КПН
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
KazAXC
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Пт Дек 26, 2008 20:49:31
|
Сообщить модератору
|
|
Какие коды надо указать по 130 форме в разделе государственного социального заказ
Цитата: |
В графе С указывается соответствующий код сферы реализации государственного социального заказа. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#6 Пн Янв 05, 2009 13:17:14
|
|
|
a-rau говорит: |
где можно просмотреть НК со всеми изменениями на 2009 год? |
http://kodeks.kz/
a-rau говорит: |
CГД это оборот по счету 6010? |
Лучше откройте 100 форму Декларации по КПН за 2007г, стр. 100.00.022 "СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Пн Янв 05, 2009 15:36:25
|
|
|
Всех с наступившим! Подскажите пожалуйста. Предприятие создано 11.12.2008 года нужно сдать в течении 20 рабочих дней ф.101.04.Расчет сумм предполаг.ав.платежей по КПН. Налоговый период указывать 2008 год или 2009 год? И если 2008, то какое указывать кол-во месяцев, и как заполнять графу 101.04.004 с "???" месяца по "???" месяц, ведь вроде бы с декабря по декабрь не напишешь же.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Пн Янв 05, 2009 16:12:18
|
|
|
Crazy говорит: |
Налоговый период |
это будет еще 2008 г
Crazy говорит: |
то какое указывать кол-во месяцев |
1 месяц
Crazy говорит: |
с декабря по декабрь |
так и напишите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Е-моё!
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Milana
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Вт Янв 20, 2009 02:34:04
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите если по стр.100.00.038 (Декларация по КПН за 2007 год ) -9911050 , то в строке 100.00.049(Всего налога к уплате) [size=12] 0, а строке 100,00.050(сумма излишне уплаченного налога) 250000, т.е. начисление на лицевом счете должно быть -250000????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Алия Алдажарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Пт Янв 23, 2009 12:38:47
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день коллеги. У меня вопрос по резерву на переоценку ОС. В 2008 г. в учет. политике прописала что резерв на проведенную дооценку ОС переносится постепенно на счет прибыли тек периода.
В НК данный пункт четко прописали, что он не влияет на налогообл. доход. Но это с 2009 г. А как же быть с 2008 г.?
Добавлено спустя 56 минут 4 секунды:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#12 Ср Янв 28, 2009 15:48:47
|
|
|
Здравствуйте. Подскажите пожлайста Представительство РФ , не имеющее самостоятельного баланса. Какой порядок предоставления налоговой отчетности в РК. Сдавать или не завать декларацию по КПН.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#13 Ср Янв 28, 2009 15:50:40
|
|
|
отчёты по налогам и отчисления с зарплаты, имущество, транспорт - если есть. Годовой по 130, как некоммерческой организации.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#14 Пт Янв 30, 2009 09:49:51
|
Сообщить модератору
|
|
Мелена, к сожалению, с преференциями я на практике не сталкивалась.
Но по аналогии с Приложением по ОС по двойной норме (там же тоже ремонт может быть) я считаю, что весь ремонт ОС мы должны отражать в Приложении 16 (бывшее 22) в соответствующей налоговой группе, даже если самих ОС в этом приложении нет. И он идет на вычеты в пределах норм ремонта от стоимости Стоимостного баланса группы. Не зря же в этом приложении все считается от сумм группы, по самим ОС не делится.
А если размера не хватает, то превышение идет на увеличение стоимостного баланса группы, пойдет на вычеты в следующем году в виде аммортизации.
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
Наиля, были бы суммы поменьше, то можно было бы посоветовать какую-то премию начислить, т.к. ФЗП - это единственные затраты, которые вы инициируете, на остальные затраты нужны доки от контрагента.
Либо выбейте сф на частичный объем работ, а разницу добейте расходами на премию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#15 Вт Фев 03, 2009 11:16:54
|
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему в приложении № 21 "Исчисление налогового обязательства" к ф. 100.00 строки 100.21.008 - Авансовые платежи не активны. Где тогда отражать сумму авансовых платежей .
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#16 Вт Фев 03, 2009 19:23:16
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые профи, подскажите, плизззз, новичку. Взял выписки чрез ИНИС: смотрю 1 квартал - начислено - 15000, уплачено - 15000, смотрю 2 квартал начислено -45000 (отрицательная сумма), уплачено - 15000, смотрю 3 квартал - начислено 15000, уплачено - 15000, в 4 квартале начислено 235700, уплачено - 15000? Что это такое может быть - никаких расчетов или дополнительных деклараций от уволенного буха в оставшихся документах не нашел, а что это за движения и с чем могут быть связаны - не знаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#17 Вт Фев 03, 2009 19:32:32
|
|
|
По какому коду налога Вы перечисляете нам в сообщении данные?
Нужно лицевые счета запросить через ИНИС по этому коду налога, там будет видно по какому документу произвели доначисление. Или сходите к своему инспектору в НК, она Вам должна объяснить.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#19 Вт Фев 03, 2009 20:20:40
|
|
|
Да, по КПН (101101), по коду в выписке можно на каждый налог запросить лицевой и период самим устанавливать в запросе. Чтоб посмотреть лиц.счет за 2008г надо поставить в окошке запроса -"по" "31.12.08"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#20 Вт Фев 03, 2009 20:58:32
|
Сообщить модератору
|
|
Natal, они у всех не активны. В Правилах заполнения Ф100 сказано, что они не заполняются, хотя поля присутствуют.
А как в действиетльности отражать авансы - никто пока не знает.
Ждем ближайшего обновления ЭФНО, может тогда будет все понятно.
Нерезидент Баланса, вам проще пойти в налоговую к инспектору, и там уже разбираться.
И, желательно, побыстрее, пока пеня за недоимку не набежала.
Тут дистанционно мы вряд ли вам поможем.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#23 Пт Фев 06, 2009 14:48:09
|
|
|
Подскажите, где взть коды продукции собственного пр-ва для приложения 100.01. Очень много вопросов по 100.00 Полностью все попоменяли! Надоели с этими новшествами: не успеешь к одному привыкнуть- тут же новенькое изобретут и не всегда более удобное! И еще интересно - каким образом придется сдавать , с 2009г. ставшую обязательной - фин.отчетность -нарочно, или все же по электронке, а самое главное в какой форме. Желательно, конечно, чтобы была разработана единая форма фин.отчетности и отправлялась также, как и годовая по электронке, а не давиться из-за этого в очередях.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Маняня
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Маняня
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Vlada.2008
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#29 Ср Фев 11, 2009 17:00:37
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,
вопрос о налогах, относимых на вычеты. Подскажите, индивидуальный подоходный налог тоже относится на вычеты или же это "...налог на доходы, уплаченных на территории РК" (ст.103)?
Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
а платы относятся на вычеты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
бухгалтерпроф №41
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Аринка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#41 Ср Фев 25, 2009 11:35:38
|
Сообщить модератору
|
|
По результатам семинара в Алмате писали о том, чтобы взять расходы на вычет по КПН, обязательно нужна или накладная или АВР, чтобы взять в зачет НДС нужна СФ.Многие ТОО выдают только СФ с чеком, но в чеке указаны все реквизиты и наименования,т.е. как в накладной. По поводу НДС в НКодексе писали, что если в чеке указаны все реквизиты, то можно брать по ним НДС в зачет.Многие ИП вообще дают только СФ. На ком лежит обязанность о правильном заполнении бух.документов? Если у меня не будет накладной, а есть СФ и чек, неужели могут эти суммы убрать с вычета?
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#42 Ср Фев 25, 2009 11:36:57
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#43 Ср Фев 25, 2009 12:32:56
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо. |
Обратите внимание ! Нужно очень срочно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#44 Чт Фев 26, 2009 13:29:01
|
|
|
Привет всем! Подскажите пожалуйста в какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#45 Чт Фев 26, 2009 13:42:03
|
|
|
Роза
Роза говорит: |
какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176 |
В ф.100.28 ,код строки100.28.032.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#47 Чт Фев 26, 2009 16:22:58
|
Сообщить модератору
|
|
у меня большой остаток товаров и материалов, в течении трех лет не было списаний т.к не было бухгалтера к-й занимался бы учетом, с этого года мне нужно привести остаток товарных запасов реальным цифрам, как быть? за все три года списывать согласно первичной документации, или можно с этого года начать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#48 Чт Фев 26, 2009 16:24:00
|
|
|
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста разобраться, какое приложение по доходам нужно заполнять в декларации 100.00 ТОО МКО. Микрокредитная организация занимающаяся только выдачей кридитов физическим лицам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|