» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Опять ИП упрощенка, налоги и прочие аттрибуты

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ведмедь
Добавлено: #1  Пн Фев 02, 2009 14:13:33
Заголовок сообщения:

Ler4@
Сумму дохода за квартал умножаете на 3%, делите пополам одна половина будет КПН, другая за минусом СО будет соц налог и все больше ничего не делаете.

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

ОЛьГА _
Он у вас вообще понимает разницу между доходом индивидуального предпринимателя и доходом полученным в виде заработной платы. Покажите ему ст. 183 НК 2009



Автор: i_sa73
Добавлено: #2  Пн Фев 02, 2009 10:04:44
Заголовок сообщения:

Обязательные пенсионные взносы 10%


Автор: ОЛьГА _
Добавлено: #3  Чт Янв 29, 2009 12:28:54
Заголовок сообщения:

скажите, все таки интересует, ИП хочет что бы у него была з/плата. Бухгалтер говорит что он не начисляет себе з/плату, где-то документально это есть, что бы показать ИП- нику


Автор: alexey_z
Добавлено: #4  Чт Янв 29, 2009 12:03:20
Заголовок сообщения:

Ler4@, ОПВ это сокращенно Обязательные Пенсионные Взносы

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

Ой, уже оказывается ответили, сорри не заметил :)



Автор: Ler4@
Добавлено: #5  Чт Янв 29, 2009 10:28:04
Заголовок сообщения:

Спасибо! Развеяли сомнения! :ROFL:

Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:

Скажите еще,пожалуйста, а то не могу найти ответа до сих пор...
Столько раз задавала этот вопрос...
Как для ТОО по упрощенке рассчитать КПН и соцналог?
:roll:



Автор: *САМ*
Добавлено: #6  Чт Янв 29, 2009 10:10:49
Заголовок сообщения:

Обязательные пенсионные взносы, кот. 10% от ЗП.
Еще ОСО есть - это обязательные социальные отчисления.
ИПН, КПН, НДС и т.д., думаю понятны.
ОСГПОР :D



Автор: Ler4@
Добавлено: #7  Чт Янв 29, 2009 09:46:50
Заголовок сообщения:

И ещЕ вопрОс: Скажите, пожалуйста, что такое ОПВ? :roll: НЕ знаю......


Автор: Котеночек
Добавлено: #8  Чт Янв 29, 2009 09:19:05
Заголовок сообщения:

Ler4@ говорит:
то такого не может быть за 3 мес

Вот видите, сами говорите, что не может быть. в чем сомневаться, конечно, как сказала *САМ* - 25 млн тг



Автор: *САМ*
Добавлено: #9  Чт Янв 29, 2009 09:17:11
Заголовок сообщения:

Ler4@ говорит:
25 000,0 тысяч тенге

это 25 000 000 тенге за квартал.



Автор: Ler4@
Добавлено: #10  Чт Янв 29, 2009 09:13:03
Заголовок сообщения:

ЛЮЮЮЮЮЮЮЮДИ!!!!! Помогите, пожалуйста разобраться:
2) для юридических лиц:
предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет пятьдесят человек;
предельный доход за налоговый период составляет 25 000,0 тысяч тенге.
ВОПРОС:
25 000,0 тысяч тенге -это как понимать? 25 миллионов? Или все-таки 25 тысяч?
Но ведь если тысяч, то такого не может быть за 3 месяца!
Очень нужен ответ! Заранее спасибо!



Автор: serik_s
Добавлено: #11  Чт Янв 29, 2009 00:24:14
Заголовок сообщения:

alexey_z
Можно запросить в ИНИС выписку из лицевого счета. Там будут расписаны суммы налогов и пени до копейки.



Автор: Kenga
Добавлено: #12  Ср Янв 28, 2009 23:47:06
Заголовок сообщения:

Пеню можете рассчитать в самом низу этой страницы: http://balans.kz/index.php
Вы помните, что СН уплачивается за минусом СО?



Автор: alexey_z
Добавлено: #13  Ср Янв 28, 2009 22:51:23
Заголовок сообщения:

ИП, упрощенка без наемных рабочих.
А что делать если не оплатил вовремя СО и ОПВ? Пеня начисляется или что? Если да, то где можно узнать ее размер?
Оплатил только ИПН и Соц. налог.



Автор: i_sa73
Добавлено: #14  Ср Янв 14, 2009 09:16:48
Заголовок сообщения:

Директор
Ст.399 п.5 Суммы текущих платежей налога вносятся налогоплательщиком, за исключением индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента, равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября налогового периода.

Ст.402 п.2. Расчет сумм текущих платежей по налогу на имущество представляется не позднее 15 февраля отчетного налогового периода.
3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.

И еще, прочитайте пожайлуста чуть выше переписку мою с Vassiliy: 201 форму сдавать НУЖНО!!!!!! если не секрет вы в каком Налоговом комитете обслуживаетесь?
В Ст.377-1 налогового кодекса по состоянию на 01.01.2007 года сказано:
п.1 ИП по упощенке сдает отчет по ИПН, ОПВ, СО;
п.2 Производит уплату ИПН, JGD? СО в срок .........;
п.3 Если нет наемных работников отчет по ОПВ и СО не сдает ЗАМЕтьте про ИПН ничего не сказано, сответственно раз не сказано "не сдавать" значит сдавать нужно, а т.к. 201 форма включает в себя все 3 показателя, то сдавать ее нужно, к сожалению,
Зачем нужно было включать этот пункт и мутить воду непонятно, равносильно если бы в Правлах дор.движ. была б статья"Если нет пассажиров с правой стороны транспортного средства колеса не устанавливать" один хрен никуда не поедет, но написали (да еще и аммортизацию на эти колеса не списывать :D )
Сейчас поеду сама сдаваться в НК за несданную 201 форму



Автор: директор
Добавлено: #15  Ср Янв 14, 2009 02:35:34
Заголовок сообщения:

здравствуйте! помогите с ИП. с ТОО как-то более или менее ясно. ИП работает по упрощенке, наемных работников нет. соответственно сдается ф . 910 (без 201). а 910 только квартальная или за год тоже надо сдать? а форма 701.03 сдается по тем же срокам (т.е. до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября)? а расчет 701.02 тоже до 15 февраля?
сегодня видела в НК объявление для ИП (ф 701.03 сдают 20 февраля, а уплачивают до 20.02, 20.05, 20.08, 20.11. вот и представьте, буду сдавать по вновь приобретенным только раз в год. ужас, ну и консультация у нас в НК!!!!



Автор: i_sa73
Добавлено: #16  Вт Янв 13, 2009 23:44:08
Заголовок сообщения:

Люди, а много таких как я, кто не сдавал 201 форму (ИП, упрощенка, без наемных работников) откликнитесь пожалуйста


Автор: i_sa73
Добавлено: #17  Вт Янв 13, 2009 19:33:15
Заголовок сообщения:

Да, при личном контакте с налоговиками я отстаиваю свое мнение, если считаю что права, но когда везде висели объявления и у меня ее не приняли сомнений в их правоте у меня не возникло.....


Автор: Ведмедь
Добавлено: #18  Вт Янв 13, 2009 19:08:02
Заголовок сообщения:

i_sa73 говорит:
налоговики неправильную информацию распространяют все равно налогоплательщик виноват

что бы этого не было необходимо требовать официального отказа, или делать проще отправлять почтой, но с письмом типа я такая то такая в соответствии с пп.1 п.1 ст.377-1НК 2008 направляю расчет по ИПН по выплаченным доходам ф.201.00, согласно ст. п.7 ст.377 НК 2008 направляюб упрощенную декларацию ф 910.00 и тогда пусть попробуют не принять. А у нас как получается вас послали вы и пошли (не обижайтесь это я образно), все боятся сказать налоговику нет. Просто когда я работал с той стороны, попадались люди с которыми приятно общаться ты им одну статью, а они тебе в ответ 10 да не только налоговых но и о банкротстве, ГК, и т.п., но если свое докажешь потом согласятся и потом еще звонят консультируются хотя и получали очень большие штрафы, но это сугубо личное мое мнение.



Автор: i_sa73
Добавлено: #19  Вт Янв 13, 2009 18:50:54
Заголовок сообщения:

javascript:putName('Vassiliy')

Да в том то все и дело что там про ИПН НИЧЕГО не написано, а раз не написано что не надо, значит - надо..... это я поняла, к сожалению поздно...
Другой вопрос что налоговики развесили объявления что не надо и не приняли у меня 201 форму, были проблемы с криптоключем и я приносила на бумаге, мне ее вернули..... Как теперь быть?

Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

Почему когда налогоплательщик ошибается его к адм.ответу привлекают, а когда налоговики неправильную информацию распространяют все равно налогоплательщик виноват.....



Автор: Ведмедь
Добавлено: #20  Вт Янв 13, 2009 18:29:27
Заголовок сообщения:

i_sa73
читайте внимательней ст.377-1НК 2009, там написано что ИП должны сдавать расчет по ИПН.

Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:

Vassiliy говорит:
ст.377-1НК 2009

извиняюсь конечно 377-1 НК 2008



Автор: i_sa73
Добавлено: #21  Вт Янв 13, 2009 18:25:31
Заголовок сообщения:

javascript:putName('Vassiliy') (Сообщение №14)
Спасибо за разъяснение, еще раз перечитала Кодекс только так ничего и не поняла что меня ждет за несданную за 3 квартала 201 форму, ведь в Кодексе действительно написано что не сдаются отчеты по пенсионным и соц.отчислениям, а про ИПН ничего не сказанао, тогда на каком основании налоговики отказали в приемке 201 формы, и у них все было обклеено объявлением что ИП не имеющие наемных работников 201 форму не сдают, жаль что не сфотографировала сие....
Кто-нибудь уже сталкивался с такой ситуацией?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #22  Вт Янв 13, 2009 18:04:54
Заголовок сообщения:

асеке говорит:
а по 2-му как раз проблема в том что указал доход больше чем выставил в счетах. В таком случае как мне исправить ту отчетность за 3-ий квартал
по 3-му тоже как его теперь исправить

сдаете дополнительную форму минусом доход разницу и СО уменьшаете разницу тоже минусом, но только соц налог на эту же разницу социальных отчислений должен увеличиться.

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

напишете как сдали, 910 по доходу и на сколько реально выставили
по СО доход и сумму СО, посчитаю



Автор: асеке
Добавлено: #23  Вт Янв 13, 2009 16:31:27
Заголовок сообщения:

по первому вопромсу все понятно
а по 2-му как раз проблема в том что указал доход больше чем выставил в счетах. В таком случае как мне исправить ту отчетность за 3-ий квартал
по 3-му тоже как его теперь исправить?



Автор: i_sa73
Добавлено: #24  Вт Янв 13, 2009 16:21:56
Заголовок сообщения:

[quote="иринк@"]1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910!
а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!!

Тезка, подскажите пожайлуста поподробнее про отмену 201 формы каким документом это узаконено??? пожайлуста, а то у меня была ИПшка неработающая за 1 кв.2008 в НК у меня 201 не приняли, а теперь на "Балансе" читаю, что сдавать нужно, и теперь не знаю что делать? если сдавать нужно , то значит за прошедшие 3 квартала у меня штраф, а если нет - то каким документом это регламентировано :o



Автор: Ведмедь
Добавлено: #25  Вт Янв 13, 2009 16:07:06
Заголовок сообщения:

Асеке говорит:
Вопрос №1.

в соответствии с пп.16 п.1 ст.10 НК 2008 у нас действует метод начислений, а не по полученному доходу
Асеке говорит:
выплатили меньше

следовательно, вашим доходом признается та сумма которая стоит в вашей СФ, или АВР, или накладной на выполнение работ.
Асеке говорит:
№2

ответ аналогичный первому, на сколько выставили сф то и доход
Асеке говорит:
№3

не правильно, для исчисления СО ип применяющие СНР на основе упр декл, ежемесячным доходом признается МЗП т.е.12025 тенге, не больше не меньше, соответственно начисление идет 360.75тенге 1 месяц, 360.75тенге 2 месяц, 360.75тенге 3 месяц



Автор: Асеке
Добавлено: #26  Вт Янв 13, 2009 15:47:28
Заголовок сообщения:

помагите с ответами


Автор: Асеке
Добавлено: #27  Вт Янв 13, 2009 12:11:24
Заголовок сообщения:

Добрый день Всем. Я ИП работаю по упрощенке
Вопрос №1. Какую сумму я должен указать в графе доходы если я предоставил счет на одну сумму а выплатили меньше так как удержали 6% в качестве гарантии что предусмотрено договором?
№2. В отчете за 3-ий квартал я указал доход больше чем поступило на мой счет, теперь могу ли я это учесть в отчета за 4-ый квартал?
№3 Не будет ли проблем если в том же отчете я указал доход для отчисления соц отчислении за ИП (строка 013 формы 910) - 60000, хотя мин. зарплата была меньше?
Заранее спасибо



Автор: помидор
Добавлено: #28  Вт Янв 13, 2009 11:00:39
Заголовок сообщения:

дето в том, что я не давно на этом сайте и не совсем пойму где мой вопрос будет уместен лучше всего !!! ... на всякий случай написала дважды..


Автор: Elis
Добавлено: #29  Вт Янв 13, 2009 00:17:01
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса, не нужно постить один свой вопрос во всех ветках подряд.
Это правило плохого тона. Вам одно и то же в каждой ветке никто отвечать не станет.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #30  Пн Янв 12, 2009 16:21:39
Заголовок сообщения:

Подскажите , путаюсь!!!! по упрощенке 5 чел работают из них 1 пенсионер

1 вопрос. соц налог был оплачен за 3 кв по месячно , за 4 кв. я оплатила одной платежкой за все 3 мес . одну сумму , как раскидать теперь 4 кв-л. по всем сотрудникам по 201доп форме ? и внести в графу" соц налог "

2 вопрос . в столбе " ВЫПЛОЧЕНО ДОХОДОВ" по доп форме 201 у меня разница в 223 тг .. с строчкой 201.05 и 201 доп/форма , оставить разницу, допускается? 223 тг разница!

3 вопрос. столбец" налоговый вычет" по 201 доп/форме кому ставиться в размере 12025 ??? и вообще с начала года было 10515 ??

4 вопрос. в столбце" начислено доходов " по 201 доп и " нач доходов " 201.00.01 тоже идет разница в 65 000 , в связи с тем, что в сентябре 4 чел были в отпуске и теперь этой суммы не хвататет в 201 доп форме. а в 3кв. она учтена.



Автор: гость
Добавлено: #31  Пн Янв 12, 2009 16:17:07
Заголовок сообщения:

Привет всем! Подскажите пожалуйста, мы ИП открылись в этом году, рабочих 3 человека. При заполнении 201 формы в дополнительной форме какие поля заполнять?? Мне сказали что лист А: Ф.И.О., РНН, доходы, лист В: только пенсионные, лист С: выплачено доходов, лист D: расходы работодателя с кот. исчисл. соц. отч. и лист Е: сумма соц отчислений!


Автор: kereyt
Добавлено: #32  Пн Янв 12, 2009 14:56:02
Заголовок сообщения:

а у меня при доходе в 12000 тг. соцналог получается с "минусом". значит не надо платить?

Добавлено спустя 18 секунд:

а у меня при доходе в 12000 тг. соцналог получается с "минусом". значит не надо платить? или мне еще должны :D ?

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

а у меня при доходе в 12000 тг. соцналог получается с "минусом". значит не надо платить? или мне еще должны :D ?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #33  Пт Янв 09, 2009 20:14:08
Заголовок сообщения:

alexey_z говорит:
201-ю сказали сдавать не нужно

Не слушайте их, потом так же скажут мы вам ничего не говорили. Ваш НК может быть повторюсь может быть ссылается на п.3 ст.377-1 НК 2008, так там написано цитирую... "Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды м социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.", однако в этой же статье есть п.1 где написано, что налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет:
1)расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
2)отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды;
3)расчет по социальным отчислениям в Государственный пенсионный фонд социального страхования;
а так как я допускаю что вы имеете в виду Ф 201.00, указанные расчет содержит сведения по всем трем подпунктам выше названного пункта, сдавать вам эту отчетность придется, потому что еще раз повторюсь п.3 ст.377-1 освобождает от сдачи двух из трех необходимых расчетов. И еще в дополнение к всему сказанному, рассмотрим такой вариант:
Вы являетесь законопослушным гражданином и все свои расходы подтверждаете документально вместе с тем работаете без наемных работников, но вам за какую то услугу пришлось выплатить деньги физ лицу по договору ГПХ или приобрести товар у частного лица в какой форме вы будете показывать эти сведения? Или второй вариант на вскидку вы не дай бог конечно являетесь плательщиком алиментов в какой форме вы будете показывать выплату алиментов? Или кто то со мной не согласен, можем подискутировать.



Автор: Котеночек
Добавлено: #34  Пт Янв 09, 2009 19:15:38
Заголовок сообщения:

alexey_z говорит:
2520 + 1437 + 1083 + 3607 = 8647 тенге.

Правильно. Запарились и тут
baknar говорит:
Будет 2520+(2520-1083)+3606=7563

с baknar забыли про соц отчисления.
alexey_z говорит:
И еще вопрос: мне получается надо оплачивать на 3 счета, так?

4 счета. Соц налог и соц отчисления -разные вещи. Для уплаты ОПВ и соц отчислений вам будут нужны
Котеночек говорит:
РНН и СИК



Автор: alexey_z
Добавлено: #35  Пт Янв 09, 2009 19:09:07
Заголовок сообщения:

Сходил в НК, все мне расписали, привожу по пунктам:
001 - доход за налоговый период: 168000
002 a,b,c - количество работников: -
003, 004: -
005 - сумма начисленных налогов: 168000 * 0,03 = 5040
006, 007, 008: -
009 - сумма налогов после корректировки: 5040
010 - сумма индивидуального подоходного налога: 5040 / 2 = 2520
011 - сумма социального налога, подлежащая уплате: 1437
012: -
013 - доход для исчисления соц. отчислений за ИП: 12025 * 3 = 36075
014 - сумма соц. отчислений за ИП: 361 * 3 = 1083
015 - доход для исчисления ОПВ: 12025 * 3 = 36075
016 - сумма ОПВ за ИП: 36075 * 0,1 = 3607

201-ю сказали сдавать не нужно, два раза переспросил, даже сказал что на баланс.кз спорят, сказала не слушайте их.

Итого получается, что мне необходимо заплатить: 010 + 011 + 014 + 016, т.е. 2520 + 1437 + 1083 + 3607 = 8647 тенге.
Правильно ребят?

И еще вопрос: мне получается надо оплачивать на 3 счета, так?
1 счет: ИПН
2 счет: сумма социального налога и сумма соц. отчислений за ИП (это все на один расчетный счет уплачивается?)
3 счет: ОПВ



Автор: Ведмедь
Добавлено: #36  Пт Янв 09, 2009 18:22:01
Заголовок сообщения:

ole4ka говорит:
А до какого срока ее надо сдать

до 31 марта 2009 года.



Автор: ole4ka
Добавлено: #37  Пт Янв 09, 2009 18:12:15
Заголовок сообщения:

А до какого срока ее надо сдать?


Автор: Котеночек
Добавлено: #38  Пт Янв 09, 2009 17:44:33
Заголовок сообщения:

ole4ka говорит:
Надо ли сдавать отчет по 700 форме

Это же будет 700.00 за 2008 г. Поэтому сдадите за прошлый год и все, потом уже не надо.



Автор: ole4ka
Добавлено: #39  Пт Янв 09, 2009 17:42:05
Заголовок сообщения:

А подскажите пожалуйста про 700 форму. Это я так понимаю налог на имущество. ИП упрощенка. Из имущества только кассовый аппарат и вешалки (или стелажи из вешалок, как правильно не знаю). Надо ли сдавать отчет по 700 форме? Слышала, что сейчас вроде как не надо, если нет недвижимости? Или я ошибаюсь?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #40  Пт Янв 09, 2009 17:18:14
Заголовок сообщения:

1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910!
а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!!

2) ККм вам необходима если у вас есть наличные операции, в другом случае если только бн то в налоговой нужно это доказать, тк если у вас ккм не будет оштрафуют как нечего делать! 6 мес вы можете работать без ККМ а потом обязательно нужно приобрести.

3) kereyt а вам еще и 300 и 307 необходимо заполнять если есть НДС...
4) alexey_z по новому кодексу сроки другие, но советую оплатить по старым срокам те до 20 сдать отчет а оплатить до 25 СН и ИПН. а отчисления СО и ПО до 15 числа каждого месяца, кто то сразу за три мес делает.
ЗП у ип это его доход но я беру для отчисления минималку для пенсионки и СО, а зп как таковой Ип не делает себе.
не понятно зачем вам ТОО там отчетов в 3 раза больше, и ответственности соответственно если нет грамотного буха то вам придется все учить самому, и тем более может стоит подумать об ИП почитать, проконсультироваться с кем то, может ТОО не понадобится.
на счет свифт тоже думаю что банк все может сам делать только ленивые некоторые они вот и говорят все несите сами.
да и ОПВ у ИП не отнимается только СО.

Добавлено спустя 16 секунд:

1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910!
а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!!

2) ККм вам необходима если у вас есть наличные операции, в другом случае если только бн то в налоговой нужно это доказать, тк если у вас ккм не будет оштрафуют как нечего делать! 6 мес вы можете работать без ККМ а потом обязательно нужно приобрести.

3) kereyt а вам еще и 300 и 307 необходимо заполнять если есть НДС...
4) alexey_z по новому кодексу сроки другие, но советую оплатить по старым срокам те до 20 сдать отчет а оплатить до 25 СН и ИПН. а отчисления СО и ПО до 15 числа каждого месяца, кто то сразу за три мес делает.
ЗП у ип это его доход но я беру для отчисления минималку для пенсионки и СО, а зп как таковой Ип не делает себе.
не понятно зачем вам ТОО там отчетов в 3 раза больше, и ответственности соответственно если нет грамотного буха то вам придется все учить самому, и тем более может стоит подумать об ИП почитать, проконсультироваться с кем то, может ТОО не понадобится.
на счет свифт тоже думаю что банк все может сам делать только ленивые некоторые они вот и говорят все несите сами.
да и ОПВ у ИП не отнимается только СО в надогах 910.

Добавлено спустя 11 секунд:

1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910!
а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!!

2) ККм вам необходима если у вас есть наличные операции, в другом случае если только бн то в налоговой нужно это доказать, тк если у вас ккм не будет оштрафуют как нечего делать! 6 мес вы можете работать без ККМ а потом обязательно нужно приобрести.

3) kereyt а вам еще и 300 и 307 необходимо заполнять если есть НДС...
4) alexey_z по новому кодексу сроки другие, но советую оплатить по старым срокам те до 20 сдать отчет а оплатить до 25 СН и ИПН. а отчисления СО и ПО до 15 числа каждого месяца, кто то сразу за три мес делает.
ЗП у ип это его доход но я беру для отчисления минималку для пенсионки и СО, а зп как таковой Ип не делает себе.
не понятно зачем вам ТОО там отчетов в 3 раза больше, и ответственности соответственно если нет грамотного буха то вам придется все учить самому, и тем более может стоит подумать об ИП почитать, проконсультироваться с кем то, может ТОО не понадобится.
на счет свифт тоже думаю что банк все может сам делать только ленивые некоторые они вот и говорят все несите сами.
да и ОПВ у ИП не отнимается только СО в налогах 910.

Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:

сорри что то с интернетом сегодня)))



Автор: Котеночек
Добавлено: #41  Пт Янв 09, 2009 17:01:03
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Так же нужно отнять 10% пенсионные для исчисления ОСО

НЕ путайте. У ИП на упрощенке от МЗП ОПВ не отнимается.
baknar говорит:
Разве соц.отч. не минусуются с соц.налога

Я об этом не говорю, потому что в ЭФНО все само отнимается при авторасчете.
baknar говорит:
Будет 2520+(2520-1083)+3606=7563

Тут вы конечно правы.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #42  Пт Янв 09, 2009 16:48:48
Заголовок сообщения:

Так же нужно отнять 10% пенсионные для исчисления ОСО (12025-1202)*3%=325*3месяца=975т(строка 910.00.14)
Соответственно соц.налог будет 2520-975=1545 (строка 910.00.11)



Автор: baknar
Добавлено: #43  Пт Янв 09, 2009 16:32:55
Заголовок сообщения:

alexey_z говорит:
я уплачиваю: 6603 тенге? или на 3 месяца умножить, тогда получится 9729 тенге.

Котеночек говорит:
Правильно 9792 тг

Разве соц.отч. не минусуются с соц.налога? Будет 2520+(2520-1083)+3606=7563



Автор: Котеночек
Добавлено: #44  Пт Янв 09, 2009 15:53:32
Заголовок сообщения:

alexey_z говорит:
1. Сделал платежку, понес в народный, говорят что надо точно указать какой ИПН, т.е. либо облагаемый у источника выплаты либо нет. Я правильно понимаю что в моем случае он НЕ облагаемый?

Правильно. Необлагаемый.
alexey_z говорит:
Нужно ли ставить себе з/п и собсвтенно с нее отчислять СО и ОПВ?

Да.
alexey_z говорит:
сумма СО: 12025 * 0,03 = 361 тенге. (надо ли на 3 месяца умножать?)

Надо. Итого 1083 тг
alexey_z говорит:
сумма ОПВ: 12025 * 0,1 = 1202 тенге (надо ли на 3 месяца умножать?)

Надо. Итого 3606 тг
alexey_z говорит:
Т.е. в общем с оставшихся 25 тыс. тенге я уплачиваю: 6603 тенге? или на 3 месяца умножить, тогда получится 9729 тенге.

Правильно 9792 тг
alexey_z говорит:
910 форме не понятен пункт 910.00.010 - сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, что это? Тоже самое что и пункт 910.00.005 - сумма исчисленных налогов?

Туда ставите половину от 3%, т.е. 2520 тг и в строку соц налога половину, 2520 тг
alexey_z говорит:
Спрашивал в банке насчет уплаты ОПВ, сказали что нужно приносить swift на дискете, что это и откуда это взять? Платежка тоже нужна сюда?

Платежка нужна, свифт они сами могут сформировать, нужны ваши РНН и СИК
alexey_z говорит:
5. В 201-ю форму что вписывать получается нужно?

Нолики.



Автор: kereyt
Добавлено: #45  Пт Янв 09, 2009 15:26:48
Заголовок сообщения:

да, мне тоже все это интересно. только у меня еще и НДС! но доход в декабре был всего лишь 12000. подскажите, люди добрые!


Автор: alexey_z
Добавлено: #46  Пт Янв 09, 2009 14:05:22
Заголовок сообщения: Опять ИП упрощенка, налоги и прочие аттрибуты

ИП по упрощенной декларации. Наемных рабочих нет. НДС не облагается. Деятельность по ОКЭД 72200 - разработка программного обеспечения. Существует с сентября 2007, за третий квартал сдал 910 с нулями, про 201 тогда еще не знал, теперь буду отсылать. ККА еще нет. Есть счет в Народном банке, собственно на каоторый и поступали все деньги. Бухгалтер не предусмотрен, есть грамотные люди на баланс.kz :)
За 4-й квартал 2007 был доход в 168 тыс. тенге. Деньги снимал с счета, оставил ~25 тыс. тенге на уплату налогов.

Вопросы:
1. Сделал платежку, понес в народный, говорят что надо точно указать какой ИПН, т.е. либо облагаемый у источника выплаты либо нет. Я правильно понимаю что в моем случае он НЕ облагаемый?
2. Не понятны действия по соц. и пенсионным отчислениям (ГНПФ). Нужно ли ставить себе з/п и собсвтенно с нее отчислять СО и ОПВ?
Если да, то правильны ли мои вычисления:
* налог: 168000 * 0,03 = 5040 тенге.
* доход для исчисления СО за индив. пред-я: 12025 тенге
* сумма СО: 12025 * 0,03 = 361 тенге. (надо ли на 3 месяца умножать?)
* доход для исчисления ОПВ за индив. пред-я: 12025 тенге
* сумма ОПВ: 12025 * 0,1 = 1202 тенге (надо ли на 3 месяца умножать?)
Т.е. в общем с оставшихся 25 тыс. тенге я уплачиваю: 6603 тенге? или на 3 месяца умножить, тогда получится 9729 тенге.
3. В 910 форме не понятен пункт 910.00.010 - сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, что это? Тоже самое что и пункт 910.00.005 - сумма исчисленных налогов?
4. Спрашивал в банке насчет уплаты ОПВ, сказали что нужно приносить swift на дискете, что это и откуда это взять? Платежка тоже нужна сюда?
5. В 201-ю форму что вписывать получается нужно?
6. Уточните сроки, уплата всего до 25-го? А декларация - до 20-го верно?
7. Встает вопрос о создании ТОО, возможно ли ИП перевести в ТОО или как правильно можно сделать?

Спасибо вам за помощь!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ