» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводки по закрытию периода в конце года

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kseniy-78
Добавлено: #1  Ср Фев 11, 2009 14:53:48
Заголовок сообщения:

Туда же
Дт 5610 Кт 7210 0,5 млн

Даже если это расходы не идущие на вычеты по КПН, просто у меня в пограмме нет счета Расходы не идущие на вычет по КПН, и эти расходы я отражаю на статьи затрат как расходы за счет чистого дохода.

Елена, а по моим цифрам получается 6010-7010-7110-7210=5000,0*30%=1500,0 КПН к уплате?



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Ср Фев 11, 2009 14:52:49
Заголовок сообщения:

Kseniy-78 говорит:
Дт 5610 Кт 7710 и 5610-5510,

Это и есть
Елена Т говорит:
и далее закрытие периода как и по остальным счетам расходов.



Автор: Kseniy-78
Добавлено: #3  Ср Фев 11, 2009 14:45:54
Заголовок сообщения:

Плиз,подскажите кто-нибудь, делаю закрытие периода в 1С 8.0 не могу понять откуда цифра Дт 5610 Кт 7710 и 5610-5510, как проверить правильность? С КПН только знакомлюсь...


Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Ср Фев 11, 2009 14:44:16
Заголовок сообщения:

Туда же
Дт 5610 Кт 7210 0,5 млн

КПН
Дт7710 Кт3110 по КПН к начислению за данный период
и далее закрытие периода как и по остальным счетам расходов.



Автор: Kseniy-78
Добавлено: #5  Ср Фев 11, 2009 13:37:41
Заголовок сообщения:

Добрый день! Подскажите с проводками по КПН
По оборотке
6010 15 млн.
7210 3 млн. (вкл. 500,0 расходы за счет чистого дохода
7110 4 млн.
7010 3млн.
Закрываю Кт 6010 Дт 5610 15 млн.
Дт 5610 Кт 7110 4 млн., 7010 3 млн. 7210 2,5 млн. А что делать с 500,0 тг, куда их?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ