» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Формы 600,201,871 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Сатиша |
Добавлено: | #1  Пт Окт 03, 2008 09:13:20 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос такой-Открыто ТОО но оно не работает,я отправила Формы 600,201,871 Какие еще формы требуются? И как можно получить акт сверки через СГДС? :oops: |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #2  Пт Окт 03, 2008 09:38:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
871 если никогда не сдавали и нет надобности, то сдавать не надо было. Если стоите на НДС, то 307 и 300. Акт сверки только с НК. А через ИНИС можно получить выписку с лицевого. |
Автор: | MrBal |
Добавлено: | #3  Пт Окт 03, 2008 09:49:46 |
Заголовок сообщения: | |
101.04 в 20 дневный срок после регистрации акт сверки, через ИНИС по каждому налогу отдельно - лицевой счет, все скопом - выписка из лицевого. Но это только для себя справочно, в остальном НК |
Автор: | Сатиша |
Добавлено: | #4  Пт Окт 03, 2008 10:09:26 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем. :oops: |
Автор: | Klara |
Добавлено: | #5  Пт Окт 03, 2008 15:48:02 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день,помогите Открыто ТОО,в НК проконсультировалась сказали надо сдать 201,600 формы,учредителей 3,ониже сами и работают,окуда считать,деньги поступают на расчетный счет за услуги,заранее спасибо |
Автор: | natali75 |
Добавлено: | #6  Пт Окт 03, 2008 16:02:22 |
Заголовок сообщения: | |
1. в 20 дней форму 101.04 со дня регистрации 2.201.600 до 20 октября 3.если имеете свид-во по ндс то 300 и 307 до 20 октября 4.учредителей они теперь еще и ваши сотрудники. создай штатное расписание где у них будут должности и оклады, потом приказы о принятии и по табелю отработанного время зарплату которую потом и отразите в 201 и 600ф |
Автор: | Zulfiya |
Добавлено: | #7  Пт Окт 03, 2008 16:02:34 |
Заголовок сообщения: | |
201 и 600 касательно заработной платы и если нет начисления заработной платы , то сдаете пустографки до 20 сентября, в 20 дневный срок после открытия должны сдать 101.04. Если Вы зарегистрировались как плательщики НДС, то 300 и 307, если нет то и ненадо сдавать. И не важно поступаю ли Вам деньги на расчетный счет или налом. |
Автор: | Котеночек | ||||||||
Добавлено: | #8  Пт Окт 03, 2008 16:52:40 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
А не октября ли?
20 рабочх дней Добавлено спустя 9 секунд:
А не октября ли?
20 рабочих дней |
Автор: | Klara |
Добавлено: | #9  Пн Окт 13, 2008 11:39:34 |
Заголовок сообщения: | |
добрый день,я насчет ф,101.04 ТОО зарегистрировано в апреле за 2 квартал был сдан пустографики по ф.600,201,101.04.насчет ф.600,201 понятно сдам в 3 кв.пустографки,а как 101.04.Заранее спасибо |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #10  Пн Окт 13, 2008 11:41:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Никак. Она сдается один раз при открытии в 20-дневный срок. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Вт Окт 14, 2008 15:22:09 |
Заголовок сообщения: | |
компенсация за неисп. отпуск будет где-то отражаться в 600 форме? если да, то в какой строке? Добавлено спустя 59 секунд: все, нашла -600.01.019. извиняюсь |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #12  Вт Окт 14, 2008 15:34:14 |
Заголовок сообщения: | |
Приложения сдаются с отчетом за четвертый квартал по году? |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #13  Вт Окт 14, 2008 16:13:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
по 201 и 600 да, по итогу года. |
Автор: | ФИнАналит |
Добавлено: | #14  Ср Окт 15, 2008 10:17:23 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, :oops: какой КБК нужно указывать при оплате ИПН с нерезидентов, удерживаемого у источника выплаты. Я указала 101201, это правильно? И еще какую налоговую декларацию нужно сдавать, 201.01 или нет? Вообще ситуация такая: организация начислила дивиденды учредителю, который является нерезидентом. Помогите!!! Очень нужно :shock: |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #15  Ср Окт 15, 2008 10:43:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ФИнАналит
101204.
Да. С ув. |