» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет доходов и расходов при вознагражднии |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #1  Пт Дек 19, 2008 23:39:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Честно говоря, я с турагентствами дела не имела, поэтому боюсь что-то советовать.
Может просто никто из бухов, которые работают в турагентствах, на баланс не ходит? |
Автор: | Инга |
Добавлено: | #2  Пт Дек 19, 2008 23:12:31 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Kenga, я отредактировала свой вопрос в http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7301 если не затруднит, может что подскажите... как всё это движение отразить в 1С.. не совсем понятно.. вернее есть предположения, но не уверена в корректности таких проводок , хотелось бы услышать мнения... а все ходят вокруг да около... такое чувство, что в тур агенствах УЧЁТ вообще никто не ведёт... и даже не предпологают что таковой существует и там... :( |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #3  Пт Дек 19, 2008 02:18:41 |
Заголовок сообщения: | |
Может вам это поможет: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11899 P.S. Что ж вы тему-то так назвали, дорогая Инга? Вопрос-то совсем другой задали, так вы до потери сознания ответ ждать будете. Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: Вот еще: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4000 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7301 |
Автор: | Инга |
Добавлено: | #4  Чт Дек 18, 2008 22:54:50 |
Заголовок сообщения: | Учет доходов и расходов при вознагражднии |
Добрый вечер. Кто сталкивался с учетом в тур агентстве , помогите обсудить вопрос.. Тур .Агентство - Резидент РК, заключает агентск. соглаш. с ФЛ ( резидентом) на тур. обслуживание. По этому соглашению Тур агентство имеет вознаграждение. Услуги перекупаются у нерезидента - Поставщика тур пакета. Есть договор с поставщиком + инвойс ( договор на полную стоимость пакета, без скидок и вознаграждений) Вопрос: 1.Можно ли в бух. учете проводить сумму Инвойса за тур пакет, как взаимозачет ( между Поставщиком и покупателем ФЛ , сумма в валюте) и начислять доход на сумму вознаграждения с НДС . или же 2. Стоимость тура по Инвойсу приходовать на себестоимость услуги, и начислять доход на общую сумму, разделив оборот Без НДС + сумма вознаграждние с НДС. Тогда , где отразить в налоговой отчетности ф 300 поступление услуг от нерезидента Без НДС и где показать оборот по реализации на территори РК без НДС. Заранее благодарю, кто вникнет в суть вопроса и отзовется ... |