» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Реестр счетов-фактур сдан с ошибками. Как правильно внести в него изменения? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ЖАНАPiya |
Добавлено: | #1  Пт Фев 27, 2009 16:15:09 |
Заголовок сообщения: | Реестр счетов-фактур сдан с ошибками. Как правильно внести в него изменения? |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=289577#289577 http://balans.kz/viewtopic.php?p=265818#265818 Здравствуйте, скажите пожалуйста, 300 формы дополнительные сдали за все месяцы (документы собирали долго). А вот 307 допики ещё не сдали, их тоже надо не позже 300 ф за каждый месц сдать или можно позже. Просто не успели физически корректировки сдать одновременно. название темы изменено ... Юнона |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #2  Пт Фев 27, 2009 16:19:47 |
Заголовок сообщения: | |
думается по допикам - лишь бы до проверки - комплексной или тематической по НДС.....я так поняла, что речь идёт о дополнительных реестрах, а не основных? |
Автор: | ЖАНАРия |
Добавлено: | #3  Пт Фев 27, 2009 16:30:24 |
Заголовок сообщения: | |
Да, нам нужно допики досдать. |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #4  Пт Фев 27, 2009 17:30:15 |
Заголовок сообщения: | |
Ну и сдавайте, ничего страшного, что позже 300.00 |
Автор: | Гуля@vas.kz |
Добавлено: | #5  Пн Мар 16, 2009 12:01:18 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Помогите пожалуйста. Предыдущим бухгалтером была отправлена ф.307,00 за 1кв.2007г. с нумерацией с 1 - 23. Потом онаотправляет доп.форму за этот же период с нумерацией опять с 1 !!!! по 47. Счёт фактуры уже другие Вопрос. 1. Как села доп.форма? Наложилась ли она на основную или же продолжила нумерацию? 2. Так как обе формы в итоге не правильные, я хотела их посадить на минус и отправить одну правильную, но столкнулась с этой вот повторяющейся нумерацией. Налоговый комитет ответить не смог :cry: |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #6  Пн Мар 16, 2009 12:06:09 |
Заголовок сообщения: | |
хммм... вопрос интересный, что НК не смогли ответить.. по идее, при такой корректировке, ваша доп.форма села на предыдущую (очередную) нумерацию. увидеть развернуто как "сели" формы, наверное, можно только по пирамиде. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #7  Пн Мар 16, 2009 12:33:37 |
Заголовок сообщения: | |
Меня тоже когда то интересовал этот вопрос и действительно мнения налоговиков разошлись. Один говорил что надо в допике продолжать порядковую нумерацию, а другой что типа никаких там наложений и затираний нумерации и данных не происходит начинайте допик снова 1,2,3. Вот и пойми как все же правильно надо?? |
Автор: | *САМ* | ||||
Добавлено: | #8  Пн Мар 16, 2009 12:55:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В Правилах строго указано, что нумерацию нужно продолжать, это однозначно.
Мне в НК говорили, что накладывется. Т.е. данные (РНН, св-во НДС, с-ф и т.д.) у Вас "сидят" последнего отчета, а суммы сложились. Если Вы хотите это все убрать, то Вы должны, ИМХО, отправить строки с 1 по 23 с данными контрагента по последнему отчету, а с суммами общим (с минусами ес-но), а с строки 23 по 47 уже все по последнему отчету. |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #9  Пн Мар 16, 2009 12:57:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
вот, что об этом говорят Правила по заполнению ф.307.00
[/quote] Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: упссс... уже ответили ;) |
Автор: | Svetik |
Добавлено: | #10  Пн Мар 16, 2009 13:00:48 |
Заголовок сообщения: | |
Наше НУ, например, на всех семинарах настаивает, что нумерация должна все-таки продолжаться, потому как иначе исправлять неверные данные? То есть если Вы допустили ошибку с с/ф с порядковым номером 10, Вы же отправляете доп.реестр, где ставите порядковый номер 10 и исправленную информацию. А если Вы просто не внесли какое-то количество с/ф, то нумерация должна начинаться с последующего номера, иначе у Вас "исправится" ранее представленная правильная информация. :o :%): А вот что налоговики не смогли на подобный вопрос ответить - это как-то странно... :shock: |
Автор: | Гуля@vas.kz |
Добавлено: | #11  Пн Мар 16, 2009 14:11:55 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем за участие. Налоговики не смогли ответить в плане как всё таки отчёты сели.Вернее ответили -одни ,что наложились, другие, что машина сама продолжила нумерацию, потому что рнн разные. И у меня ещё один вопрос. Если 300,00 сдавали нулевую, а 307,00 с цифрами за определённый период, как села 307,00 форма? |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #12  Пн Мар 16, 2009 14:53:31 |
Заголовок сообщения: | |
а как у вас по лицевым счетам прошло отражение? |
Автор: | Гуля@vas.kz | ||
Добавлено: | #13  Пн Мар 16, 2009 15:07:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Лицевой- пустой |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #14  Пн Мар 16, 2009 15:28:52 |
Заголовок сообщения: | |
хммм... интересно то, что в ф.300 цифры не "рисовали" по приобретению, хотя и представляли ф.307.00. если лицевой у вас пуст, думаю, что "допом" откорректируете ф.307.00 как надо. и ф.300.00 (дополнительная) уже заполните смело вашими цифрами... |
Автор: | Алия Алдажарова |
Добавлено: | #15  Пн Мар 16, 2009 15:32:40 |
Заголовок сообщения: | |
Просто откор-ла данные по поставщику. Например, свид-во по НДС и номер сч/ф. В этом случае 300 не предоставляется |
Автор: | Гуля@vas.kz | ||||
Добавлено: | #16  Пн Мар 16, 2009 15:36:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да нет. Бух просто тупо забыла видимо 300,00 форму заполнить. Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Т.е. мне надо просто отправить и 307 и 300 форму правильную, не обращая внимание на то,что была сдана 307 форма с цифрами, т.к. 300 была пустая и 307 фоома просто не взялась на сервере, хотя уведомление о принятии 307 ф. и было? |
Автор: | Алия Алдажарова |
Добавлено: | #17  Пн Мар 16, 2009 15:44:21 |
Заголовок сообщения: | |
Нет, только 300 ф. На лицевом счете по коду 105101 307 форма не отражается. Она вообще не разносится. Косяки по данной форме вылезают при камералке. |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #18  Пн Мар 16, 2009 15:47:28 |
Заголовок сообщения: | |
думаю, что в вашем случае, вы отправляете ф.300 - как положено с правильными цифрами ф. 307.00 вы по любому, корректируете, т.к. у вас там получился "корявый" отчет: "очередная + дополнительная" . здесь уже выше звучал ответ, САМ писала, как вам поступить. т.е., выровнять его (ф.307) нужно, ИМХО |
Автор: | Гуля@vas.kz |
Добавлено: | #19  Пн Мар 16, 2009 15:58:20 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое всем за участие и советы!!! |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #20  Чт Апр 09, 2009 16:46:09 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если надо исправить реестр сч/ф а в отправленой 307 форме нумерация была 01,02,03,04,05,06,07 а надо исправить суммы по 01 строке и по 06,07 , как надо в допике указывать , так же 01,02,03,04,05,06 и по правильным строкам суммы=0, а по 01, 06, 07 необходимые или можно так 01,06,07, а верные вообще не указывать? |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #21  Чт Апр 09, 2009 16:49:55 |
Заголовок сообщения: | |
Евлеша сообщение №9 - приведена цитата из правил ф. 307, касающаяся корректировки |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #22  Чт Апр 09, 2009 16:52:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
с исправлениями. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #23  Чт Апр 09, 2009 17:01:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Евлеша
Считаю,что это правильное отражение изменений в ф.307.00. С ув. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #24  Чт Апр 09, 2009 17:22:25 |
Заголовок сообщения: | |
А если в реестр сч/ф бухгалтер влепила сч/ф которые выставлены нам поставщиками после снятия нашей ТОО с НДС, как поступить с этими строками в реестре сч/ф, я так понимаю, что этих сч/ф там не должно быть Добавлено спустя 4 минуты: например, сняты с нДС 20 авг 2007 г., а счет-фактуры полученные от поставщиков от 30.авг 07г и 02 сент 07 г. с НДС берет и вносит в реестр, еще иНДС указывает, так как буд-то ТОО так и стоит на учете по НДС. Я думаю , что она не в курсе была, что ТОО на тот момент уже сняли с НДС |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #25  Чт Апр 09, 2009 17:32:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да так |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #26  Чт Апр 09, 2009 17:32:42 |
Заголовок сообщения: | |
указываете только те строки, которые нужно исправить, т.е. 1,6,7 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #27  Чт Апр 09, 2009 17:36:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Значит для корректировки -по этим строкам -НДС поставить с минусом, а оборот поставить с плюсом на сумму с НДС. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #28  Чт Апр 09, 2009 17:36:57 |
Заголовок сообщения: | |
вот смотрите, со строк 0008 по строку 0013 сч/ф полученные когда ТОО уже снято с НДС, мне надо со строки 008 по строку0013 указывая построчно все реквизиты поставщиков сминусовать все суммы? |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #29  Чт Апр 09, 2009 17:39:16 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Да
Нет. Ведь они не изменились.
не так
|
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #30  Чт Апр 09, 2009 17:42:20 |
Заголовок сообщения: | |
например строка 008 заполнена так лист В всего ст-ть без нДс В т.ч. облагаемый оборот Сумма НДС Сумма НДС подлеж. отнесению в зачет 38053 38053 5327 5327 А теперь как надо исправить если ТОО на самом деле не НДС-ки? Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Поправлю все почему то съехало всего ст-ть без нДс (38053 ); В т.ч. облагаемый оборот (38053 ); Сумма НДС (5327): Сумма НДС подлеж. отнесению в зачет (5327): |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #31  Чт Апр 09, 2009 17:52:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тут поставить -5327 |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #32  Чт Апр 09, 2009 17:53:36 |
Заголовок сообщения: | |
Всего стоимость без НДС (+5327) облагаемый оборот (-38053) Сумма НДС (-5327) Сумма НДС подлеж. отнесению в зачет (-5327): |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #33  Чт Апр 09, 2009 17:55:59 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, поняла, теперь если таким же макаром была отправлена отчетность еще три последующих квартала эту отчетность исправить так же? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #34  Чт Апр 09, 2009 17:57:38 |
Заголовок сообщения: | |
Да, так. |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #35  Чт Апр 09, 2009 17:59:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #36  Чт Апр 09, 2009 18:00:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
почему надо оборот по НДС надо корректировать? Я так поняла, что отчитывающийся перестал быть плательщиком НДСа а не те кто ему счета фактуры выставлял... Добавлено спустя 55 секунд: что-то вы не про то пишите..... |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #37  Чт Апр 09, 2009 18:03:25 |
Заголовок сообщения: | |
да мы сняты с НДС , ане наши поставщики |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #38  Чт Апр 09, 2009 18:05:25 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Извиняюсь, запуталась,точно
Мара Вы правильно писали, должно быть так Сумма НДС подлеж. отнесению в зачет (-5327):
Нет. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #39  Чт Апр 09, 2009 18:07:05 |
Заголовок сообщения: | |
Евлеша тогда вы в дополнительном реестре - сторнируете только сумму НДС-а, подлежащую зачёту, у поставщика облагаемый оборот-то остаётся |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #40  Чт Апр 09, 2009 18:39:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Евлеша,, нужно порядковые номера подряд заносить и только те, котрые нужно исправлять и только разницу сумм. Строки писать подряд без пропусков, т.е.01,06,07. Те строки в которых нет исправлений вообще не указывать Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
|
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #41  Пт Апр 10, 2009 09:41:48 |
Заголовок сообщения: | |
А я думала по логике вещей если сняты с учета по НДС, то какая может быть отчетность, сняты с 20.08.07 и все полученные сч/фактуры с этого момента вообще не должны входить в 307 и 300 формы МЫ НЕ НДС-ки , значит ликвидационную 300 чтоль? И думала надо сделать так на листе А всего ст-ть без НДС (-38053 ); В т.ч. облагаемый оборот (-38053 ); Сумма НДС (-5327): Сумма НДС подлеж. отнесению в зачет (-5327):, все с точностью до наоборот сминусовать :%): |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #42  Пт Апр 10, 2009 10:17:19 |
Заголовок сообщения: | |
Да :%): За 3 квартал Вам надо исправить( т.к. стояли на учете до 20.08.07г, а отчетность то у Вас именно квартальная), а остальную отчетность отозвать, т.к. не должны были подавать. Ликвидационая- если Ваша фирма ликвидируется. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #43  Пт Апр 10, 2009 10:24:00 |
Заголовок сообщения: | |
Приветствую вас Елена Т Это я вам уже голову заморочила, вот я и спрашивала про 3 квартал 2007 г., А как отозвать за 4 кв и далее ? И что дальше нулевки чтоли сдавать или вообще не сдавать ф 300 и 307 ? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #44  Пт Апр 10, 2009 10:30:34 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
-
Есть форма на отзыв отчетности. Бланки можно посмотреть выше по ссылке "Формы налог.отчетности по всем годам". |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #45  Пт Апр 10, 2009 11:01:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
[quote="Елена Т"]
есть, однако ж с 01.01.2009г. согласно статьи 69 Порядок отзыва налоговой отчетности
Т.Е. выходит надо дополнительными формами корректировать отчетность или же на эту тему переговорить с инспектором НУ. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #46  Пт Апр 10, 2009 11:08:58 |
Заголовок сообщения: | |
да к инспектору надо отправить того кто отправлял эту неверную отчетность и директора, который не в курсе событий касающихся собственного ТОО :o :cry: |
Автор: | Нурлан_Б | ||
Добавлено: | #47  Пт Апр 10, 2009 11:21:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
строки указываем только, те которые вы хотите исправить, исправления лягут на очередную по строкам |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #48  Пт Апр 10, 2009 11:39:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да знаю, однако берут на отзыв и по другим причинам, где-то на форуме писали что приняли и так, у меня тоже приняли так, без
Так что думаю можно "принять позу" или "дурочку включить", "авось проканает"!? |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #49  Пт Апр 10, 2009 11:42:55 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т поэтому и дописала, что подойти к инспектору, авось прокатит и "без включения" |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #50  Пт Апр 10, 2009 11:59:33 |
Заголовок сообщения: | |
Ну мне всё же кажется - самое главное, что бы не было взято в зачёт то, что "упало" с момента снятия с НДСа, и даже если в 307 ой прокачет что, то лишь бы в 300ой не было этого зачёта. А если была ошибочно представлена отчётность в которой нет ни начислений, ни зачёта - то нет уж страшно, как я понимаю - уведомление о снятии может подзадержаться по времени. Думаю плохо, если в этот период, когда перестали быть плательщиками - а при это счета фактуры выписывали с выделением НДСа. |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #51  Пт Апр 17, 2009 10:34:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здраствуйте! Мара писала
|
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #52  Пт Апр 17, 2009 10:54:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
может грозить штраф за фиктивный выписанный счет-фактуру согласно КоАП:
|
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #53  Пт Апр 17, 2009 11:00:09 |
Заголовок сообщения: | |
Привет! Понятно. Хотелось именно знать какая статья и что в ней, в точку. жму спасибку :Rose: |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #54  Пт Апр 17, 2009 11:02:50 |
Заголовок сообщения: | |
Евлеша так, что Лена, лучше меняй скорее.. :wink: |
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #55  Вс Июн 14, 2009 21:50:00 |
Заголовок сообщения: | |
Получила уведомление по Форме 307 за 1 и 3 -ий квартал. Ошибки действительно имеют место. Подняла отчеты прежнего бухгалтера и выяснила причины. При формировании приложения к форме 307 по уведомлению (в электронном виде), я заново набрала все строки (и верные, и с ошибками) и нумерацию строк проставила так, как набирала 1,2,3... и т.д. Потом ... я узнаю, что нужно было заполнять в дополнительных отчетах только ошибочные строки. Подскажите, пожалуйста, как исправить теперь. Насколько я поняла, теперь счета-фактуры задвоятся. |
Автор: | дремасова |
Добавлено: | #56  Вс Июн 14, 2009 22:10:33 |
Заголовок сообщения: | |
сдать доп, сминусовать правильные строки, по ошибочным строкам, либо прибавить либо отминусовать, чтобы получилась нужная сума |
Автор: | Динара Амзина |
Добавлено: | #57  Вс Июн 14, 2009 22:18:06 |
Заголовок сообщения: | |
Сумму сминусовать я понимаю. Например: -600 тг. А другие строки: РНН, номер сч-ф, номер строки, свидетельство о пост на учет по НДС. Как с ними быть ? |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #58  Пн Июн 15, 2009 09:16:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Запросить у НК ,как у них сидит разноска, а потом уже править: строки, РНН, суммы. |
Автор: | DreamDi | ||||||
Добавлено: | #59  Пн Июн 15, 2009 09:16:54 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
если в последнем исправленном отчете все указано верно - просто оставляете эти поля пустые, ведь согласно правил заполнения цифровые и буквенные значения просто заменяются, а суммарные складываются:
|
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #60  Пн Июн 15, 2009 09:33:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Есть вероятность, что значения сотрутся, "обнулятся". Видел в одном уведомлении пустые РНН, серию, номер свидетельства НДС, № СФ, дату. Хотя точно знаю, что они были заполнены. Поэтому 1-ю стр. заполняю всегда, от КК подальше. |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #61  Пн Июн 15, 2009 13:19:01 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста как правильно ответить на уведомление к камералке (первый раз сталкиваюсь) С ошибками разобралась :Есть сч/ф ошибочно разнесенные не на тот РНН, а в другом случае ошибка в номере свидетельства Что делать Писать письмо или сдавать допики сначала с "-" потом с "+" Но ведь суммы правильные |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #62  Пн Июн 15, 2009 13:26:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Письмо обязательно нужно написать,т.е.ответ на уведомление. Но сначала вы должны сделать допики и там где вы не правильно указали РНН, заполняете все реквизиты на листе А,т.е. графы B.C.D.E и F, при этом лист В не заполняется. Порядковый номер сохраняется из очередной формы. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #63  Пн Июн 15, 2009 13:30:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
там же в реесте то же указываете номер той строчки по основному реестру где были данные счетфактуры этой организации с неправ.номером и вписываете только правильный номер св-ва. Все остальные данные остаются пустыми. В итоге в основном реестре сданный по сроку поменяются те данные которые Вы проставите по строкам в доп.реестре. Доп.реестр делаете отметку что доп. по уведомлению и номер уведомления вписываете, к доп.реестру по уведомлению прикладываете уведомление о доставке и к нему пишите письмо, сдаете в канцелярию. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #64  Пн Июн 15, 2009 13:40:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы не правы, почитайте правила. |
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #65  Пн Июн 15, 2009 13:45:46 |
Заголовок сообщения: | |
А как думаете если исправила только РНН надо оставить так, или еще одну дополнительную форму сдать ? или пока ничего не предпринимать ? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #66  Пн Июн 15, 2009 13:47:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, сдать еще дополнительную форму, потому что вам копию нужно будет подшить к письму, а у вас она опять не правильно сделана. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: копию вместе с уведомлением подшить к письму в НК |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #67  Пн Июн 15, 2009 13:50:26 |
Заголовок сообщения: | |
Христина Ивановна Спасибо за правила, а я так научена своим НК, ск-ко уже подавала допиков претензий не было :oops: |
Автор: | Екатерина |
Добавлено: | #68  Пн Июн 15, 2009 13:51:33 |
Заголовок сообщения: | |
а во второй дополнительной форме так же указать по уведомлению ? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #69  Пн Июн 15, 2009 13:53:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да. |
Автор: | Dix | ||
Добавлено: | #70  Пн Июн 15, 2009 15:36:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А как на счет такого варианта - отозвать эту дополнительную форму (только не очередную) и отправить заново только правильные значения. |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #71  Пн Июн 15, 2009 15:48:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не получится, т.к. вы её отправляли по уведомлению о камеральном контроле, следовательно если отзовете, можете получить неприятности. Так что придется заново переделывать. |
Автор: | Dix |
Добавлено: | #72  Пн Июн 15, 2009 15:53:32 |
Заголовок сообщения: | |
Ну да точно... придется только корректировать |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #73  Пн Июн 15, 2009 15:56:00 |
Заголовок сообщения: | |
"При внесении изменений и дополнений в приложение к реестру указываются..... только те номера строк и ТЕКУЩИХ СТРАНИЦ, в которые вносится изменение или дополнение" Или можно на одной странице дополнительной формы указать все ошибочные строки ?Неужели по каждому номеру страницы отправлять отдельные допики? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #74  Пн Июн 15, 2009 16:01:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Конечно, если они за один и тот же период Лист 1, и сразу идут номера строк 56 -реквизиты- исправления 74-реквизиты-исправления 112-реквизиты-исправления |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #75  Пт Июн 26, 2009 14:00:33 |
Заголовок сообщения: | |
пришла камералка за 2 кв.2008г. Статус ошибки: Дата выписки СФ позже даты окончания срока действия Свидетельства и лицо - плательщик НДС действует. Нашла эти СФ - действительно поменялись свидетельства по НДС. Теперь мои действия: 1. написать письмо об устранении нарушении путем сдачи 307 доп.формы 2. сдать допку 307 - а в приложении указать номер строки, РНН и правильный номер свидетельства и все? надо ли указывать сумму (если указать то не сядет ли второй раз)? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #76  Пт Июн 26, 2009 14:04:37 |
Заголовок сообщения: | |
Сумму не надо, сядет во второй раз. Только лист А заполняйте, В не надо. Номер листа А на котором была ошибочная инфа и реквизиты правильные. |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #77  Пт Июн 26, 2009 14:07:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
указываете только по листу А, все данные |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #78  Пт Июн 26, 2009 14:08:02 |
Заголовок сообщения: | |
сумму указывать не надо, только № строки и новые реквизиты |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #79  Пт Июн 26, 2009 14:08:30 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука я как-то здесь выкладывала правила заполнения допиков. Сейчас поищу Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: выкладываю заново. |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #80  Чт Июл 23, 2009 14:13:53 |
Заголовок сообщения: | Сдаю допик по реестру счет фактур |
Кто занет, подскажите пожалуйста! Сдаю допик по реестру счет фактур. В основном реестре 307 реестр закончился на строчке 167, теперь получается в допике будет строчка 168, а галочку надо ставить в столбце D (дополнительные счет фатуры) вопрос перенесен в соответствующую тему = Solitary |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #81  Чт Июл 23, 2009 14:18:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Рано почитайте эту тему, расписано все доступно Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
нет, у вас же корректировка по ф. 307, и вы не выставляете доп. сч/ф.. |
Автор: | Юнона | ||
Добавлено: | #82  Сб Окт 17, 2009 18:41:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вопрос возник при составлении допреестра 300.08 Поставщики заменили номера СФ за 1 квартал. Всего строк в реестре 300.08 в 1 квартале 2009 года у меня было 14. Теперь у меня в реестре на странице А изменятся номера 3-х СФ по строкам 003, 004, 005. Судя по Правилам составления:
Правильно ли я понимаю, что мне в допреестре надо заполнить только лист А, по графам В, С, D, E или F. При этом мне не надо переписывать опять мои 14 строк, а только те строки, которые я хочу исправить. И соответственно у меня нумерация в допреестре будет следующая: 001 - итого (на листе А не заполняется) 003 004 005 и все. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #83  Сб Окт 17, 2009 19:56:18 |
Заголовок сообщения: | |
Юнона да, правильно, согласно правил, в случае корректировки в допике листа А, сохраняете порядковый номер, вписываете все данные по листу А, внося исправления. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: 14 строк ваши не вписываете, а только те, которые корректируете |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #84  Сб Окт 17, 2009 20:08:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
если меняются только номера сч/ф, а остальные данные остаются прежними, в данном случае вы корректируете только лист А: 003 - РНН - № сч/ф (измененный) - дата выписки сч/ф 004 - РНН - № сч/ф (измененный) - дата выписки сч/ф 005 - РНН - № сч/ф (измененный) - дата выписки сч/ф
остальные строки (последующие 006-014) не корректируются и не заполняются |
Автор: | Юнона | ||||||
Добавлено: | #85  Вс Окт 18, 2009 10:06:55 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
спасибо девчата. Именно это я и хотела услышать. Т.е. в очередном Расчете у меня 14 строк, а в допке всего 3 и ти 3 не затрут предыдущие 14, ну за исключением тех данные которые я меняю. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
эти |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #86  Вс Окт 18, 2009 10:18:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
совершенно верно |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #87  Вс Окт 18, 2009 10:34:53 |
Заголовок сообщения: | |
притом ваши 3 строки нужно писать подряд, не зависимо от порядк.номера, т.е. начиная со второй строки вписываем те подряд, которые надо орректировать. |
Автор: | serik_s |
Добавлено: | #88  Вс Окт 18, 2009 14:51:46 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос такой - знакомая приняла фирму. Предыдущий бух сдал две ошибочные 300 дополнительные, обе приняты. Ошибка такая - в начислении НДС в строке 300.00.001 вместо 4 400 000 указано 44 000 000. И эта декларация отправлена дважды. В НУ отказали в отзыве деклараций. Если поставить минусовые суммы в 300.00.001, то есть (44 000 000 - 4 400 000)х2 = 79 200 000 и отправить еще одну допку, что будет с реестрами? Или их не надо заполнять? Добавлено спустя 35 секунд: 300 за 1 квартал. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #89  Вс Окт 18, 2009 15:04:27 |
Заголовок сообщения: | |
Реестры заполнять не надо, если в самих реестрах ошибок не было. В дополнительной корректируете только ошибочные поля. Дополнительную можно отправить только одну на сумму (минус 79 200 000) Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: А в налоговой правомерно отказали в отзыве тех дополнительных деклараций, т.к. ошибка в суммах не является основанием для отзыва отчетности. |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #90  Пн Окт 19, 2009 13:05:23 |
Заголовок сообщения: | |
Solitary Христина Ивановна развеяли все мои сомнения. Спасибо :Rose: |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #91  Пн Окт 19, 2009 13:06:27 |
Заголовок сообщения: | |
Юнона хотите я вам правила выложу? :Rose: |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #92  Пн Окт 19, 2009 13:51:55 |
Заголовок сообщения: | |
Христина Ивановна нет, спасибо. все уже ясно. Правила есть. но как всегда сначала спрошу, потом лезу в Правила :D |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #93  Пн Окт 19, 2009 13:53:04 |
Заголовок сообщения: | |
Юнона :D |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #94  Чт Ноя 19, 2009 10:01:25 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос такой : как корректировать ошибочно указанную в реестре возвратную дополнительную счет-фактуру,которая стоит в реестре со знаком "-"? Мне нужно вообще нужно её убрать. Указать значения со знаком "+"? Обычные счета-фактуры мы же корректируем минусом, а здесь как? |
Автор: | Танюша | ||
Добавлено: | #95  Чт Ноя 19, 2009 10:19:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В случае необходимости удаления счетов-фактур в разделе «Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)» Реестра необходимо указать реквизиты граф В, С, D, E и F, а в графах G, H, I и J отразить суммы, отражённые в соответствующих графах Реестра, в который вносятся изменения, с противоположными знаками;
|
Автор: | Шмакова Наталья | ||
Добавлено: | #96  Чт Окт 28, 2010 23:11:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не могли бы Вы выложить правила? Не могу что то их найти :oops: Заранее спасибо |
Автор: | LALA |
Добавлено: | #97  Пт Окт 29, 2010 00:39:29 |
Заголовок сообщения: | |
Читать пункты 40. О внесение изменений за 2009 Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: О внесении изменений за 2010 г. Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: Можно здесь скачать http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/fno10/Pages/nds.aspx |