» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Опять ИП упрощенка, налоги и прочие аттрибуты |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | alexey_z |
Добавлено: | #1  Пт Янв 09, 2009 14:05:22 |
Заголовок сообщения: | Опять ИП упрощенка, налоги и прочие аттрибуты |
ИП по упрощенной декларации. Наемных рабочих нет. НДС не облагается. Деятельность по ОКЭД 72200 - разработка программного обеспечения. Существует с сентября 2007, за третий квартал сдал 910 с нулями, про 201 тогда еще не знал, теперь буду отсылать. ККА еще нет. Есть счет в Народном банке, собственно на каоторый и поступали все деньги. Бухгалтер не предусмотрен, есть грамотные люди на баланс.kz :) За 4-й квартал 2007 был доход в 168 тыс. тенге. Деньги снимал с счета, оставил ~25 тыс. тенге на уплату налогов. Вопросы: 1. Сделал платежку, понес в народный, говорят что надо точно указать какой ИПН, т.е. либо облагаемый у источника выплаты либо нет. Я правильно понимаю что в моем случае он НЕ облагаемый? 2. Не понятны действия по соц. и пенсионным отчислениям (ГНПФ). Нужно ли ставить себе з/п и собсвтенно с нее отчислять СО и ОПВ? Если да, то правильны ли мои вычисления: * налог: 168000 * 0,03 = 5040 тенге. * доход для исчисления СО за индив. пред-я: 12025 тенге * сумма СО: 12025 * 0,03 = 361 тенге. (надо ли на 3 месяца умножать?) * доход для исчисления ОПВ за индив. пред-я: 12025 тенге * сумма ОПВ: 12025 * 0,1 = 1202 тенге (надо ли на 3 месяца умножать?) Т.е. в общем с оставшихся 25 тыс. тенге я уплачиваю: 6603 тенге? или на 3 месяца умножить, тогда получится 9729 тенге. 3. В 910 форме не понятен пункт 910.00.010 - сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, что это? Тоже самое что и пункт 910.00.005 - сумма исчисленных налогов? 4. Спрашивал в банке насчет уплаты ОПВ, сказали что нужно приносить swift на дискете, что это и откуда это взять? Платежка тоже нужна сюда? 5. В 201-ю форму что вписывать получается нужно? 6. Уточните сроки, уплата всего до 25-го? А декларация - до 20-го верно? 7. Встает вопрос о создании ТОО, возможно ли ИП перевести в ТОО или как правильно можно сделать? Спасибо вам за помощь! |
Автор: | kereyt |
Добавлено: | #2  Пт Янв 09, 2009 15:26:48 |
Заголовок сообщения: | |
да, мне тоже все это интересно. только у меня еще и НДС! но доход в декабре был всего лишь 12000. подскажите, люди добрые! |
Автор: | Котеночек | ||||||||||||||||
Добавлено: | #3  Пт Янв 09, 2009 15:53:32 | ||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||||||
Правильно. Необлагаемый.
Да.
Надо. Итого 1083 тг
Надо. Итого 3606 тг
Правильно 9792 тг
Туда ставите половину от 3%, т.е. 2520 тг и в строку соц налога половину, 2520 тг
Платежка нужна, свифт они сами могут сформировать, нужны ваши РНН и СИК
Нолики. |
Автор: | baknar | ||||
Добавлено: | #4  Пт Янв 09, 2009 16:32:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Разве соц.отч. не минусуются с соц.налога? Будет 2520+(2520-1083)+3606=7563 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Пт Янв 09, 2009 16:48:48 |
Заголовок сообщения: | |
Так же нужно отнять 10% пенсионные для исчисления ОСО (12025-1202)*3%=325*3месяца=975т(строка 910.00.14) Соответственно соц.налог будет 2520-975=1545 (строка 910.00.11) |
Автор: | Котеночек | ||||||
Добавлено: | #6  Пт Янв 09, 2009 17:01:03 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
НЕ путайте. У ИП на упрощенке от МЗП ОПВ не отнимается.
Я об этом не говорю, потому что в ЭФНО все само отнимается при авторасчете.
Тут вы конечно правы. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Пт Янв 09, 2009 17:18:14 |
Заголовок сообщения: | |
1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910! а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!! 2) ККм вам необходима если у вас есть наличные операции, в другом случае если только бн то в налоговой нужно это доказать, тк если у вас ккм не будет оштрафуют как нечего делать! 6 мес вы можете работать без ККМ а потом обязательно нужно приобрести. 3) kereyt а вам еще и 300 и 307 необходимо заполнять если есть НДС... 4) alexey_z по новому кодексу сроки другие, но советую оплатить по старым срокам те до 20 сдать отчет а оплатить до 25 СН и ИПН. а отчисления СО и ПО до 15 числа каждого месяца, кто то сразу за три мес делает. ЗП у ип это его доход но я беру для отчисления минималку для пенсионки и СО, а зп как таковой Ип не делает себе. не понятно зачем вам ТОО там отчетов в 3 раза больше, и ответственности соответственно если нет грамотного буха то вам придется все учить самому, и тем более может стоит подумать об ИП почитать, проконсультироваться с кем то, может ТОО не понадобится. на счет свифт тоже думаю что банк все может сам делать только ленивые некоторые они вот и говорят все несите сами. да и ОПВ у ИП не отнимается только СО. Добавлено спустя 16 секунд: 1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910! а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!! 2) ККм вам необходима если у вас есть наличные операции, в другом случае если только бн то в налоговой нужно это доказать, тк если у вас ккм не будет оштрафуют как нечего делать! 6 мес вы можете работать без ККМ а потом обязательно нужно приобрести. 3) kereyt а вам еще и 300 и 307 необходимо заполнять если есть НДС... 4) alexey_z по новому кодексу сроки другие, но советую оплатить по старым срокам те до 20 сдать отчет а оплатить до 25 СН и ИПН. а отчисления СО и ПО до 15 числа каждого месяца, кто то сразу за три мес делает. ЗП у ип это его доход но я беру для отчисления минималку для пенсионки и СО, а зп как таковой Ип не делает себе. не понятно зачем вам ТОО там отчетов в 3 раза больше, и ответственности соответственно если нет грамотного буха то вам придется все учить самому, и тем более может стоит подумать об ИП почитать, проконсультироваться с кем то, может ТОО не понадобится. на счет свифт тоже думаю что банк все может сам делать только ленивые некоторые они вот и говорят все несите сами. да и ОПВ у ИП не отнимается только СО в надогах 910. Добавлено спустя 11 секунд: 1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910! а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!! 2) ККм вам необходима если у вас есть наличные операции, в другом случае если только бн то в налоговой нужно это доказать, тк если у вас ккм не будет оштрафуют как нечего делать! 6 мес вы можете работать без ККМ а потом обязательно нужно приобрести. 3) kereyt а вам еще и 300 и 307 необходимо заполнять если есть НДС... 4) alexey_z по новому кодексу сроки другие, но советую оплатить по старым срокам те до 20 сдать отчет а оплатить до 25 СН и ИПН. а отчисления СО и ПО до 15 числа каждого месяца, кто то сразу за три мес делает. ЗП у ип это его доход но я беру для отчисления минималку для пенсионки и СО, а зп как таковой Ип не делает себе. не понятно зачем вам ТОО там отчетов в 3 раза больше, и ответственности соответственно если нет грамотного буха то вам придется все учить самому, и тем более может стоит подумать об ИП почитать, проконсультироваться с кем то, может ТОО не понадобится. на счет свифт тоже думаю что банк все может сам делать только ленивые некоторые они вот и говорят все несите сами. да и ОПВ у ИП не отнимается только СО в налогах 910. Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: сорри что то с интернетом сегодня))) |
Автор: | ole4ka |
Добавлено: | #8  Пт Янв 09, 2009 17:42:05 |
Заголовок сообщения: | |
А подскажите пожалуйста про 700 форму. Это я так понимаю налог на имущество. ИП упрощенка. Из имущества только кассовый аппарат и вешалки (или стелажи из вешалок, как правильно не знаю). Надо ли сдавать отчет по 700 форме? Слышала, что сейчас вроде как не надо, если нет недвижимости? Или я ошибаюсь? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #9  Пт Янв 09, 2009 17:44:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это же будет 700.00 за 2008 г. Поэтому сдадите за прошлый год и все, потом уже не надо. |
Автор: | ole4ka |
Добавлено: | #10  Пт Янв 09, 2009 18:12:15 |
Заголовок сообщения: | |
А до какого срока ее надо сдать? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #11  Пт Янв 09, 2009 18:22:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
до 31 марта 2009 года. |
Автор: | alexey_z |
Добавлено: | #12  Пт Янв 09, 2009 19:09:07 |
Заголовок сообщения: | |
Сходил в НК, все мне расписали, привожу по пунктам: 001 - доход за налоговый период: 168000 002 a,b,c - количество работников: - 003, 004: - 005 - сумма начисленных налогов: 168000 * 0,03 = 5040 006, 007, 008: - 009 - сумма налогов после корректировки: 5040 010 - сумма индивидуального подоходного налога: 5040 / 2 = 2520 011 - сумма социального налога, подлежащая уплате: 1437 012: - 013 - доход для исчисления соц. отчислений за ИП: 12025 * 3 = 36075 014 - сумма соц. отчислений за ИП: 361 * 3 = 1083 015 - доход для исчисления ОПВ: 12025 * 3 = 36075 016 - сумма ОПВ за ИП: 36075 * 0,1 = 3607 201-ю сказали сдавать не нужно, два раза переспросил, даже сказал что на баланс.кз спорят, сказала не слушайте их. Итого получается, что мне необходимо заплатить: 010 + 011 + 014 + 016, т.е. 2520 + 1437 + 1083 + 3607 = 8647 тенге. Правильно ребят? И еще вопрос: мне получается надо оплачивать на 3 счета, так? 1 счет: ИПН 2 счет: сумма социального налога и сумма соц. отчислений за ИП (это все на один расчетный счет уплачивается?) 3 счет: ОПВ |
Автор: | Котеночек | ||||||||
Добавлено: | #13  Пт Янв 09, 2009 19:15:38 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Правильно. Запарились и тут
с baknar забыли про соц отчисления.
4 счета. Соц налог и соц отчисления -разные вещи. Для уплаты ОПВ и соц отчислений вам будут нужны
|
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #14  Пт Янв 09, 2009 20:14:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не слушайте их, потом так же скажут мы вам ничего не говорили. Ваш НК может быть повторюсь может быть ссылается на п.3 ст.377-1 НК 2008, так там написано цитирую... "Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды м социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.", однако в этой же статье есть п.1 где написано, что налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет: 1)расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты; 2)отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды; 3)расчет по социальным отчислениям в Государственный пенсионный фонд социального страхования; а так как я допускаю что вы имеете в виду Ф 201.00, указанные расчет содержит сведения по всем трем подпунктам выше названного пункта, сдавать вам эту отчетность придется, потому что еще раз повторюсь п.3 ст.377-1 освобождает от сдачи двух из трех необходимых расчетов. И еще в дополнение к всему сказанному, рассмотрим такой вариант: Вы являетесь законопослушным гражданином и все свои расходы подтверждаете документально вместе с тем работаете без наемных работников, но вам за какую то услугу пришлось выплатить деньги физ лицу по договору ГПХ или приобрести товар у частного лица в какой форме вы будете показывать эти сведения? Или второй вариант на вскидку вы не дай бог конечно являетесь плательщиком алиментов в какой форме вы будете показывать выплату алиментов? Или кто то со мной не согласен, можем подискутировать. |
Автор: | kereyt |
Добавлено: | #15  Пн Янв 12, 2009 14:56:02 |
Заголовок сообщения: | |
а у меня при доходе в 12000 тг. соцналог получается с "минусом". значит не надо платить? Добавлено спустя 18 секунд: а у меня при доходе в 12000 тг. соцналог получается с "минусом". значит не надо платить? или мне еще должны :D ? Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: а у меня при доходе в 12000 тг. соцналог получается с "минусом". значит не надо платить? или мне еще должны :D ? |
Автор: | гость |
Добавлено: | #16  Пн Янв 12, 2009 16:17:07 |
Заголовок сообщения: | |
Привет всем! Подскажите пожалуйста, мы ИП открылись в этом году, рабочих 3 человека. При заполнении 201 формы в дополнительной форме какие поля заполнять?? Мне сказали что лист А: Ф.И.О., РНН, доходы, лист В: только пенсионные, лист С: выплачено доходов, лист D: расходы работодателя с кот. исчисл. соц. отч. и лист Е: сумма соц отчислений! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #17  Пн Янв 12, 2009 16:21:39 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите , путаюсь!!!! по упрощенке 5 чел работают из них 1 пенсионер 1 вопрос. соц налог был оплачен за 3 кв по месячно , за 4 кв. я оплатила одной платежкой за все 3 мес . одну сумму , как раскидать теперь 4 кв-л. по всем сотрудникам по 201доп форме ? и внести в графу" соц налог " 2 вопрос . в столбе " ВЫПЛОЧЕНО ДОХОДОВ" по доп форме 201 у меня разница в 223 тг .. с строчкой 201.05 и 201 доп/форма , оставить разницу, допускается? 223 тг разница! 3 вопрос. столбец" налоговый вычет" по 201 доп/форме кому ставиться в размере 12025 ??? и вообще с начала года было 10515 ?? 4 вопрос. в столбце" начислено доходов " по 201 доп и " нач доходов " 201.00.01 тоже идет разница в 65 000 , в связи с тем, что в сентябре 4 чел были в отпуске и теперь этой суммы не хвататет в 201 доп форме. а в 3кв. она учтена. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #18  Вт Янв 13, 2009 00:17:01 |
Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса, не нужно постить один свой вопрос во всех ветках подряд. Это правило плохого тона. Вам одно и то же в каждой ветке никто отвечать не станет. |
Автор: | помидор |
Добавлено: | #19  Вт Янв 13, 2009 11:00:39 |
Заголовок сообщения: | |
дето в том, что я не давно на этом сайте и не совсем пойму где мой вопрос будет уместен лучше всего !!! ... на всякий случай написала дважды.. |
Автор: | Асеке |
Добавлено: | #20  Вт Янв 13, 2009 12:11:24 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день Всем. Я ИП работаю по упрощенке Вопрос №1. Какую сумму я должен указать в графе доходы если я предоставил счет на одну сумму а выплатили меньше так как удержали 6% в качестве гарантии что предусмотрено договором? №2. В отчете за 3-ий квартал я указал доход больше чем поступило на мой счет, теперь могу ли я это учесть в отчета за 4-ый квартал? №3 Не будет ли проблем если в том же отчете я указал доход для отчисления соц отчислении за ИП (строка 013 формы 910) - 60000, хотя мин. зарплата была меньше? Заранее спасибо |
Автор: | Асеке |
Добавлено: | #21  Вт Янв 13, 2009 15:47:28 |
Заголовок сообщения: | |
помагите с ответами |
Автор: | Ведмедь | ||||||||
Добавлено: | #22  Вт Янв 13, 2009 16:07:06 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
в соответствии с пп.16 п.1 ст.10 НК 2008 у нас действует метод начислений, а не по полученному доходу
следовательно, вашим доходом признается та сумма которая стоит в вашей СФ, или АВР, или накладной на выполнение работ.
ответ аналогичный первому, на сколько выставили сф то и доход
не правильно, для исчисления СО ип применяющие СНР на основе упр декл, ежемесячным доходом признается МЗП т.е.12025 тенге, не больше не меньше, соответственно начисление идет 360.75тенге 1 месяц, 360.75тенге 2 месяц, 360.75тенге 3 месяц |
Автор: | i_sa73 |
Добавлено: | #23  Вт Янв 13, 2009 16:21:56 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="иринк@"]1) если ИП только один без наемных рабочих то он заполняет 910! а 201 он вообще не должен заполнять! ее отменили еще в прошлом году, и сделали 910 !!!! Тезка, подскажите пожайлуста поподробнее про отмену 201 формы каким документом это узаконено??? пожайлуста, а то у меня была ИПшка неработающая за 1 кв.2008 в НК у меня 201 не приняли, а теперь на "Балансе" читаю, что сдавать нужно, и теперь не знаю что делать? если сдавать нужно , то значит за прошедшие 3 квартала у меня штраф, а если нет - то каким документом это регламентировано :o |
Автор: | асеке |
Добавлено: | #24  Вт Янв 13, 2009 16:31:27 |
Заголовок сообщения: | |
по первому вопромсу все понятно а по 2-му как раз проблема в том что указал доход больше чем выставил в счетах. В таком случае как мне исправить ту отчетность за 3-ий квартал по 3-му тоже как его теперь исправить? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #25  Вт Янв 13, 2009 18:04:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
сдаете дополнительную форму минусом доход разницу и СО уменьшаете разницу тоже минусом, но только соц налог на эту же разницу социальных отчислений должен увеличиться. Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: напишете как сдали, 910 по доходу и на сколько реально выставили по СО доход и сумму СО, посчитаю |
Автор: | i_sa73 |
Добавлено: | #26  Вт Янв 13, 2009 18:25:31 |
Заголовок сообщения: | |
javascript:putName('Vassiliy') (Сообщение №14) Спасибо за разъяснение, еще раз перечитала Кодекс только так ничего и не поняла что меня ждет за несданную за 3 квартала 201 форму, ведь в Кодексе действительно написано что не сдаются отчеты по пенсионным и соц.отчислениям, а про ИПН ничего не сказанао, тогда на каком основании налоговики отказали в приемке 201 формы, и у них все было обклеено объявлением что ИП не имеющие наемных работников 201 форму не сдают, жаль что не сфотографировала сие.... Кто-нибудь уже сталкивался с такой ситуацией? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #27  Вт Янв 13, 2009 18:29:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
i_sa73 читайте внимательней ст.377-1НК 2009, там написано что ИП должны сдавать расчет по ИПН. Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
извиняюсь конечно 377-1 НК 2008 |
Автор: | i_sa73 |
Добавлено: | #28  Вт Янв 13, 2009 18:50:54 |
Заголовок сообщения: | |
javascript:putName('Vassiliy') Да в том то все и дело что там про ИПН НИЧЕГО не написано, а раз не написано что не надо, значит - надо..... это я поняла, к сожалению поздно... Другой вопрос что налоговики развесили объявления что не надо и не приняли у меня 201 форму, были проблемы с криптоключем и я приносила на бумаге, мне ее вернули..... Как теперь быть? Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: Почему когда налогоплательщик ошибается его к адм.ответу привлекают, а когда налоговики неправильную информацию распространяют все равно налогоплательщик виноват..... |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #29  Вт Янв 13, 2009 19:08:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
что бы этого не было необходимо требовать официального отказа, или делать проще отправлять почтой, но с письмом типа я такая то такая в соответствии с пп.1 п.1 ст.377-1НК 2008 направляю расчет по ИПН по выплаченным доходам ф.201.00, согласно ст. п.7 ст.377 НК 2008 направляюб упрощенную декларацию ф 910.00 и тогда пусть попробуют не принять. А у нас как получается вас послали вы и пошли (не обижайтесь это я образно), все боятся сказать налоговику нет. Просто когда я работал с той стороны, попадались люди с которыми приятно общаться ты им одну статью, а они тебе в ответ 10 да не только налоговых но и о банкротстве, ГК, и т.п., но если свое докажешь потом согласятся и потом еще звонят консультируются хотя и получали очень большие штрафы, но это сугубо личное мое мнение. |
Автор: | i_sa73 |
Добавлено: | #30  Вт Янв 13, 2009 19:33:15 |
Заголовок сообщения: | |
Да, при личном контакте с налоговиками я отстаиваю свое мнение, если считаю что права, но когда везде висели объявления и у меня ее не приняли сомнений в их правоте у меня не возникло..... |
Автор: | i_sa73 |
Добавлено: | #31  Вт Янв 13, 2009 23:44:08 |
Заголовок сообщения: | |
Люди, а много таких как я, кто не сдавал 201 форму (ИП, упрощенка, без наемных работников) откликнитесь пожалуйста |
Автор: | директор |
Добавлено: | #32  Ср Янв 14, 2009 02:35:34 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте! помогите с ИП. с ТОО как-то более или менее ясно. ИП работает по упрощенке, наемных работников нет. соответственно сдается ф . 910 (без 201). а 910 только квартальная или за год тоже надо сдать? а форма 701.03 сдается по тем же срокам (т.е. до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября)? а расчет 701.02 тоже до 15 февраля? сегодня видела в НК объявление для ИП (ф 701.03 сдают 20 февраля, а уплачивают до 20.02, 20.05, 20.08, 20.11. вот и представьте, буду сдавать по вновь приобретенным только раз в год. ужас, ну и консультация у нас в НК!!!! |
Автор: | i_sa73 |
Добавлено: | #33  Ср Янв 14, 2009 09:16:48 |
Заголовок сообщения: | |
Директор Ст.399 п.5 Суммы текущих платежей налога вносятся налогоплательщиком, за исключением индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента, равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября налогового периода. Ст.402 п.2. Расчет сумм текущих платежей по налогу на имущество представляется не позднее 15 февраля отчетного налогового периода. 3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября текущего налогового периода по объектам налогообложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно. И еще, прочитайте пожайлуста чуть выше переписку мою с Vassiliy: 201 форму сдавать НУЖНО!!!!!! если не секрет вы в каком Налоговом комитете обслуживаетесь? В Ст.377-1 налогового кодекса по состоянию на 01.01.2007 года сказано: п.1 ИП по упощенке сдает отчет по ИПН, ОПВ, СО; п.2 Производит уплату ИПН, JGD? СО в срок .........; п.3 Если нет наемных работников отчет по ОПВ и СО не сдает ЗАМЕтьте про ИПН ничего не сказано, сответственно раз не сказано "не сдавать" значит сдавать нужно, а т.к. 201 форма включает в себя все 3 показателя, то сдавать ее нужно, к сожалению, Зачем нужно было включать этот пункт и мутить воду непонятно, равносильно если бы в Правлах дор.движ. была б статья"Если нет пассажиров с правой стороны транспортного средства колеса не устанавливать" один хрен никуда не поедет, но написали (да еще и аммортизацию на эти колеса не списывать :D ) Сейчас поеду сама сдаваться в НК за несданную 201 форму |
Автор: | alexey_z |
Добавлено: | #34  Ср Янв 28, 2009 22:51:23 |
Заголовок сообщения: | |
ИП, упрощенка без наемных рабочих. А что делать если не оплатил вовремя СО и ОПВ? Пеня начисляется или что? Если да, то где можно узнать ее размер? Оплатил только ИПН и Соц. налог. |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #35  Ср Янв 28, 2009 23:47:06 |
Заголовок сообщения: | |
Пеню можете рассчитать в самом низу этой страницы: http://balans.kz/index.php Вы помните, что СН уплачивается за минусом СО? |
Автор: | serik_s |
Добавлено: | #36  Чт Янв 29, 2009 00:24:14 |
Заголовок сообщения: | |
alexey_z Можно запросить в ИНИС выписку из лицевого счета. Там будут расписаны суммы налогов и пени до копейки. |
Автор: | Ler4@ |
Добавлено: | #37  Чт Янв 29, 2009 09:13:03 |
Заголовок сообщения: | |
ЛЮЮЮЮЮЮЮЮДИ!!!!! Помогите, пожалуйста разобраться: 2) для юридических лиц: предельная среднесписочная численность работников за налоговый период составляет пятьдесят человек; предельный доход за налоговый период составляет 25 000,0 тысяч тенге. ВОПРОС: 25 000,0 тысяч тенге -это как понимать? 25 миллионов? Или все-таки 25 тысяч? Но ведь если тысяч, то такого не может быть за 3 месяца! Очень нужен ответ! Заранее спасибо! |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #38  Чт Янв 29, 2009 09:17:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это 25 000 000 тенге за квартал. |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #39  Чт Янв 29, 2009 09:19:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот видите, сами говорите, что не может быть. в чем сомневаться, конечно, как сказала *САМ* - 25 млн тг |
Автор: | Ler4@ |
Добавлено: | #40  Чт Янв 29, 2009 09:46:50 |
Заголовок сообщения: | |
И ещЕ вопрОс: Скажите, пожалуйста, что такое ОПВ? :roll: НЕ знаю...... |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #41  Чт Янв 29, 2009 10:10:49 |
Заголовок сообщения: | |
Обязательные пенсионные взносы, кот. 10% от ЗП. Еще ОСО есть - это обязательные социальные отчисления. ИПН, КПН, НДС и т.д., думаю понятны. ОСГПОР :D |
Автор: | Ler4@ |
Добавлено: | #42  Чт Янв 29, 2009 10:28:04 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! Развеяли сомнения! :ROFL: Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: Скажите еще,пожалуйста, а то не могу найти ответа до сих пор... Столько раз задавала этот вопрос... Как для ТОО по упрощенке рассчитать КПН и соцналог? :roll: |
Автор: | alexey_z |
Добавлено: | #43  Чт Янв 29, 2009 12:03:20 |
Заголовок сообщения: | |
Ler4@, ОПВ это сокращенно Обязательные Пенсионные Взносы Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Ой, уже оказывается ответили, сорри не заметил :) |
Автор: | ОЛьГА _ |
Добавлено: | #44  Чт Янв 29, 2009 12:28:54 |
Заголовок сообщения: | |
скажите, все таки интересует, ИП хочет что бы у него была з/плата. Бухгалтер говорит что он не начисляет себе з/плату, где-то документально это есть, что бы показать ИП- нику |
Автор: | i_sa73 |
Добавлено: | #45  Пн Фев 02, 2009 10:04:44 |
Заголовок сообщения: | |
Обязательные пенсионные взносы 10% |
Автор: | Ведмедь |
Добавлено: | #46  Пн Фев 02, 2009 14:13:33 |
Заголовок сообщения: | |
Ler4@ Сумму дохода за квартал умножаете на 3%, делите пополам одна половина будет КПН, другая за минусом СО будет соц налог и все больше ничего не делаете. Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ОЛьГА _ Он у вас вообще понимает разницу между доходом индивидуального предпринимателя и доходом полученным в виде заработной платы. Покажите ему ст. 183 НК 2009 |