» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими проводками отразить уставный капитал, дивиденды и нераспределенную прибыль при вносе начальных остатков |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Marion |
Добавлено: | #1  Ср Окт 08, 2008 13:25:23 |
Заголовок сообщения: | Какими проводками отразить уставный капитал, дивиденды и нераспределенную прибыль при вносе начальных остатков |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=244537#244537 Подскажите, пожалуйста, решение такой ситуации. ТОО существует уже несколько лет. На автоматизированный учет 1С переводят недавно, вносят начальные остатки и пр. Уставный капитал давно объявлен и оплачен. Должен ли он как-то где-то отражаться в программе. Как правильно указать дивиденды или нераспределенную прибыль. В "желтых книжечках" ничего по этому поводу нет. Поделитесь опытом кто что делает по этому поводу? |
Автор: | JyliyaS |
Добавлено: | #2  Ср Окт 08, 2008 13:36:40 |
Заголовок сообщения: | |
Уставный капитал надо отобразить обязательно. Проводки будут следующие: Дт 5110 Кт 5030 объявлен уставный капитал далее проводка зависит от того, каким образом внесен уставный капитал. Если это денежные средства то: Дт 1010 Кт 5110 Если это будут основные средства то Дт2410 Кт 5110 А нераспределенную прибыль просто необходимо отразить Дт 5520 Кт 00 прибыль прошлых лет Дт 5510 Кт5510 текущего года |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #3  Ср Окт 08, 2008 13:40:29 |
Заголовок сообщения: | |
Если УК оплачен, то у Вас в оборотке УК должен отображаться на счете 5010 по кредиту, при переносе остатков дебетуйте его со счетом 00 |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #4  Чт Окт 09, 2008 01:20:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не совсем корректно. В остатке - ноль. Наверное, Вы хотели указать по дебету счет 00 Кари права, при переносе остатков все счета собственного капитала дебетуются со счетом 00. Капитал-то формировался в прошлом, и уже не важно, каким имуществом он вносился. |
Автор: | Солнцка |
Добавлено: | #5  Чт Окт 09, 2008 10:19:00 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос такой. Компания открылась в 2005г., по сей квартал оборотов небыло вообще. УК объявлен и неоплачен по сей день (у шефа не было денег), да и бухгалтерия ведется всего лишь месяц. Насколько знаю УК должен быть оплачен в 20-дневный срок, после объявления. Как бы провести все это задним числом? |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #6  Чт Окт 09, 2008 10:32:04 |
Заголовок сообщения: | |
УК должен быть внеснен не позднее года. Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: А что большой УК? Внесите в кассу. Пусть висит. Движения были? За сентябрь 2008 можно зарплату выдать. |
Автор: | Anka |
Добавлено: | #7  Чт Окт 09, 2008 10:45:54 |
Заголовок сообщения: | |
Как сдавали годовые декларации? В любом случае, ничего страшного даже если нули. Сейчас на начало отчетного года покажете в декларации в активах денежные средства равные уставному капиталу. Никто не сможет доказать, что у Вас эти деньги не лежали в сейфе все 3 года. С этого и пляшите, продолжайте свои операции. |
Автор: | Marion |
Добавлено: | #8  Пт Окт 10, 2008 11:15:42 |
Заголовок сообщения: | |
zzbux писал(а): Дт 5510 Кт5510 текущего года Не совсем корректно. В остатке - ноль. Наверное, Вы хотели указать по дебету счет 00 Вот это место разъясните, пожалуйста, подробнее - если это прибыль текущего года, она должна указываться в конце года? Почему тогда Дт 000? А программа это при закрытии года (Операции - регламентные операции - закрытие месяца - регламентные операции НУ и расчет налога на прибыль) не делает автоматически? Проводка должна быть вручную? |
Автор: | Anka | ||
Добавлено: | #9  Пт Окт 10, 2008 18:28:53 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Уставный капитал и 1С | ||
Если Вы вносите остатки, то все остатки вносятся именно таким образом: корреспондируются со счетом 00. Например: Дебет ОС(запасы, касса, расчетный счет...) Кредит счет 00 Дебет счет 00 Кредит Вклады и паи (нераспред.прибыль отчетного года, прошлых лет, займы, кредиторская задолженность, прочие обязательства...) Здесь речь идет именно о внесении остатков из одной базы в другую. Что касается "прибыли текущего года"... Может быть Вы имеете в виду все же нераспределенную прибыль отчетного года? Это на сегодняшний момент - прибыль 2007 года (счет 5510). Далее нераспределенная прибыль прошлых лет (счет 5520)- 2006, 2005 и далее в прошлое. То о чем Вы пишете, имея в виду закрытие периода - это еще не окончательный финансовый результат, мы там не определяем прбыль, налогооблагаемый доход, КПН. Это просто предварительный финансовый результат текущего года, отраженный на счете 5610. Вы можете просто перенести доход текущего года в виде остатка аналогично как было показано выше: Дебет счет 00 Кредит Доход от реализации товаров (работ, услуг) счет 6010. И продолжать работу дальше. Вам это понятно? |
Автор: | Marion |
Добавлено: | #10  Пт Окт 10, 2008 19:06:44 |
Заголовок сообщения: | |
Да, теперь понятно. Огромное спасибо |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #11  Ср Янв 21, 2009 14:56:32 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте! мМня и интересует взнос в уставный капитал можно сделать только внеся сумму на расчетный счет или можно и в кассу. И правильным ли будет вот такое движение: 1) УК внесен в кассу ПКО ДТ-1010 Кт-5110 110 тыс. тг.; 2) эта сумма из кассы внесена на расчетный счет для оплаты поставщикам безналичным расчетом за поставленные товары РКО Дт 1030 КТ-1010 110 тыс. тг и Оплата уже Платежное поруч исходящее ДТ - 3310 Кт -1030 например на 95 тыс тг. По поводу проводки на объявленный уставный капитал Дт-5110 Кт-5030, когда должна быть отражена эта проводка в 1с8, на момент создания ТОО, или когда оплачивается УК. Например, ТОО сформировано в середине 2007 г, а УК оплачен в 2008 г., в годовой отчетности за 2007 год должен быть отражен объявленный капитал??? |
Автор: | agemet |
Добавлено: | #12  Вс Мар 07, 2010 13:29:56 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! При вводе начальных остатков (1С 8) по счету 5030 (Уставной капитал) необходимо указать субконто "Виды изменений в собственном капитале". Из раскрывающегося списка непонятно что надо выбрать. Подскажите пожалуйста. |
Автор: | SV III |
Добавлено: | #13  Вс Мар 07, 2010 23:31:14 |
Заголовок сообщения: | |
выбирайте эмиссия акций |
Автор: | agemet | ||
Добавлено: | #14  Пн Мар 08, 2010 01:20:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нельзя ли обосновать свой ответ, мы ТОО, учредитель -один и никаких акций у нас нет, а может вообще не надо заполнять это субконто? |
Автор: | SV III |
Добавлено: | #15  Пн Мар 08, 2010 11:22:03 |
Заголовок сообщения: | |
мое мнение: так как в субконто не предусмотрели взнос в уставный капитал, то больше всего подходит эмиссия акций, т.к. это тоже увеличение уставного капитала |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #16  Вт Мар 09, 2010 10:31:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласна с Вами. |
Автор: | agemet | ||
Добавлено: | #17  Вт Мар 09, 2010 15:54:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По такой логике скорей субконто "доход убыток за период" даже лучше подходит на "роль" увеличения уставного капитала, разве не так? Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: и потом мы просто вносим начальные остатки, нет никакого "увеличения уставного капитала" |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #18  Вт Мар 09, 2010 16:08:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы ведь проводки вносите на 31 декабря прошлого периода и отчеты за прошлый период в новой базе делать не будете. А в самом начале УК был проведен именно так, так и должен быть записан в новой базе. Добавлено спустя 53 секунды:
Логика такова - эмиссия акций есть увеличение уставного капитала, соответственно и приходим к выводу что именно по этой строке. |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #19  Вт Мар 09, 2010 21:10:54 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Куда делось субконто Изменения учетной политики? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #20  Ср Мар 10, 2010 10:16:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Но это не изменение учетной политики. Как раз таки надо отразить ранее сформированный УК Форма сделана под АО поэтому приходится подстраиваться и учитывая что
как раз таки и использовать строку "Эмиссия акций". |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #21  Ср Мар 10, 2010 10:18:42 |
Заголовок сообщения: | |
Возьмите демо-базу БУК, посмотрите ввод начальных остатков. |
Автор: | Мира |
Добавлено: | #22  Чт Мар 18, 2010 17:16:34 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте,начала переносить ОС с 7,7 в 8,1 возник вопрос " Основное средство внесено как вклад в Уставной капитал,и начислялась амортизация с 2006г.-верно ли начисление амортизации? Как правильно его внести в 8,1" |
Автор: | jonni_jonni |
Добавлено: | #23  Чт Мар 18, 2010 17:36:31 |
Заголовок сообщения: | |
Если конфа типовая, тогда через документ "Ввод начальных остатков по ОС" |
Автор: | e_saule63 |
Добавлено: | #24  Ср Ноя 19, 2014 15:01:51 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу Вас ответить на вопрос. ТОО "А" входит учредителем в уставный капитал ТОО "В" . Сумма учредит. взноса согласно учредительных документов составляет 15000тыс. тенге. В качестве взноса в уставный капитал ТОО "А" вносит здание. Как отразить эти операции в бухгалтеском учете в ТОО "А". |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #25  Ср Ноя 19, 2014 16:20:44 |
Заголовок сообщения: | |
Поступление основных средств в счет оплаты акций, внесения вкладов (имущественных взносов) в уставный капитал дт 2410 кт5110 Документ "Операция" и потом документ "принятие к учету ОС" |