторно (красным) Дебет 7211 Кредит 3310. Следом другую : Дебет 1210 (должник) Кредит 3310 (Районный суд). Возникает вопрос: как это отразится на Вашей годовой декларации? В смысле как изменится убыток-прибыль? И еще. Госпошлина и судебные издержки согласно постановлению отнесем на увеличение задолженности Вашего должника, а не на увеличение ОС. Мне кажется, так будет правильнее. Понимаете ли, эти расходы ведь не увеличивали стоимость ОС, не так ли? А вот убытки… Объясните подробнее, в каком размере было решено отнести убытки на должника. Ведь на 561 счет относятся все убытки от предпринимательской деятельности. Недопонимаю этот момент, пожалуйста, подробнее... |
Автор: | Anka |
Добавлено: | #53  Пт Ноя 14, 2008 10:15:47 |
Заголовок сообщения: | |
sova_911 Еще один вопрос, чтобы лучше разобраться. Когда, в какой момент будем приходовать ОС, в этом году? Вы писали, что стоимость ОС в постановлении о передаче имущества сформировали из = сч.1251 по авансовым + госпошлина +судебные издержки(представительские)+убытки По сути, в этом постановлении должна быть сформирована не стоимость ОС, а сумма возмещения вам расходов по возврату долга плюс сам долг. Вы писали также, что стоимость ОС больше, чем сам долг, который Вы пытаетесь возместить. Вот нам и надо «догонять» этот долг (т.е. сумма на счете 1210) до стоимости ОС. Повторяю, что неясная картина с убытками. В какой сумме, как рассчитанная, от какой деятельности? Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: Может быть, кто-то иначе видит эту задачу? |
Автор: | sova_911 |
Добавлено: | #54  Пт Ноя 14, 2008 15:24:04 |
Заголовок сообщения: | |
ох как не хочется лезть в прошлые годы, возможно ли только текущим обойтись. >Госпошлина и судебные издержки согласно постановлению отнесем на >увеличение задолженности Вашего должника, а не на увеличение ОС. да, сформировала за счет 3310 ст-ть ос (допустим, 4млн), но вот теперь закрыть б 3310. у меня на нём болтается только подотчетная зад-ть, но это только 1млн., а остальные 3млн. нужно как-то вытаскивать из прошлых лет. >А вот убытки… Объясните подробнее был сформирован невнесенный учредителем УК за сч. 561 >«догонять» этот долг ок, сделала - разницу выдала из кассы, через 1210 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #55  Вт Ноя 18, 2008 15:16:27 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру!! После того как приобрели основное средство нужен какой-нибуть акт работодателя о вводе в эксплуатацию?? |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #56  Вт Ноя 18, 2008 15:20:25 |
Заголовок сообщения: | |
Что значит работодателя?. Если Вы приобрели оборудование которое нужно смонтировать и установить, то после всех этих процедур составляете акт о вводе в эксплуатацию. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #57  Вт Ноя 18, 2008 15:29:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а классно - видимо тот кто даёт работу этому оборудованию... |
Автор: | elen4ik6 |
Добавлено: | #58  Чт Дек 09, 2010 12:03:19 |
Заголовок сообщения: | |
А если у нас ИП на ОУР.занимаемся продажей автомобилей.Шеф решил оформить одну машину на себя.Как списать этот товар,как это должно выглядеть в бух.учете? |
Автор: | elen4ik6 |
Добавлено: | #59  Вт Дек 14, 2010 16:15:02 |
Заголовок сообщения: | |
Кто-нибудь подскажите! |
Автор: | фея Доброты | ||
Добавлено: | #60  Вт Дек 28, 2010 15:54:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Доброго дня) посмотрите тут http://www.balans.kz/topic20845.html |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #61  Вт Дек 28, 2010 16:02:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На себя каким образом? На ИП - как основное средство, которое будет участвовать в предпринимательской деятельности? Или на себя как на физическое лицо? Тема про основные средства. |