» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Помогите начинающему! |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 17, 2008 17:06:31 |
Заголовок сообщения: | |
Спасбо большое! :Rose: |
Автор: | КсюшаП |
Добавлено: | #2  Пн Ноя 17, 2008 16:46:55 |
Заголовок сообщения: | |
101.02 сдается после предоставления годовой декларации (с прибылью) за предыдущий год, а в последующем если ты корректируешь КПН в течении года, в сторону увеличения или уменьшения авансовых платежей ( до 20,11 и последняя за 2008 до 20.12) 101.03 сдается теми предприятиями, которые в предыдушем году получили убытки, она сдается взамен 101.02. до 20.11 сдается 701,03 за 4 кв |
Автор: | КсюшаП |
Добавлено: | #3  Пн Ноя 17, 2008 16:45:54 |
Заголовок сообщения: | |
101.02 сдается после предоставления годовой декларации (с прибылью) за предыдущий год, а в последующем если ты корректируешь КПН в течении года, в сторону увеличения или уменьшения авансовых платежей ( до 20,11 и последняя за 2008 до 20.12) 101.03 сдается теми предприятиями, которые в предыдушем году получили убытки, она сдается взамен 101.02. до 20.11 сдается 701,03 за 4 кв |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #4  Пн Ноя 17, 2008 16:27:22 |
Заголовок сообщения: | Помогите начинающему! |
Здравствуйте Уважаемые! Скажите а почему в налоговом календаре указаны ф. 101.02, 101.03 срок сдачи в декабре, в марте я понимаю а вот в декабре не знаю :oops: И еще подскажите пожалуйста какие расчеты нужно подать сейчас, в ноябре и декабре? В памяти что то отложилось что до нового года нужно сдать... а что не помню... |