» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

600 201 формы приложения

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Elis
Добавлено: #1  Пн Янв 26, 2009 19:27:57
Заголовок сообщения:

Sabina, персонально для вас пишу.
Вам нужно прочитать последние четыре сообщения в этой ветке (два на предыдущей странице и два на это, ну вы буквально под ними написали, даже не попытавшись их прочитать.). Еще сходить по ссылке, которая выложена в предыдущем сообщении, и почитать там.



Автор: Sabina
Добавлено: #2  Пн Янв 26, 2009 19:10:24
Заголовок сообщения:

Добрый вечер, участники форума. Пожалуйста, подскажите как правильно следует поступить? Ситуация такая: наша организация - ТОО, в течение 2008 года мы неоднократно прибегали к помощи нотаруиса. Теперь при сдаче формы 201.00 за 4 кв.2008г. в приложении в ячейке "Е"(статус налогоплательщика) нужно ли указывать его статус ( т.е. "1") и показывать доходы, выплаченные данному нотариусу (не облагаемые у источника выплаты), или, эту ячейку должен заполнять сам нотариус при сдаче своей ф.201.00 (как получивший доход, если нотариусы вообще сдают ф.201.00). Буду благодарна за скорый ответ.


Автор: Elis
Добавлено: #3  Пн Янв 26, 2009 18:03:31
Заголовок сообщения:

В ИСИД НП - не следует.
Там, действительно, в окне методики ("Подсказка") еще старая формулировка правил.
Наверное обновляют, но как часто - это никому не известно. :)
http://balans.kz/viewtopic.php?p=133372#133372



Автор: Вера68
Добавлено: #4  Пн Янв 26, 2009 15:14:50
Заголовок сообщения:

Спасибо, Elis.

Значит, не следует в ИСИД НП обращать внимание на правила заполнения ячеек,
ведь там до сих пор говорится про отражение сумм по ИП и нотариусам с цифрой "1".....
Они вообще в программе эти правила обновляют???



Автор: Elis
Добавлено: #5  Пн Янв 26, 2009 14:23:54
Заголовок сообщения:

Отменили. Теперь только "х" ставится для инвалидов.
Изменились "Правила заполнения Ф201.00" Почитайте новые.
Сейчас попробую найти ветку, где обсуждалось.



Автор: Вера68
Добавлено: #6  Пн Янв 26, 2009 12:50:34
Заголовок сообщения:

Не могу найти в поиске, подскажите:
ТОО на общеуст.режиме, в доп.форме 201.00 раньше вносили приобретения у ИП и частных нотариусов, ставили им цифру 1, а теперь в этой графе автоматически галочка ставится. Может уже отменили отражение этих покупок?



Автор: inna
Добавлено: #7  Вт Янв 20, 2009 17:28:24
Заголовок сообщения:

Спасибо, действительно за минусом, что-то я заработалась


Автор: ainur_kz
Добавлено: #8  Вт Янв 20, 2009 17:23:47
Заголовок сообщения:

за минусом пенсионных взносов


Автор: inna
Добавлено: #9  Вт Янв 20, 2009 17:12:13
Заголовок сообщения:

В форме 600.01 перечень выплат, облагаемых налогом за минусом пенсионных взносов указывается или выплаты начисленные? Подскажите :x


Автор: esiphi
Добавлено: #10  Вт Янв 20, 2009 16:57:24
Заголовок сообщения:

ainur_kz
ainur_kz говорит:
на счет 201 (графа Q) и 600 формы должны ли совпадать суммы социального налога

Итоговая сумма соц.налога за 2008 г., отраженная в доп.форме к ф.201,00(гр.Q) должна соответствовать коду 600.00.007 (E)"Сумма исчисленного налога" ф.600.00 за 4 кв.2008 г.
С ув.



Автор: ainur_kz
Добавлено: #11  Вт Янв 20, 2009 16:28:01
Заголовок сообщения:

Добрый день! Подскажите на счет 201 (графа Q) и 600 формы должны ли совпадать суммы социального налога


Автор: Rusich
Добавлено: #12  Вт Янв 20, 2009 00:46:30
Заголовок сообщения:

Пасибо оперативники :)
1. У вас помоему 3ий пункт не сходится, или я не так понимаю )
2. Уточняю 5ый пункт - если у ИП на УФ и есть только кассовые и машина для фотопечати, то надо ли сдавать 701.02? ну ответ уже как бы вы дали :)
3. Тут такой казус, отправлял отчеты, а винда слетела и после установки налоговых программ ессно уже не было форм которых я отправил, а только уведомления смог запросить, а где нарыть сами отчеты?)
4. т.е. если ИП на УФ то ему надо сдавать 700? и там кассовые и машину фотопечати указывать?

Еще раз спасибо за ответы, помогаете!!!
Компас все-таки четкий мужик :)
Kenga спасибо что расписали поподробней :)

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

ой я так понял уже что все мои вопросы в тему не идут, не учёл. :oops:



Автор: Kenga
Добавлено: #13  Пн Янв 19, 2009 23:30:51
Заголовок сообщения:

Rusich говорит:
1. по форме 201.00 в приложении за 4 квартал я поставил налоговые вычеты неправильно, обязательно нужно дополнительную сдать декларацию?

Да, на разницу между правильным и неправильным.

Rusich говорит:
2. 600ую форму сдал воопще без приложения, тоже нужно допку делать?

Да.

Rusich говорит:
3. нужно ли годовые сдавать еще по другим формам? сдаю еще кроме выше указанных - 300.00, 307.00

Ф.300.00, 307.00 сдаются поквартально, годовых не бывает.

Rusich говорит:
4. Сдавать ли 701.02 ? Вот у меня допустим на ТОО здание есть, и еще куча, но учитывать в декларации только здание?

До 31 марта надо сдать Ф.700.00 по за 2008 г. по всему имуществу, какое было, а расчет по Ф.701.02 на 2009 г. надо сдать до 15 февраля только по зданиям.

Rusich говорит:
5. еще есть ИП там кассовые и еще дребедень какаято, я так понял что ненужно сдавать тогда? но а платить тоже чтоли ненадо?

Непонятно, уточните, что вы имели в виду.

Rusich говорит:
6. в 201ой форме по ИП упрощенке как расчитать соц налог ?

ИП на упрощенке соцналог с зарплаты сотрудников не платит, он рассчитывается и отражается в Ф.910.00.

Rusich говорит:
лучше все досдать в течении 20ого

Не обязательно. Доп.формы можно сдать в любое время до наступления налоговой проверки.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

Патрон меня опередил, но ответы совпадают, так что у вас, Rusich, будет двойная уверенность :)



Автор: Технический
Добавлено: #14  Пн Янв 19, 2009 23:21:50
Заголовок сообщения:

1. Да.
2. Да.
3. еще по каким? есть приложения с 4 кварталом.
4. То что стоит на основных средствах по тем и сдавать.
5. дребедень не понята
6. в 201 нету соцналога



Автор: Kenga
Добавлено: #15  Пн Янв 19, 2009 23:19:24
Заголовок сообщения:

Denis говорит:
за первый и второй квартал отправлялии и приложение 600.01 заполненное за квартал.
Как поступить сейчас?


Правильный вариант 2:

Denis говорит:
2. Подать дополнительные формы за 1 и 2 кварталы в которых указать с минусом те суммы которые были указаны в поданых приложениях, и соответствено в приложении за четвертый квартал указать все так как должно быть?



Автор: Rusich
Добавлено: #16  Пн Янв 19, 2009 22:39:23
Заголовок сообщения:

Здравствуйте бухгалтера и не бухгалтера ! :)
Ответье пожалуйста новичку на пару вопросов! :ROFL:
1. по форме 201.00 в приложении за 4 квартал я поставил налоговые вычеты неправильно, обязательно нужно дополнительную сдать декларацию?
2. хорошо что заглянул сюда :) я еще и 600ую форму сдал воопще без приложения, тоже нужно допку делать?
3. нужно ли годовые сдавать еще по другим формам? сдаю еще кроме выше указанных - 300.00, 307.00
4. не по теме, но не обессудьте :) Сдавать ли 701.02 ? Вот у меня допустим на ТОО здание есть, и еще куча, но учитывать в декларации только здание?
5. еще есть ИП там кассовые и еще дребедень какаято, я так понял что ненужно сдавать тогда? но а платить тоже чтоли ненадо?
6. в 201ой форме по ИП упрощенке как расчитать соц налог ?

Надеюсь на Вас! а то уже 20ое число пришло :) лучше все досдать в течении 20ого :)



Автор: Denis
Добавлено: #17  Пн Янв 19, 2009 22:11:37
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Подскажите пожалуйста! По незнанию, при отправке ф- 600 за первый и второй квартал отправлялии и приложение 600.01 заполненное за квартал.
Как поступить сейчас?
1. Подать за четвертый квартал приложение за минусом тех сумм которые показывали в первых двух кварталах.
или
2. Подать дополнительные формы за 1 и 2 кварталы в которых указать с минусом те суммы которые были указаны в поданых приложениях, и соответствено в приложении за четвертый квартал указать все так как должно быть?



Автор: akima
Добавлено: #18  Пн Янв 19, 2009 08:19:05
Заголовок сообщения:

Подскажите. где новые версии программ. (по ф 201.00,.600.,300.00,307.00). Налоговый сайт уже неделю нет открывается. Устанавливала обновление программ
ЭФНО- версия1.6.1.38 (ф.101.01 есть ,а 600.нет), НДС - версия 1.6.1.19, ИСИД 1.6.1.25. Везде пишет значение не больше 2008г.
HELP



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #19  Пт Янв 16, 2009 23:04:35
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Здраствуйте и подскажите! Фирма до мая 2008г. была по общеустановл.в одном НК, потом перешла в НК СЭЗ, а 201.00,600.00 по итогам года делить или отправить общую?


ни в коем разе не делить!
Ведь все ваши лицевые уже переданы в НК СЭЗ (!), куда вам следует теперь сдавать отчетность..



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #20  Пт Янв 16, 2009 16:23:39
Заголовок сообщения:

Здраствуйте и подскажите! Фирма до мая 2008г. была по общеустановл.в одном НК, потом перешла в НК СЭЗ, а 201.00,600.00 по итогам года делить или отправить общую?


Автор: ТатНик
Добавлено: #21  Пт Янв 16, 2009 15:47:48
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста! КСК 1 квартал 2008 года работал на общеустановленном режиме, 2-4 - упращенка. Как в этом случае быть с приложениями по ф.600.00, которая заполняется по итогам года и представляется с формой за 4 квартал? Нигде не могу найти разъяснения, а помочь хочется.


Автор: esiphi
Добавлено: #22  Пт Янв 16, 2009 15:37:36
Заголовок сообщения:

Julc
Julc говорит:
Терзают смутные сомненья

Предлагаю открыть отправленные и принятые в НК формы №201.00,600,00 и Вы убедитесь,что незаполненные к ним приложения также отправлены и приняты в НК.
С ув.



Автор: Elis
Добавлено: #23  Пт Янв 16, 2009 15:29:02
Заголовок сообщения:

Не беспокойтесь, вы приложения тоже отправили. Они же внутри этих форм находятся.


Автор: Julc
Добавлено: #24  Пт Янв 16, 2009 15:14:45
Заголовок сообщения: 600 201 формы приложения

Добрый день. Отправила за 4 в 2008 600 и 201 формы без приложений. пустышки. Фирма новая начислений в 4 кв небыло. Терзают смутные сомненья надо было приложения пустые сдавать или нет?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ