» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расчет пени |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #1  Ср Ноя 05, 2008 11:58:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ната (Татьяна), :) удачи вам! Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Ольга111,
если у вас лицензионная 7.7 версия, то там есть этот счет. |
Автор: | Ольга111 |
Добавлено: | #2  Ср Ноя 05, 2008 11:51:29 |
Заголовок сообщения: | |
Я прислушаюсь к каждому совету! Огромное спасибо. :Yahoo!: В 1С изменю счет 7211 на 7212. |
Автор: | Ната (Татьяна) | ||
Добавлено: | #3  Ср Ноя 05, 2008 11:38:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вариант!!! но вот очень очень оне хотелось бы ломать все отчеты с 2007 года. Если подстраховаться просто заявлениями-думаю должно пройти? |
Автор: | Даря |
Добавлено: | #4  Ср Ноя 05, 2008 11:31:04 |
Заголовок сообщения: | |
Ната (Татьяна), подстрахуйтесь заявлениями работников при применении варианта, который предложила LV |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #5  Ср Ноя 05, 2008 11:08:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это пеня по просроченной выдаче з/п , а не по налогам, она идет на вычеты, как расходы по оплате труда (не путать с пеней по налогам в бюджет) Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: Ната (Татьяна) Может, все-таки, чтобы не нарушать закон по просьбе трудящихся (отвечать то Вам, а не им), использоватьсч.3394 "задолженность по депонированной з/п" 10-го числа делаете проводку Дт3350 Кт3394, а 15-го Дт3394 Кт1010. И закон соблюден и желание сотрудника выполнено |
Автор: | Ната (Татьяна) | ||
Добавлено: | #6  Ср Ноя 05, 2008 11:02:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
сотрудник просит получить ЗП после 15 числа,в целях экономии семейного бюджета ну и т.д. Получается,если имеет место такая просьба, то в обязательном порядке по заявлению сотрудника? Если да, то можно подстраховаться на те выплаты,где позже первой декады,взять заявления с сотрудников. (поясню-в штате одни родственники) |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #7  Ср Ноя 05, 2008 10:55:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ольга111
В форме 100.00" Декларация по КПН" по коду 100.00.032 ,пеня по налогом не отражается т.е. не идет на вычеты с совокупного годового дохода, тем самым,налогооблагаемый годовой доход для расчета КПН ,не уменьшается на сумму оплаченой пени. Рекомендую познакомится с порядком составления ф.100 в ББ №3-4 январь 2008г.,журнале " Бух.учет на практике"№2 за февраль 2008 г. С ув. |
Автор: | Даря | ||||
Добавлено: | #8  Ср Ноя 05, 2008 10:49:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
это как понимать? заявление писали работники? По ТК РК на юр.лицо возлагается обязанность по выплате заработной платы, ст.134, не позже первой декады следующего месяца. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
вообще, на предмет соблюдения законодательства проверяет Департамент труда. |
Автор: | Ната (Татьяна) |
Добавлено: | #9  Ср Ноя 05, 2008 10:41:21 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите,перессмотрела выдачу ЗП сотрудников, кое-где есть выплата после 15 числа месяца. Пени не расчитывала и не начисляла, со стороны сотрудников претензий не поступало,вот при такой ситуации, При проверке НК-могут доначислить? и они будут правы? (повторюсь-если нет претензий от сотрудников,либо по их желанию выплата была позже). |
Автор: | Даря |
Добавлено: | #10  Ср Ноя 05, 2008 10:39:16 |
Заголовок сообщения: | |
Ольга111, все получится, было бы желание :) . Посмотрите правила заполнения формы 100, до начала курсов, и здесь много информации почерпнете. |
Автор: | Ольга111 |
Добавлено: | #11  Ср Ноя 05, 2008 10:35:56 |
Заголовок сообщения: | |
Я просто еще ни разу не делала ф. 100.00, поэтому пока не понимаю что значит идущие на вычет или не идущие..... Надо будет в январе сходить на курсы по составлению этой формы, научиться! |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #12  Ср Ноя 05, 2008 10:30:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
пеня по налогам отражается на Дт 7212 - расходы, не идущие на вычет. |
Автор: | Ольга111 |
Добавлено: | #13  Ср Ноя 05, 2008 09:30:04 |
Заголовок сообщения: | |
Аnkа: "Пеня по любому налогу: Дебет 7210 (или 7212) - списываем на расходы не идущие навычеты) Кредит - счет налога, в данном случае - 3130 - аналитика виды налогов - пени т.е. берем обязательства по уплате пени налога" LV: "Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе" Здравствуйте, пожалуйста, скажите как все-таки правильно начислить пеню по ИПН и по соц.налогу? У меня 1С: 7.7. сделала так: Журналы - регламентные - новая строка - расчет налогов - счет 7211 - субконто 3: начисл/уплачено пени. Проводка Д 7211 К 3150 и Д 7211 К 3120. Добавлено спустя 51 минуту 46 секунд: Скажите только на счет 7211 или 7210 ?????????????? |
Автор: | LV |
Добавлено: | #14  Ср Ноя 05, 2008 00:56:17 |
Заголовок сообщения: | |
Agata Лучше занести пеню, чтобы потом через какое-то время не вспоминать "а что это быдо?" :) |
Автор: | Agata |
Добавлено: | #15  Ср Ноя 05, 2008 00:33:18 |
Заголовок сообщения: | |
LV Конечно они есть, отпускные, компенсация и т.д. вот только пени там нет нужно самой заносить? и ещё скажите можно ли пеню отнести к Прочим доходам, облагаемые у источника. У вас отдельно написано пеня в доп. начислениях, или как-то иначе? Извините меня за столь поздние разговоры и вопросы :oops: |
Автор: | LV |
Добавлено: | #16  Ср Ноя 05, 2008 00:18:10 |
Заголовок сообщения: | |
Agata Скорее всего, завтра Вам помогут многие, сегодня уже все спят :). Но все равно, у Вас должны быть доп. начисления. Где Вы начисляете отпускные, компенсацию? У меня в семерке над ведомостью начисления стоит маленький квадратик-окошечко, там надо поставить галочку для доп.начислений. Может и у Вас в 8-ке нечто подобное? |
Автор: | Agata |
Добавлено: | #17  Ср Ноя 05, 2008 00:06:02 |
Заголовок сообщения: | |
LV 1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50) Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: LV Что ж теперь делать? вы не знаете кто бы мог помочь в этом вопросе? |
Автор: | LV |
Добавлено: | #18  Ср Ноя 05, 2008 00:04:14 |
Заголовок сообщения: | |
Agata А у Вас какая программа? У меня 1С7.7 релиз 259 Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Я думала у Вас тоже семерка |
Автор: | Agata |
Добавлено: | #19  Ср Ноя 05, 2008 00:01:12 |
Заголовок сообщения: | |
LV Спасибо конечно за ответ, но у меня в 1С в документе "Начисление з/п", нет такой закладки "Дополнительные начисления", что же мне делать???? |
Автор: | LV | ||
Добавлено: | #20  Вт Ноя 04, 2008 23:49:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дт7211 Кт3350 - по каждому сотруднику отдельно в документе "Начисление з/п", закладка "Дополнительные начисления". |
Автор: | Agata |
Добавлено: | #21  Вт Ноя 04, 2008 23:38:25 |
Заголовок сообщения: | |
Anka Здравствуйте Подскажите пожалуйста как отразить пеню по з/п, какие проводки. Пеня расчитывается на каждого работника отдельно? и как потом это отразить в 1С??? |
Автор: | Anka |
Добавлено: | #22  Ср Окт 22, 2008 10:58:09 |
Заголовок сообщения: | |
Пеня по любому налогу: Дебет 7210 (или 7212) - списываем на расходы не идущие навычеты) Кредит - счет налога, в данном случае - 3130 - аналитика виды налогов - пени т.е. берем обязательства по уплате пени налога |
Автор: | Солнцка |
Добавлено: | #23  Ср Окт 22, 2008 10:45:37 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Подскажите пжл-та проводку по начислению пени по НДС. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #24  Чт Окт 09, 2008 17:15:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Асюша
Меня заинтересовало слово "Паушальный".Вот что нашел-Паушальный платеж-определенная ,твердо зафиксированная в соглашениях сумма лицезионного вознаграждения,устанавливаемая исходя из оценок ожидаемого экономического эффекта и прибылей лицензиата(покупателя лицензии) на основе использования лицензии.Исходя из этого определения,полагаю, что пени ,в Вашем случаи, расчитывается исходя из твердо зафиксированной суммы пени указанной в договоре ,за каждую неделю задержки товара. С ув. |
Автор: | Асюша |
Добавлено: | #25  Чт Окт 09, 2008 15:31:18 |
Заголовок сообщения: | Расчет пени |
Добрый день. Что такое паушальный расчет пени? Как ее расчитывают? Наш поставщик просрочил поставку товара, в контракте предусмотрен паушальный расчет пени за каждую целую неделю задержки. Данный вид пени определен в "Общих условиях поставок механической, электрической и электронной продукции", попросту - "Оргалим S 2000" Спасибо. |