» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Погашение неполученного кредита |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #1  Пт Дек 19, 2008 16:11:09 |
Заголовок сообщения: | Погашение неполученного кредита |
Учредитель 2-х ТОО (А и В) на основании протокола совместного совещания 3 предприятий, принимает на себя обязательство о принятии долга ТОО "С", который заложив имущество ТОО "В", получил кредит в банке. Между ними там какая-то непонятная договоренность. Вопрос в том, как, фактически не получив денег в банке, мы должны погашать кредит. Погашения буду относить на 4010, а как закрывать этот счет? Бух.справкой? Посоветуйте! |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #2  Пт Дек 19, 2008 16:58:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Какую проводку Вы сделали по принятию долга? Может отнести его на счет 3020 "Краткосрочные займы полученные от орг-ий, осуществляющих банковские операции без лицензии" Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Вернее 4020 "Долгосрочные займы полученные от орг-ий осуществляющих банковские операции без лицензий" |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #3  Пт Дек 19, 2008 17:12:15 |
Заголовок сообщения: | |
Пока никаких проводок не делала. Сегодня только принесли протокол и Договор с банком о переводе долга. Прежде, чем что-либо делать, я решила посоветоваться с коллегами. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Дек 19, 2008 17:22:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
baknar
Попробуем вместе: 1.Дт 2180-Кт 4010-100 у.е(Получ.долги сог.договора). 2.Дт 4010-Кт 1030-100 у.е(Погашение осн.долга согл.графика). 3.Дт 1030-Кт 2180- 100 у.е.(возврат долга от ТОО С когда появятся у него средства). С ув. |
Автор: | baknar | ||
Добавлено: | #5  Пт Дек 19, 2008 17:34:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В том-то и дело, что возврата долга не будет. Будет только погашение чужого кредита. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #6  Пт Дек 19, 2008 17:41:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
baknar
Значит в Вашем балансе будет числится дебиторская задолженность,которую по истечении определенного срока спишут на убытки, я так думаю. С ув. |
Автор: | LV |
Добавлено: | #7  Пт Дек 19, 2008 17:46:33 |
Заголовок сообщения: | |
baknar Тогда этот долг будет у Вас 3 года (надо посмотреть срок по новому НК)висеть на дебеторской задолженностипо сч.2180, а потом вы спишите его, как сомнительное требование на расходы по бухучету, а по налоговому на вычиты не возьмете, т.к. эти расходы не связаны с получением дохода |
Автор: | baknar | ||
Добавлено: | #8  Пт Дек 19, 2008 17:47:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо, esiphi. Получается, мне надо выполнять первую часть проводок
Сумма погашения будет висеть на 2180, да? |
Автор: | a diana |
Добавлено: | #9  Пт Дек 19, 2008 17:58:44 |
Заголовок сообщения: | |
А может пусть они вам услуги оказывают на размер ваших оплат. Тогда и хвостов не будет. |