» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет по приходу и отфактуриванию |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Denbig |
Добавлено: | #1  Чт Окт 30, 2008 15:32:25 |
Заголовок сообщения: | Учет по приходу и отфактуриванию |
Ситуация следующая, предприятие приобретает ГСМ по талонам у заправки, но заправка при выдаче талонов выдаёт только накладную на количество. Счет-фактура выдаётся по итогам месяца на заправленные (прошедшие талоны через заправку), а не на полученные талоны. Имеется лаг и путаница в учёте, как правильно организовать учет в данном случае. |
Автор: | Ната (Татьяна) |
Добавлено: | #2  Чт Окт 30, 2008 16:10:12 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю так,но решать Вам, правда такой ситуации у нас не было. оприходуйте на основании накладной на забалансовый счет , при выдаче для заправки водителю делайте перемещение на водителя. в конце месяца при получении счета сверите перемещение со счетом и переведете данные на счет "Учета ГСМ" |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Чт Окт 30, 2008 16:31:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Denbig
Предлагаю следующий вариант: 1.Авансовый платеж за ГСМ по счету- Поставщик выписывается накладную за кол-во оплаченных талонов.( талоны на ГСМ ,по данной накладной не приходуются) 2.Приход ГСМ производится в конце м-ца по кол-ву использованных талонов с приложением СФ. 3.Списание ГСМ производится по нормам (путевые листы). При таком варианте, учет расчетов с поставщиком ГСМ реальный (без путаницы ,кто кому должен?), учет на предприятии соответствует правилам ведения учета ГСМ(остаток на нач.,приход,расход,остаток на конец),зачет НДС отражен в соответствии с принятым порядком. С ув. |
Автор: | Denbig | ||
Добавлено: | #4  Чт Окт 30, 2008 16:45:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не совсем, талонов на предприятии больше чем по фактуре, их то тоже необходимо учитывать, а раздаются они разным МОЛ |