» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учет доходов и расходов при вознагражднии

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kenga
Добавлено: #1  Пт Дек 19, 2008 23:39:26
Заголовок сообщения:

Честно говоря, я с турагентствами дела не имела, поэтому боюсь что-то советовать.
Инга говорит:
такое чувство, что в тур агенствах УЧЁТ вообще никто не ведёт... и даже не предпологают что таковой существует и там...

Может просто никто из бухов, которые работают в турагентствах, на баланс не ходит?



Автор: Инга
Добавлено: #2  Пт Дек 19, 2008 23:12:31
Заголовок сообщения:

Спасибо Kenga,
я отредактировала свой вопрос в
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7301
если не затруднит, может что подскажите...
как всё это движение отразить в 1С.. не совсем понятно.. вернее есть предположения, но не уверена в корректности таких проводок , хотелось бы услышать мнения... а все ходят вокруг да около... такое чувство, что в тур агенствах УЧЁТ вообще никто не ведёт... и даже не предпологают что таковой существует и там... :(



Автор: Kenga
Добавлено: #3  Пт Дек 19, 2008 02:18:41
Заголовок сообщения:

Может вам это поможет: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=11899

P.S. Что ж вы тему-то так назвали, дорогая Инга? Вопрос-то совсем другой задали, так вы до потери сознания ответ ждать будете.

Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:

Вот еще:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4000
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7301



Автор: Инга
Добавлено: #4  Чт Дек 18, 2008 22:54:50
Заголовок сообщения: Учет доходов и расходов при вознагражднии

Добрый вечер. Кто сталкивался с учетом в тур агентстве , помогите обсудить вопрос..
Тур .Агентство - Резидент РК, заключает агентск. соглаш. с ФЛ ( резидентом) на тур. обслуживание. По этому соглашению Тур агентство имеет вознаграждение.
Услуги перекупаются у нерезидента - Поставщика тур пакета. Есть договор с поставщиком + инвойс ( договор на полную стоимость пакета, без скидок и вознаграждений)
Вопрос:
1.Можно ли в бух. учете проводить сумму Инвойса за тур пакет, как взаимозачет ( между Поставщиком и покупателем ФЛ , сумма в валюте) и начислять доход на сумму вознаграждения с НДС .
или же
2. Стоимость тура по Инвойсу приходовать на себестоимость услуги, и начислять доход на общую сумму, разделив оборот Без НДС + сумма вознаграждние с НДС. Тогда , где отразить в налоговой отчетности ф 300 поступление услуг от нерезидента Без НДС и где показать оборот по реализации на территори РК без НДС.

Заранее благодарю, кто вникнет в суть вопроса и отзовется ...



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ