» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ндс |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Айгуль-9 |
Добавлено: | #1  Ср Фев 18, 2009 15:23:49 |
Заголовок сообщения: | ндс |
Подскажите пожалуйста ! ТОО встало на регистрацию по НДС с 01.02.2009г. Могу ли я взять в зачет НДС ПО ОСТАТКАМ ТОВАРА, уплата НДС была при растоможке и как это делается? |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #2  Ср Фев 18, 2009 16:41:24 |
Заголовок сообщения: | |
Где то читала что можно провести инвентаризацию на складе, где будет обязаельно указан остаток ТМЦ с выделенной суммой НДС. Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: только в тех ТМЦ который покупали с НДС. Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет 6) в случаях, предусмотренных в пункте 9 статьи 208 настоящего Кодекса, - сумма налога, указанная в инвентаризационной описи остатков товаров, составленной на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость, при условии ее подтверждения согласно соответствующим подпунктам настоящего пункта; |
Автор: | Айгуль-9 |
Добавлено: | #3  Ср Фев 18, 2009 17:11:33 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #4  Чт Фев 19, 2009 07:49:55 |
Заголовок сообщения: | |
Айгуль-9 для спасибок кнопочка имеется специальная :wink: |