» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Продажа транспортного средства

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Alja25
Добавлено: #1  Чт Дек 04, 2008 10:40:31
Заголовок сообщения: Продажа транспортного средства

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=132815#132815
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=158087#158087

У меня такой вопрос, понимаю что простой, но хочется удостовериться - п/п продает автомобиль своему сотруднику, нужно ли в таком случае отбить чек? и как все оформить правильно проводками



Автор: betmen
Добавлено: #2  Чт Дек 04, 2008 10:57:57
Заголовок сообщения:

это у вас будет обычная реализация ОС! соответственно совсем вытекающими последствиями!


Автор: как Гость
Добавлено: #3  Пн Дек 08, 2008 01:17:10
Заголовок сообщения:

скажите пожалуйста, при реализации ОС как транспорт КРАЗ, начислила ндс, правильно было?


Автор: как Гость
Добавлено: #4  Вт Дек 09, 2008 16:30:15
Заголовок сообщения:

скажите пожалуйста, при реализации ОС как транспорт КРАЗ, начислила ндс, правильно было?


Автор: esiphi
Добавлено: #5  Вт Дек 09, 2008 16:37:09
Заголовок сообщения:

как Гость
[quote="как Гость"]начислила ндс, правильно [/quote]
Если Ваше предприятие состоит на учете в НК ,как плательщик НДС,то считаю,что Вы поступили правильно.
С ув.



Автор: как Гость
Добавлено: #6  Вт Дек 09, 2008 18:04:02
Заголовок сообщения:

esiphi
рахмет



Автор: как Гость
Добавлено: #7  Чт Дек 11, 2008 20:04:20
Заголовок сообщения:

вопрос, после выбытия(продано) транс средста надо ли представить фно 701.01 доп?


Автор: Юнона
Добавлено: #8  Чт Дек 11, 2008 21:23:09
Заголовок сообщения:

как Гость говорит:
после выбытия(продано) транс средста надо ли представить фно 701.01 доп?

не надо.
все отрегулируете декларацией, т.к. Расчет по транспортным средствам сдается один раз по объектам на 1 июля
Правила составления ф. 701.01 говорит:

...
Расчет предназначен ...
для исчисления налогоплательщиками налога на транспортные средства по транспортным средствам, находящимся на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления до 1 июля текущего налогового периода



Автор: новенький
Добавлено: #9  Вт Дек 23, 2008 15:42:04
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста, мы реализуем автотранспорт легковой по остаточной стоимости. В данном случае он ведь не облагается НДС?
Если я правильно понимаю, если стоимость по договору превышает балансовую, только разницу облагают НДС (ст.217 п7) ?
Очень прошу, подскажите ? Спасибо



Автор: новенький
Добавлено: #10  Вт Дек 23, 2008 16:14:24
Заголовок сообщения:

:(
please ............................



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #11  Чт Дек 25, 2008 09:55:02
Заголовок сообщения:

Подскажите, если транспорт реализуется ниже остаточной стоимости, какие проводки нужно дать, может кто-то сталкивался?


Автор: esiphi
Добавлено: #12  Чт Дек 25, 2008 11:46:04
Заголовок сообщения:

новенький
новенький говорит:
Подскажите, пожалуйста, мы реализуем автотранспорт легковой по остаточной стоимости. В данном случае он ведь не облагается НДС?

Верно.
новенький говорит:
Если я правильно понимаю, если стоимость по договору превышает балансовую, только разницу облагают НДС (ст.217 п7) ?

Тоже верно.
С ув.

Добавлено спустя 19 минут 54 секунды:

Нерезидент Баланса
Нерезидент Баланса говорит:
если транспорт реализуется ниже остаточной стоимости, какие проводки

Предлагаю:
1.Дт 7410-Кт 2410-100 у.е.(Спис.первонач.с-ть)
2.Дт 2410-Кт 2420- 30 у.е.(Спис.начис.износ).
Балансовая стоимость-70 у.е.
3.Дт 1210-Кт 6210- 60 у.е.(Реал.легкового а/транспорта.).
Реализация грузового а/транспорта.
1.Дт 1210-Кт 6210- 60 у.е.
Дт 1210-Кт 3130- 7,8 у.е.( начисл.НДС-13%).
С ув.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Чт Дек 25, 2008 12:33:36
Заголовок сообщения:

esiphi, очень Вам благодарна за внимание! :Rose:
хотелось бы уточнить,
-почему накручивается НДС, ведь стоимость ниже балансовой? (или ссылка на какую статью НК)
-а на разницу в 10у.е. какая проводка?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #14  Чт Дек 25, 2008 12:36:04
Заголовок сообщения:

Извиняюсь, esiphi, я не уточнила, что транспорт легковой :oops:
Нерезидент Баланса говорит:
-а на разницу в 10у.е. какая проводка?

ƈ‰㹰˴ą똀柬䒈̛ꅩ˾癘˚癘˚



Автор: Елена Т
Добавлено: #15  Чт Дек 25, 2008 12:45:17
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
1.Дт 7410-Кт 2410-100 у.е.(Спис.первонач.с-ть)
2.Дт 2410-Кт 2420- 30 у.е.(Спис.начис.износ).

Правилнее так:
1.Дт2420 Кт2410 30 уе списана часть ОС за счет износа
2. Дт 7410 Кт 2410 70у.е. остаьная часть списана на расходы по выбытию активов

Доход у Вас отразился на сч.6210 -60долл
Расход по выбытию отразился на сч.7410 -70 уе.
Вот и разница в 10 у.е. отразится в итоговой прибыли как убыок от выбытия актива, и при закрытии периода в общей сумме чистого дохода (в т.ч. убыток, который уменьшает чист.доход) сядет на счете Нераспределенный доход отчетного периода сч5510.



Автор: esiphi
Добавлено: #16  Чт Дек 25, 2008 14:02:27
Заголовок сообщения:

Елена Т
Елена Т говорит:
Правилнее так:
1.Дт2420 Кт2410 30 уе списана часть ОС за счет износа
2. Дт 7410 Кт 2410 70у.е. остаьная часть списана на расходы по выбытию активов

Вы правы.Старею.
С ув.



Автор: 69amina
Добавлено: #17  Сб Апр 04, 2009 21:23:06
Заголовок сообщения:

Как следует поступить? Машина б/у была продана за цену выше её остаточной стоимости. Например, остаточная 150000, а продана за 240000. Оплата производилась через кассу. Как стоит произвести списание, куда пойдет разница и стоит за неё платить налог, если организация некоммерческая.

Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:

Должна ли некоммерческая списать с баланса основные средства, не отвечающие определению и критериям признания активов, и перенести их для целей учёта и контроля на забалансовые счета.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #18  Пн Июн 08, 2009 22:04:33
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста.
Если ИП (спец режим на упрощенке) продает транспорт физ лицу, то какими налогами облагается доход? Транспорт сдавался в аренду , теперь продается.
Я думаю 3% от дохода.
Но вот смущает имущественный доход -10% , как разница между приобретением и продажей.



Автор: Аленка
Добавлено: #19  Вт Мар 16, 2010 16:29:50
Заголовок сообщения:

Наше предприятие реализовало автомобиль. Уже 2 года мы сдавали ф.100.00 нулевую. В какую строчку нужно поставить сумму реализации: "доход от реализации товаров" или "доход от выбытия фиксированных активов"?


Автор: Елена Т
Добавлено: #20  Вт Мар 16, 2010 18:14:23
Заголовок сообщения:

Аленка говорит:
"доход от выбытия фиксированных активов"

А лучше найти подходящую тему про заполнение 100ф по фиксированным активам что бы Вам смогли ответить по Вашей теме.



Автор: женя-8686
Добавлено: #21  Ср Апр 07, 2010 09:47:12
Заголовок сообщения:

Добрый день возник вопрос продаем 5 КАМАЗов, мы покупателю должны предоставить сч/ф накладную и счет-справку. Вопрос заключается в следующим сч/Ф и счет справку я должен предоставить одним числом, и если мы плательщики НДС и мы продаем по остаточной стоимости, должны ли мы облагать остаточную сумму НДС.


Автор: esiphi
Добавлено: #22  Ср Апр 07, 2010 10:00:27
Заголовок сообщения:

женя-8686
женя-8686 говорит:
мы плательщики НДС и мы продаем по остаточной стоимости, должны ли мы облагать остаточную сумму НДС.

Обратите внимание на ст.238 п.1 НК РК.Вы найдете ответ на свой вопрос.
С ув.



Автор: женя-8686
Добавлено: #23  Ср Апр 07, 2010 10:35:42
Заголовок сообщения:

Еще каверзная ситуация у нас в лизинге на ТОО "А" есть техника ну мы за нее не рассчитались до конца, и сделали соглашения а переуступки прав на ТОО "В".
Посоветуйте как перевести технику на ТОО "В", так как ТОО "В" не является нашим филиалом или дочерним предприятием, хотели сделать реализацию, можно ли реализовать такую технику или есть еще какие то варианты?



Автор: nazym
Добавлено: #24  Пт Фев 24, 2012 16:44:48
Заголовок сообщения:

Добрый день!!! У нас на балансе был автомобиль. В декабре 2011г. он полностью самортизировался и самое интересное, что 30.12.11г. машина попала в ДТП, и от нее почти ничего не осталась.Сейчая она на ремонте до сих пор. Хотим в будущем продать ее, после ремонта. Подскажите, какие мои действия в данное время? ТОО плательщик НДС.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ