» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Вычеты по страховым взносам |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #1  Ср Янв 04, 2006 10:26:54 |
Заголовок сообщения: | Вычеты по страховым взносам |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=487039#487039 Здравствуйте всем! С Новым годом и успешных начинаний :Yahoo!: А у меня вопрос :oops: Имею ли я право по договору гражданско-правовой ответственности за нанесением вреда здоровью работника (Закон с первого июля) отнести на вычеты не всю уплаченную сумму, а только часть пропорционально относящуюся на 2005г (Договор с 25.07.05 по 25.07.2006г.) И как быть в случае, если в связи с увеличением ФОТ доплачивали в октябре. Доплату разбивать пропорционально с начала договора или с момента доплаты (заключения доп. соглашения), т.е. с июля 2005г по июль 2006г или с октября 2005г по июль 2006г? С уважением, |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Ср Янв 04, 2006 13:34:06 |
Заголовок сообщения: | |
1. не только имеете право, но именно так и должны делать. 2. доплату с даты допсоглашения - ИМХО. |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #3  Ср Янв 04, 2006 14:48:17 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответ! Немного смущает ответ №1. В НК сказано страховые премии на вычеты в размере уплаченного. С уважением. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Ср Янв 04, 2006 20:02:13 |
Заголовок сообщения: | |
насколько я понял, вы уплатили ВСЕ и вперед...или нет ? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Ср Янв 04, 2006 20:10:47 |
Заголовок сообщения: | |
Извините, вклинюсь...в 600.01 в строке 600.01.031 (суммы страховых премий) нужно указывать ОСГПОР? и только ту часть, которая была отнесена на расходы в 2005? |
Автор: | Лара | ||
Добавлено: | #6  Чт Янв 05, 2006 09:02:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Доброе утро! Да мы заплатили все полностью. Суммы небольшие, но ВЫ сами понимаете, что и на немного налоговики могут накрутить много, если по их мнению в один период мы уменьшим вычеты, а в другой увеличим. С уважением, |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #7  Чт Янв 05, 2006 11:30:31 |
Заголовок сообщения: | |
страховая сумма,на которую застрахован объект страхования,уплачивается полностью, распределяется равными частями в течении года(расходы будущих периодов) и относится на вычеты в том периоде, в котором расходы были понесены. Страховая премия,это сумма денег,которую работодатель обязан уплатить страховщику за принятие решения произвести страховую выплату за причинение вреда жизни и здоровья работнику. Лерочка,тебе надо подумать,имеет ли место быть премия?.... |
Автор: | Лара | ||
Добавлено: | #8  Чт Янв 05, 2006 14:25:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот тут ничего не пойму. Оплатили мы страховую сумму. Вреда нет и не будет (администрация сидитза компьютерами). И что вот из всего этого я могу брать на вычеты в этом году, что в будущем? С уважением, |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #9  Чт Янв 05, 2006 14:57:14 |
Заголовок сообщения: | |
Ларочка,с Новым Годом! Тебе надо почитать закон об обязательном страховании. На вычеты ты берешь страховую сумму,отнесенную на расходы будущих периодов,равномерно распределив ее на 12 месяцев и относя 1/12 суммы уплаченной на вычеты ежемесячно.Возможно на конец 2005 у тебя останется сальдо по 341 счету. Страховая премия имеет место быть в том случае,когда наступил случай причинения вреда жизни и здоровью работнику. Она тоже относится на вычеты в полном объеме, указывается по строке 600.01.031. А то,что администрация сидит за компутерами,так это...как сказать... а вдруг он со стула упадет,потянет за собой провод,на него упадет монитор(хорошо,если плоский ЖК)? :crazy: ,провод оголится,к нему подбежит другой сотр,схватится за провод,его бабахнет током %) ,все вокруг загорится и третий сотр чуть не задохнется от дыма :bad: (вот понесло-то меня) тут и наступает страховой случай,но... :) Я уверена,что в вашем офисе этого не произойдет. Вот тут надо почитать другой закон,в котором говорится о правилах освидетельствования мер вреда,причиненных работнику |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #10  Чт Янв 05, 2006 14:59:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Лара |
Добавлено: | #11  Чт Янв 05, 2006 17:25:29 |
Заголовок сообщения: | |
По бух/учету - остается. В вычеты в 100.00ф отношу также только часть, остальное будет в вычетах по СГД в 2006г? Я правильно понимаю? А не все в пределах уплаченного? С уважением, Спасибо за отклики :) |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #12  Чт Янв 05, 2006 17:29:25 |
Заголовок сообщения: | |
да,Лара,ты правильно понимаешь! :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Чт Янв 05, 2006 18:43:21 |
Заголовок сообщения: | |
в вычеты СГД войдут проводки - Дт 8хх, 9хх - Кт 343 когда бухгалтера научатся мыслить проводками ? |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #14  Чт Янв 05, 2006 18:48:12 |
Заголовок сообщения: | |
если все время мыслить проводками,времени на отдых не останется |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Чт Янв 05, 2006 18:59:26 |
Заголовок сообщения: | |
но это же так просто...налоговый учет - это почти ТО ЖЕ САМОЕ, что и бухгалтерский...за исключением 821.2 и учета ФА...а послушаешь бухов, впечатление такое, что они ведут проводки отдельно сами по себе, непонятно вообще и зачем (потому что так надо), а декларации составляют отдельно (потому что требуют)... |