» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Поставщик требует дополнительные реестры

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Котеночек
Добавлено: #1  Ср Окт 22, 2008 09:41:41
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
отразив зачёт по НДС в том налоговом периоде в котором получен товар

Вы отразили этот зачет в 300 форме. В 307 вносили? Какую поставили дату с/ф?



Автор: я тут мимо проходил...
Добавлено: #2  Ср Окт 22, 2008 09:41:34
Заголовок сообщения:

Вам необходимо переделать отчетность. Вы не правы. НДС в зачет относится на основании счета-фактуры, выписанного поставщиком. В таких случаях дата выписки НСФ согласовывается заранее, если вы об этом не позаботились, то см. дату выписанного счета-фактуры.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Ср Окт 22, 2008 09:32:37
Заголовок сообщения: Поставщик требует дополнительные реестры

Получено письмо от поставщика товара о том что по результатам камерального контроля выписанная ими
счёт-фактура от 29 сентября 2007г. отражена у них в декларации по НДС как оборот по реализации в 3 квартале
2007г. Поставщик находится в г.Алматы. Тем временем мы, как Покупатели, находящиеся в г.Жезказгане получаем
этот товар 3 октября 2007г., приходуем на склад и соответственно зачёт отражаем в 4 квартале 2007г.
Поставщик требует в срочном порядке, основываясь на требованиях Налогового комитета, сделать дополнительные
реестры за 3 и 4 квартала и переделать декларации. Прочитав статьи кодекса создаётся двоякое мнение.Мы считаем, что мы поступили правильно, отразив зачёт по НДС в том налоговом периоде в котором получен товар.Если нет, прошу вас на примере подробно объяснить как нужно поступить и согласно каких статей кодекса,
чтобы грамотно обосновать свои действия перед поставщиком. Заранее благодарю.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ