» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 600 201 формы приложения |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Julc |
Добавлено: | #1  Пт Янв 16, 2009 15:14:45 |
Заголовок сообщения: | 600 201 формы приложения |
Добрый день. Отправила за 4 в 2008 600 и 201 формы без приложений. пустышки. Фирма новая начислений в 4 кв небыло. Терзают смутные сомненья надо было приложения пустые сдавать или нет? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #2  Пт Янв 16, 2009 15:29:02 |
Заголовок сообщения: | |
Не беспокойтесь, вы приложения тоже отправили. Они же внутри этих форм находятся. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Пт Янв 16, 2009 15:37:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Julc
Предлагаю открыть отправленные и принятые в НК формы №201.00,600,00 и Вы убедитесь,что незаполненные к ним приложения также отправлены и приняты в НК. С ув. |
Автор: | ТатНик |
Добавлено: | #4  Пт Янв 16, 2009 15:47:48 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста! КСК 1 квартал 2008 года работал на общеустановленном режиме, 2-4 - упращенка. Как в этом случае быть с приложениями по ф.600.00, которая заполняется по итогам года и представляется с формой за 4 квартал? Нигде не могу найти разъяснения, а помочь хочется. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Пт Янв 16, 2009 16:23:39 |
Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте и подскажите! Фирма до мая 2008г. была по общеустановл.в одном НК, потом перешла в НК СЭЗ, а 201.00,600.00 по итогам года делить или отправить общую? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #6  Пт Янв 16, 2009 23:04:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ни в коем разе не делить! Ведь все ваши лицевые уже переданы в НК СЭЗ (!), куда вам следует теперь сдавать отчетность.. |
Автор: | akima |
Добавлено: | #7  Пн Янв 19, 2009 08:19:05 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите. где новые версии программ. (по ф 201.00,.600.,300.00,307.00). Налоговый сайт уже неделю нет открывается. Устанавливала обновление программ ЭФНО- версия1.6.1.38 (ф.101.01 есть ,а 600.нет), НДС - версия 1.6.1.19, ИСИД 1.6.1.25. Везде пишет значение не больше 2008г. HELP |
Автор: | Denis |
Добавлено: | #8  Пн Янв 19, 2009 22:11:37 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста! По незнанию, при отправке ф- 600 за первый и второй квартал отправлялии и приложение 600.01 заполненное за квартал. Как поступить сейчас? 1. Подать за четвертый квартал приложение за минусом тех сумм которые показывали в первых двух кварталах. или 2. Подать дополнительные формы за 1 и 2 кварталы в которых указать с минусом те суммы которые были указаны в поданых приложениях, и соответствено в приложении за четвертый квартал указать все так как должно быть? |
Автор: | Rusich |
Добавлено: | #9  Пн Янв 19, 2009 22:39:23 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте бухгалтера и не бухгалтера ! :) Ответье пожалуйста новичку на пару вопросов! :ROFL: 1. по форме 201.00 в приложении за 4 квартал я поставил налоговые вычеты неправильно, обязательно нужно дополнительную сдать декларацию? 2. хорошо что заглянул сюда :) я еще и 600ую форму сдал воопще без приложения, тоже нужно допку делать? 3. нужно ли годовые сдавать еще по другим формам? сдаю еще кроме выше указанных - 300.00, 307.00 4. не по теме, но не обессудьте :) Сдавать ли 701.02 ? Вот у меня допустим на ТОО здание есть, и еще куча, но учитывать в декларации только здание? 5. еще есть ИП там кассовые и еще дребедень какаято, я так понял что ненужно сдавать тогда? но а платить тоже чтоли ненадо? 6. в 201ой форме по ИП упрощенке как расчитать соц налог ? Надеюсь на Вас! а то уже 20ое число пришло :) лучше все досдать в течении 20ого :) |
Автор: | Kenga | ||||
Добавлено: | #10  Пн Янв 19, 2009 23:19:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Правильный вариант 2:
|
Автор: | Технический |
Добавлено: | #11  Пн Янв 19, 2009 23:21:50 |
Заголовок сообщения: | |
1. Да. 2. Да. 3. еще по каким? есть приложения с 4 кварталом. 4. То что стоит на основных средствах по тем и сдавать. 5. дребедень не понята 6. в 201 нету соцналога |
Автор: | Kenga | ||||||||||||||
Добавлено: | #12  Пн Янв 19, 2009 23:30:51 | ||||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||||
Да, на разницу между правильным и неправильным.
Да.
Ф.300.00, 307.00 сдаются поквартально, годовых не бывает.
До 31 марта надо сдать Ф.700.00 по за 2008 г. по всему имуществу, какое было, а расчет по Ф.701.02 на 2009 г. надо сдать до 15 февраля только по зданиям.
Непонятно, уточните, что вы имели в виду.
ИП на упрощенке соцналог с зарплаты сотрудников не платит, он рассчитывается и отражается в Ф.910.00.
Не обязательно. Доп.формы можно сдать в любое время до наступления налоговой проверки. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Патрон меня опередил, но ответы совпадают, так что у вас, Rusich, будет двойная уверенность :) |
Автор: | Rusich |
Добавлено: | #13  Вт Янв 20, 2009 00:46:30 |
Заголовок сообщения: | |
Пасибо оперативники :) 1. У вас помоему 3ий пункт не сходится, или я не так понимаю ) 2. Уточняю 5ый пункт - если у ИП на УФ и есть только кассовые и машина для фотопечати, то надо ли сдавать 701.02? ну ответ уже как бы вы дали :) 3. Тут такой казус, отправлял отчеты, а винда слетела и после установки налоговых программ ессно уже не было форм которых я отправил, а только уведомления смог запросить, а где нарыть сами отчеты?) 4. т.е. если ИП на УФ то ему надо сдавать 700? и там кассовые и машину фотопечати указывать? Еще раз спасибо за ответы, помогаете!!! Компас все-таки четкий мужик :) Kenga спасибо что расписали поподробней :) Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ой я так понял уже что все мои вопросы в тему не идут, не учёл. :oops: |
Автор: | ainur_kz |
Добавлено: | #14  Вт Янв 20, 2009 16:28:01 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите на счет 201 (графа Q) и 600 формы должны ли совпадать суммы социального налога |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #15  Вт Янв 20, 2009 16:57:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ainur_kz
Итоговая сумма соц.налога за 2008 г., отраженная в доп.форме к ф.201,00(гр.Q) должна соответствовать коду 600.00.007 (E)"Сумма исчисленного налога" ф.600.00 за 4 кв.2008 г. С ув. |
Автор: | inna |
Добавлено: | #16  Вт Янв 20, 2009 17:12:13 |
Заголовок сообщения: | |
В форме 600.01 перечень выплат, облагаемых налогом за минусом пенсионных взносов указывается или выплаты начисленные? Подскажите :x |
Автор: | ainur_kz |
Добавлено: | #17  Вт Янв 20, 2009 17:23:47 |
Заголовок сообщения: | |
за минусом пенсионных взносов |
Автор: | inna |
Добавлено: | #18  Вт Янв 20, 2009 17:28:24 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, действительно за минусом, что-то я заработалась |
Автор: | Вера68 |
Добавлено: | #19  Пн Янв 26, 2009 12:50:34 |
Заголовок сообщения: | |
Не могу найти в поиске, подскажите: ТОО на общеуст.режиме, в доп.форме 201.00 раньше вносили приобретения у ИП и частных нотариусов, ставили им цифру 1, а теперь в этой графе автоматически галочка ставится. Может уже отменили отражение этих покупок? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #20  Пн Янв 26, 2009 14:23:54 |
Заголовок сообщения: | |
Отменили. Теперь только "х" ставится для инвалидов. Изменились "Правила заполнения Ф201.00" Почитайте новые. Сейчас попробую найти ветку, где обсуждалось. |
Автор: | Вера68 |
Добавлено: | #21  Пн Янв 26, 2009 15:14:50 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Elis. Значит, не следует в ИСИД НП обращать внимание на правила заполнения ячеек, ведь там до сих пор говорится про отражение сумм по ИП и нотариусам с цифрой "1"..... Они вообще в программе эти правила обновляют??? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #22  Пн Янв 26, 2009 18:03:31 |
Заголовок сообщения: | |
В ИСИД НП - не следует. Там, действительно, в окне методики ("Подсказка") еще старая формулировка правил. Наверное обновляют, но как часто - это никому не известно. :) http://balans.kz/viewtopic.php?p=133372#133372 |
Автор: | Sabina |
Добавлено: | #23  Пн Янв 26, 2009 19:10:24 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер, участники форума. Пожалуйста, подскажите как правильно следует поступить? Ситуация такая: наша организация - ТОО, в течение 2008 года мы неоднократно прибегали к помощи нотаруиса. Теперь при сдаче формы 201.00 за 4 кв.2008г. в приложении в ячейке "Е"(статус налогоплательщика) нужно ли указывать его статус ( т.е. "1") и показывать доходы, выплаченные данному нотариусу (не облагаемые у источника выплаты), или, эту ячейку должен заполнять сам нотариус при сдаче своей ф.201.00 (как получивший доход, если нотариусы вообще сдают ф.201.00). Буду благодарна за скорый ответ. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #24  Пн Янв 26, 2009 19:27:57 |
Заголовок сообщения: | |
Sabina, персонально для вас пишу. Вам нужно прочитать последние четыре сообщения в этой ветке (два на предыдущей странице и два на это, ну вы буквально под ними написали, даже не попытавшись их прочитать.). Еще сходить по ссылке, которая выложена в предыдущем сообщении, и почитать там. |