» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | курсовая разница |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | РУФАТ_АКТАУ |
Добавлено: | #1  Вт Фев 03, 2009 10:00:58 |
Заголовок сообщения: | курсовая разница |
Господа требуется Ваша помощь. Предприятие получила аванс по контракту евро 30 % от общей стоимости с последующим удержанием с ежемесячной реализации (30%).т.е.общая стоимость контракта 30 000 евро получен аванс в размере 9000евро. В январе выставлен счет-фактура на сумму 12000евро- удержано 30% от сумма 3600евро и т.д.Последний счет-фактура выставлен в конце года 25.12.2008 и не оплачен и осталась кредиторская задолженность в сумме 5000 евро.Была начислена курсовая разница за период между начисленнием и и оплатой до 25.12.2008.Нужно ли при состовлении финансовых отчетов на 31.12.2008 начислять курсовую разницу в т.ч. учитывая счет-фактуру 5000 евро от 25.12.2008 |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #2  Ср Фев 18, 2009 17:57:06 |
Заголовок сообщения: | |
В конце отчетного периода необходимо: 1) монетарные денежные статьи в ин.валюте пересчитывать, используя конечный курс 2) немонетарные статьи в ин.валюте, учтенные по исторической стоимости, пересчитывать по обменному курсу на дату осуществления операции 3) немонетарные статьи в ин.валюте, учтенные по справедливой стоимости, пересчитывать по обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Источник ББ №3-4 за 2009 год, стр.22 |
Автор: | Реги |
Добавлено: | #3  Чт Фев 19, 2009 22:21:45 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! Подскажите пож-та на 31 .12 надо ли по остаткам на следующих счетах сделать переоценку валюты: 1. 1610 - предоплата, авансы выданные 2. 3397- Кредиторская задолжность 3. 1030- остатки на валютных счетах Всё ли указала, или еще что м.быть? |
Автор: | nadezhdats |
Добавлено: | #4  Пт Фев 20, 2009 00:15:16 |
Заголовок сообщения: | |
переоценку надо делать по всем счетам, на которых остаток в ин.валюте. В 1С это - докум. Переоценка валюты еще думаю может быть 1210, 3310, 3510 и прочее |
Автор: | НикаС |
Добавлено: | #5  Пт Фев 20, 2009 15:52:39 |
Заголовок сообщения: | |
С валютного счета продано 26835 $ по курсу 148.50 в эквиваленте 3984997,5 тенге. Они поступили на тенговый счет в сумму 3899930,55 тенге. Разницу 85066.95 мне относить операцией на 7470 ? Счет я правильно поставил? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #6  Пт Фев 20, 2009 16:32:33 |
Заголовок сообщения: | |
С валютного счета продано 26835 $ по курсу 148.50 Дт1020 Кт1030 вал.счет=3 984 997,50 Они поступили на тенговый счет Дт1030 рас.сч. Кт1020 =3 899 930,55 Разницу 85066.95 относить операцией Дт7430 Кт1020 =85066,95 |
Автор: | НикаС |
Добавлено: | #7  Пт Фев 20, 2009 16:58:36 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т Спасибо большое. Так все-таки на 7430 или 7470? |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #8  Пт Фев 20, 2009 17:01:05 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы отразила на 7470, т.к. это по сути не изменения в курсе валют, а доход банка. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #9  Пт Фев 20, 2009 17:09:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы правы, извините, надо зарубить себе на носу :oops: |
Автор: | Реги |
Добавлено: | #10  Пт Фев 20, 2009 17:37:44 |
Заголовок сообщения: | |
Обьясните пож-та: Документ Переоценка валюты в каком случае применяется? В день оплаты поставщику? А если д/с просто сконвертирвали и они в этот день не уходят поставщику, а остаются на валютном счете, надо ли проводить документ ПВ? Ситуация такая.. 01.02 на валютном счете есть 10 евро + 02.02 еще конвертируем 20 евро 03.02 отправляем поставщику 25 евро. 04.02 остаток на валютном счете 5 евро при проведении выписки банка на 02.02. нужно ли проводить документ Переоценка , или же только 03.02? |
Автор: | Реги |
Добавлено: | #11  Пт Фев 20, 2009 17:41:20 |
Заголовок сообщения: | |
Или при каждом движении по валютному счету нужно проводить документ Переоценка , обьясните пож-та, совсем запуталась.. :cry: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #12  Пт Фев 20, 2009 18:22:37 |
Заголовок сообщения: | |
МСФО: "Монетарные статьи в иностранной валюте - деньги, активы и обязательства, подлежащие оплате денежными средствами или их эквивалентами, должны быть представлены в функциональной валюте с использованием курса на отчетную дату." Переоценку валюты проводите на каждую отчетную дату. Отчетная дата - дата баланса за отчетный период. У вас какой отчетный период по учетн.политике-месяц, квартал? Обычно проводят в конце месяца, чтобы в баланс(гл.книгу) за этот период вошли данные по переоцененным валютным остаткам как по расчетам с постащиками так и по вал.банковским счетам и пр. Это лично мое мнение. |
Автор: | Реги |
Добавлено: | #13  Вс Фев 22, 2009 01:04:20 |
Заголовок сообщения: | |
Я прошу.. обьясните как в 1С 7.7 проводить выписки по валютным счетам! пож-та! Зачем нужен документ "Переоценка валюты" и когда его нужно использовать? |
Автор: | ayluna |
Добавлено: | #14  Ср Мар 25, 2009 13:35:26 |
Заголовок сообщения: | |
Я прошу.. обьясните как в 1С 7.7 проводить выписки по валютным счетам! пож-та! |
Автор: | amur-skaya |
Добавлено: | #15  Ср Мар 25, 2009 22:47:15 |
Заголовок сообщения: | |
Меню: Документы, вкладка: выписка с расчётного счёта. В открывшемся окошке проставляете нужную дату, в поле по выбору счёта выбираете свой валютный счёт (по виду нужной валюты), затем проставляете валюту и курс, по которому проводится документ, а затем уже прописываете нужные проводки. |