» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Посреднические услуги и переработка нефти (экспорт ) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Рана |
Добавлено: | #1  Сб Окт 11, 2008 15:46:45 |
Заголовок сообщения: | Посреднические услуги и переработка нефти (экспорт ) |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=236206#236206 Подскажите пожалуста! ТОО оказывает посреднические услуги по переработке нефти. Сырье получаем от нерезидента, завозим на завод для переработки готовые продукты вывозим на экспорт согласно заявки нерезидента. В даном случае все затраты которые мы получаем при оказани этих услуг перевыставляем нерезиденту. Как это все правилно отразит в бух.учете? |
Автор: | Natamor |
Добавлено: | #2  Сб Окт 11, 2008 23:31:48 |
Заголовок сообщения: | |
Так и отражаете приход накладная в ней товар и услуги и с/ф и расход с\ф НДС 0. Но это все с контрактами в них все оговаривается. Да еще может быть за сырье нерезиденту оплачивает на прямую завод, то тут по другому вы как давальцы вам завод выставляет накладные и с/ф с услугами, а вы расход накладные с улугами и ж/д тариф но НДС 0 Это кратко Будут вопросы обращайтесь :) |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #3  Вс Окт 12, 2008 12:16:22 |
Заголовок сообщения: | |
Natamor, уффф, четыре раза прочитала, тяжко... Повторите свой пост, пжалста, только расставьте в нем все знаки препинания, а то "казнить нельзя помиловать" получается, Рана ничего не поймет... |
Автор: | Рана |
Добавлено: | #4  Чт Окт 16, 2008 12:25:37 |
Заголовок сообщения: | |
Да, мы как раз выступаем как довальцы. За услуги переработки плотим заводу,а ж\д услуги транспортной компании. И все свой иждержки плюс небольшой доход возмешаем за счет нерезидента. Сырье проходит через таможнью как импорт 51 и готовый продукт возврашаем тоже по экспорту 51. В этом случае я сырье приходую через бух.справку в забалансовый счет х03 Дт КТ Х03 поступления сырья 1610 1030 предоплпта за услуги 7110 3310 услуги завода, и ж\д услуги транспортной компании 3310 1610 зачет авансов выданых по услугам 1210 6010 выставлен счет на выполнение работ нерезиденту Подскажите пожалуйста, правильно ли отразило по проводкам? |
Автор: | Инга |
Добавлено: | #5  Пт Окт 14, 2011 12:21:35 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас такая ситуация, компания приобрела сырую нефть, согласно заключенного контракта с НПЗ переработали нам ее и получили продукт, как все эт отразить в бухгалтерии подскажите???? Первоночальные проводки у нас идут: Дт Кт 1330 3310 1420 3310 поступление нефти на склад 7211 3310 1420 3310 выставлен счет за переработку |
Автор: | Ok-sana |
Добавлено: | #6  Пт Окт 14, 2011 12:47:02 |
Заголовок сообщения: | |
я бы сделала через прозводство Дт Кт 1310 3310 1420 3310 поступление нефти на склад 8112 1310 списание нефти в переработку 8115 3310 1420 3310 выставлен счет за переработку, так же проводятся прочие расходы по переработке (транспорт и проч.) а потом как обычно закрывается производство и приходуется уже как товар на счет 1330 8110 8112,8115 1330 8110 |
Автор: | Инга |
Добавлено: | #7  Пн Окт 17, 2011 13:36:34 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Оксана спасибо за ответ. Немножко я запутулась, первые три действия я сделала. Поступление нефти, списание на переработку, и счет за переработку. Теперь я также в 1-С сделала проводки 1330 8110 - готовая продукция. Подскажите как отразить потери при переработке? А также у меня не закрывается счет 8112? Может я что-то не так сделала???[/url] |