Не пользуюсь счетами Авансы выданные,полученные
|
|
#1 Пт Окт 24, 2008 10:39:09
|
|
|
Все обороты у меня проходят по счетам 671,301. Счета по авансам не используются.Может это и некорректно,но для меня удобнее. Из этого могут быть какие -либо последствия?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Окт 24, 2008 10:43:50
|
Сообщить модератору
|
|
Ната (Татьяна) говорит: |
Все обороты у меня проходят по счетам 671,301. Счета по авансам не используются.Может это и некорректно,но для меня удобнее. Из этого могут быть какие -либо последствия? |
Одно из последствий это неверное отражение в балансе Активных и пассивных счетов, а в принципе- дело Ваше.... Счета у Вас старые
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Окт 24, 2008 10:48:08
|
|
|
Tary говорит: |
Счета у Вас старые |
со сл.года буду работать в новом плане счетов. Сейчас,если честно, даже их и не знаю -буду учить. А в новом уже обязательно будет нужно вести учет через авансы? и еще вопросик. Если висит по одному и тому же клиенту суммы по 301 и 671, можно без всяких на то основани сделать проводку взаимозачета? (я так делаю, чтобы по двум счетам не маячило.)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Окт 24, 2008 10:52:44
|
Сообщить модератору
|
|
Ната (Татьяна) говорит: |
со сл.года буду работать в новом плане счетов. Сейчас,если честно, даже их и не знаю -буду учить. А в новом уже обязательно будет нужно вести учет через авансы? и еще вопросик. Если висит по одному и тому же клиенту суммы по 301 и 671, можно без всяких на то основани сделать проводку взаимозачета? (я так делаю, чтобы по двум счетам не маячило.) |
Я бы сказала не можно, а нужно...... в 1Ске такой документик есть
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Окт 24, 2008 10:58:39
|
|
|
Tary говорит: |
в 1Ске такой документик есть |
у меня нет,я ручками,ручками. и в 1С сама создавала документики все (ну конечно с помощью программиста), так как когда пришла, 1ска была настроена так, что даже по кассе делались ручные операции,ну т.е. даже незнаю как и объяснить, я сама была в шоке. Щас упорядке вроде бы все, а вот каким можно документиком сделать такую операцию, если не жалко можете в каком нябудь виде показать? Tary
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Tary говорит: |
в новом уже обязательно будет нужно вести учет через авансы? |
Смысл этого,так понимаю для внутреннего контроля и анализа, да? по желанию можно делать и так-не пользоваться счетами авансовыми, да?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Окт 24, 2008 11:02:13
|
Сообщить модератору
|
|
Ната (Татьяна) говорит: |
Если висит по одному и тому же клиенту суммы по 301 и 671, можно без всяких на то основани сделать проводку взаимозачета? |
Безо всяких на то оснований вы можете закрывать между собой счета:
1210(301) - Счета к получению
3510(661) - Авансы полученные
, а также счета
1610(351) - Авансы выданные
3310(671) - Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
А вот между собой счета 1210(301) и 3310(671) закрывать без бумажки не желательно. В этом случае желательно подписать Письмо между вашими организациями типа "Просим дебеторскую задолженность в сумме такой-то за то-то и то-то, согласно договору такому-то считать оплатой в счет кредиторской задолженности за то-то и то-то согласно договору такому-то"
Вот тогда можете перебрасывать суммы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Окт 24, 2008 11:04:13
|
|
|
Посмотрите обсуждение темы "Как оформить предоплату на р/с и последующую отгрузку частями", похожая тема.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Окт 24, 2008 11:05:16
|
Сообщить модератору
|
|
Ната (Татьяна) говорит: |
Щас упорядке вроде бы все, а вот каким можно документиком сделать такую операцию, если не жалко можете в каком нябудь виде показать? Tary |
Находится он вот здесь в 1С 7.7
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
А выглядит вот так, здесь счета старые, Вам понятней будет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Окт 24, 2008 11:15:36
|
|
|
Tary говорит: |
Находится он вот здесь в 1С 7.7 |
прикольненько, к сожелению у меня совсем не такая,хотя и 1С 7,7, да и праграммист мне попался не ахти. Вижу в журналах много что есть. У меня даже по ОС акты приема в экселе, а только приход документом. Много что еще нужно, в новую 1С переходить со всеми оборотами неохото, вот и пытаюсь эту настраивать.Да и сотрудники попались буквально ВСЕ не пределах. :evil:
Добавлено спустя 59 секунд:
Ната (Татьяна) говорит: |
не пределах |
т.е. не при делах.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|