» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Комплектация

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Диночка
Добавлено: #1  Вт Фев 03, 2009 11:18:57
Заголовок сообщения:

Спасибочки ВАМ БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ


Автор: Elis
Добавлено: #2  Вт Фев 03, 2009 11:17:00
Заголовок сообщения:

Все правильно. И не сойдется в сверке в таком случае.
Получается, что ТМЦ на вычеты форма 100 берет по принципу "весь кредитовый оборот минус то, что вы сказали не относить на вычеты".
Т.е. услуги вы четко сами относите на вычеты в форме 100.08, а ТМЦ идут через обороты: вы указываете в Ф100.08 СН, СК и ОД

Поэтому, если вы израсходовали какие-то ТМЦ не в целях предпринимательской деятельности, или не расходовали вообще (а в вашем случае вы именно не расходовали вообще еще эти ТМЦ, а просто переместили с одного балансового счета на другой), то вы должны эту сумму отразить в Ф100.08 вполе "Стоимость ТМЦ и услуг, используемых не в целях получения дохода".

И тогда у вас сверка сойдется.
В противном случае (т.е. если вы это не исправите), вы завысите свои вычеты, занизите НОД, занизите КПН, ну и дальше последствия известны...



Автор: Диночка
Добавлено: #3  Вт Фев 03, 2009 11:00:42
Заголовок сообщения: Комплектация

Привет. У меня вот такой вопрос. Наша фирма занимается продажей компьютеров, программного обеспечения. Наши ребята с комплектовали системный блок. Я его поставила на ОС. (то есть для себя комплектовали). Соответственно, при заполнении 100 формы, приложение №8 остаток на конец года по товарам уменьшился на эту сумму, а приложении по амортизации увеличился на эту сумму. При заполнении приложения по сверки, у меня не сходится именно на сумму скомплектованного ОС. Теперь не могу додуматься, от куда, что надо убрать. Если я на эту сумму завышу остатки по материалам, как Вы думаете это будет правильно или нет? Буду очень признательна за ответ


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ