» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НК и ликвидация ТОО |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | annamir |
Добавлено: | #1  Вт Мар 30, 2010 17:16:11 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите нужно ли указывать уставной капитал в ликвид и промежуточном ликвид балансе?? если да, то подскажите в какой строке :( . Спасибо!!! |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Вт Мар 30, 2010 10:17:08 |
Заголовок сообщения: | |
Кредиторская задолженность не может погаситься УК, обе суммы отражаются по пассиву баланса, а вот активом можно погасить - основными средствами. Или же признать доходом. |
Автор: | Дария Кайратовна | ||
Добавлено: | #3  Пн Мар 29, 2010 20:14:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
думаю, что можно так сделать |
Автор: | Джейн |
Добавлено: | #4  Пн Мар 29, 2010 11:19:38 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста: при ликвидации предприятия, кредиторская задолженность учредителю тоже отностится в доход или ее можно погасить Уставным капиталлои и(или) основными средствами?? |
Автор: | annamir |
Добавлено: | #5  Пт Мар 26, 2010 13:40:36 |
Заголовок сообщения: | |
Образцы ликвидационного баланса и промежуточного ликвид баланса. Очень нужны. Сама не бухгалтер и как составить не знаю. Спасибо. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #6  Ср Мар 10, 2010 14:18:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Прочтите эту тему с начала. ИМХО до ликвидационного баланса Вам еще далеко. |
Автор: | Вячеслав Тарнакин |
Добавлено: | #7  Ср Мар 10, 2010 14:15:54 |
Заголовок сообщения: | |
А как сделать ликвидационный баланс+пояснительная записка? |
Автор: | ДемЕвгения | ||||||
Добавлено: | #8  Сб Фев 20, 2010 01:29:38 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Переплата в размере до 500 тенге НК имеет право доначислить с целью обнулить л/с даже по ОПВ и СО. Если больше 500 тенге -только возврат на расчетный счет. Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
обнуления :oops: |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #9  Пт Фев 19, 2010 18:06:19 |
Заголовок сообщения: | |
ДемЕвгения Не подскажите, что если на лицевом счете по налогам есть небольшая переплата. Можно так сдавать документы в юстицию или нужно чтобы было по 0? Тогда что делать с переплатой? |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #10  Ср Фев 17, 2010 21:03:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ТОО "NNNNN" не имеет кредиторской и дебиторской задолженности, имущества, структурных подразделений/филиалов. |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #11  Ср Фев 17, 2010 12:16:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Дария Кайратовна |
Добавлено: | #12  Пн Фев 15, 2010 17:56:06 |
Заголовок сообщения: | |
Евлеша Скорее всего, Вам нужно написать письмо: Такому-то такому-то от ТОО "Такого-то" В ответ на отказ № 777 от 10.10.10 сообщаем, что ТОО "Такое-то" не имеет филиалов, представительств и структурных подразделений. Подпись директора. И второе письмо: на фирменном бланке НГастоящим сообщаем, что ТОО "777" филиалов и т.д не имеет |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #13  Пн Фев 15, 2010 17:06:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Даже и не знаю что посоветовать. Никогда не сталкивалась с таким требованием. С начала года ликвидировала 4 ТОО, не предоставляя справки о закрытии и так не существующих филиалов. НО, у меня в решении об утверждении ликвид. баланса указано, что ТОО имущества, задолженности, филиалов/структурных подразделений не имеет. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #14  Пн Фев 15, 2010 12:22:44 |
Заголовок сообщения: | |
да вкурсе я в полном, нет действительно филиалов и представительств, вот тут мне подсказали, что надо самим справку написать,что в ТОО нет филиалов и представительств, никто не сталкивался, в какой форме надо такую справку соорудить? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #15  Пн Фев 15, 2010 12:18:23 |
Заголовок сообщения: | |
ну возможно стандартная форма отказа, и у вас вторая причина "важна", а может быть всё-таки вы не в курсе и на этом РНН "числятся" структурные подразделения? |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #16  Пн Фев 15, 2010 12:14:10 |
Заголовок сообщения: | |
требуется, так выходит, 12.02.10 получила отказ в гос регистрации ликвидции по двум причинам одна из которых отсутствие документа подтверждающего снятие с учета филиалов и представительств, ерунда какая-то. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #17  Пн Фев 15, 2010 12:00:36 |
Заголовок сообщения: | |
Если филиалов нет и не было, то эта справка не требуется. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #18  Пн Фев 15, 2010 11:28:16 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго всем дня! Подскажите где взять для сдачи документов при ликвидации ТОО в Юстицию, документ подтверждающий снятие с учета филиалов и представительств ликвидируемого юридического лица, а вообще филиалов и представительств нет и не было по этому ТОО. |
Автор: | ЕкатеринаС |
Добавлено: | #19  Ср Янв 27, 2010 16:22:28 |
Заголовок сообщения: | |
Эмма Мы тоже при ликвидации сталкивались с этой проблемой. Здесь от Вас ничего не зависит. Ждите. У нас проверка началась в мае, а закончилась в ноябре. Тоже не было пирамиды. |
Автор: | Эмма |
Добавлено: | #20  Вт Янв 26, 2010 23:25:42 |
Заголовок сообщения: | |
У нас никак не закончится налоговая проверка по ликвидации, в НК говорят, что не приходит пирамида за 2009г. Уже полгода ждем, все никак. Может у кого-нибудь аналогичная ситуация? |
Автор: | ДемЕвгения | ||||||
Добавлено: | #21  Вт Янв 26, 2010 22:56:11 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нужно сдавать промежуточный и ликвидационный баланс, больше никаких отчетов не нужно. Также должно быть решение об утверждении баланса, как промежуточного, так и ликвидационного.
Все верно. Еще решение, о котором я выше написала.
Нет, не нужно. Достаточно справки с НК об отсутствии задолженности . |
Автор: | ЕкатеринаС |
Добавлено: | #22  Вт Янв 26, 2010 17:47:31 |
Заголовок сообщения: | |
*САМ* Мы ликвидировались в 2009 г. В Юстицию сдавали промежуточный и ликвидационный баланс. В НК для юстиции не заверяли. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #23  Вт Янв 19, 2010 10:06:12 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, в Юстицию для ликвидации нужно сдавать промежуточный ликвидационный и ликвидационный отчеты. Они заверены учредителем, нужно ли их еще заверять в НК? |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #24  Ср Ноя 25, 2009 14:05:35 |
Заголовок сообщения: | |
Дело в том, что мы можем сдать 101.02 только за предстоящие месяцы. Поэтому когда я сдала в конце сентября, сели отчеты только за октябрь-декабрь. И сумма уменьшения может быть только не больше суммы начисления в каждом месяце. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #25  Ср Ноя 25, 2009 10:25:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А сдать допик с минусами на эти месяца? |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #26  Ср Ноя 25, 2009 10:03:40 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Опять возвращаюсь к своему вопросу. Ситуация такая. По формам 101.01 и 101.02 были сданы расчеты по авансовым платежам на 2009 год. В июле 2009 года я сдаю ликвидационную с убытком, но забываю про уменьшение авансовых платежей и не сдалю 101.02. В сентябре я сдаю 101.02 и он садится только на октябрь, ноябрь и декабрь в пределах начисленных по этим месяцам. Т.е. я "минусовала" начисление только за эти 3 месяца. Потом в НУ мне "минусовали" начисленные авансы за январь-июль месяцы, мотивируя это тем, что ликвидационная форма сдана в июле, и за август-сентябрь я должна была сама сдать минусовку. В итоге за август и сентябрь у меня остались "висеть" начисленные суммы и в НУ сказали, что это моя ошибка и мы должны будем оплатить эти суммы, даже имея убыток. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #27  Ср Сен 02, 2009 17:28:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сдайте допик если можно проставив ав.платежи и соответственно налог к уменьшению чтобы на лицевой минусы упали. Ст.68
|
Автор: | *САМ* | ||||||||||
Добавлено: | #28  Ср Сен 02, 2009 17:23:55 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Что-то я как-то не подумала. Считала, что раз в декларации у меня КПН к уплате 0, то и аванс. платежи автоматически в переплату уйдут. Ладно уж, все равно уже ничего не сделать. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #29  Ср Сен 02, 2009 16:57:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
??? По декларации садят минус 4000 и у Вас должна сейчас образоваться переплата в сумме 4000 ежемесячно начисляют 1000,1000,1000,1000 в итоге переплата уменьшится и прийдет к 0. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #30  Ср Сен 02, 2009 16:50:44 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже так считаю. Но вот инспектор уперлась и говорит, что я должна была сдавать сама расчет аванс. платежей с минусами. |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #31  Ср Сен 02, 2009 15:59:23 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Думаю правильно говорят: ст.141
Вот Вы подали расчет и должны уплачивать до конца года, а если не хотите то
Гасится если год закончился. Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Да, Вы указали в декларации что по расчету суммы превышают КПН? Эти суммы садятся с минусом, тогда они и погасят ежемесячные продолжающиеся начисления КПН по расчетам. |
Автор: | Я-Татьяна |
Добавлено: | #32  Ср Сен 02, 2009 15:57:49 |
Заголовок сообщения: | |
На лицевой счет должна сесть декларация с 0, а дальше НК повторно отражает Декларацию и в начислении с минусом ставит авансовые платежи. Все это делает НК. |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #33  Ср Сен 02, 2009 14:52:04 |
Заголовок сообщения: | |
Такая ситуация: в 2009 года сдала 101.02 с апреля по декабрь с цифрами. В июле я сдала 100 ликвидационную, там большой убыток. На лицевой счет ликвидационную посадили с цифрой 0, а разноска аванс. платежей осталась. Теперь мне приходит уведомление о неуплате. Налоговики говорят, что я должна была сдать 101.02 за минусом. Я считаю, что годовой, должен был "погасить" эти суммы. Кто прав:? |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #34  Чт Авг 27, 2009 19:09:08 |
Заголовок сообщения: | |
Внимательно изучив раздел Вычеты, выходит, что все вносим в стр. 100.00.029 (все что раньше было в 8 приложении). При этом никакого приложения с расшифровкой нет, есть приложение 8, но туда вносим только БЕЗ НДСников. Лично я для себя сделала в Эхселе регистр к данной строке на манер бывшего приложения №8. Чтобы самой не забыть что-откуда и чтобы налоговикам показать. |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #35  Чт Авг 27, 2009 18:59:17 |
Заголовок сообщения: | |
разницу между остатками материалов куда можно отнести? |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #36  Чт Авг 27, 2009 12:27:00 |
Заголовок сообщения: | |
Лично я все вписала в 100.00.029. Так и вижу, как меня вызовут в НУ и скажут: "А теперь регистры с расшифровкой!" |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #37  Чт Авг 27, 2009 12:07:49 |
Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/viewtopic.php?p=234922#234922 Тоже проблемы с новой 100-й формой. Вы 2-ой кто столкнулся с заполнением, тут незнаю кто поможет Вам, правила штудировать остается. |
Автор: | Sap | ||||
Добавлено: | #38  Чт Авг 27, 2009 11:26:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А где показывать в декларации приобретение товаров, материалов, услуг от НДС-ников? В правилах странное разъяснение
это как понять? а остальные где? Раньше были отделены материалы, товары, топливо и т.п. а в 2009 получается нет? Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
читать как "в декларации по КПН" Добавлено спустя 28 минут 30 секунд: и где остатки ТМЗ на начало и конец? ничего не пойму, как вообще вычеты показать... |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #39  Ср Авг 12, 2009 19:41:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, т.к. Вы его еще не вывели из учредителей предприятия, а это только при приеме заявления на ликвидацию в юстиции. |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #40  Ср Авг 12, 2009 19:36:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
с одним учредителем из двух мы рассчитались, в конце он претендует на дивиденды или только оставшийся? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #41  Ср Авг 12, 2009 19:06:27 |
Заголовок сообщения: | |
Нормально, Вы ликвидируетесь, значит уменьшение УК логично, тем более что кредиторов у Вас нет. |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #42  Ср Авг 12, 2009 18:59:18 |
Заголовок сообщения: | |
после вышеуказанных операций (выдача ККА вместо УК и закрытия дебиторской задолженности в счет УК) у меня УК уменьшилось... было 109200, стало 51000 тг, это нормально? |
Автор: | Sap | ||||||||
Добавлено: | #43  Ср Авг 12, 2009 13:46:45 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Неоплаченный капитал, такая проводка делалась вначале деятельности
Здесь происходит уменьшение уставного капитала, что противречит закону о ТОО. Статья 27 "Закона о ТОО"
и еще там есть пункты, что мы должны известить кредиторов, хотя кредиторов у нас нет... Других вариантов нету? Добавлено спустя 44 секунды:
имею ввиду по части дебета 5110 |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #44  Вт Июл 28, 2009 19:28:11 |
Заголовок сообщения: | |
ок, еще раз спасибо |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #45  Вт Июл 28, 2009 16:58:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
скорее всего, на бумажном носителе.. и сама форма в корне другая, чем за 2008г. (прошлые годы).. изучите ее |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #46  Вт Июл 28, 2009 16:57:12 |
Заголовок сообщения: | |
а 100.00 только на бумаге или почтой, да? в ближайшее время ведь 100-ки в соно не будет? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #47  Вт Июл 28, 2009 16:55:28 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
По НДС, на основании
|
Автор: | Sap |
Добавлено: | #48  Вт Июл 28, 2009 16:53:43 |
Заголовок сообщения: | |
фу млин, спутал налоговый период у отчетов же разный, спасибо |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #49  Вт Июл 28, 2009 16:52:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Т.е. у Вас это 3 квартал по ф.200, 300 и 2009г по форме 100, например. Сами почитайте ст.37 http://kodeks.kz/2009/ |
Автор: | Sap | ||||||
Добавлено: | #50  Вт Июл 28, 2009 16:48:52 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: статья не говорит о том чтобы я просуммировал, там ведь сказано
Добавлено спустя 59 секунд:
понимать как вопросительное |
Автор: | Solitary | ||||||
Добавлено: | #51  Вт Июл 28, 2009 16:43:19 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
по ф.100 по другим видам ФНО - за тот период,
т.е. это 3 квартал - ф. 200.00, ф. 300.00, ф. 870.00 и т.п. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #52  Вт Июл 28, 2009 16:38:47 |
Заголовок сообщения: | |
Sap Какую именно? Вы же уже за часть сумм отчитались (1 и 2 квартал), значит в ликвидационную должно войти тот период и цифры по которым Вы еще не отчитывались. |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #53  Вт Июл 28, 2009 16:38:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Sap |
Добавлено: | #54  Вт Июл 28, 2009 16:33:03 |
Заголовок сообщения: | |
Если сдавать ликвидационную отчетность в третьем квартале, то показать суммы с начала года и по день ликвидации? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #55  Чт Июл 23, 2009 14:15:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не смуСЧайте :) |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #56  Чт Июл 23, 2009 13:56:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #57  Чт Июл 23, 2009 12:27:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Считаю что можно ст.61 Гражданского Кодекса "Права и обязанности участников хозяйственного товарищества"
|
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #58  Ср Июл 22, 2009 20:18:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, я об этом и писала |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #59  Ср Июл 22, 2009 19:43:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а так можно? делаю через документ "Закрытие Дт/Кт задолженности", а распечатать не могу |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #60  Ср Июл 22, 2009 19:07:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю отнести в счет погашения УК на сч.5110, Проводки Дт5110 Кт1210 а после проверки закрыть на 5030 Дт5030 Кт5110 |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #61  Ср Июл 22, 2009 18:44:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
у меня был вопрос насчет возвращать ли УК учредителям, был совет дождаться проверки. У меня один из учредителей дебитор на сумму равную УК. Его перекрыть можно? Чтобы не придирались насчет дебиторов. А то чувствую заставят заплатить при проверке Добавлено спустя 59 секунд:
вообще-то он (ЮЛ) был должен больше, но разницу он уже уплатил |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #62  Ср Июл 22, 2009 16:41:51 |
Заголовок сообщения: | |
я ж гдето писала, что его утвердила решением учредителя (или протоколом если учредитель не один) той датой когда сдала ликвид отчетность, а еще промеж. баланс согласовывается с НД, вот Solitary написала, что после проверки. Sap Вы сами бланк промеж ликвид баланса видели? Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: т.е вправом углу сверху первого листа баланса пишется УТВЕРЖДЕН решением единств. участника №5 от 22.07 2009, а в левом углу сверху СОГЛАСОВАН _____(вот тут и ставит наверное свою "черную метку" налоговая) Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: т.е утвердить вы можете например в июле, а соглосовать с нД. в октябре после проверки. |
Автор: | Sap | ||||
Добавлено: | #63  Ср Июл 22, 2009 16:34:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Получается промежуточный ликвидационный баланс должен утверждаться до проверки. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #64  Ср Июл 22, 2009 16:30:18 |
Заголовок сообщения: | |
Solitary, т.е согласуем с НД, самое интересное ну никто в НД не может пояснить, какую для этого открыть дверь в этой замечательной госорганизации, все тупо читают мне ст 37, которая мне уже снится :( |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #65  Ср Июл 22, 2009 16:16:53 |
Заголовок сообщения: | |
Евлеша после проверки, вы подпишете промежуточный ликв. баланс и ликвидационный баланс для МинЮста, по 1-му экз оставите в органах НУ, 2-ые экз - сдадите в Юстицию |
Автор: | Евлеша | ||||
Добавлено: | #66  Ср Июл 22, 2009 15:59:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а промежуточный ликвидационный баланс и не должен быть по нулям, это в ликвидационном должно все быть по нулям, промежуточный как раз должен показать что у вас есть, например на остатки денег на р/сч , кредит задолженность и т.д., Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
|
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #67  Ср Июл 22, 2009 15:36:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
значит вы промежуточный баланс не по нулям сдали? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #68  Ср Июл 22, 2009 15:34:53 |
Заголовок сообщения: | |
Да. Ведь период один - 2009 год. |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #69  Ср Июл 22, 2009 15:32:54 |
Заголовок сообщения: | |
100.00 тоже надо сдавать ликвидационную? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #70  Ср Июл 22, 2009 15:32:29 |
Заголовок сообщения: | |
Наверное так, с 7.7 давно не работаю, забыла. Может кто подскажет. |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #71  Ср Июл 22, 2009 15:17:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это бухсправкой провести в 1С 7.7? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #72  Ср Июл 22, 2009 13:27:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | GAHA |
Добавлено: | #73  Ср Июл 22, 2009 13:24:20 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, подскажите пожалуйста, фирма ликвидируется, ККМ снят с учета и продан, как сейчас мне внести наличку за реализацию ККМ, чек я уже пробить не смогу, р/счет закрыт, или просто оформить ПКО? |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #74  Ср Июл 22, 2009 12:44:23 |
Заголовок сообщения: | |
кто обращался в НД по поводу согласования промежуточного ликвид баланса, расскажите когда это нужно сделать по срокам, как и куда именно обращаться? |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #75  Ср Июл 22, 2009 12:15:59 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Спасибо, попробую их поторопить. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #76  Ср Июл 22, 2009 12:12:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю что нет, ведь при разноске вручную укажут регистр.номер уведомления (его тоже вместе с ФНО взять) и второй раз под таким же номером не должно сесть. Часто так делала, но было и что село два раза но в НК сразу делали сторнировку автоматически. |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #77  Ср Июл 22, 2009 12:08:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
эт точно. А если разнесут вручную, а потом СОНО сподобится, не получится двойное начисление? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #78  Ср Июл 22, 2009 12:05:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Попросить, или в крайнем случае заставить провести разноску вручную, для этого принесите ФНО. Так можно и Новый год встретить в ожидании :D . |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #79  Ср Июл 22, 2009 12:03:52 |
Заголовок сообщения: | |
Была сегодня в налоговой тоже по поводу ликвидации. Получила отказ на проведение проверки, так как на лицевом нет разноски ликвидационных квартальных отчётов. Говорят ждите разноску, потом ещё раз заявление подадите. Можно ли это дело как-то ускорить или терпеливо ждать? |
Автор: | Евлеша | ||||
Добавлено: | #80  Ср Июл 22, 2009 11:52:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
|
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #81  Ср Июл 22, 2009 11:15:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я так думаю не получится, придется сдавать 2 квартал очередной, а 3 квартал ликвидационный. |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #82  Ср Июл 22, 2009 11:09:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
зачем счф, если на вычеты не идут? по моему, можно просто чек/ПКО взять. а где здесь промежуточный баланс? Вы делали промежуточный баланс? До проверки НК можно ли возвращать взносы в уставной капитал учредителям? Не будет ли это нарушением? Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: и еще сегодня уже 22 июля, так как это уже третий квартал, хотя у нас начислений по ЗП нет, расходов нет надо ли сдавать очередные за 3-й квартал или можно ограничиться 2-ым кварталом? |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #83  Ср Июл 22, 2009 09:53:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1) сначало нужно пообщаться с куратором, где как, что. Какие косяки у ТОО, вдруг задолженность какая то или штрафы, оказывается у ТОО как говорил куратор, не была сдана некоторая отчетность, хотя я доказала, что у нас все в порядке, одна декла и расчет не сели на лицевые из-за ошибки формирования разноски, вторая по сроку неправильно села, но как оказалось было продление срока сдачи. 2) подать объявление в газету (незебыть сч/ф я попросила 2 - один дубликат себе оставила, документы об оплате и само печатное издание с вашим объявлением, это потом в юстицию надо предъявить) 3) составила и сдала на бумаге ликвидационную отчетность, но перед этим написала письмо с просьбой посадить вручную отчетность за 1 квартал 09 г. (естественно копии отчетности приложила) иначе сказали 2 кв ликвидационная ваша не сядет, тут незнаю. 4) подала заявление на документальную проверку, бланк мне дали в НД готовый прикрепила к заявлению решение учредителя о ликвидации ТОО. Причем внимание подача заявления на проверку и сдача ликвид отчетности должны быть в трех дневный срок после принятия решения учредителя. 5) теперь жду проверку, и думаю, что после проверки нужно будет решением утвердить и согласовать с НК ликвидац баланс который затем входит в список документов предоставляемых в Юстицию. |
Автор: | Глав.бух.бух | ||
Добавлено: | #84  Вт Июл 21, 2009 20:23:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мы тоже проходим ликвидацию. Юристы считают, что после подачи документов в Мин.Юст и НК и объявления в газете должно пройти 2 месяца. И только после в НК подается промежуточный ликвидационный баланс .Проверка НК. Подписание ликвидационного баланса |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #85  Вт Июл 21, 2009 20:19:45 |
Заголовок сообщения: | |
Sap, а вот здесь смотрели: http://balans.kz/viewtopic.php?t=986 вот даже тема "Как составить ликвидационный баланс" http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16991 |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #86  Вт Июл 21, 2009 20:09:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
хоть что-то, спасибо Solitary, Елена Т. А то себя таким одиноким почувствовал... :(
я уже смотрел все темы по ликвидации. Думал люди увидят активные темы. |
Автор: | Solitary | ||||||
Добавлено: | #87  Вт Июл 21, 2009 19:58:12 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
закрывался
не закрывала данный счет в ликвидационной отчетности..
был убыток.. поэтому дивиденды начислять не пришлось.. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #88  Вт Июл 21, 2009 19:55:45 |
Заголовок сообщения: | |
Sap Сверху много похожих тем, может там пороетесь и зададите там вопрос тем кто уже это прошел. |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #89  Вт Июл 21, 2009 19:54:09 |
Заголовок сообщения: | |
up |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #90  Вт Июл 21, 2009 17:19:31 |
Заголовок сообщения: | |
up может подскажут где порыться? |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #91  Вт Июл 21, 2009 13:59:07 |
Заголовок сообщения: | |
никто не закрывался? |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #92  Вт Июл 21, 2009 12:08:58 |
Заголовок сообщения: | |
up |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #93  Вт Июл 21, 2009 11:00:36 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Прошу помочь тех, кто сталкивался. Можно ли закрывать счета по Объявленному капиталу/ Вклады и паи (у кого как)? Как начисляли дививденды при ликвидации? |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #94  Пн Июл 20, 2009 19:44:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
наверное действительно до утра все обдумаю... посмотрю Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: вопрос по закрытию счета до подачи заявления в НК 5030 остается открытым. Дивиденды вроде решил после проверки сделать. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #95  Пн Июл 20, 2009 19:24:16 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так и думала что напишите, всё - сварилась от жары. Думаю что передачу можно оформить, но уменьшение самого УК пока не делать, предлагаю проводки по передаче отнести на сч.5110, а уже после проверки со сч.5110 отнести на сч.5030. Утром думается лучше, давайте переждемс. Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Нет. УК это капитал, капитал вложенный учредителями для открытия фирмы и который возвращается при ликвидации. |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #96  Пн Июл 20, 2009 19:11:19 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т по посту 43,44 решили не закрывать УК до проверки, а в посте 53 мы закрываем УК до проверки...? :unknown: Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: как же быть? Вообще УК считается кредиторской задолженностью? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #97  Пн Июл 20, 2009 19:08:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. |
Автор: | Sap | ||||
Добавлено: | #98  Пн Июл 20, 2009 18:56:48 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
да.
значит я могу закрыть УК и подавать такой промежуточный баланс? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #99  Пн Июл 20, 2009 18:46:47 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Это Вам учредитель на сч.1210 должен за реализованные товары, работы или услуги? Тогда можно.
Можно, эти проводки по передаче ККМ в счет возврата УК.
Нет, Вы же ликвидируетесь, значит УК должен закрыться. |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #100  Пн Июл 20, 2009 18:40:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
и еще одну проводку закрытие дебиторской задолженности за счет УК Дт5010 Кт1210 на меньшую из двух сумм эти проводки я могу до подачи заявления делать? Добавлено спустя 33 секунды: это не будет нарушением, что сумма УК уменьшится? Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: т.е. объявленный капитал вообще закроется на ноль |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #101  Пн Июл 20, 2009 13:52:09 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо. Осталось пережевать всю инфу. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #102  Пн Июл 20, 2009 13:07:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, они сами отчитываются. |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #103  Пн Июл 20, 2009 13:04:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вычетов по дивидендам у ЮЛ не нашел, получается за счет прибыли? Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
удержания у ЮЛ по дивидендам будут? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #104  Пн Июл 20, 2009 12:59:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну какие еще расходы/вычеты, Вы ведь распределили прибыль то свою, вот она и уйдет у Вас на выплату дивидендов. |
Автор: | Sap | ||||
Добавлено: | #105  Пн Июл 20, 2009 12:49:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а у ЮЛ? Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
тут я покажу дивиденды только физлица? А юрлица? На расходы куда идут? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #106  Пн Июл 20, 2009 12:19:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Значит удерживаете 5% с ФЛ. ЮЛ будет отчитываться по КПН сам. Отчет - форма 200, раздел по дивидендам с стр.200.00.010 по 200.00.018 Ликвидационную с заявлением на ликвидацию в НК,до проверки, по фактам проверки они сделают дополнительную. |
Автор: | Sap | ||||||||
Добавлено: | #107  Пн Июл 20, 2009 11:39:59 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
кажется последнее
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
смотрел, не подпадаем 2 года только фирме.
а что за отчет? Вы имели ввиду от ФЛ? Один из учредителей ЮЛ, он ведь в своей 100.00 покажет так?. Теперь не понятно стало, декларацию 100.00 ликвидационную после проверки НК или до нее подавать? И подавать ее с распределенным УК или без нее? Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
или это не скажется на декларации по КПН? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #108  Пн Июл 20, 2009 11:32:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Передача ККМ в счет погашения УК не будет доходом, ну а если продать то да. УК- лучше после проверки, а то потом если будут изменения то будете пересчитывать баланс. Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: После проверки думаю, при закрытии баланса выйдет итоговая прибыль ее и отнесете на выдачу дивидендов.
Да, каждому в его процентом выражении, раз раньше не выплачивали то теперь общ.суммой за весь период. Не забудьте отчет сдать по дивидендам. Если подпадаете под условия ст.156 п.7 то не подлежит налогообложению, но сдать отчет нужно -указав суммы полученных дивидендов.
|
Автор: | Sap |
Добавлено: | #109  Пн Июл 20, 2009 11:26:41 |
Заголовок сообщения: | |
в итоге на момент проверки у меня окажутся деньги в кассе и Прибыль/убыток периода так? Добавлено спустя 32 секунды: или мне не выдавать уставные взносы до проверки? Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: и когда мне начислить дивиденды, если выйдет прибыль? я в те года не начислял дивиденды/не рапределял доход, можно ведь все итогово начислить? Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: и еще сумма дивидендов это прибыль периода поделенная в процентах УК? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #110  Пн Июл 20, 2009 11:14:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот этому можно передать в счет УК.
Думаю что нет, нарушение правил ККМ будет. Д-ликвидационную. |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #111  Пн Июл 20, 2009 11:00:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет.. он зависнет на вашем ТОО.. снимите с учета, это не долгая процедура, а после реализуйте |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #112  Пн Июл 20, 2009 10:54:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
осталось Д) Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
кредиторы остались только 2 учредителя одному мы должны взнос в УК, другой (ЮЛ) должен чуть больше взноса в УК Получается я должен пробить реализацию ККМ и потом пойти на снятие с учета? Добавлено спустя 49 секунд: а так можно? реализовать не снятый с учета ККМ? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #113  Пн Июл 20, 2009 10:44:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А- думаю что без реализации не обойтись, т.к. в конце Вы сможете этот ККМ отдать в счет зваиморасчетов с кредиторами. Б-Да, закрыть. В-Нет
Г-хоть и закроете баланс, то будут результаты проверки и возможно какие то доначисления, опять придется закрывать. |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #114  Пн Июл 20, 2009 10:18:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Еще не все
Не все еще понял, кажется. а) А если после всех взаиморасчетов и выдачи уставных взносов ККМ останется? б) Расходы будущих периодов надо закрыть всю оставшуюся часть? в) Объявления в ЮГ относятся на вычеты? Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: г) обязательно ли сначала предупредить НК, а потом на проверку? или все закрыть потом подавать? Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: д) Декларацию по КПН 100.0 сдавать надо? Если да, то сразу ликвидационную или сначала очередную? |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #115  Вс Июл 19, 2009 17:23:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Такой вариант я пробовала, не проходит. Обязательно НК возвращает на р/счет. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #116  Пт Июл 17, 2009 13:22:42 |
Заголовок сообщения: | |
Вы правильно всё поняли, если он Вам еще останется должен тут уж никак ККМ ему не отдашь, если только отдаст 30000. |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #117  Пт Июл 17, 2009 13:02:14 |
Заголовок сообщения: | |
еще возник вопросик учредитель должен 30000 тг, а уставной взнос 20000 тг получается он должен сначала отдать задолженность, или можно распределить доход (т.е. начислить дививденды) и перекрыть их между собой? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: и потом, если останется потребовать оставшуюся дебиторскую задолженность? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #118  Пт Июл 17, 2009 13:01:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Sap |
Добавлено: | #119  Пт Июл 17, 2009 12:54:19 |
Заголовок сообщения: | |
это ведь после снятия с НК? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #120  Пт Июл 17, 2009 12:49:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, можете, вместо денег Дт5030 Кт2410 по остаточной стоимости Дт2420 Кт2410 на сумму накопленной амортизации |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #121  Пт Июл 17, 2009 12:46:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
они внесли деньги, могу я кассовый аппарат отдать? а какие проводки будут? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #122  Пт Июл 17, 2009 12:26:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Т.к. в свое время учредители внесли уставн.капитал в предприятие путем внесения имущества, теперь им нужно имущество вернуть, что Вы и сделаете. Данный оборот не будет являться доходом предприятия ни по бух.учету ни по налог.учету (ст.84 п.2). Также данный оборот не является оборотом по реализации по ст.231 касательно НДС
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Так, только вот без справки с НК у Вас в юстиции не примут заявление, а справку дадут только после проверки (из похожей темы http://balans.kz/viewtopic.php?p=220786#220786, также http://balans.kz/viewtopic.php?p=216460#216460) |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #123  Пт Июл 17, 2009 11:52:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
т.е. как это? (с) Миша Галустян Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: как отдать в счет погашения самого уст взноса без обложения КПН (ТОО без НДСник) Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: Из всего что я понял получается. Я еще второй квартал очередные не сдал. Скажем... 1) Заявление в НК о том, что собираемся ликвидироваться - 20.07.2009 г (интересно содержание... ведь согласно п.1 ст.37 получается мы должны просто поставить в известность.) 2) Заявление в Юстицию - 20.07.2009 г 3) Заявление в таможню, ГАИ, в юстицию об имуществе, земком о наличии земли - 20.07.2009 г (это все нужно???) 4) Объявление в ЮГ - 20.07.2009 г 5) На следующей неделе сдам очередные и следом ликвидационные (это 200, 870, 100 ?) 6) Заявление в НК на проверку, Промежуточный баланс, Ликвидационная отчетность - 27.07.2009 г и ждемссс.... так? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #124  Пт Июл 17, 2009 11:33:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда всё равно реализация, лучше в счет погашения самого уст.взноса. |
Автор: | Sap |
Добавлено: | #125  Пт Июл 17, 2009 10:55:39 |
Заголовок сообщения: | |
up |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #126  Чт Июл 16, 2009 20:07:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а если в виде дивидендов отдать и 5% налогами обложить? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #127  Чт Июл 16, 2009 18:06:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
можно |
Автор: | Sap | ||||
Добавлено: | #128  Чт Июл 16, 2009 18:02:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Председателем ликвидационной комиссии будет наш сотрудник? Т.е. директор или зам.директора можно? Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
насчет налогов было что-то подобное, недавно видел. я ведь в основном насчет соцотчислений и пенсионных по сотрудникам. |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #129  Чт Июл 16, 2009 17:52:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #130  Чт Июл 16, 2009 16:56:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, ведь Вам нужно дождаться проверки НК.
Кроме ККМ, нужно чтобы дейстия по продаже ККМ прошли до проверки НК, чтобы Вы смогли подать ликвид.налог.отчеты с указанием данных по реализации ККМ. |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #131  Чт Июл 16, 2009 16:53:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
хммм... странно.. в марте платила так, в отделении Казпочты в налоговом управлении.. обошлось без проблем |
Автор: | Sap | ||||||||||
Добавлено: | #132  Чт Июл 16, 2009 16:51:04 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Значит промежуточный баланс не обязательно нулевой?
Это все, включая ликвидационный баланс будет после проверки НК?
У них висит письмо или разъяснение НацБанка, у юрлиц не принимают. |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #133  Чт Июл 16, 2009 11:12:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
можно и закрыть р/счет, при доначислении можно также оплатить наличными через ту же Казпочту (сама так делала), указав все ваши рквизиты.. проблем с этим не было. |
Автор: | Елена Т | ||||||||||
Добавлено: | #134  Чт Июл 16, 2009 11:01:35 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Не обязательно закрыть, нужно сделать ревизию по каждой статье и привести к реальному состоянию - списать сомнит.задолженности, подписать акты сверок и пр. Утверждать на дату подачи заявления в НК.
Подарить государству - написать заявление в НК.
Взять оплату за ККМ, пробить чек, снять с учета, передать покупателю.
При подаче ликвид.баланса в юстицию. Для этого Вы уже должны закрыть все счета и то что останется выплатить учредителям их уставн.взносы.
Закроете после проверки НК перед подачей ликвид.баланса в Юстицию. |
Автор: | Sap | ||
Добавлено: | #135  Ср Июл 15, 2009 21:30:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте! Возникли вопросы в тему.
1) Промежуточный ликвидационный баланс надо все счета закрыть? Когда его утверждать, получается его можно утверждать когда хочешь, и в течении 3-х дней подать? 2) Если надо все закрыть по нулям, то куда можно переплаты по налогам деть? 3) Кассовый аппарат, если я его сниму с учета, продам, а потом доначислят налоги и придется его продавать и доплачивать налоги то как фиск.чек пробить? 4) Счет "Объявленный капитал" закрывать? 5) Расчетный счет пока не закрыт, но движений по нему нету. Но за незакрытый счет начисляется 200 тенге ежемесячно. Просто, думаю если закрою счет, а потом доначислят соцотчисления, например, то без счета же его не оплачу. У юрлиц через кассы казпочты не оплатишь. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #136  Пн Июл 13, 2009 15:58:31 |
Заголовок сообщения: | |
ЕкатеринаС Пока идет проверка, а проверка касается этого периода, то подать допики не имеете права. Только после акта проверки, и то если не обнаружат по ходу проверки. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Статья 70, по ссылке http://kodeks.kz/2009/ |
Автор: | ЕкатеринаС |
Добавлено: | #137  Пн Июл 13, 2009 15:55:46 |
Заголовок сообщения: | |
Всем Доброго Дня!!! Помогите разобраться пжл!!!....Сейчас на фирме идет ликвидационная проверка. Сдана ликвидационная 100 форма. В декларации по ф. 100 за 2008 г. обнаружена ошибка. Ошибку обнаружила я сама. Могу ли я без уведомления проверяющего сдать дополнительную декларацию? И сядет ли она, если сдана ликвидационная декларация по ф. 100 за 2009 г. Подскажите пжл кто знает!!!! |
Автор: | ЕкатеринаС |
Добавлено: | #138  Ср Июл 08, 2009 16:21:19 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Большое!!! :Rose: Все - таки получается, что надо спокойно ждать :x ...Досадно....Я надеялась на лучшее :oops: |
Автор: | ДемЕвгения | ||
Добавлено: | #139  Ср Июл 08, 2009 15:51:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
http://kodeks.kz/2009/index.php?st=629 |
Автор: | ЕкатеринаС |
Добавлено: | #140  Ср Июл 08, 2009 15:43:27 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже к сожалению не могу ничего найти! Просто с трудом верится, что это нигде не отраженно! Очень не хотелось бы столько тянуться!!! :cry: :cry: :cry: Вот и пытаемся найти зацепку! |
Автор: | ДемЕвгения | ||||||
Добавлено: | #141  Ср Июл 08, 2009 15:40:00 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Это правда. Испытала на своей "шкуре".
Не нашла ничего в свое время. Срок действительно не определен.
Начало проверки май месяц- акт проверки от 28 декабря. |
Автор: | ЕкатеринаС |
Добавлено: | #142  Ср Июл 08, 2009 15:31:24 |
Заголовок сообщения: | |
Всем Доброго Дня!!! Подскажите, если кто-то знает! В ТОО с 19 мая 2009 г. идет налоговая проверка в связи с ликвидацией. С 11 июня 2009 г. проверка приостановленна. Все запросы пришли, кроме пирамиды. НК говорит, что запрос может затянуться на неопределенный срок. Есть ли какие - нибудь сроки, закрепленные нормативно? Не может же это длиться бесконечно! :%): |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #143  Чт Июл 02, 2009 23:03:30 |
Заголовок сообщения: | |
Gunel, сверху, над названием этой ветки, есть блок "Посмотрите похожие темы" Там пять похожих тем, почитайте. |
Автор: | Gunel |
Добавлено: | #144  Чт Июл 02, 2009 15:13:12 |
Заголовок сообщения: | Образцы приказов, решения Общего собрания и протоколы заседаний Наблюдательного совета нужны. |
У нас СП ТОО, руководитель иностранец. ТОО зарегистрировано в 2008 году . С того года по сей день сдавала только пустографки так как компания не работала. Расчетный счет в банке не открывали , на учете по НДС не стоим. По сей день сдаю пустографки только две формы (600.00 и 201.00) . Сотрудников нет, только один директор, з/п не начислялась ему. Какие документы нужно приготовить к проверке по мимо учредительных документов . И у кого есть образцы приказов, решения Общего собрания и протоколы заседаний Наблюдательного совета скиньте пожалуйста мне в личку .За ранее благодарна !!! :Rose: :Rose: |
Автор: | дремасова |
Добавлено: | #145  Ср Июл 01, 2009 17:04:15 |
Заголовок сообщения: | |
долг по подотчету это при налоговой проверке доход предприятия, поставите в доход, сделаете перенос убытков прошлых лет и тем самым закроете и подотчет и убыток |
Автор: | azira |
Добавлено: | #146  Ср Июл 01, 2009 16:09:47 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО ликвидируется, а балансе только уставной, задолженность подотчетнику и убыток - как это закрывается? |
Автор: | дремасова |
Добавлено: | #147  Ср Июл 01, 2009 10:35:03 |
Заголовок сообщения: | |
если своя рука владыка, сделайте на бумаге погашение кредиторки, иначе нк поставит вам в доход, на ликвидацию предоставляете все доки за последние пять лет, если нет объектов обложения, соответственно и проверка пройдет быстро, проверяют кассу по налоговой кассовой книге, делают запросы в банки по расчетным счетам и сверяют с вашей реализацией, проверяют начисление зарплаты, делают запросы в цон на предмет объектов недвижимости и сверяют с вашими декларациями, ну и попутно, если чего накопают |
Автор: | mara |
Добавлено: | #148  Ср Июл 01, 2009 10:28:22 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО сдала ликвид отчеты за 2кв 2009 скоро будет проверка на днях получим предписание Отчеты с 2007 года сдавались пустографки никакой деятетельности не было что они будут проверять. Есть только уставной капитал,директор который з/п не получает какие документы нужно приготовить к проверке Решение о ликвидации есть,приказ о ликвидации Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: И что делать с уставным капиталом куда его девать чтобы точно ничего не было при проверке учредитель один. Директору з/п не начислялась так как никакой деятельности не было |
Автор: | Leoka |
Добавлено: | #149  Ср Янв 14, 2009 22:35:34 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста...мы закрываем предприятие которое уже давно не работает, сдаю пустографки...активов нет, есть только кредиторская задолженность перед ИП, которое принадлежит учредителю этого же предприятия...как правильно поступить с кредиторкой, может ли кредитор отказаться от своих денег и мы её спишем, но боюсь в таком случае НК при проверке поставит эту сумму нам в доход, да ещё и придется с НДС платить тогда...как безболезненно всё можно провернуть? может ли учредитель внети от своего лица деньги и тогда мы погасим долг перед ИП? помогите кто сталкивался, очень-очень надо.. |
Автор: | я тут мио проходил... |
Добавлено: | #150  Вт Дек 23, 2008 08:44:25 |
Заголовок сообщения: | |
Здесь косяк налогового комитета что называется налицо! Позвоните в налоговую прикиньтесь валенком и узнайте какой срок рассмотрения писем по ликвидации ТОО. Он явно не 4 года. А потом с полученной информацией можно идти к их начальству и ругаться, возможно это облегчит последующую процедуру. Только мне непонятно как у вас с юстицией, подавались ли туда какие-нибудь документы на ликвидацию? Если у Вас никаких оборотов не проходило, то думаю про пеню можно не думать. А со стороны налогового комитета претензий быть не должно, они сами накосячили... |
Автор: | Elena75pol |
Добавлено: | #151  Пн Дек 22, 2008 22:43:30 |
Заголовок сообщения: | НК и ликвидация ТОО |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=268617#268617 Здраствуйте! Представьте такую ситуацию. СП ТОО образовано в 2004г., и спустя 3-4 месяца решили ликвидировать. Для получения справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, обратились в налоговый комитет, решение, публикация всё есть. После этого , т.к. фирма никому не была нужна про это дело забыли. И тут по месту регистрации ТОО (ТОО там уже нет там другая фирма) приходит ответ НК датированный вторым месяцем 2008 (восьмого) года, в ответ на Ваше письмо от 2004 (четвёртого)г. сообщаем, что Вам нужно сдать ликвидационный баланс короче и.т.д., и.т.п. в соответствии с законодательством. Сейчас никого не найти, короче что делать??? И какие ждут штрафы и пени за этот период? ТОО не вело никакой деятельности, с момента образования и по сей день. Заранее спасибо! |