» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно оформить переход с общеустановленного на упрощенку?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ОляА
Добавлено: #1  Вс Янв 04, 2009 22:53:37
Заголовок сообщения: Как правильно оформить переход с общеустановленного на упрощенку?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=134726#134726
Хочу перейти с общеустановленного режима на упращенку. Заявление о переходе на упращенку нашла в интернете, а заявление об отказе от общеустановленного режима нет. Если у кого то есть не поделитесь. :) :Rose:



Автор: Без слова кризис
Добавлено: #2  Вс Янв 04, 2009 23:16:44
Заголовок сообщения:

ОляА говорит:
заявление об отказе от общеустановленного режима

Такого не бывает.
В заявлении на упращенку есть строчка "Режим налогообложения до перехода на упрощ.режим" вот тама и пишете - Общеуставновленый.
Это и будет означать, что с прошлым режимом покончено :lol:



Автор: ОляА
Добавлено: #3  Вс Янв 04, 2009 23:40:15
Заголовок сообщения:

Без слова кризис говорит:
Такого не бывает.
В заявлении на упращенку есть строчка "Режим налогообложения до перехода на упрощ.режим" вот тама и пишете - Общеуставновленый.
Это и будет означать, что с прошлым режимом покончено

Спасибо! Просто с патента на упращенку, такое заявление существует (до Нового года делала). Думала, что с общеустановленного на упращенку так же.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пн Янв 05, 2009 09:27:09
Заголовок сообщения:

В июле 2008 я перевела на упрощенку ТОО с общеустановленного. ТОО открылось с апреля. Нужно ли сдавать 100 форму за время пребывания ТОО в общеустановленном режиме?


Автор: Svetik
Добавлено: #5  Пн Янв 05, 2009 09:38:55
Заголовок сообщения:

Нужно


Автор: Без слова кризис
Добавлено: #6  Пн Янв 05, 2009 09:41:17
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Нужно ли сдавать 100 форму за время пребывания ТОО в общеустановленном режиме?

Обязательно. Для вас 2008 года как бы раделиться на две части:
1) с апреля по-июнь - общеустановленый режим - ф.100 - только за этот период.
2) 3 и 4 кв - упращенка.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Пн Янв 05, 2009 13:09:14
Заголовок сообщения:

Спасибо большое за ответ


Автор: ludmil@
Добавлено: #8  Пн Янв 12, 2009 21:56:25
Заголовок сообщения:

прошу ответить на вопрос - при переходе с упрощенки на общеустановленный с 01.01.2009 г. 910.00 за 4 квартал - очердная или ликвидационная? В налоговом управлении в разных кабинетах по разному говорят! Я отправила очередную и теперь переживаю!


Автор: Ведмедь
Добавлено: #9  Пн Янв 12, 2009 22:55:28
Заголовок сообщения:

ludmil@ говорит:
910.00 за 4 квартал - очередная

правильно сделали вы же не ликвидируетесь



Автор: Нони
Добавлено: #10  Чт Янв 15, 2009 22:43:13
Заголовок сообщения:

Здравствуйте ! Подскажите пожалуста ТОО общеустановленный режим был открыт 01.06.08 доход на год 2000000 может с нового года перейти на упращенку.Да еще мы плательщики НДС.Если да то как это оформить???

Добавлено спустя 7 секунд:

Здравствуйте ! Подскажите пожалуста ТОО общеустановленный режим был открыт 01.06.08 доход на год 2000000 может с нового года перейти на упращенку.Да еще мы плательщики НДС.Если да то как это оформить???



Автор: ОляА
Добавлено: #11  Чт Янв 15, 2009 22:53:56
Заголовок сообщения:

Только сегодня закончила переводиться с бщеустановленного на упращенку. Сначало делаете акт-сверки, потом заявлеие о переходе на упращенный режим сдаете в отдел регистрации и все. Вот только с актом-сверки пришлось помучаться, все ФНО что раньше (2005-2006 гг.) сдавалось на бумажном носители разносилось не правильно, пришлось долго и нудно приводить лицевой счет в порядок. Зато какое облегчение сегодня после подписания этого злочасного акта :ROFL:


Автор: Kenga
Добавлено: #12  Чт Янв 15, 2009 23:24:33
Заголовок сообщения:

Нони говорит:
может с нового года перейти на упращенку.

С нового года уже не успеете, надо было написать заявлене до 1 января. Можете перейти со 2 квартала, но за 1 квартал надо будет сдать Ф.100.00 до 31.03.10.

Нони говорит:
Да еще мы плательщики НДС.Если да то как это оформить???

НДС как платили, так и будете платить, платежи и отчетность по НДС не зависят от режима налогообложения.



Автор: B.B.S.
Добавлено: #13  Пн Фев 09, 2009 21:12:43
Заголовок сообщения: ПЕРЕХОД НА УПРОЩЕНКУ

окрылись в декабре и теперь надо перейти на упрощенку.
в налоговой сказали что заявление на налоговом сайте бесплатное ,а они не продают в смысле в киоске
Где можно найти и распечатать?



Автор: Kenga
Добавлено: #14  Пн Фев 09, 2009 21:56:47
Заголовок сообщения:

Это ответ на ваш вопрос: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=144770#144770


Автор: B.B.S.
Добавлено: #15  Пн Фев 09, 2009 22:34:14
Заголовок сообщения:

форма в режиме редактирования и печать идет фрагментами. Как форму распечатать ?


Автор: Elis
Добавлено: #16  Пн Фев 09, 2009 23:01:55
Заголовок сообщения:

Специально сейчас скачала и распечатала.
Обычный jpg-файл. Нормально распечатывается.
Вы в каком редакторе открываете?



Автор: B.B.S.
Добавлено: #17  Вт Фев 10, 2009 07:48:28
Заголовок сообщения:

я специально никакой редактор не задаю. Так же как и фно - щелкаю по ним и печатаю без проблем. сохраняю и посохраненным печатаю. Но здесь они раскрываются в реж. редактирования и когда выбираю печать ,то идет печать формы фрагментами. Просто фно щелкала и печатала. счас прикреплю что у меня получилось.

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

печатает 6 листов фрагменты из этой формы. Печатаю 300 307 600 201 без проблем .

Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:

вот печатаю 201 проблем нет раскрылись нормально.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:

Elis говорит:
Специально сейчас скачала и распечатала.
Обычный jpg-файл. Нормально распечатывается.
Вы в каком редакторе открываете?

какти редакьором вы печатаете ?
На работе пытался печатать так там на англсйском ругается , прийду и скопирую.



Автор: Помидор
Добавлено: #18  Вт Фев 10, 2009 08:14:31
Заголовок сообщения:

печатаю отсюда


Автор: Elis
Добавлено: #19  Вт Фев 10, 2009 08:25:28
Заголовок сообщения:

Ну так правильно.
Ф201.00 у вас в pdf-формате, и открывается pdf-редактором.
А заявление обычным jpg-файлом выложено, картинкой.
А открываете вы его Paint`ом
Поэтому частями и печатает.
Окройте любым другим редактором изображений.
Встаньте на факл в Проводнике.
Правой кнопкой мыши, Открыть с помощью.
Какие редакторы вам предлагает, перечислите.
Как минимум у вас там должна быть "Программа просмотра изображений и файлов"

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

В конце концов и из Paint`а можно распечатать.
Только настройте предварительно Параметры страницы.

Файл - Параметры страницы.
Ориентация - книжная
Ставите галочки центрирования по вертикали и горизонтали
Все поля обнуляете
Масштаб - точку на "Подогнать". 1 на 1 страницу
Сохранить (ОК)

Потом Файл Предварительный просмотр смотрите, если устараивает - печатайте.



Автор: B.B.S.
Добавлено: #20  Вт Фев 10, 2009 09:45:34
Заголовок сообщения:

на работе
распечатал 7 листов на англицком , а потом отобразил как фото заявление и печатал мастер фото
ничего не выбирал самостоятельнл , все винда.
проблема фрагментов осталась на жомашнем компею



Автор: TAVA
Добавлено: #21  Пт Апр 03, 2009 12:48:24
Заголовок сообщения:

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как быть. ТОО с 01 апреля 2009 года перешло на упращёнку, нужнали сдавать ф. 101.02.Заранее благодарны.


Автор: Kenga
Добавлено: #22  Пт Апр 03, 2009 13:00:29
Заголовок сообщения:

Не надо, теперь у вас никаких авансовых платежей нет, а те авансы, которые заплатили, пойдут в зачет по КПН, который будете показывать в Ф.910.


Автор: TAVA
Добавлено: #23  Пт Апр 03, 2009 16:32:10
Заголовок сообщения:

А как быть с доходом первого квартала? Нужно ли составлять ф. 100 за 2009 год. И когда..


Автор: Котеночек
Добавлено: #24  Пт Апр 03, 2009 16:55:15
Заголовок сообщения:

TAVA
Нужно. По итогам года. До 31 марта 2010 г



Автор: TAVA
Добавлено: #25  Пт Апр 03, 2009 17:12:29
Заголовок сообщения:

Большое спасибо :Rose:


Автор: Kenga
Добавлено: #26  Пт Апр 03, 2009 19:19:20
Заголовок сообщения:

TAVA говорит:
А как быть с доходом первого квартала? Нужно ли составлять ф. 100 за 2009 год. И когда..

Форму 100 будете составлять по итогам 1 квартала 2009 г., а сдавать
Котеночек говорит:
До 31 марта 2010 г



Автор: Malina
Добавлено: #27  Вс Май 17, 2009 23:48:12
Заголовок сообщения:

Здравствуйте,подскажите пожалуйста, мы на ОУР, плательщики НДС(строительная ТООшка),, я правильно поняла, что для перехода на упрощ. режим нужно письмо-заявление спец. формы - (где можно скачать), и акт сверки с НК, может что то еще нужно? И теперь токо с 3-го квартала?
Движения мало, вижу что много уходит на уплату НДС, если переведу на упрощ режим НДС буду платить или нет?
Заранее спасибо! :Rose:



Автор: Solitary
Добавлено: #28  Пн Май 18, 2009 00:03:49
Заголовок сообщения:

Malina говорит:
для перехода на упрощ. режим нужно письмо-заявление спец. формы - (где можно скачать),

здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=144770#144770
Цитата:
если переведу на упрощ режим НДС буду платить или нет?

если вы стоите на учете по НДС, то НДС вы платить будете и сдавать, соответственно, налоговую отчетность по ф.300
с 01.07.2009 по 31.12.2009г. необходимо встать на регистрационный учет по НДС всем предприятиям. Т.е. если вы решите с вашим руководством, что вам нет необходимости быть плательщиками НДС, по многим причинам вам не выгодно, ваши клиенты также будут согласны продолжать с вами работать в случае снятия вас с учета по НДС.
То вы в этот период не подадите на рег.учет и автоматически вы будете сняты с учета по НДС

Цитата:
И теперь токо с 3-го квартала?

по решению налогового органа, скорее всего с 3 кв-ла 2009г.

Также, когда будете подавать заявление о переходе на УР с ОУР уточните более подробно момент, возможно подав заявление о снятии с рег. учета по НДС - вас снимут и ранее



Автор: Anka
Добавлено: #29  Пн Май 18, 2009 01:50:20
Заголовок сообщения:

Solitary говорит:
Также, когда будете подавать заявление о переходе на УР с ОУР уточните более подробно момент, возможно подав заявление о снятии с рег. учета по НДС - вас снимут и ранее


Вполне можно подать заявление о снятии с рег учета уже сейчас в том случае, если в 2008 году оборот по реализации не превысил 30000 МРП (1168 тг в 2008 г). Должна снять в 5-дневный срок. Даже если остаетесь на общеустановленном режиме. Одно другому не мешает.



Автор: Malina
Добавлено: #30  Пн Май 18, 2009 15:08:41
Заголовок сообщения:

Т.е. я могу оставаться на ОУР и быть не плательщиком НДС? Мне выгодней платить КПН 20% чем со всего 3%...


Автор: Solitary
Добавлено: #31  Пн Май 18, 2009 15:14:13
Заголовок сообщения:

Malina говорит:
Т.е. я могу оставаться на ОУР и быть не плательщиком НДС? Мне выгодней платить КПН 20% чем со всего 3%...

конечно можете. Только вы должны подать в органы НУ заявление о снятии с рег. учета по НДС
Предварительно еще раз обсудите сей момент с руководством, с вашими покупателями, в случае, если вы не будете являться плательщиками НДС, будут ли они продолжать с вами в дальнейшем также активно работать.



Автор: Зинаида
Добавлено: #32  Чт Июн 11, 2009 11:13:17
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, наше ТОО было на общеустановленном режиме , теперь с 29 мая перешли на упрощенку. Как быть с отчетностью за 2 квартал? Получается апрель, май - на общеустаовленном режиме, а июнь - на упрощенке. Как нам разделить отчетности в этом квартале? По какому ржиму сдавать 2 квартал?


Автор: *САМ*
Добавлено: #33  Чт Июн 11, 2009 11:16:25
Заголовок сообщения:

Зинаида
910 форму за 2 квартал Вам сдавать надо однозначно. Я бы указала в ней доходы от даты постановки на упрощенку. Не забудьте сдать годовой за 2009 год по ОУР.



Автор: Елена Т
Добавлено: #34  Чт Июн 11, 2009 11:22:40
Заголовок сообщения:

Зинаида
По ОУР не забудьте сдать за 2квартал 200 форму по зар.плате до перехода на упрощенку, т.к. с переходом на нее все налоги по ЗП заполняются в форме 910. 200 форма наверно будет ликвидационная :(



Автор: Зинаида
Добавлено: #35  Чт Июн 11, 2009 11:32:18
Заголовок сообщения:

Так вот и непонятно : сдавать нужно мне 910 форму или 200 форму за 2 квартал, ведь если сдать обе формы , то по зарплате налоги могут задвоится. Ведь и в 910 , и в 200 формах ипоазывается зарплата :(


Автор: Елена Т
Добавлено: #36  Чт Июн 11, 2009 11:35:34
Заголовок сообщения:

И то и то, разграничив периоды работы до 29 мая цифры и отчеты по ОУР, после 29 мая цифры и отчеты по упрощенке.


Автор: Solitary
Добавлено: #37  Чт Июн 11, 2009 11:40:55
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
И то и то, разграничив периоды работы до 29 мая цифры и отчеты по ОУР, после 29 мая цифры и отчеты по упрощенке.

согласна
поэтому налоги и не "задвоятся"



Автор: Ведмедь
Добавлено: #38  Чт Июн 11, 2009 11:55:39
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
200 форма наверно будет ликвидационная

нет, будет очередная (ликвидационная сдается с других случаях пп.5 п.1 ст.63 )
за 2 кв будете отчитываться полностью по ОУР, т.к. заявление подается до начала налогового периода п.1 ст.435НК, а налоговым периодом является квартал ст.434 НК, так что на упр декл можете быть только с 01.07.2009.

Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:

это на оборот когда делаешь с упр декл на ОУР, со следующего месяца изменяется режим и соответственно за один квартал может быть два вида отчета.



Автор: Гульбанум76
Добавлено: #39  Ср Июл 22, 2009 12:47:15
Заголовок сообщения: Переход ТОО с ОУР на ТОО на упращенке

Подскажите, пожалуйста при переходе ТОО с ОУР на ТОО на упращенке после того как подал заявление в НК что нужно сделать? (какие фно доздать, и т.д.)

вопрос перенесен в соответствующую тему = Solitary



Автор: Solitary
Добавлено: #40  Ср Июл 22, 2009 14:11:34
Заголовок сообщения:

gulya2949179
почитайте данную тему



Автор: Марина Александровна
Добавлено: #41  Ср Авг 05, 2009 09:16:25
Заголовок сообщения:

Добрый день. У меня такой вопросик. У нас ТОО с 1.06.08 по 1.11.08 был общеуставновленный режим. С 1.11.08 перешли на упрощенку. Предыдущий бухгалтер сдала 100 форму и указала доход, который ни в какие рамки и не с чем не бъется и не идет. Я считаю, что доход должен был указан с 1.06.08 по 01.11.08 когда именно ТОО был на общеустановленном режиме. Я права?


Автор: Лязат
Добавлено: #42  Ср Авг 05, 2009 09:23:56
Заголовок сообщения:

Марина Александровна
Ваш вопрос перенесен в соответствующую ветку отсюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=9333. Прочитайте ее. Получается, что Вы должны сдать два отдельных отчета за два соответствующих периода.



Автор: Марина Александровна
Добавлено: #43  Ср Авг 05, 2009 09:26:50
Заголовок сообщения:

Ну вот и получается что годовой должны сдать с периода 01.06.08 -01.11.08, а 910 уже 01.11.08 по 31.12.08. Да?


Автор: Jenechka
Добавлено: #44  Ср Авг 05, 2009 09:31:04
Заголовок сообщения:

Марина Александровна

Да. 100 форму за период с 01.06.08-31.10.08г.



Автор: Лязат
Добавлено: #45  Ср Авг 05, 2009 09:31:34
Заголовок сообщения:

Да, так и получается при условии, что разрешение на применение СНР вам дали в предыдущем налоговом периоде.
Что-то я неточно выражаюсь. Применять СНР вы можете в следующем налоговом периоде после получения разрешения. Т.е. если разрешение получили в 3 квартале, то применять его начнете с 4 квартала. Так что лучше уточнить по документам период начала применения СНР, на который вы должны сдавать отчетность по упрощенке, а до его начала - отчетность по ОУР.



Автор: Jenechka
Добавлено: #46  Ср Авг 05, 2009 09:31:37
Заголовок сообщения:

А 910 за 01.11.08 по 31.12.08г.


Автор: Ланана
Добавлено: #47  Ср Авг 05, 2009 09:38:37
Заголовок сообщения:

У меня в письме НК четко прописали, что вы переходите на упрощенку с такого то числа


Автор: mamarkovaolga
Добавлено: #48  Чт Авг 06, 2009 17:05:35
Заголовок сообщения:

Добрый день, подскажите плиз. А если наоборот ТОО грозит вылет в общеустановленный с СНР, допустим в 3 квартале 09 года, когда можно потом подать заявление и опять вернуться на СНР и чем мотивировать такой переход?

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

или как можно в этой ситуации избежать перехода на ОУР, у меня превышение допустимого лимита по ТОО 25 млн, не знаю чего и делать - мож открыть дополнительно ИПшки только как это оформить правильно, если подскажете буду очень признательна
:Rose:



Автор: Нони
Добавлено: #49  Пт Авг 07, 2009 17:58:07
Заголовок сообщения:

Спасибо ! А если ТОО общеуст.режим имея доход 60млн.тенге в течении года 3-4кв.,скорее всего, перейти на упращенку?


Автор: Елена Т
Добавлено: #50  Пт Авг 07, 2009 18:14:12
Заголовок сообщения:

Нони говорит:
имея доход 60млн.тенге

Это оборот по реализации или чистый доход?
По упрощенке 3% с оборота по реализации.
По общеустановленному 20% КПН с налогооблагаемого дохода (доходы за минусом вычетов(расходов).
Вот и посчитайте что выгодно.



Автор: Дэн
Добавлено: #51  Вт Сен 15, 2009 18:27:34
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Елена Т подскажите, пожайлуста, у нас ТОО на общеустановленом режиме хотим перейти на упрощенку. Какие документы надо подготовить и как долго эта процедура проходит?



Автор: Елена Т
Добавлено: #52  Вт Сен 15, 2009 18:34:39
Заголовок сообщения:

Цитата:
Статья 433. Общие положения
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют субъекты малого бизнеса, соответствующие следующим условиям:
.....
2) для юридических лиц:
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет пятьдесят человек;
предельный доход за налоговый период составляет 25 000,0 тысяч тенге.

Цитата:
Статья 435. Условия применения
1. Для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации налогоплательщик представляет до начала налогового периода, если иное не установлено настоящим пунктом, в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление.

Цитата:
2. Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня представления налогоплательщиком налогового заявления выносит решение о применении специального налогового режима или об отказе в применении специального налогового режима по форме, установленной уполномоченным органом. Решение оформляется в двух экземплярах.

11 пункт, приложение №11 на сайте http://www.salyk.kz/ru/taxcode/Npa/Pages/taxstatement.aspx

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Елена Т говорит:
Статья 435. Условия применения
1. Для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации налогоплательщик представляет до начала налогового периода

Цитата:
Статья 434. Налоговый период
Налоговым периодом является календарный квартал.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ