» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Мед.оборудование из РФ. Увеличивается ли себест-ть на сумму трансп.расходов и таможенного сбора? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ульфат |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 26, 2008 15:27:06 |
Заголовок сообщения: | Мед.оборудование из РФ. Увеличивается ли себест-ть на сумму трансп.расходов и таможенного сбора? |
Поступило мед.оборудование для дальнейшей продажи из России предоплата 100% 3311 -1030-2647004,22 (549171*4,82 в рос руб),оплочен НДС в таможне 3131-1031 347123 тенге,3190-1031-7922тенге оплочено таможенный сбор,3311-1031-350000 тенге оплочено транспортные расходы по доставке этого оборуд согласно договора ТОО из Казахстана,Россия отписала счет-фактуру без НДС в рублях29.10.2008г,расстоможена 06.11.2008г я приходую на 11,11,08г по офиц.курсу нац банка с НДС? и увеличиваю себест-ть на сумму трансп,расходов+таможенного сбора? пр приходе даю проводку 1310-3311 2449302,66 (594171*4,46 в рос руб)? Правильно ли я поступаю? Можно ответс сразу заранее блогадарна. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #2  Ср Ноя 26, 2008 15:40:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не поняла, если растоможен груз 6 ноября, почему приходуете только 11.11.08, груз был в пути или на СВХ? Приходуете в рублях, как и оплачивали. |
Автор: | Ульфат |
Добавлено: | #3  Чт Ноя 27, 2008 17:39:00 |
Заголовок сообщения: | Импорт из Росии |
Приходую 06.11.08г в тенге по курсу нац банка, оплочено в руб по курсу |
Автор: | Alina_ |
Добавлено: | #4  Пт Ноя 28, 2008 12:02:25 |
Заголовок сообщения: | |
мы приходуем по курсу, указанному в приложении к гтд. |
Автор: | Sabina2205 |
Добавлено: | #5  Пт Ноя 28, 2008 14:26:44 |
Заголовок сообщения: | |
Alina_Добрый день. Скажите пжл. а этот товар из России в 1С приходуем через поступление ТМЗ (импорт)? Там указывается пошлина и все такое. А НДС который мы оплатили на таможне? |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #6  Пт Ноя 28, 2008 14:49:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я делаю так: Дт 1420 - Кт 3390 Дт 3390 - Кт 1010, 1030 |
Автор: | Yuriy S |
Добавлено: | #7  Пт Ноя 28, 2008 14:57:03 |
Заголовок сообщения: | |
НДС, уплаченный на таможне идет на умешьшение платежей по НДС за текущий период и указывается в декларации по НДС отдельной строкой. |
Автор: | Sabina2205 |
Добавлено: | #8  Пт Ноя 28, 2008 15:31:45 |
Заголовок сообщения: | |
Мелена Через операции введенные вручную вы это делаете? |
Автор: | Yuriy S |
Добавлено: | #9  Пт Ноя 28, 2008 15:33:26 |
Заголовок сообщения: | |
Да нет, если ПО правильно настроено, проводки делаются автоматически, нужно указать вид поступления- импорт и все. |
Автор: | baknar | ||
Добавлено: | #10  Пт Ноя 28, 2008 15:40:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, через поступление ТМЗ. В разделе таможня, там.сборы указывается тамож.оформление, НДС. В табличной части сумму оформления и пошлины, если есть, разносите по товарам. |
Автор: | Alina_ | ||
Добавлено: | #11  Пт Ноя 28, 2008 16:13:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
мы делаем так: оплаченный ндс учитываем на сч3397, затем, когда заполняем поступление тмз (импорт), ндс, оплаченный по импорту переносится автоматически на сч.1420. никаких ручных оераций мы не проводим. |