Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Может ли поставщик выписывать счет-фактуру, если не является плательщиком НДС
    Обязательно ли быть плательщиком НДС если завозишь товары с РФ
    Обязательно ли продавец должен выписы...
    Обязательно ли выписывать товаро-тран...
    Обязательно ли ТОО быть плательщиком НДС?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Обязательно ли выписывать счет-фактуру, если вы не являетесь плательщиком НДС?     
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Мар 05, 2010 12:15:10   

    База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=316633#316633

    Здравствуйте! У нас дистрибьюторский центр оформлен как ИП общеустановленный режим без ндс.Вся выручка проходит через банк т.е клиенты сразу закидывают на р/с. Накладные выписываем через специальную програму, а в 1С потом забиваю накладную и счет-фактуру, получается делаем двойную работу. Ответьте пожалуйста, очень прошу, т.к уже нет сил пачками забивать в 1С накладные все рабочее время уходит на это, можно ли ограничится выпиской из спец. программы накладных поставив на них печати, а в 1С в конце месяца просто сделать акт на списание товаров и не выписывать каждому покупателю счет-фактуру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Мар 05, 2010 12:24:04 Сообщить модератору   

    katrin говорит:
    ИП общеустановленный режим без ндс

    думаю, что если вы не плательщик НДС, то вам и не обязательно выписывать счет-фактуру. Счет-фактуру выписывают для того, что бы вязть в зачет НДС, а если у вас его нет, то и счет-фактура не нужна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Мар 05, 2010 12:30:35 Сообщить модератору   

    Если вам не требуется учет по каждому контрагенту, то на основании вашего какого-то внутреннего отчета(ваша спец.программа) вы делаете списание на частное лицо в 1с, а СФ на частное лицо не надо выписывать, но делать это не раз в месяц, а почаще.Ну для этого нужно конкретно понять чем вы занимаетесь. Возьмите, например магазины, они же не выписывают на каждого покупателя накладную, а делают это раз в неделю, кто каждый день.Напишите подробнее о вашей деятельности, подумаем как организовать учет.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Мар 05, 2010 12:52:20   

    В Налоговом кодексе написано что освобождаются КСК, перевозка граждан, при выдаче фиск чека, может быть это касается тех кто является платильщиком НДС? Тогда у нас документом реализации будет являтся накладная ? Пожалуйста, подскажите начинающему бухгалтеру, как правильно сделать, чтоб потом не наказали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Мар 05, 2010 13:01:45 Сообщить модератору   

    katrin говорит:
    Тогда у нас документом реализации будет являтся накладная

    да.
    Я ТОО, неплательщик НДС,реализация услуг населению и юр.лицам.Юр.лицам я выписываю накладную(при реализации товаров), АВР (при реализации услуг) и счет-фактуру. На конкрентное частное лицо ничего не выписываю, а собираю данные за два-три дня и делаю общую накладную. Например в КСК нужен учет по всем квартирам, поэтому здесь надо выписывать по каждому лицу. Я повторюсь, вы напишите, чем вы занимаетесь, нужен ли вам учет по кадому частному лицу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Мар 05, 2010 13:17:54   

    По каждому лицу в 1 с мне учет не нужен (продажа посуды ), т.к эта информация фиксируется в спец. программе. В 1 с я делаю накладную например за неделю, чтобы с формировать проводки по доходу и актом на списание товаров списать себестоимость? И главный вопрос в том чтобы при налоговой проверке не наказали за не правильное документальное оформление реализации. Поэтому меня интересует достоточно ли выписать частному лицу накладную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Мар 05, 2010 13:27:47 Сообщить модератору   

    Акт на списание вы не делаете, при проведении документа накладная на реализацию, у вас и так спишется себестоимость.У вас будут проводки
    1210-6010 начислен доход
    7010-1330-списана себестоимость.
    Эту специфику учета, документальное оформление пропишите в учетной политике
    katrin говорит:
    Поэтому меня интересует достоточно ли выписать частному лицу накладную?

    Достаточно. Но можете не выписывать каждому конкретному лицу,а собрать данные за определенные дни.Правда бывают такие частные лица, которые требуют накладную. При каких-нибудь недоразумениях у покупателя должен быть ваш фискальный чек
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katrin
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Мар 05, 2010 13:34:59   

    Фискальный чек мы не можем дать поскольку с кассой мы не работаем, покупатели деньги закидывают нам на расчетный счет, поэтому единственный документ который мы даем покупателю это накладная и корешок в банке дают, что покупатель оплатил. Поэтому меня так интересует достаточно ли выписать накладную с печатью? (Извеняюсь за то, что повторяюсь, просто не знаю как правильно поступить, за два месяца устала забивать повторно накладные)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Мар 05, 2010 13:39:02 Сообщить модератору   

    Да, конечно достаточно, частным лицам счет-фактуру необязательно выписывать, тем более вы неплательщики.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz