» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Приобрели товар у лжепредприятия |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | nvitaliy79 |
Добавлено: | #1  Пн Фев 09, 2009 19:38:32 |
Заголовок сообщения: | Приобрели товар у лжепредприятия |
Помогите разобраться, пожалуйста, в 2006 году была сделка с ТОО, которое признали лжепредприятием. А точнее, был приобретён товар, а не услуга. Налоговики просят сделать вычеты по КПН, НДС и убрать сумму из оборота вообще... А товар уже продан... как быть в такой ситуации? Мы же не можем забрать товар у покупателей и сказать что извините, нам продало лжепредприятие этот товар... Как можно убрать из оборота товар и что вообще нам нужно будет уплатить в налоговую кроме НДС, который мы уже уплатили? |
Автор: | Лязат |
Добавлено: | #2  Пн Фев 09, 2009 19:43:50 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрите здесь, пжст http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7318 подробна обсуждалась эта тема. |
Автор: | Марина Александровна |
Добавлено: | #3  Пн Ноя 22, 2010 23:39:52 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как быть:в 2009 году приобрели товар, продали. По НДС и по КПН отразили. НК в 2010 году присылает уведомление: предприятие признано лже-. Весь форум перечитала по таким сделкам не нашла ответа на свой вопрос. По корректировке НДС понятно, коректировка вычета по КПН тоже понятно, а как быть с корректировкой CГД? Отразить только разницу от продажи? Либо полностью анулировать все продажи? Заранее благодарю. |
Автор: | СветланаЛ |
Добавлено: | #4  Вт Ноя 23, 2010 00:10:09 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю, что товар не надо трогать, корректируйте НДС, кпн, сдавайте доп отчеты, а в бухгалтевском учете поступление товара и его продажу нужно оставить как есть. Если вы конечно подтверждаете существование этого товара. |
Автор: | Марина Александровна |
Добавлено: | #5  Вт Ноя 23, 2010 00:15:46 |
Заголовок сообщения: | |
Значит по 100 форме анулирую все продажи, оставлю только разницу накрутки? |
Автор: | Aselka |
Добавлено: | #6  Вт Ноя 23, 2010 09:57:06 |
Заголовок сообщения: | |
Нет вы не продажи должны корректировать, а вычеты по реализованным товаром, то есть убрать у себя с вычетов себестоимость тех товаров, которые приобрели от лжепредприятия без ндс. а продажи не должны корректировать. это ваш доход. вряд ли налоговикам это понравиться. вы же получили за проданный товар деньги. и по ндс вы убираете из зачета ту , сумму которую поставили в зачет по данной сделке. Недействительной признается только та сделка, которая заключена с лжепредприятием. А в бухгалтерском учете, я согласна, ничего менять не надо. |