» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Мед.оборудование из РФ. Увеличивается ли себест-ть на сумму трансп.расходов и таможенного сбора?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ульфат
Добавлено: #1  Ср Ноя 26, 2008 15:27:06
Заголовок сообщения: Мед.оборудование из РФ. Увеличивается ли себест-ть на сумму трансп.расходов и таможенного сбора?

Поступило мед.оборудование для дальнейшей продажи из России предоплата 100% 3311 -1030-2647004,22 (549171*4,82 в рос руб),оплочен НДС в таможне 3131-1031 347123 тенге,3190-1031-7922тенге оплочено таможенный сбор,3311-1031-350000 тенге оплочено транспортные расходы по доставке этого оборуд согласно договора ТОО из Казахстана,Россия отписала счет-фактуру без НДС в рублях29.10.2008г,расстоможена 06.11.2008г я приходую на 11,11,08г по офиц.курсу нац банка с НДС? и увеличиваю себест-ть на сумму трансп,расходов+таможенного сбора? пр приходе даю проводку 1310-3311 2449302,66 (594171*4,46 в рос руб)? Правильно ли я поступаю? Можно ответс сразу заранее блогадарна.


Автор: Tary
Добавлено: #2  Ср Ноя 26, 2008 15:40:02
Заголовок сообщения:

Ульфат говорит:
я приходую на 11,11,08г по офиц.курсу нац банка с НДС? и увеличиваю себест-ть на сумму трансп,расходов+таможенного сбора? пр приходе даю проводку 1310-3311 2449302,66 (594171*4,46 в рос руб)? Правильно ли я поступаю?

Не поняла, если растоможен груз 6 ноября, почему приходуете только 11.11.08, груз был в пути или на СВХ?
Приходуете в рублях, как и оплачивали.



Автор: Ульфат
Добавлено: #3  Чт Ноя 27, 2008 17:39:00
Заголовок сообщения: Импорт из Росии

Приходую 06.11.08г в тенге по курсу нац банка, оплочено в руб по курсу


Автор: Alina_
Добавлено: #4  Пт Ноя 28, 2008 12:02:25
Заголовок сообщения:

мы приходуем по курсу, указанному в приложении к гтд.


Автор: Sabina2205
Добавлено: #5  Пт Ноя 28, 2008 14:26:44
Заголовок сообщения:

Alina_Добрый день.
Скажите пжл. а этот товар из России в 1С приходуем через поступление ТМЗ (импорт)? Там указывается пошлина и все такое. А НДС который мы оплатили на таможне?



Автор: Мелена
Добавлено: #6  Пт Ноя 28, 2008 14:49:13
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
А НДС который мы оплатили на таможне?

Я делаю так:
Дт 1420 - Кт 3390
Дт 3390 - Кт 1010, 1030



Автор: Yuriy S
Добавлено: #7  Пт Ноя 28, 2008 14:57:03
Заголовок сообщения:

НДС, уплаченный на таможне идет на умешьшение платежей по НДС за текущий период и указывается в декларации по НДС отдельной строкой.


Автор: Sabina2205
Добавлено: #8  Пт Ноя 28, 2008 15:31:45
Заголовок сообщения:

Мелена
Через операции введенные вручную вы это делаете?



Автор: Yuriy S
Добавлено: #9  Пт Ноя 28, 2008 15:33:26
Заголовок сообщения:

Да нет, если ПО правильно настроено, проводки делаются автоматически, нужно указать вид поступления- импорт и все.


Автор: baknar
Добавлено: #10  Пт Ноя 28, 2008 15:40:00
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
Скажите пжл. а этот товар из России в 1С приходуем через поступление ТМЗ (импорт)? Там указывается пошлина и все такое. А НДС который мы оплатили на таможне?

Да, через поступление ТМЗ. В разделе таможня, там.сборы указывается тамож.оформление, НДС. В табличной части сумму оформления и пошлины, если есть, разносите по товарам.



Автор: Alina_
Добавлено: #11  Пт Ноя 28, 2008 16:13:39
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
А НДС который мы оплатили на таможне?


мы делаем так: оплаченный ндс учитываем на сч3397, затем, когда заполняем поступление тмз (импорт), ндс, оплаченный по импорту переносится автоматически на сч.1420. никаких ручных оераций мы не проводим.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ