» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Про декларацию по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Барбара |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 19, 2008 17:58:44 |
Заголовок сообщения: | Про декларацию по НДС |
В какой строке деклараций отражается начисление НДС подлежащие к уплате при получении работ, услуг от нерезидентов не являющиеся плательщиком НДС РК? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Чт Ноя 20, 2008 07:58:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Барбара
Если я правильно понял Ваш вопрос,то: 1.Заполняется ф.300.11"НДС,подлежащий уплате за нерезидента" с доп. формой к ней. 2.Из ф.300.11 данные переносятся в ф.300.05, код 300.05.007-(пропорц. метод). 3.Из ф.300.05 показатели отражаются в ф.300.00,код300.00.011. С ув. |
Автор: | aliyakaz |
Добавлено: | #3  Чт Ноя 20, 2008 11:30:01 |
Заголовок сообщения: | |
Если в 4кв.07г. НДС в бюджет более 1000МРП, а все остальные кварталы 2008года менее 1000МРП, КАК ПРАВИЛЬНО СДАТЬ дЕКЛАРАЦИИ: 1.за янв, февраль, март помесячно, а за 2, 3 кварталы 2008г.поквартально? 2.За все кварталы помесячно? |