» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Поставщик требует дополнительные реестры |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #1  Ср Окт 22, 2008 09:41:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы отразили этот зачет в 300 форме. В 307 вносили? Какую поставили дату с/ф? |
Автор: | я тут мимо проходил... |
Добавлено: | #2  Ср Окт 22, 2008 09:41:34 |
Заголовок сообщения: | |
Вам необходимо переделать отчетность. Вы не правы. НДС в зачет относится на основании счета-фактуры, выписанного поставщиком. В таких случаях дата выписки НСФ согласовывается заранее, если вы об этом не позаботились, то см. дату выписанного счета-фактуры. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Ср Окт 22, 2008 09:32:37 |
Заголовок сообщения: | Поставщик требует дополнительные реестры |
Получено письмо от поставщика товара о том что по результатам камерального контроля выписанная ими счёт-фактура от 29 сентября 2007г. отражена у них в декларации по НДС как оборот по реализации в 3 квартале 2007г. Поставщик находится в г.Алматы. Тем временем мы, как Покупатели, находящиеся в г.Жезказгане получаем этот товар 3 октября 2007г., приходуем на склад и соответственно зачёт отражаем в 4 квартале 2007г. Поставщик требует в срочном порядке, основываясь на требованиях Налогового комитета, сделать дополнительные реестры за 3 и 4 квартала и переделать декларации. Прочитав статьи кодекса создаётся двоякое мнение.Мы считаем, что мы поступили правильно, отразив зачёт по НДС в том налоговом периоде в котором получен товар.Если нет, прошу вас на примере подробно объяснить как нужно поступить и согласно каких статей кодекса, чтобы грамотно обосновать свои действия перед поставщиком. Заранее благодарю. |